Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-109/VIII "О бюджете Карабулакского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы" следующее изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
2) доходы – 55 629,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 631,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 45 998,0 тысяч тенге;
2) затраты – 55 979,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -350,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 350,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 350,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель маслихата района Мақаншы | Б. Биболов |
| Приложение к решению маслихата района Мақаншы от 5 декабря 2025 года № 29-205/VIII Приложение 1 к решению маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года № 16-109/VIII |
Бюджет Карабулакского сельского округа района Мақаншы на 2025 год
| Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
| | Класс | |||
| | | Подкласс | ||
| | | | Наименование | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | I. Доходы | 55 629,0 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 9 631,0 |
| | 01 | | Подоходный налог | 4 729,0 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 729,0 |
| | 04 | | Hалоги на собственность | 4 727,0 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 124,0 |
| | | 3 | Земельный налог | 26,0 |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 3 652,0 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 925,0 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 175,0 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 175,0 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 0,0 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 0,0 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 |
| | | 1 | Продажа земли | 0,0 |
| | | | Поступления от продажи земельных участков | 0,0 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 45 998,0 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 998,0 |
| Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
| | Функциональная подгруппа | ||||
| | | Администратор бюджетных программ | |||
| | | | Программа | ||
| | | | | Наименование | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | II. Затраты | 55 979,0 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 30 198,0 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 198,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 198,0 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 198,0 |
| 06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 |
| | 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 0,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 |
| | | | 026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 0,0 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 281,0 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 23 281,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 281,0 |
| | | | 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 000,0 |
| | | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 646,0 |
| | | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 635,0 |
| 08 | | | | Культура,спорт, туризм и информационное пространство | 2 500,0 |
| | 1 | | | Деятельность в области культуры | 2 500,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа | 2 500,0 |
| | | | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 500,0 |
| 12 | | | | Транспорт и коммуникации | 0,0 |
| | 1 | | | Автомобильный транспорт | 0,0 |
| | | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -350,0 |
| | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 350,0 |
| | | | | Поступления займов | 0,0 |
| | 7 | | | Поступления займов | 0,0 |
| | | 01 | | Внутренние государственные займы | 0,0 |
| | | | 2 | Договоры займа | 0,0 |
| 16 | | | | Погашение займов | 0,0 |
| | 1 | | | Погашение займов | 0,0 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 |
| | | | 054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 |
| | | | 055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 |
| | | | 056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 |
| | 8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 350,0 |
| | | 01 | | Остатки бюджетных средств | 350,0 |
| | | | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 350,0 |