Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.
В соответствии статьями 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 60 376,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 768,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 49 608,0 тысяч тенге;
2) затраты – 60 376,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
| Председатель маслихата района Мақаншы Б.Биболов |
Приложение 1
к решению маслихата
района Мақаншы
от 22 декабря 2025 года
№ 31-228/VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа района Мақаншы на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
I. Доходы | 60 376,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 768,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 5 151,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 151,0 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 407,0 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 330,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 32,0 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 100,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 945,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 210,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 210 ,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | |||||||
1 | Продажа земли | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи земельных участков | 0,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 49 608,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 608,0 | |||||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
II. Затраты | 60 376,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 185,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 185,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 185,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 185,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 191,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 191,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 191,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 500,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 691,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||||||
08 | Культура,спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа | 0,0 | |||||||
13 | Прочие | 0,0 | |||||||
9 | Прочие | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта | 0,0 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||||
Поступления займов | 0,0 | ||||||||
8 | Поступления займов | 0,0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
| Приложение 2 | |
| к решению маслихата | |
| района Мақаншы | |
| от 22 декабря 2025 года | |
| № 31-228/VIII |
Бюджет Карабулакского сельского округа района Мақаншы на 2027 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 64 602,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 552,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 512,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 512,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 785,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 353,0 | ||
3 | Земельный налог | 34,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 387,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 011 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 225,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
Поступления от продажи земельных участков | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 53 080,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 080,0 | ||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 64 602,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 558,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 558,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 558,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 558,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 044,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 044,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 044,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 12 305,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 739,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура,спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа | 0,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
8 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
| Приложение 3 | |
| к решению маслихата | |
| района Мақаншы | |
| от 22 декабря 2025 года | |
| № 31-228/VIII |
Бюджет Карабулакского сельского округа района Мақаншы на 2028 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 65 408,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 328,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 897,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 897,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 6 191,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 378,0 | ||
3 | Земельный налог | 37,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 694,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 082,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 240,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 240,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
Поступления от продажи земельных участков | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 53 080,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 080,0 | ||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 65 408,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 452,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 452,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 452,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 452,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 956,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 956,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 956,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 166,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 790,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура,спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа | 0,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
6 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
8 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||