1. Енбекшиказахский районный маслихат РЕШИЛ:
Внести в решение Енбекшиказахского районного маслихата "О бюджетах города Есик и сельских округов Енбекшиказахского района на 2025-2027 годы" № VIII-36-163 пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет Аватского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 171 161 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 171 129 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 196 787 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 25 626 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 25 626 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Асинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 77 122 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 56 845 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 20 277 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 14 701 тысяча тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 5 544 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 84 824 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 7 702 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7 702 тысячи тенге.
3. Утвердить бюджет Акшийского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 161 804 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 148 833 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 12 971 тысяча тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 6 939 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 6 000 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 176 965 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 161 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 161 тысяча тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Байдибек бия на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 166 312 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 166 288 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 24 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 24 тысячи тенге;
2) затраты 186 821 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 20 509 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 20 509 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Балтабайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 149 931 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 138 899 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 11 032 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 11 000 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 165 521 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 590 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 590 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет Байтерекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 594 045 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 594 013 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 662 824 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 68 779 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 68 779 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Болекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 153 758 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 153 726 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 166 759 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 13 001 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 13 001 тысяча тенге.
8. Утвердить бюджет Бартогайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 139 472 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 139 440 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 177 542 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 38 070 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 38 070 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет города Есик на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 730 377 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 728 761 тысяча тенге;
неналоговые поступления 1 600 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 16 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 16 тысяч тенге;
2) затраты 1 874 931 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 144 554 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 144 554 тысячи тенге.
10. Утвердить бюджет Жанашарского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 185 741 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 185 709 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 204 061 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 18 320 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 18 320 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Каратурукского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 131 647 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 131 615 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 143 275 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 11 628 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 11 628 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет Каракемерского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 159 304 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 159 212 тысяч тенге;
неналоговые поступления 60 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 194 104 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 34 800 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 34 800 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Каражотинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 105 921 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 40 409 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 65 512 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 40 062 тысячи тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 25 418 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 110 867 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 946 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4 946 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет Кырбалтабайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 98 258 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 39 089 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 59 169 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 20 674 тысячи тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 38 463 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 106 974 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 8 716 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 8 716 тысяч тенге.
16. Утвердить бюджет Казахстанского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 46,47 и 48 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 96 930 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 81 432 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 15 498 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 6 000 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 9 466 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 104 511 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 7 581 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7 581 тысяча тенге.
17. Утвердить бюджет Коктобинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 49, 50 и 51 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 230 350 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 219 180 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 11 170 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 11 138 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 253 152 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 22 802 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 22 802 тысячи тенге.
18. Утвердить бюджет Малыбайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 52, 53 и 54 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 71 556 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 26 222 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 48 534 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 10 060 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 38 442 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 78 329 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 6 773 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 6 773 тысячи тенге.
19. Утвердить бюджет Масакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 55, 56 и 57 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 164 077 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 164 045 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 174 881 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-)10 804 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 10 804 тысячи тенге.
21. Утвердить бюджет Рахатского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 61, 62 и 63 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 377 122 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 358 711 тысяч тенге;
неналоговые поступления 140 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 18 271 тысяча тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 18 239 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 409 690 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 32 568 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 32 568 тысяч тенге.
22. Утвердить бюджет Саймасайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 64, 65 и 66 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 317 080 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 232 388 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 84 692 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 84 660 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 332 024 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 14 944 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 14 944 тысячи тенге.
24. Утвердить бюджет Тургенского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 70, 71 и 72 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 326 277 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 318 745 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 7 532 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 7500 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 371 277 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 45 000 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 45 000 тысяч тенге.
25. Утвердить бюджет Тескенсуйского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 73, 74 и 75 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 99 961 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 57 309 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 42 652 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 1 300 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 41 320 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 108 457 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 8 496 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 8 496 тысяч тенге.
26. Утвердить бюджет Шелекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 76, 77 и 78 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 605 075 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 601 643 тысячи тенге;
неналоговые поступления 3 400 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 655 221 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 50 146 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 50 146 тысяч тенге.
