1. Енбекшиказахский районный маслихат РЕШИЛ:
Внести в решение Енбекшиказахского районного маслихата "О бюджетах города Есик и сельских округов Енбекшиказахского района на 2025-2027 годы" № VIII-36-163 пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет Аватского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 175 361 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 175 329 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 200 987 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 25 626 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 25 626 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Асинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 93 424 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 56 279 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 20 277 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 14 701 тысяча тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 5 544 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 93 951 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 7 702 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7 702 тысячи тенге.
3. Утвердить бюджет Акшийского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 156 166 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 143 195 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 12 971 тысяча тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 6 939 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 6 000 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 171 327 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 161 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 161 тысяча тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Байдибек бия на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 176 312 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 176 288 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 24 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 24 тысячи тенге;
2) затраты 196 821 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 20 509 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 20 509 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Балтабайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 186 931 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 175 899 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 11 032 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 11 000 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 202 521 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 590 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 590 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет Байтерекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 584 045 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 584 013 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 652 824 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 68 779 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 68 779 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Болекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 148 758 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 148 726 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 161 759 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 13 001 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 13 001 тысяча тенге.
8. Утвердить бюджет Бартогайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 129 472 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 129 440 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 167 542 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 38 070 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 38 070 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет города Есик на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 730 377 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 728 761 тысяча тенге;
неналоговые поступления 1 600 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 16 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 16 тысяч тенге;
2) затраты 1 874 931 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 144 554 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 144 554 тысячи тенге.
10. Утвердить бюджет Жанашарского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 214 741 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 214 709 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 233 061 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 18 320 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 18 320 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Каратурукского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 137 799 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 137 767 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысяч тенге;
2) затраты 149 427 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 11 628 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 11 628 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет Каракемерского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 174 304 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 174 212 тысяч тенге;
неналоговые поступления 60 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 209 104 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 34 800 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 34 800 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Каражотинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 93 869 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 43 909 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 49 960 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 24 510 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 25 418 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 98 815 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 946 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4 946 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет Кырбалтабайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 98 258 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 51 258 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 47 000 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 8 505 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 38 463 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 106 974 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 8 716 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 8 716 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Корамского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 43, 44 и 45 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 93 694 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 57 908 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 35 786 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 1500 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 34 254 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 102 023 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 8 329 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 8 329 тысяч тенге.
16. Утвердить бюджет Казахстанского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 46,47 и 48 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 101 930 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 90 932 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 10 998 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 1 500 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 9 466 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 109 511 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 7 581 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7 581 тысяча тенге.
17. Утвердить бюджет Коктобинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 49, 50 и 51 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 254 850 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 243 680 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 11 170 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 11 138 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 277 652 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 22 802 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 22 802 тысячи тенге.
18. Утвердить бюджет Малыбайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 52, 53 и 54 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 71 556 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 26 222 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 45 334 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 6 860 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 38 442 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 78 329 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 6 773 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 6 773 тысячи тенге.
21. Утвердить бюджет Рахатского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 61, 62 и 63 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 437 122 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 418 711 тысяч тенге;
неналоговые поступления 140 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 18 271 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 18 239 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 469 690 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 32 568 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 32 568 тысяч тенге.
22. Утвердить бюджет Саймасайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 64, 65 и 66 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 322 580 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 237 888 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 84 692 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 84 660 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 337 524 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 14 944 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 14 944 тысячи тенге.
23. Утвердить бюджет Ташкенсазского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 67, 68 и 69 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 104 441 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 57 466 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 46 975 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 11 000 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 35 943 тысячи тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 109 049 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 608 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4 608 тысяч тенге.
24. Утвердить бюджет Тургенского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 70, 71 и 72 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 323 577 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 316 045 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 7 532 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 7500 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 368 577 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 45 000 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 45 000 тысяч тенге.
25. Утвердить бюджет Тескенсуйского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 73, 74 и 75 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
2) доходы 102 961 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 60 309 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 42 652 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 1 300 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 41 320 тысяч тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 111 457 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 8 496 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 8 496 тысяч тенге.
26. Утвердить бюджет Шелекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 76, 77 и 78 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 605 075 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 601 643 тысячи тенге;
неналоговые поступления 3 400 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступление трансфертов 32 тысячи тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты 0 тенге;
целевые трансферты на развитие 0 тенге;
субвенции 0 тенге;
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 32 тысячи тенге;
2) затраты 655 221 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 50 146 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 50 146 тысяч тенге.
