Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Косшы "О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы" от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 следующие изменения:
преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
"В соответствии со статьей 85, пунктом 2 статьи 94, пунктом 2 статьи 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Косшы РЕШИЛ:";
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –16 370 919,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления -3 627 021,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 33 250,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 499 786,7 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 12 210 861,3 тысячи тенге;
2) затраты – 16 738 652,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 70 776,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 70 776,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 438 509,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 438 509,1 тысяч тенге".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата города Косшы | А.Куатбеков |
Приложение 1 к решению маслихата города Косшы от 28 мая 2025 года № 187/45-8 |
|
Приложение 1 к решению маслихата города Косшы от 24 декабря 2024 года №154/36-8 |
Городской бюджет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 16 370 919,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 627 021,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 733 727,3 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 784 294,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 949 433,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 154 930,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 154 930,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 513 530,7 | ||
1 | Hалоги на имущество | 298 004,0 | ||
3 | Земельный налог | 78 453,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 136 910,7 | ||
5 | Единый земельный налог | 163,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 46 186,0 | ||
2 | Акцизы | 3097,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6 403,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 36 686,0 | ||
07 | Прочие налоги | 95,0 | ||
1 | Прочие налоги | 95,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 178 552,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 178 552,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 33 250,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 15 076,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 15 074,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 2,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 85,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 85,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 18 089,0 | ||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 18 089,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 499 786,7 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 473 290,7 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 473 290,7 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 26 496,0 | ||
1 | Продажа земли | 19 365,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 7 131,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 12 210 861,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 210 861,3 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 12 210 861,3 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 16 738 652,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 605 762,2 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 56 511,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 53 903,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 608,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 404 272,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 381 601,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 671,0 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 000,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 611,7 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 861,7 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 750,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 32 861,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 32 381,9 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 480,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 53 075,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 50 710,3 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2 365,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 56 429,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 51 958,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 471,0 | ||
02 | Оборона | 89 472,4 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 89 472,4 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 20 406,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 38 026,4 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 31 040,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 100 000,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 100 000,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 100 000,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 531 563,9 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 360 058,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 226 405, 0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 2 831,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 56 619,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 062,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 768,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 54 934,0 | ||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 16 439,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 600,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 5 600,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 165 905,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 54 818,9 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 582,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 60 577,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 49 928,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 050 065,3 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 598 247,5 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 591 271,5 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 976,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 72 025,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 39 148,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 32 877,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 700 011,0 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 300 011,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 400 000,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 679 781,6 | ||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 160 000,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 418 269,5 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 781 535,8 | ||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 25 000,0 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 033 976,3 | ||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 261 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 674 533,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 271 553,3 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 271 553,3 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 1,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 402 978,7 | ||
006 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 176 804,0 | ||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 265,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 23 096,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 71 102,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 20 542,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 74 488,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 279,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 30 402,0 | ||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 012 266,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 912 266,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 897 266,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 15 000,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 100 000,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 100 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 830,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 830,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9 830,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 58 628,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 46 628,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 45 453,0 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 175,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 12 000,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 12 000,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 391 658,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 391 658,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 180 002,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 832 000,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 265 800,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 29 856,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 84 000,0 | ||
13 | Прочие | 4 664 509,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 63 831,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 63 831,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 600 678,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 4 600 678,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 26 696,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 26 696,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 26 696,0 | ||
15 | Трансферты | 523 668,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 523 668,3 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 194 857,4 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 244 679,0 | ||
038 | Субвенции | 84 131,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,9 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 70 776,0 | |||
Бюджетные кредиты | 70 776,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -438 509,1 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 438 509,1 |