О внесении изменений и дополнений в решение маслихата района Аксуат области Абай от 25 декабря 2024 года № 24/2-VIII "О бюджете района Аксуат на 2025-2027 годы"

Решение маслихата района Ақсуат области Абай от 13 мая 2025 года № 28/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.

      Маслихат района Ақсуат области Абай РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района Аксуат области Абай "О бюджете района Аксуат на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 24/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205665) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      1. Утвердить бюджет района на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 8 586 384,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 100 087,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 60 731,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала –0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3 425 566,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 8 772 502,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 67 251,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –141 552,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 74 301,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 313 801,4 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 313 801,4 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -567 170,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 567 170,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 141 552,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 74 301,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 499 919,2 тысяч тенге.

      приложения 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложения к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата района Аксуат Ж. Оразгалиев

  Приложение к решению
маслихата района Аксуат
от 13 мая 2025 года
№28/2-VIII

Бюджет района Аксуат на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Атауы

Сумма (тысячи теңге)




I. ДОХОДЫ

8 586 384,3

1



Налоговые поступления

5 100 087,0


01


Подоходный налог

4 002 034,0



1

Корпоративный подоходный налог

2 562 498,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 439 536,0


03


Социальный налог

1 027 393,0



1

Социальный налог

1 027 393,0


04


Налоги на собственность

26 337,0



1

Налоги на имущество

23 137,0



3

Земельный налог

1 200,0



4

Hалог на транспортные средства

2 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

18 043,0



2

Акцизы

3 250,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8 993,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 800,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

26 280,0



1

Государственная пошлина

26 280,0

2



Неналоговые поступления

60 731,0


01


Доходы от государственной собственности

40 901,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 620,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

39 281,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных з а к у п о к , организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

650,0



1

Поступления денег от проведения государственных з а к у п о к , организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

650,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 680,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Ф о н д компенсации потерпевшим

3 680,0


06


Прочие неналоговые поступления

15 500,0



1

Прочие неналоговые поступления

15 500,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



Поступления трансфертов

3 425 566,3


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

667,3



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

667,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 424 899,0



2

Трансферты из областного бюджета

3 424 899,0


Функциональная группа

Сумма (тысячи теңге)


Подфункция



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

8 772 502,1

01




Государственные услуги общего характера

1 345 805,6


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

442 031,2



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

88 340,6




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

86 802,6




003

Капитальные расходы государственного органа

1 538,0




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов




122


Аппарат акима района (города областного значения)

353 690,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

312 111,0




003

Капитальные расходы государственного органа

41 579,6


2



Финансовая деятельность

28 721,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

28 721,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

900,0




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

27 821,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

875 053,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

208 963,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

65 602,0




015

Капитальные расходы государственного органа

11 436,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

131 925,6



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

666 089,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

133 700,0




003

Капитальные расходы государственного органа

6 000,0




040

Развитие объектов государственных органов

0,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

526 389,8

02




Оборона

89 036,9


1



Военные нужды

32 468,9



122


Аппарат акима района (города областного значения)

32 468,9




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

32 468,9


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

56 568,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

56 568,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

11 613,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

44 955,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

76 951,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

76 951,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

76 951,0




019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

76 951,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 618 496,1


1



Социальное обеспечение

922 018,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

922 018,0




005

Государственная адресная социальная помощь

922 018,0


2



Социальная помощь

582 002,5



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

582 002,5




002

Программа занятости





004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

83 250,0




006

Оказание жилищной помощи

0,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

50 224,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

7 431,5




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

228 212,0




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

146 634,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью

66 251,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

114 475,6



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

105 817,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

70 530,6




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 048,0




021

Капитальные расходы государственного органа

0,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

33 239,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 658,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

8 658,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 111 703,7


1



Жилищное хозяйство

832 593,4



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

832 593,4




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

36 000,0




011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

80 000,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

513 298,6




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

203 294,8


2



Коммунальное хозяйство

1 153 105,1



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 153 105,1




013

Развитие коммунального хозяйства

251 245,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

124 498,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

777 362,1


3



Благоустройство населенных пунктов

126 005,2



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

126 005,2




029

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

126 005,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 016 483,0


1



Деятельность в области культуры

499 851,0



478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

499 851,0




009

Поддержка культурно-досуговой работы

499 851,0


2



Спорт

178 375,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

178 375,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

37 505,0




004

Капитальные расходы государственного органа

0,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

62 051,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (городе областного значения) уровне