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 61, 64, 67, 70, 73, 76 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 к настоящему решению соответственно.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Енбекшиказахского районного маслихата по вопросам экономики, бюджета и финансов.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Енбекшиказахского районного маслихата | Б. Ахметов |
| Приложение 1 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 1 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Аватского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 175 361 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 175 329 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 118 863 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 118 863 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 56 038 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 242 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 507 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 47 957 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 4 332 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 428 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 302 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 126 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 200 987 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 151 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 151 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 151 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 605 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 2 546 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 730 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 730 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 730 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 500 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 461 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 160 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 609 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 103 106 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 103 106 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 106 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 103 105 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -25 626 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 25 626 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 25 626 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 25 626 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 25 626 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 2 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года VIII-49-222 | |
| Приложение 4 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Асинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||
I. Доходы | 85 722 | ||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 65 445 | |||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 27 857 | |||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 27 857 | |||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 37 256 | |||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 635 | |||||||||||||||
3 | Земельный налог | 441 | |||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 32 576 | |||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 604 | |||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 332 | |||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 323 | |||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 | |||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 20 277 | |||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 277 | |||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 20 277 | |||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||
II. Затраты | 93 424 | ||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 279 | |||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 279 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 279 | |||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 279 | |||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 707 | |||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 707 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 707 | |||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 294 | |||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 243 | |||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 143 | |||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 027 | |||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 963 | |||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 963 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 963 | |||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 963 | |||||||||||||||
15 | Трансферты | 10 475 | |||||||||||||||
1 | Трансферты | 10 475 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 475 | |||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 473 | |||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 702 | ||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 7 702 | ||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 702 | |||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 702 | |||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 702 | |||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||
008 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||
| Приложение 3 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 7 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Акшийского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 156 166 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 143 195 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 104 345 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 104 345 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 38 636 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 894 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 531 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 34 221 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 990 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 214 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 175 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 39 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 12 971 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 971 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 12 971 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 171 327 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 557 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 557 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 557 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 157 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 5 400 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 061 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 061 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 061 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 409 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 181 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 160 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 311 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 136 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 136 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 136 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 136 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 75 573 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 75 573 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 573 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 13 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 75 560 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -15 161 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 15 161 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 161 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 161 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 161 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 4 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года VIII-49-222 | |
| Приложение 10 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет сельского округа Байдибек бия на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 176 312 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 176 288 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 114 310 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 114 310 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 61 526 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 361 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 412 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 55 183 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 4 570 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 452 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 327 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 125 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 24 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 196 821 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 71 779 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 71 779 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 779 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 779 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 384 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 384 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 384 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 535 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 690 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 16 269 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 16 269 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 269 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 16 269 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 73 889 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 73 889 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 889 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 260 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 73 629 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -20 509 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 20 509 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 20 509 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 20 509 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 20 509 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Приложение 5 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года VIII-49-222 | |
| Приложение 13 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Балтабайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 186 931 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 175 899 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 99 792 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 99 792 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 74 659 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 318 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 489 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 63 170 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 682 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 448 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 448 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 11 032 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 032 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 11 032 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 202 521 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 847 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 847 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 847 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 847 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 80 439 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 80 439 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 439 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 24 570 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 36 220 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 649 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 700 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 5 180 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 5 180 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 180 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 5 180 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 56 355 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 56 355 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 355 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 56 354 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -15 590 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 15 590 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 590 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 590 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 590 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Приложение 6 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 16 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет Байтерекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 584 045 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 584 013 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 462 769 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 462 769 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 119 099 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 661 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 790 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 106 256 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 6 392 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 145 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 616 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 529 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 652 824 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 192 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 192 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 192 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 192 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 937 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 82 937 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 937 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 778 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 28 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 28 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 28 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 479 195 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 479 195 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 479 195 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 479 194 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -68 779 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 68 779 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 68 779 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 68 779 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 68 779 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 7 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 19 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Болекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 148 758 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 148 726 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 93 153 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 93 153 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 54 549 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 425 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Единый земельный налог | 1 401 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 47 513 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 4 210 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 024 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 676 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 348 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 161 759 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 810 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 810 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 810 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 810 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 559 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 559 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 559 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 000 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 400 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 41 890 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 41 890 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 890 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 41 889 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -13 001 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 13 001 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 001 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 13 001 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 13 001 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 22 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Бартогайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 129 472 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 129 440 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 85 574 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 85 574 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 43 449 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 021 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 399 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 38 877 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 152 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 417 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 306 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 111 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 167 542 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 221 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 221 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 221 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 221 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 230 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39 230 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 230 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 26 070 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 160 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 52 591 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 52 591 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 591 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 52 591 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -38 070 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 38 070 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 38 070 