О внесении изменений в решение Жаркаинского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-43/2 "О бюджетах города Державинск, сельских округов и сел Жаркаинского района на 2025-2027 годы"

Решение Жаркаинского районного маслихата Акмолинской области от 28 ноября 2025 года № 8С-61/2

      В соответствии с пунктом 2 статьи 94, статьей 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Жаркаинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жаркаинского районного маслихата "О бюджетах города Державинск, сельских округов и сел Жаркаинского района на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 8С-43/2 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Державинск на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 407 013,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 122 269,8 тысяч тенге;

      неналоговые поступления- 180,0 тыс.тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 4 473,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов -280 090,4 тысяч тенге;

      2) затраты - 439 852,7 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (-32 839,5) тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 32 839,5 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете города Державинск на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 17 436,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете города Державинск на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 262 654,4 тысячи тенге.".

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет Валихановского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 44 192,3 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 17 203,2 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала- 6,8 тысяч тенге;;

      поступления трансфертов - 26 982,3 тысячи тенге;

      2) затраты - 49 255,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (-5 063,3) тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 063,3 тысячи тенге.

      Учесть, что в бюджете Валихановского сельского округа на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 16 805,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете Валихановского сельского округа на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 10 177,3 тысяч тенге.".

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Костычевского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 44 480,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 13 944,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 30 536,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 48 997,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (- 4 517,6) тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 4 517,6 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете Костычевского сельского округа на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 9 491,0 тысяча тенге.

      Учесть, что в бюджете Костычевского сельского округа на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 21 045,0 тысяч тенге.".

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Нахимовского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 30 873,3 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 5 998,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления- 258,2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 24 617,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 34 143,5 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (- 3 270,2) тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 270,2 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете Нахимовского сельского округа на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 8 600,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете Нахимовского сельского округа на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 16 017,0 тысяч тенге.".

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Отрадного сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 236 028,4 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 6 699,9 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 229 328,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 238 308,9 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (-2 280,5) тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 280,5 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете Отрадного сельского округа на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 15 791,0 тысяча тенге;

      Учесть, что в бюджете Отрадного сельского округа на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 213 537,5 тысяч тенге.".

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить бюджет Жанадалинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 57 051,1 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 16 311,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступления- 152,2 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 575,6 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 40 012,0 тысяч тенге;

      2) затраты- 64 128,6 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами- 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (-7 077,5) тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 7 077,5 тысяч тенге .

      Учесть, что в бюджете Жанадалинского сельского округа на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 17 115,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете Жанадалинского сельского округа на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 22 897,0 тысяч тенге.".

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет села Бирсуат на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 30 131,0 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 7 863,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов - 22 268,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 30 763,6 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (-632,6)тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 632,6тысячи тенге.

      Учесть, что в бюджете села Бирсуат на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 9 062,0 тысячи тенге.

      Учесть, что в бюджете Бирсуат сельского округа на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 13 206,0 тысяч тенге.".

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить бюджет села Гастелло на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 32 138,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 11 091,1 тысяча тенге;

      неналоговые поступления -7,2 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 10,4 тысячи тенге;

      поступления трансфертов - 21 030,1 тысяч тенге;

      2) затраты - 35 441,4 тысяча тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (-3 302,6) тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 302,6 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете села Гастелло на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 12 923,0 тысячи тенге.

      Учесть, что в бюджете села Гастелло на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 8 107,1 тысяча тенге.".

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет села Далабай на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 27 156,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 2 949,9 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 24 207,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 27 661,4 тысяча тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (-504,5) тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 504,5 тысячи тенге.

      Учесть, что в бюджете села Далабай на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 7 245,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете села Далабай на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 16 962,0 тысячи тенге.".

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Утвердить бюджет села Кумсуат на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 27 469,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 4 178,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов - 23 291,0 тысяча тенге;

      2) затраты - 28 003,8 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (-534,8) тысячи тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 534,8 тысячи тенге.

      Учесть, что в бюджете села Кумсуат на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 7 321,0 тысяча тенге.

      Учесть, что в бюджете села Кумсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 15 970,0 тысяч тенге.".

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет села Львовское на 2025-2027 годы, согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 29 306,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 5 900,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 23 406,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 31 072,2 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (-1 766,2) тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 766,2 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете села Львовское на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 8 177,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете села Львовское на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 15 229,0 тысяч тенге.".

      пункт 12 изложить в новой редакции:

      "12. Утвердить бюджет села Пригородное на 2025-2027 годы, согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 40 698,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 7 612,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 3 380,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 29 706,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 43 006,8 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (-2 308,8) тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 308,8 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете села Пригородное на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 16 380,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете села Пригородное на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 13 326,0 тысяч тенге.".

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет села Пятигорское на 2025-2027 годы, согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 25 489,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 4 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 21 489,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 26 416,5 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (-927,5) тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 927,5 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете села Пятигорское на 2025год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 8 344,0 тысячи тенге.

      Учесть, что в бюджете села Пятигорское на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 13 145,0 тысяч тенге.".

