РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уилского районного маслихата Актюбинской области "Об утверждении Уилского районного бюджета на 2025-2027 годы" от 23 декабря 2024 года № 200 следующие изменения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 860 729,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 947 937 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 20 163 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 60 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 892 569,5 тысяч тенге;
2) затраты – 7 109 360,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 16 963 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 62 912 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 45 949 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 265 593,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита)
бюджета – 1 265 593,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 596 318 тысяч тенге;
погашение займов – 45 949 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 715 224,7 тысяч тенге.".
Пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление бюджетных кредитов из республиканского бюджета через областной бюджет:
Пункт 6-1 изложить в новой редакции:
"6-1. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов:
533 406 тысяч тенге – для выкупа готового жилья для его последующего предоставления в аренду очередникам местного исполнительного органа.
Распределение сумм бюджетных кредитов определяется на основании постановления акимата района.".
Пункт 10 изложить в новой редакции:
"10. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета:
7) 666 728 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов определяется на основании постановления акимата района.".
Пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2025 год в сумме 66 015,5 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
|
Председатель Уилского районного маслихата |
С. Г. Займолдин |
| Приложение к решению Уилского районного маслихата от 6 ноября 2025 года № 279 |
|
| Приложение 1 к решению Уилского районного маслихата № 200 от 23 декабря 2024 года |
Уилский районный бюджет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
І. Доходы | 5 860 729,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 947 937 | ||
01 | Подоходный налог | 492 255 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 29 353 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 462 902 | ||
03 | Социальный налог | 397 834 | ||
1 | Социальный налог | 397 834 | ||
04 | Hалоги на собственность | 43 250 | ||
1 | Hалоги на имущество | 43 000 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 250 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 648 | ||
2 | Акцизы | 341 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 000 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 307 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 8 950 | ||
1 | Государственная пошлина | 8 950 | ||
2 | Неналоговые поступления | 20 163 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 496 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8 023 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 955 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 518 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 518 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 308 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 308 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8 359 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8 359 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 60 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 60 | ||
1 | Продажа земли | 60 | ||
4 | Поступления трансфертов | 4 892 569,5 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 8 869,5 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 8 869,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4 883 700 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4 883 700 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 7 109 360,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 321 089,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 355 437,3 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 53 284 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 53 284 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 302 153,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 233 411,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 827,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 64 914,9 | |||
2 | Финансовая деятельность | 452 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 452 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 452 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 965 200,5 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 53 628,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 53628,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 60 702 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 60 129 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 573 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 850 870,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 54 478,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 42 205 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 2 031 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 751 156,5 | |||
02 | Оборона | 94 715,6 | |||
1 | Военные нужды | 10 769,9 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 769,9 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 769,9 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 83 945,7 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 83 945,7 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 13 157,7 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 70 788 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 421 260,6 | |||
1 | Социальное обеспечение | 111 842 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 111 842 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 111 842 | |||
2 | Социальная помощь | 221 182 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 221 182 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 27 524 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 62 729 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 33 496 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 98 063 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 87 606,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 87 606,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 37 241 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 403,8 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 909 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 20 562,8 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 4 891 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 21 032 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 567 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 071 133,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 897 882,5 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 897 882,5 | |||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 297 420,5 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 6 886 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 30 000 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 500 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 560 076 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 171 251,3 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 171 251,3 | |||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 9 830 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 89 899 | |||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 200 | |||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 5 425 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 64 897,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 000 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 000 | |||
031 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 578 486,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 281 241,5 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 281 241,5 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 281 241,5 | |||
2 | Спорт | 18 060 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 18 060 | |||
006 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 3 000 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8 200 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 860 | |||
3 | Информационное пространство | 174 832 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 174 832 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 16 144 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 157 609 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 079 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 104 353 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 104 353 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 54 953 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 835 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 31 966 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 599 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 66 667 | |||
6 | Земельные отношения | 26 481 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 26 481 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 26 481 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 40 186 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 40 186 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 40 186 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 100 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 100 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 100 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 100 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 428 648,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 428 648,3 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 428 648,3 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 691 540,3 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 42 900 | |||
034 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 678 871 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 15 337 | |||
13 | Прочие | 173 169,5 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 50 383 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 1 638 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1 638 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 48 745 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 48 745 | |||
9 | Прочие | 122 786,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 66 015,5 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 66 015,5 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 56 771 | |||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 56 771 | |||
14 | Обслуживание долга | 29 151 | |||
1 | Обслуживание долга | 29 151 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 29 151 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 29 151 | |||
15 | Трансферты | 924 938,1 | |||
1 | Трансферты | 924 938,1 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 924 938,1 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 487 562,1 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 77 155 | |||
038 | Субвенции | 360 221 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
III. Чистое бюджетное кредитование | 16 963 | ||||
Бюджетные кредиты | 62 912 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 62 912 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 62 912 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 62 912 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 62 912 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 45 949 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 45 949 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 45 949 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 265 593,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 265 593,7 | ||||
7 | Поступления займов | 596 318 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 596 318 | |||
2 | Договоры займа | 596 318 | |||
16 | Погашение займов | 45 949 | |||
1 | Погашение займов | 45 949 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45 949 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 45 949 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 715 224,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 715 224,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 715 224,7 | |||