Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курчатовского городского маслихата "О бюджете города Курчатов на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 25/153-VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 830 102,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 346 860,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 14 511,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 39 852,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 428 879,7 тысяч тенге;
2) затраты – 4 768 744,1 тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -94 864,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 94 864,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -843 777,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 843 777,3 тысяч тенге:
поступление займов – 452 542,0 тысяч тенге;
погашение займов – 94 864,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 486 099,3 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в городском бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 9 305,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Курчатоского городского маслихата | Г. Хусайнова |
| Приложение к решению Курчатовского городского маслихата от 28 ноября 2025 года № 34/217-VIII |
Бюджет города Курчатов на 2025 год
Категория | Всего доходы (тыс. тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 3 830 102,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 346 860,1 | |||
01 | Подоходный налог | 1 384 615,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 317 151,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 067 464,0 | |||
03 | Социальный налог | 735 875,1 | |||
1 | Социальный налог | 735 875,1 | |||
04 | Налоги на собственность | 176 175,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 83 471,0 | |||
3 | Земельный налог | 41 058,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 51 643,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35 109,0 | |||
2 | Акцизы | 613,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 25 534,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 962,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 15 066,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 15 066,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 14 511,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 706,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 337,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 369,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 835,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 835,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 62,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 62,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 908,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 908,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 39 852,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 34 752,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 34 752,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5 100,0 | |||
1 | Продажа земли | 2 300,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 2 800,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 428 879,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 428 879,7 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 428 879,7 | |||
Функциональная группа | Всего расходы (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 4 768 744,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 590 035,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 425 658,6 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 50 524,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 48 684,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 840,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 375 134,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 330 267,6 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 44 866,5 | |||
2 | Финансовая деятельность | 567,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 567,4 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 567,4 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 163 809,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 77 775,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 59 734,6 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 18 041,3 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 86 033,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 71 786,6 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 14 247,2 | |||
02 | Оборона | 10 380,8 | |||
1 | Военные нужды | 9 929,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9 929,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9 929,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 451,8 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 451,8 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 451,8 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 8 479,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 8 479,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 8 479,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 8 479,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 219 511,7 | |||
1 | Социальное обеспечение | 23 094,4 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 23 094,4 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 8 419,0 | |||
019 | Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты | 14 675,4 | |||
2 | Социальная помощь | 90 429,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 90 429,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 168,9 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 43 469,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 983,1 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 525,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 45 283,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 105 988,3 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 105 988,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 55 073,8 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 0,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 279,0 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 22 180,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 25 650,3 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 805,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 405 703,6 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 576 300,2 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 576 300,2 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 9 123,2 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 500,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 565 677,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 621 060,4 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 621 060,4 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 248 274,9 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 370 718,6 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 066,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 208 343,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 208 343,0 | |||
007 | Освещение улиц в населенных пунктах | 86 020,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 000,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 920,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 105 403,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 406 939,3 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 187 119,9 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 187 119,9 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 187 119,9 | |||
2 | Спорт | 33 579,5 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 33 579,5 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 33 579,5 | |||
3 | Информационное пространство | 50 050,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 4 596,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 4 596,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 45 454,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 28 489,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 16 965,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 136 189,9 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 87 908,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 44 110,6 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 41 281,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2 517,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 48 281,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 34 361,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13 920,3 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 500,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 500,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 500,0 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 500,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 49 215,7 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 49 215,7 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 49 215,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 48 115,7 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 800,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 800,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 2 800,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 2 800,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 775 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 775 000,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 775 000,0 | |||
014 | Развитие транспортной инфраструктуры | 700 000,0 | |||
025 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 75 000,0 | |||
13 | Прочие | 45 232,0 | |||
9 | Прочие | 45 232,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45 232,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 45 232,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 3 325,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 3 325,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 325,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 3 325,0 | |||
15 | Трансферты | 1 251 621,3 | |||
1 | Трансферты | 1 251 621,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 251 621,3 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 864,3 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 1 222 922,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферы из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 26 835,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -94 864,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 94 864,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 94 864,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 94 864,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
6 | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -843 777,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 843 777,3 | ||||
7 | Поступления займов | 452 542,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 452 542,0 | |||
2 | Договоры займа | 452 542,0 | |||
16 | Погашение займов | 94 864,0 | |||
1 | Погашение займов | 94 864,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 94 864,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 94 864,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 486 099,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 486 099,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 486 099,3 | |||