      пункт 14 изложить в новой редакции:

      "14. Утвердить бюджет села Тасоткель на 2025-2027 годы, согласно приложениям 40, 41 и 42 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 28 188,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 2 524,3 тысячи тенге;

      неналоговые поступления- 48,7 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 25 615,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 28 273,0 тысячи тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (-85,0) тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 85,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете села Тасоткель на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 7 711,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете села Тасоткель на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 17 904,0 тысячи тенге.".

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет села Тассуат на 2025-2027 годы, согласно приложениям 43, 44 и 45 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 29 971,0 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 755,4 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 29 215,6 тысяч тенге;

      2) затраты - 30 138,9 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (- 167,9) тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 167,9 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете села Тассуат на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 8 123,0 тысячи тенге.

      Учесть, что в бюджете села Тассуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 21 092,6 тысячи тенге.".

      пункт 16 изложить в новой редакции:

      "16. Утвердить бюджет села Ушкарасу на 2025-2027 годы, согласно приложениям 46, 47 и 48 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 22 159,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 2 914,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 19 245,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 25 507,8 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (- 3 348,8) тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 348,8 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете села Ушкарасу на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 5 453,0 тысячи тенге.

      Учесть, что в бюджете села Ушкарасу на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 13 792,0 тысячи тенге.".

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет села Шойындыколь на 2025-2027 годы, согласно приложениям 49, 50 и 51 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 35 180,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления - 12 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов - 23 180,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 39 677,8 тысяч тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета - (- 4 497,8) тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 4 497,8 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете села Шойындыколь на 2025 год предусмотрены бюджетные субвенции, передаваемые из районного бюджета в сумме 12 567,0 тысяч тенге.

      Учесть, что в бюджете села Шойындыколь на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты, передаваемые из районного бюджета в сумме 10 613,0 тысяч тенге.".

      приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Жаркаинского районного маслихата А. Альжанов

  Приложение 1
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 1
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет города Державинск на 2025 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

407013,2

1



Налоговые поступления

122269,8


01


Подоходный налог

68068,7



2

Индивидуальный подоходный налог

68068,7


04


Hалоги на собственность

45243,1



1

Hалоги на имущество

819,8



3

Земельный налог

5767,0



4

Hалог на транспортные средства

38653,7



5

Единый земельный налог

2,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8958,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8123,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

835,0

2



Неналоговые поступления

180,0


06


Прочие неналоговые поступления

180,0



1

Прочие неналоговые поступления

180,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4473,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

4473,0



1

Продажа земли

4473,0

4



Поступления трансфертов

280090,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

280090,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

280090,4


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

439852,7

01



Государственные услуги общего характера

71968,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71968,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71968,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

79108,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79108,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

31951,6



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3893,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

43264,2

12



Транспорт и коммуникации

288774,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

288774,7



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

87978,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200796,7

15



Трансферты

0,8


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,8



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,8




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-32839,5




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

32839,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

32839,5


01


Остатки бюджетных средств

32839,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

32839,5

 
  Приложение 2
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 4
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет Валихановского сельского округа на 2025год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

44192,3

1



Налоговые поступления

17203,2


01


Подоходный налог

2207,2



2

Индивидуальный подоходный налог

2207,2


04


Hалоги на собственность

14872,8



1

Hалоги на имущество

117,3



3

Земельный налог

429,9



4

Hалог на транспортные средства

9225,6



5

Единый земельный налог

5100,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

123,2



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

123,2

3



Поступления от продажи основного капитала

6,8


03


Продажа земли и нематериальных активов

6,8



1

Продажа земли

6,8

4



Поступления трансфертов

26982,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26982,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26982,3


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

49255,6

01



Государственные услуги общего характера

35132,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35132,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35132,8

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12660,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12660,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4500,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7960,4

12



Транспорт и коммуникации

1462,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1462,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

947,5



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов

514,5

15



Трансферты

0,4


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,4



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,4




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-5063,3




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5063,3

8



Используемые остатки бюджетных средств

5063,3


01


Остатки бюджетных средств

5063,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

5063,3

 
  Приложение 3
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 7
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет Костычевского сельского округа на 2025год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

44480,0

1



Налоговые поступления

13944,0


01


Подоходный налог

130,0



2

Индивидуальный подоходный налог

130,0


04


Hалоги на собственность

13444,8



1

Hалоги на имущество

43,8



3

Земельный налог

87,6



4

Hалог на транспортные средства

2240,3



5

Единый земельный налог

11073,1


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

369,2



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

369,2

4



Поступления трансфертов

30536,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30536,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30536,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

48997,6

01



Государственные услуги общего характера

38321,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38321,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38321,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6504,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6504,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5344,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1160,0

12



Транспорт и коммуникации

4171,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4171,1



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4171,1

15



Трансферты

0,6


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,6



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,6




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-4517,6




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4517,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

4517,6


01


Остатки бюджетных средств

4517,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

4517,6

 
  Приложение 4
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 10
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет Нахимовского сельского округа на 2025год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