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 46, 49, 52, 55, 61, 64, 70, 73, 76 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 к настоящему решению соответственно.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Енбекшиказахского районного маслихата по вопросам экономики, бюджета и финансов.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Енбекшиказахского районного маслихата | Б. Ахметов |
| Приложение 1 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "17" декабря 2025 года № VIII-51-234 | |
| Приложение 1 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Аватского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 171 161 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 171 129 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 114 801 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 114 801 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 55 900 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 242 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 507 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 47 819 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 4 332 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 428 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 302 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 126 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 196 787 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 570 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 570 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 570 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 024 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 2 546 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 313 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 313 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 313 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 243 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 461 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 609 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 998 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 998 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 998 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 998 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 98 906 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 98 906 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 906 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 98 905 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -25 626 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 25 626 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 25 626 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 25 626 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 25 626 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 2 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "17" декабря 2025 года VIII-51-234 | |
| Приложение 4 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Асинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||
I. Доходы | 77 122 | ||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 56 845 | |||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 20 904 | |||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 904 | |||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 35 609 | |||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 635 | |||||||||||||||
3 | Земельный налог | 441 | |||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 30 929 | |||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 604 | |||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 332 | |||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 323 | |||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 | |||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 20 277 | |||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 277 | |||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 20 277 | |||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||
II. Затраты | 84 824 | ||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 279 | |||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 279 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 279 | |||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 279 | |||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 707 | |||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 707 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 707 | |||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 294 | |||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 243 | |||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 143 | |||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 027 | |||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 963 | |||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 963 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 963 | |||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 963 | |||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 875 | |||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 875 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 875 | |||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 873 | |||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 702 | ||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 7 702 | ||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 702 | |||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 702 | |||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 702 | |||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||
008 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||
| Приложение 3 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "17" декабря 2025 года № VIII-51-234 | |
| Приложение 7 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Акшийского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 161 804 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 148 833 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 109 983 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 109 983 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 38 636 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 894 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 531 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 34 221 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 990 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 214 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 175 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 39 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 12 971 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 971 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 12 971 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 176 965 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 557 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 557 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 557 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 366 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 5 191 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 199 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 199 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 199 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 547 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 181 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 160 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 311 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 136 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 136 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 136 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 136 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 79 073 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 79 073 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 073 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 13 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 79 060 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -15 161 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 15 161 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 161 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 161 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 161 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 4 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "17" декабря 2025 года VIII-51-234 | |
| Приложение 10 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет сельского округа Байдибек бия на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 166 312 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 166 288 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 104 310 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 104 310 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 61 526 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 361 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 412 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 55 183 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 4 570 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 452 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 327 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 125 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 24 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 186 821 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 76 625 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 625 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 625 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 625 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 651 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29 651 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 651 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 802 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 690 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 387 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 387 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 387 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 387 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 16 269 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 16 269 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 269 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 16 269 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 63 889 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 63 889 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 889 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 260 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 63 629 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -20 509 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 20 509 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 20 509 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 20 509 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 20 509 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Приложение 5 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "17" декабря 2025 года VIII-51-234 | |
| Приложение 13 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Балтабайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 149 931 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 138 899 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 67 222 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 67 222 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 70 229 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 318 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 489 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 58 740 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 682 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 448 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 448 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 11 032 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 032 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 11 032 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 165 521 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 847 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 847 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 847 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 847 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 80 439 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 80 439 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 439 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 24 570 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 36 220 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 649 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 5 180 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 5 180 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 180 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 5 180 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 19 355 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 19 355 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 355 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 19 354 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -15 590 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 15 590 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 590 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 590 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 590 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Приложение 6 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "17" декабря 2025 года № VIII-51-234 | |
| Приложение 16 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет Байтерекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 594 045 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 594 013 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 472 769 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 472 769 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 119 099 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 661 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 790 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 106 256 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 6 392 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 145 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 616 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 529 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 662 824 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 192 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 192 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 192 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 192 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 937 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 82 937 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 937 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 778 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 28 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 28 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 28 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 489 195 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 489 195 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 489 195 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 489 194 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -68 779 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 68 779 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 68 779 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 68 779 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 68 779 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджет Болекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 153 758 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 153 726 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 98 153 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 98 153 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 54 549 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 425 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Единый земельный налог | 1 401 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 47 513 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 4 210 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 024 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 676 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 348 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 166 759 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 937 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 937 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 937 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 937 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 702 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 702 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 702 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 000 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 706 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 837 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 230 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 230 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 230 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 230 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 46 890 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 46 890 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 890 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 