23 212,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

18 000,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

37 607,0


3



Информационное пространство

150 208,0



478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

150 208,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

30 250,0




007

Функционирование районных (городских) библиотек

119 458,0




008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

500,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

188 049,0



478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

188 049,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

55 652,0




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

77 289,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

41 608,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

13 500,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

360 646,3


1



Сельское хозяйство

176 209,3



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

176 209,3




010

Развитие объектов сельского хозяйства

176 209,3


6



Земельные отношения

17 680,0



806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

17 680,0




004

Организация работ по зонированию земель





021

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

17 680,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

166 757,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

58 190,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

58 190,0



806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

108 567,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства

62 359,0




017

Капитальные расходы государственного органа

0,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

46 208,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

12 551,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

12 551,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 551,0




005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

12 551,0

12




Транспорт и коммуникации

1 724 638,2


1



Автомобильный транспорт

1 661 938,2



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 661 938,2




022

Развитие транспортной инфраструктуры

209 076,2




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

865 441,1




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

587 420,9


4



Воздушный транспорт

46 500,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

46 500,0




051

Развитие инфраструктуры воздушного транспорта

46 500,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

16 200,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

16 200,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

16 200,0

13




Прочие

21 141,4


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

600,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы




806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

600,0




012

Поддержка предпринимательской деятельности

600,0


9



Прочие

20 541,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

20 541,4




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

20 541,4



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"


14




Обслуживание долга

5 288,0


1



Обслуживание долга

5 288,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 288,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

5 288,0

15




Трансферты

389 760,9


1



Трансферты

389 760,9



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

389 760,9




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

125,8




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

90 388,0




038

Субвенции

299 247,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

67 251,0





Бюджетные кредиты

141 552,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

141 552,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

141 552,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

141 552,0




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

141 552,0





Погашение бюджетных кредитов

74 301,0

5




Погашение бюджетных кредитов

74 301,0


01



Погашение бюджетных кредитов

74 301,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

74 301,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

313 801,4





Приобретение финансовых активов

313 801,4

13




Прочие

313 801,4


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

313 801,4



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

313 801,4




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

313 801,4





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-567 170,2





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

567 170,2





Поступление займов

141 552,0

7




Поступления займов

141 552,0


01



Внутренние государственные займы

141 552,0



2


Договоры займа

141 552,0





Погашение займов

74 301,0

16




Погашение займов

74 301,0


1



Погашение займов

74 301,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

74 301,0




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

74 301,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

499 919,2



01


Остатки бюджетных средств

499 919,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

499 919,2


Абай облысы Ақсуат аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 24/2-VIII "2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауданының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Абай облысы Ақсуат аудандық мәслихатының 2025 жылғы 13 мамырдағы № 28/2-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2- тармақтан караңыз.

      Абай облысы Ақсуат аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Абай облысы облысы Ақсуат аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №24/2-VII "2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауданының бюджеті туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205665 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімге 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 8 586 384,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 100 087,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 60 731,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 3 425 566,3 мың теңге;

      2) шығындар – 8 772 502,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 67 251,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 141 552,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 74 301,0 мың теңге;

      4) қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 313 801,4 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 313 801,4 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -567 170,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 567 170,2 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 141 552,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 74 301,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 499 919,2 мың теңге.

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақсуат ауданы мәслихатының төрағасы Ж. Оразғалиев

  Ақсуат ауданы мәслихатының
2025 жылғы 13 мамырдағы
№ 28/2-VIII шешіміне
қосымша

2025 жылға арналған Ақсуат ауданының бюджеті

Санат

Сынып

Iшкі сынып

Атауы

Сомасы (мың теңге)




I. КІРІСТЕР

8 586 384,3

1



Салықтық түсімдер

5 100 087,0


01


Табыс салығы 

4 002 034,0



1

Корпоративтік табыс салығы

2 562 498,0



2

Жеке табыс салығы

1 439 536,0


03


Әлеуметтiк салық 

1 027 393,0



1

Әлеуметтiк салық 

1 027 393,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

26 337,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

23 137,0



3

Жер салығы 

1 200,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

2 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

18 043,0



2

Акциздер 

3 250,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8 993,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 800,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