30873,3

1



Налоговые поступления

5998,1


01


Подоходный налог

125,1



2

Индивидуальный подоходный налог

125,1


04


Hалоги на собственность

4990,0



1

Hалоги на имущество

41,8



3

Земельный налог

12,4



4

Hалог на транспортные средства

1422,9



5

Единый земельный налог

3512,9


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

883,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

883,0

2



Неналоговые поступления

258,2


06


Прочие неналоговые поступления

258,2



1

Прочие неналоговые поступления

258,2

4



Поступления трансфертов

24617,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24617,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24617,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

34143,5

01



Государственные услуги общего характера

26896,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26896,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26896,7

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6246,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6246,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5096,2



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

150,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1000,0

12



Транспорт и коммуникации

1000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

15



Трансферты

0,6


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,6



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,6




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-3270,2




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3270,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

3270,2


01


Остатки бюджетных средств

3270,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

3270,2

 
  Приложение 5
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 13
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет Отрадного сельского округа на 2025год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

236028,4

1



Налоговые поступления

6699,9


01


Подоходный налог

892,7



2

Индивидуальный подоходный налог

892,7


04


Hалоги на собственность

5584,1



1

Hалоги на имущество

65,0



3

Земельный налог

47,1



4

Hалог на транспортные средства

2548,4



5

Единый земельный налог

2923,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

223,1



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

223,1

4



Поступления трансфертов

229328,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

229328,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

229328,5


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

238308,9

01



Государственные услуги общего характера

30969,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30969,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30969,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4360,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4360,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4100,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

160,0

12



Транспорт и коммуникации

758,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

758,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

758,0

13



Прочие

202220,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

202220,5



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

202220,5

15



Трансферты

0,9


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,9



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,9




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-2280,5




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2280,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

2280,5


01


Остатки бюджетных средств

2280,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

2280,5

 
  Приложение 6
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 16
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет Жанадалинского сельского округа на 2025год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

57051,1

1



Налоговые поступления

16311,3


01


Подоходный налог

1646,3



2

Индивидуальный подоходный налог

1646,3


04


Hалоги на собственность

12083,1



1

Hалоги на имущество

107,6



3

Земельный налог

155,0



4

Hалог на транспортные средства

4354,2



5

Единый земельный налог

7466,3


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2581,9



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2581,9

2



Неналоговые поступления

152,2


01


Доходы от государственной собственности

41,4



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

41,4


06


Прочие неналоговые поступления

110,8



1

Прочие неналоговые поступления

110,8

3



Поступления от продажи основного капитала

575,6


03


Продажа земли и нематериальных активов

575,6



1

Продажа земли

575,6

4



Поступления трансфертов

40012,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

40012,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

40012,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

64128,6

01



Государственные услуги общего характера

53193,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53193,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53193,2

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

9721,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9271,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2971,8



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6100,0

12



Транспорт и коммуникации

1663,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1663,1



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1613,1



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50,0

15



Трансферты

0,5


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,5



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,5




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-7077,5




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

7077,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

7077,5


01


Остатки бюджетных средств

7077,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

7077,5

 
  Приложение 7
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 19
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет села Бирсуат на 2025год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

30131,0

1



Налоговые поступления

7863,0


01


Подоходный налог

433,4



2

Индивидуальный подоходный налог

433,4


04


Hалоги на собственность

6533,1



1

Hалоги на имущество

30,0



3

Земельный налог

270,4



4

Hалог на транспортные средства

4155,5



5

Единый земельный налог

2077,2


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

896,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

896,5

4



Поступления трансфертов

22268,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22268,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22268,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

30763,6

01



Государственные услуги общего характера

23763,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23763,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23763,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5000,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2000,0

12



Транспорт и коммуникации

2000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,0

15



Трансферты

0,3


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,3



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,3




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-632,6




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

632,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

632,6


01


Остатки бюджетных средств

632,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

632,6

 
  Приложение 8
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 22
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет села Гастелло на 2025год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

32138,8

1



Налоговые поступления

11091,1


01


Подоходный налог

1753,1



2

Индивидуальный подоходный налог

1753,1


04


Hалоги на собственность

9215,8



1

Hалоги на имущество

51,2



3

Земельный налог

375,5



4

Hалог на транспортные средства

2180,8



5

Единый земельный налог

6608,3


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

122,2



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

122,2

2



Неналоговые поступления

7,2


06


Прочие неналоговые поступления

7,2



1

Прочие неналоговые поступления

7,2

3



Поступления от продажи основного капитала

10,4


03


Продажа земли и нематериальных активов

10,4



1

Продажа земли

10,4

4



Поступления трансфертов

21030,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21030,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21030,1


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

35441,4

01



Государственные услуги общего характера

24820,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24820,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24820,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7528,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7528,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2591,2



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4937,6

12



Транспорт и коммуникации

3092,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3092,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2692,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400,0

15



Трансферты

0,5


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,5



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,5




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-3302,6




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3302,6

8



Используемые остатки бюджетных средств

3302,6


01


Остатки бюджетных средств

3302,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

3302,6

 
  Приложение 9
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 25
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет села Далабай на 2025год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

27156,9

1



Налоговые поступления

2949,9


04


Hалоги на собственность

2190,9



1

Hалоги на имущество

23,0



3

Земельный налог

5,0



4

Hалог на транспортные средства

417,3



5

Единый земельный налог

1745,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

759,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

759,0

4



Поступления трансфертов

24207,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24207,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24207,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