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 38 070 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 38 070 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 9 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 25 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет города Есик на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 1 730 377 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 728 761 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 362 110 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 362 110 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 359 330 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 10 292 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 16 611 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 331 017 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 410 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 321 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 231 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 090 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 16 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 1 874 931 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 104 179 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 104 179 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 179 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 104 179 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 631 614 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 631 614 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 631 614 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 142 989 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 149 274 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 462 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 338 889 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 60 200 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 60 200 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 200 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 60 200 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 078 938 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 078 938 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 078 938 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 078 937 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -144 554 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 144 554 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 144 554 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 144 554 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 144 554 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 10 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 28 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Жанашарского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 214 741 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 214 709 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 138 746 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 138 746 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 75 056 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 083 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 455 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 65 838 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 680 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 907 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 833 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 74 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 233 061 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 623 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 623 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 623 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 730 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 3 893 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 933 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 933 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 933 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 000 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 774 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 138 005 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 138 005 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 138 005 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 138 004 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -18 320 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 18 320 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 18 320 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 18 320 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 18 320 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 11к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 31 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Каратурукского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 137 799 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 137 767 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 80 236 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 80 236 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 56 906 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 2 092 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 006 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 45 900 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 908 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 625 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 473 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 152 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 149 427 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 369 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 74 369 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 369 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 419 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 2 950 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 159 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35 159 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 159 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 000 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 641 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 518 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 37 399 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 37 399 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 399 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 37 397 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -11 628 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 11 628 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 628 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 628 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 628 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 12 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 34 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Каракемерского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 174 304 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 174 212 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 124 047 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 124 047 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 49 062 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 030 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 335 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 44 409 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 288 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 103 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 043 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 60 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 60 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 60 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 60 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 209 104 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 372 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 372 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 372 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 372 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 629 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 52 629 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 629 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 300 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 756 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 414 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 32 000 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 63 103 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 63 103 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 103 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 63 103 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -34 800 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 34 800 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 34 800 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 34 800 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 34 800 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 13 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 37 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Каражотинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 93 869 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 43 909 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 15 261 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 261 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 27 983 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 278 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 022 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 23 267 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 416 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 665 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 665 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 49 960 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 960 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 49 960 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 98 815 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 353 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 353 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 353 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 353 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 000 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 000 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 000 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 11 000 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 000 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 800 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 800 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 800 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 800 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 18 135 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 18 135 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 135 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 18 135 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 527 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 527 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 527 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 527 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 946 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 4 946 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 946 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 946 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 946 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Приложение 14 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 40 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет Кырбалтабайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 98 258 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 51 258 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 32 635 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 32 635 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 18 170 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 484 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 800 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 555 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 331 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 453 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 453 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 47 000 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 000 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 47 000 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 106 974 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 532 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 532 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 532 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 742 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 790 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 241 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 241 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 241 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 305 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 055 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 722 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 200 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 716 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 8 716 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 716 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 716 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 716 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 15 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 43 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет Корамского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 93 694 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 57 908 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 32 988 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 32 988 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 24 723 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 578 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 40 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 279 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 826 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 197 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 197 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 35 786 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 786 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 35 786 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 102 023 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 767 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 767 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 767 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 417 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 4 350 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 254 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 254 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 254 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 580 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 278 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 396 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 10 002 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 10 002 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 002 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 329 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 8 329 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 329 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 329 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 329 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 16 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 46 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Казахстанского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 96 930 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 85 932 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 40 195 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40 195 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 45 368 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 112 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 488 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 860 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 908 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 369 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 297 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 72 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 10 998 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 998 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 10 998 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 104 511 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 702 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 702 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 702 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 702 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 309 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 309 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 309 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 28 150 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 860 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 157 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 142 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 581 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 7 581 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 581 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 581 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 581 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 17 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 49 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Коктобинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 254 850 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 243 680 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 132 092 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 132 092 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 110 877 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 974 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 926 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 100 095 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 7 882 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 711 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 691 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 11 170 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 170 