46 889 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -13 001 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 13 001 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 001 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 13 001 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 001 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Бюджет Бартогайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 139 472 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 139 440 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 95 574 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 95 574 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 43 449 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 021 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 399 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 38 877 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 152 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 417 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 306 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 111 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 177 542 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 81 756 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81 756 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 756 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 756 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 695 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 695 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 695 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 535 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 160 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 57 591 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 57 591 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 591 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 57 591 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -38 070 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 38 070 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 38 070 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 38 070 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 38 070 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджет города Есик на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 1 730 377 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 728 761 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 362 110 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 362 110 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 359 330 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 10 292 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 16 611 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 331 017 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 410 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 321 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 231 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 090 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 16 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 1 874 931 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 104 179 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 104 179 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 179 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 179 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 561 827 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 561 827 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 561 827 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 142 989 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 149 274 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 462 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 269 102 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 60 100 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 60 100 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 100 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 60 100 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 148 825 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 148 825 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 148 825 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 148 824 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -144 554 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 144 554 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 144 554 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 144 554 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 144 554 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджет Жанашарского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 185 741 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 185 709 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 115 246 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 115 246 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 69 556 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 083 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 455 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 60 338 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 680 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 907 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 833 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 74 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 204 061 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 105 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 105 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 105 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 212 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 3 893 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 676 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 676 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 676 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 743 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 774 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 275 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 275 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 275 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 275 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 109 005 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 109 005 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 109 005 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 109 004 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -18 320 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 18 320 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 18 320 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 18 320 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 18 320 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджет Каратурукского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 131 647 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 131 615 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 76 284 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 76 284 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 54 706 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 092 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 006 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 43 700 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 908 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 625 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 473 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 152 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 143 275 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 369 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 369 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 369 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 419 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 2 950 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 159 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35 159 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 159 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 641 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 518 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 31 247 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 31 247 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 247 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 31 245 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -11 628 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 11 628 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 628 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 628 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 628 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджет Каракемерского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 159 304 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 159 212 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 109 047 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 109 047 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 49 062 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 030 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 335 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 44 409 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 288 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 103 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 043 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 60 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 60 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 194 104 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 536 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 536 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 536 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 536 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 465 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 52 465 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 465 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 295 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 756 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 414 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 48 103 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 48 103 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 103 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 48 103 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -34 800 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 34 800 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 34 800 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 34 800 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 34 800 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджет Каражотинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 105 921 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 40 409 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 761 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 761 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 27 983 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 278 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 022 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 267 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 416 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 665 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 665 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 65 512 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 512 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 65 512 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 110 867 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 353 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 353 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 353 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 353 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 000 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 000 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 000 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 000 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 852 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 12 852 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 852 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12 852 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 18 135 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 18 135 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 135 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 18 135 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 527 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 527 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 527 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 527 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 946 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 4 946 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 946 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 946 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 946 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Бюджет Кырбалтабайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 98 258 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 39 089 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 20 466 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 466 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 18 170 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 484 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 800 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 555 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 331 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 453 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 453 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 59 169 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59 169 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 59 169 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 106 974 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 532 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 532 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 532 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 742 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 790 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 241 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 241 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 241 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 305 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 055 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 722 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 716 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 8 716 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 716 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 716 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 716 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджет Казахстанского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 96 930 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 81 432 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 35 695 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 35 695 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 45 368 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 112 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 488 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 860 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 908 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 369 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 297 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 72 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 15 498 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 15 498 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 15 498 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 104 511 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 702 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 702 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 702 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 702 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 309 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 309 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 309 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 28 150 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 860 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 157 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 142 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 581 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 7 581 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 581 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 581 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 581 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджет Коктобинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 230 350 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 219 180 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 107 592 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 107 592 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 110 877 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 974 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 926 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 