Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете Абайского района на 2025 -2027 годы" от 23 декабря 2024 года № 23/3-VІІІ следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1.Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 5 748 453,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 570 278,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 117,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 308,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 4 162 750,6 тысяч тенге;
2)затраты – 6 281 622,1 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 28 393,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 94 368,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 65 975,0 тысяч тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – тенге;
приобретение финансовых активов –0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – - 567 561,5 тысяч тенге;
6)ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – - 567 561,5 тысяч тенге;
7)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 567 561,5 тысяч тенге;
поступление займов – 503 036,0 тысяч тенге;
погашение займов – 65 975,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 130 500,5 тысяч тенге.";
"1.Утвердить бюджет Абайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
8)доходы – 5 584 546,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 535 996,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 17 542,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 165,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 4 026 843,6 тысяч тенге;
9)затраты – 5 715 047,1 тысяч тенге;
10)чистое бюджетное кредитование – 28 393,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 94 368,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 65 975,0 тысяч тенге;
11)сальдо по операциям с финансовыми активами – тенге;
приобретение финансовых активов –0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
12)дефицит (профицит) бюджета – - 158 893,5 тысяч тенге;
13)ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – - 158 893,5 тысяч тенге;
14)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 158 893,5 тысяч тенге;
поступление займов – 94 368,0 тысяч тенге;
погашение займов – 65 975,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 130 500,5 тысяч тенге.";
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в редакции согласно приложеним 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата | М. Нұрсұлтанұлы |
Приложение 1 к решению Абайского районного маслихата от 16 июля 2025 года № 29/2-VIII Приложение 2 к решению Абайского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 23/3-VIІI |
Районный бюджет на 2025 год
| Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. ДОХОДЫ | 5 748 453,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 570 278,0 | |||
01 | Подоходный налог | 927 230,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 394 700,0 | |||
11 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организации нефтяного сектора | 394 700,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 532 530,0 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 499 230,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 33 300,0 | |||
05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 0 | |||
03 | Социальный налог | 461 000,0 | |||
1 | Социальный налог | 461 000,0 | |||
01 | Социальный налог | 461 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 164 000,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 164 000,0 | |||
01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 164 000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 12 530,0 | |||
2 | Акцизы | 1 000,0 | |||
84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 1 000,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 120,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 9 120,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 410,0 | |||
02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 310,0 | |||
29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 300,0 | |||
34 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 1 800,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5 518,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 5 518,0 | |||
26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 5 518,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 15 117,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 874,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 800,0 | |||
09 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 800,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 74,0 | |||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 26,0 | |||
13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 48,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 526,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 526,0 | |||
02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 526,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 929,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 929,0 | |||
18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 929,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 788,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 788,0 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 2 788,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 308,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 72,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 72,0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
07 | Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда | 72 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 236,0 | |||
1 | Продажа земли | 236,0 | |||
01 | Поступления от продажи земельных участков | 236,0 | |||
Специальные поступления | 0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 4 162 750,6 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 49 819,3 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 49 819,3 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 49 819,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 112 931,3 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 112 931,3 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 1 744 026,9 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 1 255 875,4 | |||
03 | Субвенции | 1113029,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 6 284 622,1 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 246 278,6 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 362 888,2 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 57 283,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 55 308,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 975,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 305 605,2 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 252 538,5 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 020,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 37 046,7 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 415,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 415,0 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогооблажения | 415,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 882 975,4 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 84 249,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 82 845,6 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 404,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 798 725,8 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 77 721,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 721 004,8 | ||||
02 | Оборона | 21 714,0 | ||||