27661,4

01



Государственные услуги общего характера

26810,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26810,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26810,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

300,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

300,0

12



Транспорт и коммуникации

550,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

550,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

550,0

15



Трансферты

0,5


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,5



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,5




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-504,5




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

504,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

504,5


01


Остатки бюджетных средств

504,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

504,5

 
  Приложение 10
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 28
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет села Кумсуат на 2025год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

27469,0

1



Налоговые поступления

4178,0


01


Подоходный налог

124,3



2

Индивидуальный подоходный налог

124,3


04


Hалоги на собственность

2722,2



1

Hалоги на имущество

43,9



3

Земельный налог

18,9



4

Hалог на транспортные средства

1939,7



5

Единый земельный налог

719,7


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1331,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1331,5

4



Поступления трансфертов

23291,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23291,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23291,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

28003,8

01



Государственные услуги общего характера

25340,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25340,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25340,2

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2662,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2662,8



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1562,8



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1000,0

15



Трансферты

0,8


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,8



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,8




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-534,8




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

534,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

534,8


01


Остатки бюджетных средств

534,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

534,8

 
  Приложение 11
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 31
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет села Львовское на 2025год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

29306,0

1



Налоговые поступления

5900,0


01


Подоходный налог

559,2



2

Индивидуальный подоходный налог

559,2


04


Hалоги на собственность

5340,8



1

Hалоги на имущество

52,6



3

Земельный налог

19,6



4

Hалог на транспортные средства

2391,9



5

Единый земельный налог

2876,7

4



Поступления трансфертов

23406,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23406,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23406,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

31072,2

01



Государственные услуги общего характера

24993,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24993,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24993,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6079,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6079,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1554,4



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

224,6



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4300,0

15



Трансферты

0,2


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,2




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-1766,2




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1766,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

1766,2


01


Остатки бюджетных средств

1766,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

1766,2

 
  Приложение 12
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 34
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет села Пригородное на 2025год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

40698,0

1



Налоговые поступления

7612,0


01


Подоходный налог

1030,5



2

Индивидуальный подоходный налог

1030,5


04


Hалоги на собственность

6131,5



1

Hалоги на имущество

62,9



3

Земельный налог

186,2



4

Hалог на транспортные средства

1320,8



5

Единый земельный налог

4561,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

450,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

450,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3380,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

3380,0



1

Продажа земли

3380,0

4



Поступления трансфертов

29706,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29706,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29706,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

43006,8

01



Государственные услуги общего характера

33697,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33697,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33697,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6871,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6871,9



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4371,9



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2000,0

12



Транспорт и коммуникации

2437,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2437,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2237,4



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

200,0

15



Трансферты

0,4


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,4



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,4




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-2308,8




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2308,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

2308,8


01


Остатки бюджетных средств

2308,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

2308,8

 
  Приложение 13
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 37
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет села Пятигорское на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

25489,0

1



Налоговые поступления

4000,0


01


Подоходный налог

951,4



2

Индивидуальный подоходный налог

951,4


04


Hалоги на собственность

3039,7



1

Hалоги на имущество

62,4



3

Земельный налог

7,4



4

Hалог на транспортные средства

1473,1



5

Единый земельный налог

1496,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8,9



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8,9

4



Поступления трансфертов

21489,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21489,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21489,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

26416,5

01



Государственные услуги общего характера

26174,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26174,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26174,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

242,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

242,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

242,1

15



Трансферты

0,3


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,3



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,3




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-927,5




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

927,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

927,5


01


Остатки бюджетных средств

927,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

927,5

 
  Приложение 14
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 40
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет села Тасоткель на 2025 год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

28188,4

1



Налоговые поступления

2524,7


01


Подоходный налог

21,8



2

Индивидуальный подоходный налог

21,8


04


Hалоги на собственность

2095,2



1

Hалоги на имущество

18,5



3

Земельный налог

37,3



4

Hалог на транспортные средства

1443,5



5

Единый земельный налог

595,9


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

407,7



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

407,7

2



Неналоговые поступления

48,7


01


Доходы от государственной собственности

48,7



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

48,7

4



Поступления трансфертов

25615,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25615,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25615,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

28273,0

01



Государственные услуги общего характера

25599,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25599,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25599,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1873,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1873,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1773,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,7

12



Транспорт и коммуникации

800,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800,0

15



Трансферты

0,3


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,3



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,3




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-85,0




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

85,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

85,0


01


Остатки бюджетных средств

85,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

85,0

 
  Приложение 15
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 43
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет села Тассуат на 2025год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

29971,0

1



Налоговые поступления

755,4


01


Подоходный налог

57,7



2

Индивидуальный подоходный налог

57,7


04


Hалоги на собственность

692,2



1

Hалоги на имущество

21,6



4

Hалог на транспортные средства

661,8



5

Единый земельный налог

8,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5,5



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

5,5

4



Поступления трансфертов

29215,6


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29215,6



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29215,6


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

30138,9

01



Государственные услуги общего характера

22926,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22926,9



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22926,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6355,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6355,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6055,7



