О внесении изменений в решение Айтекебийского районного маслихата от 8 января 2025 года № 297 "Об утверждении бюджета Карабутакского сельского округа на 2025-2027 годы"

Решение Айтекебийского районного маслихата Актюбинской области от 1 декабря 2025 года № 432

      Айтекебийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Айтекебийского районного маслихата "Об утверждении бюджета Карабутакского сельского округа на 2025-2027 годы" от 8 января 2025 года № 297 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Карабутакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 452 922,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 56 161 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 396 761,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 454 762,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 839,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 839,6 тысяч тенге, в том числе:

      используемые остатки бюджетных средств – 1 839,6 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Айтекебийского
районного маслихата:
Б. Д. Сейлханов

  приложение к решению
Айтекебийского районного
маслихата от 1 декабря 2025
года № 432
  приложение 1 к решению
Айтекебийского районного
маслихата от 8 января 2025 года
№ 297

Бюджет Карабутакского сельского округа на 2025 год

Категория

Уточненный бюджет на 2025 год, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование




І. ДОХОДЫ

452922,8

1



Налоговые поступления

56161


01


Подоходный налог

34609



2

Индивидуальный подоходный налог

34609


04


Налоги на собственность

9552



1

Налоги на имущество

245



3

Земельный налог

811



4

Налог на транспортные средства

7096



5

Единый земельный налог

1400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12000



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

12000

2



Неналоговые поступления

0


01


Доходы от государственной собственности

0



5

Доходы от аренды имущества находящегося в государственной собственности

0

4



Поступления трансфертов

396761,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

396761,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

396761,8


Функциональная группа

Уточненный бюджет на 2025 год, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование





II. ЗАТРАТЫ

454762,4

01




Государственные услуги общего характера

78914,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

78914,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78914,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77014,8




022

Капитальные расходы государственного органа

1900

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

90905,4


3



Благоустройство населенных пунктов

90905,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90905,4




008

Освещение улиц населенных пунктов

30125,4




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15728




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

45052

12




Транспорт и коммуникация

85406,6


1



Автомобильный транспорт

85406,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85406,6




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

20772




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

64634,6

13




Прочие

199331


9



Прочие

199331



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

199331




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

199331

15




Трансферты

204,6


1



Трансферты

204,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

204,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

204,6





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0





IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит (профит) бюджета

-1839,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1839,6


Категория

Уточненный бюджет на 2025 год, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

8



Используемые остатки бюджетных средств

1839,6


01


Остатки бюджетных средств

1839,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1839,6


Әйтеке би аудандық мәслихаттың 2025 жылғы 8 қаңтардағы № 297 "2025-2027 жылдарға арналған Қарабұтақ ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық мәслихатының 2025 жылғы 1 желтоқсандағы № 432 шешімі

      Әйтеке би аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Әйтеке би аудандық мәслихаттың "2025-2027 жылдарға арналған Қарабұтақ ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" 2025 жылғы 8 қаңтардағы № 297 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Қарабұтақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде, 2025 жылға келесідей көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 452 922,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 56 161 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 396 761,8 мың теңге;

      2) шығындар – 454 762,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 839,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 839,6 мың теңге, оның ішінде:

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 839,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Әйтеке би аудандық
мәслихатының төрағасы:
Б. Д. Сейлханов

  Әйтеке би аудандық
мәслихаттың 2025 жылғы
1 желтоқсандағы № 432
шешіміне қосымша
  Әйтеке би аудандық
мәслихаттың 2025 жылғы
8 қаңтардағы № 297 шешіміне
1-қосымша

2025 жылға арналған Қарабұтақ ауылдық округінің бюджеті

Санаты

2025 жылға нақтылынған бюджет, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




I. КІРІСТЕР

452922,8

1



Салықтық түсімдер

56161


01


Табыс салығы 

34609



2

Жеке табыс салығы

34609


04


Меншікке салынатын салықтар

9552



1

Мүлікке салынатын салықтар

245



3

Жер салығы

811



4

Көлік құралдарына салынатын салық

7096



5

Бірыңғай жер салығы

1400


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

12000



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

12000

2



Салық емес түсімдер

0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін түсімдер

0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0

4



Трансферттердің түсімдері

396761,8


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

396761,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

396761,8


Функционалдық топ

2025 жылға нақтылынған бюджет, мың теңге


Кіші функционалдық топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

454762,4

01




Жалпы сиппатағы мемлекеттік қызметтер

78914,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

78914,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78914,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

77014,8




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1900

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

90905,4


3



Елді-мекендерді көркейту

90905,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90905,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

30125,4




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15728




011

Елді мекендерде абаттандыру мен көгалдандыру

45052

12




Көлiк және коммуникация

85406,6


1



Автомобиль көлiгi

85406,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85406,6




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

20772




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің кошелерін күрделі және орташа жөндеу

64634,6

13




Басқалары

199331


9



Басқалары

199331



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

199331




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

199331

15




Трансферттер

204,6


1



Трансферттер

204,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

204,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

204,6





III. Таза бюджеттік кредит беру

0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операция бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1839,6





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1839,6


Санаты

2025 жылға нақтылынған бюджет, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1839,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1839,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1839,6