Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.
Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курчатовского городского маслихата "О бюджете города Курчатов на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 25/153-VIII следующие изменения:
преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
"В соответствии со статьями 88, 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:";
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 386 286,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 192 625,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 11 911,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 72 101,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 109 649,0 тысяч тенге;
2) затраты – 4 872 385,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -94 864,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 94 864,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 теңге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -372 735,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 372 735,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тенге;
погашение займов – 94 864,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 486 099,3 тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Предусмотреть в городском бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 537 496,0 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Предусмотреть в городском бюджете на 2025 год целевые трансферты на развитие из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 700 000,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Курчатовского городского маслихата | Г. Хусайнова |
Приложение к решению Курчатовского городского маслихата от 16 июня 2025 года № 28/182-VIII |
Бюджет города Курчатов на 2025 год
Категория | Всего доходы (тыс. тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 4 386 286,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 192 625,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 196 975,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 127 448,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 069 527,0 | |||
03 | Социальный налог | 775 200,0 | |||
1 | Социальный налог | 775 200,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 170 275,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 83 471,0 | |||
3 | Земельный налог | 41 058,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 45 743,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35 109,0 | |||
2 | Акцизы | 613,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 25 534,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 962,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 15 066,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 15 066,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 11 911,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 706,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 337,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 369,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 835,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 835,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 62,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 62,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 308,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 308,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 72 101,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 34 752,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 34 752,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 37 349,0 | |||
1 | Продажа земли | 14 048,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 23 301,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 2 109 649,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 109 649,0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 109 649,0 |
Функциональная группа | Всего расходы (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 4 872 385,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 518 287,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 382 199,4 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 413,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 413,4 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 334 786,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 292 141,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 42 645,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 567,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 567,4 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 567,4 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 135 520,4 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 62 726,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 58 444,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 4 282,4 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 72 794,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства | 72 794,0 | |||
02 | Оборона | 9 539,0 | |||
1 | Военные нужды | 8 929,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 929,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 929,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 610,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 610,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 610,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 14 000,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 14 000,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 14 000,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 14 000,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 413 041,5 | |||
1 | Социальное обеспечение | 154 322,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 154 322,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 154 322,0 | |||
2 | Социальная помощь | 150 319,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 150 319,5 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 731,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 47 849,5 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 944,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 14 822,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 45 283,0 | |||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 40 690,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 108 400,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 108 400,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 54 298,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 12,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 22 180,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 28 560,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 358 501,5 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 833 324,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 833 324,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 11 000,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 573 877,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 500,0 | |||
035 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 000,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 245 947,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 315 220,5 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 315 220,5 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 55 000,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 257 220,5 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 209 957,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 209 957,0 | |||
007 | Освещение улиц в населенных пунктах | 63 020,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 000,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 1 034,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 129 903,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 394 778,1 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 154 950,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 154 950,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 154 950,0 | |||
2 | Спорт | 57 670,5 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 57 670,5 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 57 670,5 | |||
3 | Информационное пространство | 48 757,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 4 600,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 4 600,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 44 157,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 27 727,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 16 430,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 133 400,6 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 84 689,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 43 182,6 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 39 730,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 777,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 48 711,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 34 771,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 13 940,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 000,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 10 000,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 10 000,0 | |||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 10 000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 47 859,7 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 47 859,7 | |||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 47 859,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 46 979,7 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 880,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 30 900,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 30 900,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 30 900,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 30 900,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 775 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 775 000,0 | |||
809 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 775 000,0 | |||
014 | Развитие транспортной инфраструктуры | 700 000,0 | |||
025 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 75 000,0 | |||
13 | Прочие | 45 532,0 | |||
9 | Прочие | 45 532,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45 532,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 45 532,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 3 325,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 3 325,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 325,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 3 325,0 | |||
15 | Трансферты | 1 251 621,3 | |||
1 | Трансферты | 1 251 621,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 251 621,3 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 864,3 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 1 222 922,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферы из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 26 835,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -94 864,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 94 864,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 94 864,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 94 864,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
6 | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -391 235,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 391 235,3 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 94 864,0 | |||
1 | Погашение займов | 94 864,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 94 864,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 94 864,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 486 099,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 486 099,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 486 099,3 |