Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2025-2027 годы" от 27 декабря 2024 года № 23-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 634 651,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 892 303,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 86 927,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 14 008,7 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 641 411,1 тысяч тенге;
2) затраты – 8 034 637,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 78 250,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 127 734,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 49 484,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 478 236,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 478 236,0 тысяч тенге:
поступление займов – 941 824,0 тысяч тенге;
погашение займов – 49 484,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 585 896,0 тысяч тенге.";
приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Кокпектинского районного маслихата | Т. Сарманов |
| Приложение к решению Кокпектинского районного маслихата от 25 ноября 2025года № 34-3 Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 23-2 |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 6 634 651,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 892 303,5 | ||
01 | Подоходный налог | 1 347 715,5 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 728 905,8 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 618 809,7 | ||
03 | Социальный налог | 449 905,8 | ||
1 | Социальный налог | 449 905,8 | ||
04 | Налоги на собственность | 52 701,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 52 701,6 | ||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 29 825,3 | ||
2 | Акцизы | 1 699,3 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 23 902,7 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 223,3 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 12 155,3 | ||
1 | Государственная пошлина | 12 155,3 | ||
2 | Неналоговые поступления | 86 927,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 718,6 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 11 691,5 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 27,1 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 294,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 294,0 | ||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые | 1 178,2 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды | 1 178,2 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 73 737,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 73 737,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 14 008,7 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 14 008,7 | ||
1 | Продажа земли | 14 008,7 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 641 411,1 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 12 593,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 12 593,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 628 817,7 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 628 817,7 | ||
Функциональная группа | |||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование |
Сумма (тысяч тенге) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 8 034 637,1 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 678 175,5 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 424 931,8 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 54 321,8 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 54 321,8 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 370 610,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 254 184,6 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 477,7 | |||||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 109 947,7 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 311 908,2 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 311 908,2 | |||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в | 47 878,7 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 793,7 | |||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 0,0 | |||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 84 169,4 | |||||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 179 066,4 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 0,0 | |||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 45 647,5 | |||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 45 647,5 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 45 464,6 | |||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 182,9 | |||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 895 688,0 | |||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района | 65 396,7 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 65 396,7 | |||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 830 291,3 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 127 967,9 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 702 323,4 | |||||
02 | Оборона | 30 525,6 | |||||
1 | Военные нужды | 20 082,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 20 082,0 | |||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской | 20 082,0 | |||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 10 443,6 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 443,6 | |||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 7 707,9 | |||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 735,7 | |||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 760,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 4 760,0 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 760,0 | |||||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 760,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 730 260,9 | |||||
1 | Социальное обеспечение | 283 534,0 | |||||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 283 534,0 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 283 534,0 | |||||
2 | Социальная помощь | 312 393,1 | |||||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 312 393,1 | |||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 294,4 | |||||
006 | Оказание жилищной помощи | 0,4 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 32 512,1 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 129,0 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 243 292,2 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 32 165,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 134 333,8 | |||||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 134 333,8 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 60 782,6 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 600,0 | |||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 055,0 | |||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 62 587,0 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 447,2 | |||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 1 862,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 790 725,2 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 1 337 565,7 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 337 565,7 | |||||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 12 000,0 | |||||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 0,0 | |||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 111 810,1 | |||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 213 755,6 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 453 159,5 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 453 159,5 | |||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 69 130,0 | |||||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 0,0 | |||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 384 029,5 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 0,0 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | |||||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 818 546,1 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 311 846,0 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 311 846,0 | |||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 311 846,0 | |||||
2 | Спорт | 77 210,0 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 77 210,0 | |||||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 51 275,0 | |||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 13 620,0 | |||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 315,0 | |||||
3 | Информационное пространство | 149 051,0 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 40 000,0 | |||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 40 000,0 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 68 092,0 | |||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 55 886,0 | |||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 12 206,0 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 40 959,0 | |||||
075 | Строительство сетей связи | 40 959,0 | |||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 280 439,1 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 88 519,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 51 005,0 | |||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 37 514,0 | |||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 191 920,1 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 72 802,7 | |||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 10 306,9 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 250,0 | |||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 79 560,5 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 80 158,0 | |||||
6 | Земельные отношения | 48 811,0 | |||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 48 811,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 48 811,0 | |||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 0,0 | |||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 31 347,0 | |||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 31 347,0 | |||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 31 347,0 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 67 500,0 | |||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 67 500,0 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 67 500,0 | |||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 67 500,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 374 824,9 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 360 380,9 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 360 380,9 | |||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 198 732,0 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 157 427,5 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 004 221,4 | |||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 14 444,0 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 14 444,0 | |||||
024 | Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 0,0 | |||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 14 444,0 | |||||
13 | Прочие | 420 697,0 | |||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 0,0 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 0,0 | |||||
9 | Прочие | 420 697,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 23 925,0 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 23 925,0 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 396 772,0 | |||||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 273 203,0 | |||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 123 569,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 56 973,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 56 973,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 56 973,0 | |||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 56 973,0 | |||||
15 | Трансферты | 981 490,9 | |||||
1 | Трансферты | 981 490,9 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 981 490,9 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 418 132,9 | |||||
007 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 91 093,0 | |||||
038 | Субвенции | 472 265,0 | |||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 78 250,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 127 734,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 127 734,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 127 734,0 | |||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 127 734,0 | |||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 127 734,0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 49 484,0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 49 484,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 49 484,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 49 484,0 | |||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
13 | Прочие | 0,0 | |||||
9 | Прочие | 0,0 | |||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 478 236,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 478 236,0 | ||||||
Поступление займов | 941 824,0 | ||||||
7 | Поступления займов | 941 824,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 941 824,0 | |||||
2 | Договоры займа | 941 824,0 | |||||
Погашение займов | 49 484,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 49 484,0 | |||||
1 | Погашение займов | 49 484,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 49 484,0 | |||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 49 484,0 | |||||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 585 896,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 585 896,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 585 896,0 | |||||