100 095 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 882 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 711 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 691 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 11 170 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 170 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 11 170 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 253 152 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 348 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 348 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 348 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 348 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 463 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 463 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 463 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 33 939 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 373 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 992 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 194 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 20 194 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 194 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 194 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 8 134 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 8 134 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 134 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 8 134 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 122 013 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 122 013 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 122 013 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 122 013 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -22 802 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 22 802 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 22 802 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 22 802 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 22 802 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Бюджет Малыбайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 71 556 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 23 022 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 809 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 809 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 18 175 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 443 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 98 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 985 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 649 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 38 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 38 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 48 534 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 48 534 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 48 534 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 78 329 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 173 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 173 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 173 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 914 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 259 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 721 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20 721 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 721 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 579 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 734 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 124 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 284 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 433 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 433 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 433 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 433 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 773 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 6 773 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 773 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 773 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 773 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджет Масакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 164 077 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 164 045 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 143 617 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 143 617 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 19 997 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 177 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 141 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 799 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 880 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 431 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 431 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 174 881 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 323 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 323 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 323 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 023 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 5 300 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 710 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 710 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 710 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 551 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 300 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 85 548 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 85 548 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 548 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 85 544 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -10 804 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 10 804 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 804 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 10 804 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 804 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджет Рахатского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 377 122 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 358 711 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 212 887 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 212 887 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 145 272 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 107 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 397 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 137 504 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 264 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 552 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 453 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 99 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 140 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 140 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 140 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 18 271 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 271 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 18 271 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 409 690 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 105 914 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 105 914 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 914 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 258 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 7 656 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63 641 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 63 641 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 641 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 38 939 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 214 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 329 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 236 635 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 236 635 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 236 635 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 236 635 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -32 568 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 32 568 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 32 568 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 32 568 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 32 568 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджет Саймасайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 317 080 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 232 388 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 170 354 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 170 654 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 61 554 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 429 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 637 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 48 408 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 11 080 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 180 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 96 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 84 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 84 692 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84 692 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 84 692 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 332 024 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 892 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 892 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 892 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 892 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 119 605 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 119 605 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 605 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 780 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 85 774 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 892 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 153 027 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 153 027 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 153 027 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 780 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 152 247 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -14 944 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 14 944 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 14 944 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 14 944 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 14 944 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тургенского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 326 277 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 318 745 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 199 662 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 199 662 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 113 208 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 265 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 6 600 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 100 093 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 250 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 875 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 387 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 488 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 7 532 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 532 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 7 532 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 371 277 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 83 281 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 83 281 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 281 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 281 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 100 159 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 100 159 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 159 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 500 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 39 500 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 43 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 183 337 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 183 337 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 183 337 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 183 337 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -45 000 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 45 000 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджет Тескенсуйского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 99 961 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 57 309 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 26 367 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 26 367 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 30 169 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 778 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 656 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 364 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 371 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 773 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 564 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 209 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 42 652 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 652 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 42 652 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 108 457 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 552 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 552 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 552 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 502 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 4 050 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 159 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 159 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 159 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 994 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 006 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 713 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 713 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 713 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 713 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 033 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 033 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 033 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 33 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 496 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 8 496 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 496 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 496 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 496 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджет Шелекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 605 075 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 601 643 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 393 528 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 393 528 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 205 619 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 5 880 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 676 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 193 842 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 221 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 496 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 184 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 312 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 3 400 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 400 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 400 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 655 221 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 406 894 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 406 894 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 406 894 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 874 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 299 020 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 122 051 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 122 051 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 122 051 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 58 080 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 227 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 585 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 991 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 19 991 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 991 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19 991 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 106 285 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 106 285 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 285 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 106 284 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -50 146 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 50 146 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 50 146 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 50 146 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 50 146 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||