Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1.Внести в решение Урджарского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 21-416/VIIІ "О бюджете Егинсуского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы" следующие изменения:
преамбулу утвержденную указанным решением изложить в новой редакции:
"В соответствии статьям 89, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпункту 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решению Урджарского районного маслихата от 23 апреля 2025 года №24-463/VIII "О внесении изменения в решение Урджарского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 21-401/VIII "О бюджете Урджарского района на 2025-2027 годы" Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Егинсуского сельского округа Урджарского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 206 434,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 349,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 197 085,0 тысяч тенге;
2) затраты – 207 751,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 317,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -1 317,4 тысяч тенге;
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 317,4 тысяч тенге.
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Урджарского районного маслихата | А. Омаров | 
| Приложение к решению Урджарского районного маслихата от 29 апреля 2025 года № 24-468/VIII Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 21-416/VIII  | 
Бюджет Егинсуского сельского округа Урджарского района на 2025 год
Категория  | Всего доходы (тысяч тенге)  | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
Наименование  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 
I. Доходы  | 206 434,0  | |||
1  | Налоговые поступления  | 9 349,0  | ||
01  | Подоходный налог  | 2 354,0  | ||
2  | Индивидуальный подоходный налог  | 2 354,0  | ||
04  | Hалоги на собственность  | 6 815,0  | ||
1  | Hалоги на имущество  | 342,0  | ||
3  | Земельный налог  | 5,0  | ||
4  | Hалог на транспортные средства  | 3 325,0  | ||
5  | Единый земельный налог  | 3 143,0  | ||
05  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги  | 180,0  | ||
3  | Поступления за использование природных и других ресурсов  | 180,0  | ||
2  | Неналоговые поступления  | 0,0  | ||
06  | Прочие неналоговые поступления  | 0,0  | ||
1  | Прочие неналоговые поступления  | 0,0  | ||
3  | Поступления от продажи основного капитала  | 0,0  | ||
01  | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями  | 0,0  | ||
1  | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями  | 0,0  | ||
4  | Поступления трансфертов  | 197 085,0  | ||
02  | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления  | 197 085,0  | ||
Функциональная группа  | Всего затраты (тысяч тенге)  | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
Наименование  | |||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
II. Затраты  | 207 751,4  | ||||
01  | Государственные услуги общего характера  | 42 155,0  | |||
1  | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления  | 42 155,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 42 155,0  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 36 700,0  | |||
022  | Капитальные расходы государственного органа  | 5 455,0  | |||
07  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 17 850,0  | |||
3  | Благоустройство населенных пунктов  | 17 850,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 17 850,0  | |||
008  | Освещение улиц в населенных пунктах  | 3 545,0  | |||
009  | Обеспечение санитарии населенных пунктов  | 805,0  | |||
011  | Благоустройство и озеленение населенных пунктов  | 13 500,0  | |||
12  | Транспорт и коммуникации  | 4 728,0  | |||
1  | Автомобильный транспорт  | 4 728,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 4 728,0  | |||
013  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах  | 4 728,0  | |||
13  | Прочие  | 143 001,0  | |||
9  | Прочие  | 143 001,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 143 001,0  | |||
057  | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"  | 143 001,0  | |||
15  | Трансферты  | 17,4  | |||
1  | Трансферты  | 17,4  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 17,4  | |||
048  | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов  | 17,4  | |||
III. Чистое бюджетное кредитование  | 0,0  | ||||
Бюджетные кредиты  | 0,0  | ||||
5  | Погашение бюджетных кредитов  | 0,0  | |||
01  | Погашение бюджетных кредитов  | 0,0  | |||
1  | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета  | 0,0  | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами  | 0,0  | ||||
Приобретение финансовых активов  | 0,0  | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства  | 0,0  | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета  | - 1 317,4  | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета  | 1 317,4  | ||||
Поступления займов  | 0,0  | ||||
7  | Поступления займов  | 0,0  | |||
01  | Внутренние государственные займы  | 0,0  | |||
2  | Договоры займа  | 0,0  | |||
16  | Погашение займов  | 0,0  | |||
1  | Погашение займов  | 0,0  | |||
124  | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  | 0,0  | |||
054  | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета  | 0,0  | |||
055  | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета  | 0,0  | |||
056  | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом  | 0,0  | |||
8  | Используемые остатки бюджетных средств  | 1 317,4  | |||
01  | Остатки бюджетных средств  | 1 317,4  | |||
1  | Свободные остатки бюджетных средств  | 1 317,4  | |||