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 11 170 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 277 652 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 348 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 348 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 348 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 348 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 463 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 463 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 463 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 33 939 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 373 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 992 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 194 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 20 194 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 194 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 194 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 8 134 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 8 134 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 134 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 8 134 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 146 513 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 146 513 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 146 513 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 146 513 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -22 802 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 22 802 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 22 802 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 22 802 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 22 802 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Приложение 18 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 52 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет Малыбайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 71 556 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 26 222 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 909 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 909 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 20 275 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 443 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 98 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 18 085 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 649 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 38 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 38 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 45 334 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 334 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 45 334 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 78 329 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 656 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 656 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 656 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 397 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 259 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 238 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 238 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 238 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 616 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 734 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 729 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 433 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 433 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 433 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 433 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 773 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 6 773 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 773 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 773 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 773 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 20 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 61 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Рахатского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 437 122 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 418 711 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 259 887 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 259 887 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 158 272 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 107 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 397 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 150 504 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 264 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 552 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 453 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 99 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 140 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 140 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 140 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 18 271 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 271 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 18 271 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 469 690 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 105 914 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 105 914 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 914 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 258 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 7 656 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63 641 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 63 641 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 641 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 38 939 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 214 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 329 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 296 635 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 296 635 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 296 635 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 296 635 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -32 568 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 32 568 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 32 568 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 32 568 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 32 568 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 21 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 64 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Саймасайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 322 580 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 237 888 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 176 154 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 176 154 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 61 554 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 429 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 637 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 48 408 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 11 080 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 180 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 96 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 84 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 84 692 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84 692 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 84 692 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 337 524 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 892 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 892 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 892 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 892 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 119 605 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 119 605 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 605 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 780 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 85 774 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 892 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 158 527 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 158 527 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 158 527 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 780 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 157 747 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -14 944 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 14 944 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 14 944 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 14 944 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 14 944 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 22 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 67 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет Ташкенсазского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 104 441 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 57 466 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 21 847 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 21 847 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 34 994 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 832 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 262 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 28 631 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 5 269 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 625 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 558 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 67 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 46 975 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 975 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 46 975 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 109 049 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 554 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 554 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 554 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 547 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 2 007 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 159 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35 159 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 159 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 22 000 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 329 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 329 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 329 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 7 329 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 13 007 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 13 007 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 007 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 13 000 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -4 608 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 4 608 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 608 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 608 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 608 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Приложение 23 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 70 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года №VIII-36-163 |
Бюджет Тургенского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 323 577 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 316 045 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 196 962 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 196 962 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 113 208 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 265 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 6 600 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 100 093 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 250 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 875 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 387 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 488 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 7 532 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 532 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 7 532 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 368 577 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 80 581 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 80 581 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 581 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 581 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 100 159 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 100 159 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 159 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 500 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 39 500 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 43 000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 183 337 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 183 337 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 183 337 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 183 337 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -45 000 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 45 000 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 45 000 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Приложение 24 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 73 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Тескенсуйского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 102 961 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 60 309 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 29 367 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 29 367 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 30 169 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 778 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 656 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 364 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 2 371 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 773 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 564 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 209 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 42 652 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 652 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 42 652 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 111 457 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 552 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 552 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 552 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 502 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 4 050 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 159 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 159 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 159 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 994 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 006 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 713 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 713 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 713 | ||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 713 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 033 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 033 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 033 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 33 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -8 496 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 8 496 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 496 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 496 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 496 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Приложение 25 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "5" ноября 2025 года № VIII-49-222 | |
| Приложение 76 к решению Енбекшиказахского районного маслихата от "6" января 2025 года № VIII-36-163 |
Бюджет Шелекского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 605 075 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 601 643 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 393 528 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 393 528 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 205 619 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 5 880 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 676 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 193 842 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 3 221 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 496 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 184 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 312 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 3 400 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 400 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 400 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 32 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 655 221 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 272 941 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 272 941 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 272 941 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 874 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 165 067 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 122 051 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 122 051 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 122 051 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 58 080 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 227 | |||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 159 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 585 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 991 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 19 991 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 991 | |||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 19 991 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 240 238 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 240 238 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 240 238 | |||||||||||||||||||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь выщестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 240 237 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных и государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -50 146 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита( использование профицита) бюджета | 50 146 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 50 146 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 50 146 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 50 146 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||||||||||||||||||||