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12



Транспорт и коммуникации

855,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

855,4



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

855,4

15



Трансферты

0,9


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,9



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,9




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-167,9




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

167,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

167,9


01


Остатки бюджетных средств

167,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

167,9

 
  Приложение 16
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 46
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет села Ушкарасу на 2025год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

22159,0

1



Налоговые поступления

2914,0


01


Подоходный налог

121,9



2

Индивидуальный подоходный налог

121,9


04


Hалоги на собственность

1758,9



1

Hалоги на имущество

13,4



3

Земельный налог

100,7



4

Hалог на транспортные средства

701,8



5

Единый земельный налог

943,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1033,2



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1033,2

4



Поступления трансфертов

19245,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19245,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19245,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

25507,8

01



Государственные услуги общего характера

22804,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22804,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22804,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

703,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

703,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

203,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

500,0

12



Транспорт и коммуникации

2000,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000,1



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000,1

15



Трансферты

0,2


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,2




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-3348,8




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3348,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

3348,8


01


Остатки бюджетных средств

3348,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

3348,8

 
  Приложение 17
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 28 ноября 2025 года
№ 8С-61/2
  Приложение 49
к решению Жаркаинского районного
маслихата от 25 декабря 2024года
№8С-43/2

Бюджет села Шойындыколь на 2025год

Категория

сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

35180,0

1



Налоговые поступления

12000,0


01


Подоходный налог

353,6



2

Индивидуальный подоходный налог

353,6


04


Hалоги на собственность

9436,0



1

Hалоги на имущество

28,7



3

Земельный налог

374,7



4

Hалог на транспортные средства

3881,0



5

Единый земельный налог

5151,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2210,4



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2210,4

4



Поступления трансфертов

23180,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23180,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23180,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

39677,8

01



Государственные услуги общего характера

25936,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25936,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25936,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4000,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

1900,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2100,0

12



Транспорт и коммуникации

9741,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9741,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9741,0

15



Трансферты

0,5


124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка, сельского округа

0,5



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) трансфертов

0,5




III. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




IV. Дефицит (профицит) бюджета 

-4497,8




V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4497,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

4497,8


01


Остатки бюджетных средств

4497,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

4497,8


Жарқайың аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С- 43/2 "2025-2027 жылдарға арналған Жарқайың ауданының Державин қаласы, ауылдық округтері мен ауылдарының бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Жарқайың аудандық мәслихатының 2025 жылғы 28 қарашадағы № 8С-61/2 шешімі

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 94 бабының 2 тармағына, 96 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабының 2-7 тармағына сәйкес, Жарқайың аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Жарқайың аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған Жарқайың ауданының Державин қаласы, ауылдық округтері мен ауылдарының бюджеттері туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 8С-43/2 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Державин қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 407 013,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 122 269,8 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер - 180,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 4 473,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 280 090,4 мың теңге;

      2) шығындар - 439 852,7 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (-32 839,5 ) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 32 839,5 мың теңге.

      2025 жылға арналған Державин қаласының бюджетінде аудандық аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 17 436,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025жылға арналған Державин қаласының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 262 654,4 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025-2027 жылдарға арналған Уәлихан ауылдық округінің бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 44 192,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер- 17 203,2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер -6,8 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 26 982,3 мың теңге;

      2) шығындар - 49 255,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (-5 063,3) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 5 063,3 мың теңге.

      2025 жылға арналған Уәлихан ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 16 805,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Уәлихан ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 10 177,3 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2025-2027 жылдарға арналған Костычево ауылдық округінің бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 44 480,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 13 944,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 30 536,0 мың теңге;

      2) шығындар - 48 997,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (- 4 517,6) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 4 517,6 мың теңге.

      2025 жылға арналған Костычево ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 9 491,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Костычево ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 21 045,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2025-2027 жылдарға арналған Нахимов ауылдық округінің бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 30 873,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 5 998,1 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер - 258,2 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 24 617,0 мың теңге;

      2) шығындар - 34 143,5 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (- 3 270,2) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3 270,2 мың теңге.

      2025 жылға арналған Нахимов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 8 600,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Нахимов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 16 017,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2025-2027 жылдарға арналған Отрадный ауылдық округінің бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 236 028,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 6 699,9 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 229 328,5 мың теңге;

      2) шығындар - 238 308,9 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (-2 280,5) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2 280,5 мың теңге.

      2025 жылға арналған Отрадный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 15 791,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Отрадный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 213 537,5 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      6-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2025-2027 жылдарға арналған Жаңадала ауылдық округінің бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 57 051,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 16 311,3 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер - 152,2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 575,6 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 40 012,0 мың теңге;

      2) шығындар - 64 128,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (-7 077,5) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 7 077,5 мың теңге.

      2025 жылға арналған Жаңадала ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 17 115,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Жаңадала ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 22 897,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2025-2027 жылдарға арналған Бірсуат ауылының бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 30 131,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 7 863,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 22 268,0 мың теңге;

      2) шығындар - 30 763,6 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (-632,6) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 632,6 мың теңге.