1 | Военные нужды | 15 619,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 15 619,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 15 619,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 6 095,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6 095,0 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 6 095,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 724 387,4 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 318 607,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 318 607,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 318 607,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 313 147,4 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 313 147,4 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 30 000,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 750,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 58 713,4 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 565,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 155 348,0 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 63 771,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 92 633,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 92 633,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 47 553,0 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 000,0 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 9 200,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 320,0 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 28 560,0 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 6 000,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 685 950,4 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 727 665,4 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 727 665,4 | ||||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 130 397,4 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 597 268,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 958 285,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 958 285,0 | ||||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 11 201,0 | ||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 159 960,0 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 787 124,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 889 683,4 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 576 329,0 | ||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 576 329,0 | ||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 576 329,0 | ||||
2 | Спорт | 38 712,0 | ||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 38 712,0 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 9 188,0 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 29 524,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 119 907,4 | ||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 119 907,4 | ||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 13 000,0 | ||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 105 907,4 | ||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 000,0 | ||||
4 | Туризм | 3 586,0 | ||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 3 586,0 | ||||
004 | Регулирование туристической деятельности | 3 586,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 151 149,0 | ||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 113 255,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 55 342,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 211,0 | ||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 54 551,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 151,0 | ||||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 37 894,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 36 844,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 050,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 91 591,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 91 591,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28 660,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 28 660,0 | ||||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 62 931,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 61 931,0 | ||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 164,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 164,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 164,0 | ||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 4 164,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 535 885,3 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 529 485,3 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 529 485,3 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 22 400,0 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 507 085,3 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 6 400,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 400,0 | ||||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 6 400,0 | ||||
13 | Прочие | 329 280,3 | ||||
9 | Прочие | 329 280,3 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 919,3 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 20 919,3 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 308 361,0 | ||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 308 361,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 146 946,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 146 946,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 146 946,0 | ||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 146 946,0 | ||||
15 | Трансферты | 608 741,7 | ||||
1 | Трансферты | 608 741,7 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 608 741,7 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 48 437,1 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 143 852,0 | ||||
038 | Субвенции | 416 352,0 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 100,6 | ||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 28 393,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 94 368,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 94 368,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 94 368,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 94 368,0 | ||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 94 368,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 65 975,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 65 975,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 65 975,0 | ||||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 21 644,0 | ||||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 44 331,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -567 561,5 | |||||
VІ. Ненефняной дефицит (профицит) бюджета | -567 561,5 | |||||
VІI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 567 561,5 | |||||
7 | Поступления займов | 503 036,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 503 036,0 | ||||
2 | Договоры займа | 503 036,0 | ||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 503 036,0 | ||||
16 | Погашение займов | 65 975,0 | ||||
1 | Погашение займов | 65 975,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 65 975,0 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 65 975,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 130 500,5 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 130 500,5 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 130 500,5 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 130 500,5 |
Приложение 2 к решению Абайского районного маслихата от 16 июля 2025 года № 29/2-VIІI Приложение 4 к решению Абайского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 23/3-VIІI |
Распределение сумм целевых трансфертов бюджетам сельских округов
| Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
Всего | 758 051,5 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 758 051,5 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37046,7 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 37046,7 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 37046,7 | ||||
Аппарат акима Карауылского сельского округа | 9609,0 | |||||
Аппарат акима Кенгирбай биского сельского округа | 2367,4 | |||||
Аппарат акима Кокбайского сельского округа | 1968,2 | |||||
Аппарат акима Кундыздинского сельского округа | 5156,2 | |||||
Аппарат акима Архатского сельского округа | 6737,0 | |||||
Аппарат акима Каскабулакского сельского округа | 3316,9 | |||||
Аппарат акима Саржалского сельского округа | 3234,0 | |||||
Аппарат акима Токтамысского сельского округа | 1051,0 | |||||
Аппарат акима Медеуского сельского округа | 3607,0 | |||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 721004,8 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 721004,8 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 721004,8 | ||||
Аппарат акима Карауылского сельского округа | 540423,4 | |||||
Аппарат акима Кенгирбай биского сельского округа | 30792,0 | |||||
Аппарат акима Кокбайского сельского округа | 30946,0 | |||||
Аппарат акима Кундыздинского сельского округа | 21010,0 | |||||
Аппарат акима Архатского сельского округа | 3407,0 | |||||
Аппарат акима Каскабулакского сельского округа | 10476,5 | |||||
Аппарат акима Саржалского сельского округа | 21766,0 | |||||
Аппарат акима Токтамысского сельского округа | 35595,0 | |||||
Аппарат акима Медеуского сельского округа | 26588,9 |