26 280,0



1

Мемлекеттік баж

26 280,0

2



Салықтық емес түсiмдер

60 731,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

40 901,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 620,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

39 281,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

0,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

650,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

650,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 680,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 680,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

15 500,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

15 500,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттер түсімі

3 425 566,3


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

667,3



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

667,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 424 899,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3 424 899,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

8 772 502,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 345 805,6


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

442 031,2



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

88 340,6




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

86 802,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

1 538,0




005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру




122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

353 690,6




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

312 111,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

41 579,6


2



Қаржылық қызмет

26 738,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

26 738,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

900,0




028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

27 821,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

875 053,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

208 963,6




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 602,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

11 436,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

131 925,6



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

666 089,8




001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

133 700,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 000,0




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

0,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

526 389,8

02




Қорғаныс

89 036,9


1



Әскери мұқтаждар

32 468,9



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

32 468,9




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

32 468,9


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

56 568,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

56 568,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

11 613,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

44 955,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

76 951,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

76 951,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

76 951,0




019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

76 951,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 618 496,1


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

922 018,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

922 018,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

922 018,0


2



Әлеуметтiк көмек

582 002,5



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

582 002,5




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы





004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

83 250,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

0,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

50 224,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

7 431,5




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

228 212,0




015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

146 634,0




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

66 251,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

114 475,6



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

105 817,6




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 530,6




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 048,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

33 239,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 658,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

8 658,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 111 703,7


1



Тұрғын үй шаруашылығы

832 593,4



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

832 593,4




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

36 000,0




011

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

80 000,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

513 298,6




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

203 294,8


2



Коммуналдық шаруашылық

1 153 105,1



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 155 088,1




013

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

251 245,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

124 498,0




058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

777 362,1


3



Елді-мекендерді көркейту

126 005,2



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

126 005,2




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

0,0




029

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

126 005,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 016 483,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

499 851,0



478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

499 851,0




009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

499 851,0


2



Спорт

178 375,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

178 375,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 505,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

62 051,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

23 212,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

18 000,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

37 607,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

150 208,0



478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

150 208,0




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

30 250,0




007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

119 458,0




008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

500,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

188 049,0



478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

188 049,0




001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 652,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

77 289,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

41 608,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

13 500,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

360 646,3


1



Ауыл шаруашылығы

176 209,3



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

176 209,3




010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

176 209,3


6



Жер қатынастары

17 680,0



806


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі

17 680,0




004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру





021

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

17 680,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

166 757,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

58 190,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

58 190,0



806


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі

108 567,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығын, жер қатынастарын реттеу және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 359,0




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

46 208,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

12 551,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

12 551,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 551,0




005

Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

12 551,0

12




Көлiк және коммуникация

1 724 638,2


1



Автомобиль көлiгi

1 661 938,2



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 661 938,2




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

209 076,2




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

865 441,1




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

587 420,9


4



Әуе көлiгi

46 500,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

46 500,0




051

Әуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы

46 500,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

16 200,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

16 200,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы және ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

16 200,0

13




Басқалар

21 141,4


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

600,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




055

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту




806


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі

600,0




012

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

600,0


9



Басқалар

20 541,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

20 541,4




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жергілікті атқарушы органының резерві

20 541,4



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту


14




Борышқа қызмет көрсету

5 288,0


1



Борышқа қызмет көрсету

5 288,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 288,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

5 288,0

15




Трансферттер

389 760,9


1



Трансферттер

389 760,9



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

389 760,9




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

125,8




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

90 388,0




038

Субвенциялар

299 247,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

67 251,0





Бюджеттік кредиттер

141 552,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

141 552,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

141 552,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

141 552,0




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

141 552,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

74 301,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

74 301,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

74 301,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

74 301,0





IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

313 801,4





Қаржы активтерін сатып алу

313 801,4

13




Басқалар

313 801,4


9



Басқалар

313 801,4



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

313 801,4




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

313 801,4





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-567 170,2





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

567 170,2





Қарыздар түсімдері

141 552,0

7




Қарыздар түсімдері

141 552,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

141 552,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

141 552,0





Қарыздарды өтеу

74 301,0

16




Қарыздарды өтеу

74 301,0


1



Қарыздарды өтеу

74 301,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

74 301,0




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

74 301,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

499 919,2



01


Бюджет қаражатының қалдықтары

499 919,2




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

499 919,2