      2025 жылға арналған Бірсуат ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 9 062,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Бірсуат ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 13 206,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      8-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2025-2027 жылдарға арналған Гастелло ауылының бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер -32 138,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 11 091,1 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер -7,2 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 10,4 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 21 030,1 мың теңге;

      2) шығындар - 35 441,4 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (-3 302,6) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3 302,6 мың теңге.

      2025 жылға арналған Гастелло ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 12 923,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Гастелло ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 8 107,1 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      9-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. 2025-2027 жылдарға арналған Далабай ауылының бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 27 156,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 2 949,9 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 24 207,0 мың теңге;

      2) шығындар - 27 661,4 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (-504,5) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 504,5 мың теңге.

      2025 жылға арналған Далабай ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 7 245,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Далабай ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 16 962,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      10-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "10. 2025-2027 жылдарға арналған Құмсуат ауылының бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 27 469,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 4 178,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 23 291,0 мың теңге;

      2) шығындар - 28 003,8 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (-534,8) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 534,8 мың теңге.

      2025 жылға арналған Құмсуат ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 7 321,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Құмсуат ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 15 970,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      11-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. 2025-2027 жылдарға арналған Львов ауылының бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 29 306,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 5 900,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 23 406,0 мың теңге;

      2) шығындар - 31 072,2 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (-1 766,2) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 766,2 мың теңге.

      2025 жылға арналған Львов ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 8 177,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Львов ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 15 229,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      12-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "12. 2025-2027 жылдарға арналған Пригород ауылының бюджеті тиісінше 34, 35 және 36 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер -40 698,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 7 612,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 3 380,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 29 706,0 мың теңге;

      2) шығындар - 43 006,8 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (-2 308,8) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 2 308,8 мың теңге.

      2025 жылға арналған Пригород ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 16 380,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Пригород ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 13 326,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      13-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. 2025-2027 жылдарға арналған Пятигор ауылының бюджеті тиісінше 37, 38 және 39 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 25 489,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 4 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 21 489,0 мың теңге;

      2) шығындар - 26 416,5 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (-927,5) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 927,5 мың теңге.

      2025 жылға арналған Пятигор ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 8 344,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Пятигор ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 13 145,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      14-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "14. 2025-2027 жылдарға арналған Тасөткел ауылының бюджеті тиісінше 40, 41 және 42 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 28 188,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 2 524,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 48,7 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 25 615,0 мың теңге;

      2) шығындар - 28 273,0 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (-85,0) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 85,0 мың теңге.

      2025 жылға арналған Тасөткел ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 7 711,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Тасөткел ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 17 904,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      15-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. 2025-2027 жылдарға арналған Тассуат ауылының бюджеті тиісінше 43, 44 және 45 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 29 971,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 755,4 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 29 215,6 мың теңге;

      2) шығындар - 30 138,9 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (- 167,9) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 167,9 мың теңге.

      2025 жылға арналған Тассуат ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 8 123,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Тассуат ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 21 092,6 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      16-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "16. 2025-2027 жылдарға арналған Үшқарасу ауылының бюджеті тиісінше 46, 47 және 48 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 22 159,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 2 914,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 19 245,0 мың теңге;

      2) шығындар - 25 507,8 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (- 3 348,8) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 3 348,8 мың теңге.

      2025 жылға арналған Үшқарасу ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 5 453,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Үшқарасу ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 13 792,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.".

      17-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. 2025-2027 жылдарға арналған Шойындыкөл ауылының бюджеті тиісінше 49, 50 және 51 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 35 180,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер - 12 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі - 23 180,0 мың теңге;

      2) шығындар - 39 677,8 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) - (- 4 497,8) мың теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 4 497,8 мың теңге.

      2025 жылға арналған Шойындыкөл ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін бюджеттік бюджеттік субвенциялар 12 567,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      2025 жылға арналған Шойындыкөл ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 10 613,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.".

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жарқайың аудандық мәслихатының төрағасы А.Әлжанов

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
1 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
1 қосымша

2025 жылға арналған Державин қаласының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

407013,2

1



Салықтық түсімдер

122269,8


01


Табыс салығы

68068,7



2

Жеке табыс салығы

68068,7


04


Меншiкке салынатын салықтар

45243,1



1

Мүлiкке салынатын салықтар

819,8



3

Жер салығы

5767,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

38653,7



5

Бірыңғай жер салығы 

2,6


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

8958,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8123,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

835,0

2



Салықтық емес түсiмдер

180,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

180,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

180,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4473,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4473,0



1

Жерді сату

4473,0

4



Трансферттер түсімі

280090,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

280090,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

280090,4

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

439852,7

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

71968,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71968,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

71968,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

79108,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79108,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

31951,6



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3893,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

43264,2

12



Көлiк және коммуникация

288774,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

288774,7



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

87978,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

200796,7

15



Трансферттер

0,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,8



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,8




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-32839,5




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

32839,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

32839,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

32839,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

32839,5

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
2 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
4 қосымша

2025 жылға арналған Уәлихан ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

44192,3

1



Салықтық түсімдер

17203,2


01


Табыс салығы

2207,2



2

Жеке табыс салығы

2207,2


04


Меншiкке салынатын салықтар

14872,8



1

Мүлiкке салынатын салықтар

117,3



3

Жер салығы

429,9



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9225,6



5

Бірыңғай жер салығы 

5100,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

123,2



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

123,2

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6,8


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

6,8



1

Жерді сату

6,8

4



Трансферттер түсімі

26982,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26982,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26982,3

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

49255,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

35132,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35132,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35132,8

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12660,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12660,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4500,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7960,4

12



Көлiк және коммуникация

1462,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1462,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

947,5



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

514,5

15



Трансферттер

0,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,4




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5063,3




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5063,3

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

5063,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

5063,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5063,3

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
3 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
7 қосымша

2025 жылға арналған Костычево ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

44480,0

1



Салықтық түсімдер

13944,0


01


Табыс салығы

130,0



2

Жеке табыс салығы

130,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

13444,8



1

Мүлiкке салынатын салықтар

43,8



3

Жер салығы

87,6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2240,3



5

Бірыңғай жер салығы 

11073,1


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

369,2



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

369,2

4



Трансферттер түсімі

30536,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30536,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30536,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

48997,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

38321,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38321,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38321,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6504,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6504,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5344,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1160,0

12



Көлiк және коммуникация

4171,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4171,1



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4171,1

15



Трансферттер

0,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,6




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4517,6




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4517,6

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4517,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4517,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4517,6

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
4 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
10 қосымша

2025 жылға арналған Нахимов ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

30873,3

1



Салықтық түсімдер

5998,1


01


Табыс салығы

125,1



2

Жеке табыс салығы

125,1


04


Меншiкке салынатын салықтар

4990,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

41,8



3

Жер салығы

12,4



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1422,9



5

Бірыңғай жер салығы 

3512,9


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

883,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

883,0

2



Салықтық емес түсiмдер

258,2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

258,2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

258,2

4



Трансферттер түсімі

24617,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24617,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24617,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

34143,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26896,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26896,7



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26896,7

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6246,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6246,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5096,2



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

150,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1000,0

12



Көлiк және коммуникация

1000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

15



Трансферттер

0,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,6




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3270,2




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3270,2

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3270,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3270,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3270,2

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
5 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
13 қосымша

2025 жылға арналған Отрадный ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

236028,4

1



Салықтық түсімдер

6699,9


01


Табыс салығы

892,7



2

Жеке табыс салығы

892,7


04


Меншiкке салынатын салықтар

5584,1



1

Мүлiкке салынатын салықтар

65,0



3

Жер салығы

47,1



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2548,4



5

Бірыңғай жер салығы 

2923,6


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

223,1



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

223,1

4



Трансферттер түсімі

229328,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

229328,5



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

229328,5

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

238308,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30969,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30969,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30969,5

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4360,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4360,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4100,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

160,0

12



Көлiк және коммуникация

758,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

758,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

758,0

13



Басқалар

202220,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

202220,5



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

202220,5

15



Трансферттер

0,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,9



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,9




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2280,5




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2280,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2280,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2280,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2280,5

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
6 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
16 қосымша

2025 жылға арналған Жаңадала ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

57051,1

1



Салықтық түсімдер

16311,3


01


Табыс салығы

1646,3



2

Жеке табыс салығы

1646,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

12083,1



1

Мүлiкке салынатын салықтар

107,6



3

Жер салығы

155,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4354,2



5

Бірыңғай жер салығы 

7466,3


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2581,9



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2581,9

2



Салықтық емес түсiмдер

152,2


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

41,4



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

41,4


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

110,8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

110,8

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

575,6


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

575,6



1

Жерді сату

575,6

4



Трансферттер түсімі

40012,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

40012,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

40012,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

64128,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

53193,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53193,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53193,2

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9721,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9271,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2971,8



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6100,0

12



Көлiк және коммуникация

1663,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1663,1



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1613,1



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

50,0

15



Трансферттер

0,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,5




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-7077,5




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

7077,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

7077,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

7077,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7077,5

  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
7 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
19 қосымша

2025 жылға арналған Бірсуат ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

30131,0

1



Салықтық түсімдер

7863,0


01


Табыс салығы

433,4



2

Жеке табыс салығы

433,4


04


Меншiкке салынатын салықтар

6533,1



1

Мүлiкке салынатын салықтар

30,0



3

Жер салығы

270,4



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4155,5



5

Бірыңғай жер салығы 

2077,2


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

896,5



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

896,5

4



Трансферттер түсімі

22268,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22268,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22268,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

30763,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

23763,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23763,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23763,3

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5000,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2000,0

12



Көлiк және коммуникация

2000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,0

15



Трансферттер

0,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,3




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-632,6




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

632,6

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

632,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

632,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

632,6

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
8 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
22 қосымша

2025 жылға арналған Гастелло ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

32138,8

1



Салықтық түсімдер

11091,1


01


Табыс салығы

1753,1



2

Жеке табыс салығы

1753,1


04


Меншiкке салынатын салықтар

9215,8



1

Мүлiкке салынатын салықтар

51,2



3

Жер салығы

375,5



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2180,8



5

Бірыңғай жер салығы 

6608,3


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

122,2



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

122,2

2



Салықтық емес түсiмдер

7,2


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

7,2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

7,2

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10,4


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

10,4



1

Жерді сату

10,4

4



Трансферттер түсімі

21030,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21030,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21030,1

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

35441,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24820,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24820,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24820,1

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7528,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7528,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2591,2



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4937,6

12



Көлiк және коммуникация

3092,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3092,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2692,0



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

400,0

15



Трансферттер

0,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,5




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3302,6




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3302,6

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3302,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3302,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3302,6

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
9 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
25 қосымша

2025 жылға арналған Далабай ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

27156,9

1



Салықтық түсімдер

2949,9


04


Меншiкке салынатын салықтар

2190,9



1

Мүлiкке салынатын салықтар

23,0



3

Жер салығы

5,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

417,3



5

Бірыңғай жер салығы 

1745,6


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

759,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

759,0

4



Трансферттер түсімі

24207,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24207,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24207,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

27661,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26810,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26810,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26810,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

300,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

300,0

12



Көлiк және коммуникация

550,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

550,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

550,0

15



Трансферттер

0,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,5




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-504,5




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

504,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

504,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

504,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

504,5

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
10 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
28 қосымша

2025 жылға арналған Құмсуат ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

27469,0

1



Салықтық түсімдер

4178,0


01


Табыс салығы

124,3



2

Жеке табыс салығы

124,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

2722,2



1

Мүлiкке салынатын салықтар

43,9



3

Жер салығы

18,9



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1939,7



5

Бірыңғай жер салығы 

719,7


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1331,5



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1331,5

4



Трансферттер түсімі

23291,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23291,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23291,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

28003,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25340,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25340,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25340,2

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2662,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2662,8



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1562,8



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1000,0

15



Трансферттер

0,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,8



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,8




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-534,8




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

534,8

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

534,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

534,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

534,8

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
11 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
31 қосымша

2025 жылға арналған Львов ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

29306,0

1



Салықтық түсімдер

5900,0


01


Табыс салығы

559,2



2

Жеке табыс салығы

559,2


04


Меншiкке салынатын салықтар

5340,8



1

Мүлiкке салынатын салықтар

52,6



3

Жер салығы

19,6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2391,9



5

Бірыңғай жер салығы 

2876,7

4



Трансферттер түсімі

23406,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23406,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23406,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

31072,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

24993,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24993,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24993,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6079,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6079,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1554,4



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

224,6



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4300,0

15



Трансферттер

0,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,2




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1766,2




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1766,2

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1766,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1766,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1766,2

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
12 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
34 қосымша

2025 жылға арналған Пригород ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

40698,0

1



Салықтық түсімдер

7612,0


01


Табыс салығы

1030,5



2

Жеке табыс салығы

1030,5


04


Меншiкке салынатын салықтар

6131,5



1

Мүлiкке салынатын салықтар

62,9



3

Жер салығы

186,2



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1320,8



5

Бірыңғай жер салығы 

4561,6


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

450,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

450,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3380,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3380,0



1

Жерді сату

3380,0

4



Трансферттер түсімі

29706,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29706,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29706,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

43006,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

33697,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33697,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33697,1

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6871,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6871,9



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4371,9



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2000,0

12



Көлiк және коммуникация

2437,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2437,4



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2237,4



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

200,0

15



Трансферттер

0,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,4




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2308,8




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2308,8

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2308,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2308,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2308,8

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
13 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
37 қосымша

2025 жылға арналған Пятигор ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

25489,0

1



Салықтық түсімдер

4000,0


01


Табыс салығы

951,4



2

Жеке табыс салығы

951,4


04


Меншiкке салынатын салықтар

3039,7



1

Мүлiкке салынатын салықтар

62,4



3

Жер салығы

7,4



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1473,1



5

Бірыңғай жер салығы 

1496,8


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

8,9



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8,9

4



Трансферттер түсімі

21489,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21489,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21489,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

26416,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

26174,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26174,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26174,1

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

242,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

242,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

242,1

15



Трансферттер

0,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,3




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-927,5




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

927,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

927,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

927,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

927,5

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
14 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
40 қосымша

2025 жылға арналған Тасөткел ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

28188,4

1



Салықтық түсімдер

2524,7


01


Табыс салығы

21,8



2

Жеке табыс салығы

21,8


04


Меншiкке салынатын салықтар

2095,2



1

Мүлiкке салынатын салықтар

18,5



3

Жер салығы

37,3



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1443,5



5

Бірыңғай жер салығы

595,9


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

407,7



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

407,7

2



Салықтық емес түсiмдер

48,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

48,7



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

48,7

4



Трансферттер түсімі

25615,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25615,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25615,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

28273,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25599,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25599,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25599,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1873,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1873,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1773,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,7

12



Көлiк және коммуникация

800,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800,0

15



Трансферттер

0,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,3




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-85,0




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

85,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

85,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

85,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

85,0

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С- шешіміне
15 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
43 қосымша

2025 жылға арналған Тассуат ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

29971,0

1



Салықтық түсімдер

755,4


01


Табыс салығы

57,7



2

Жеке табыс салығы

57,7


04


Меншiкке салынатын салықтар

692,2



1

Мүлiкке салынатын салықтар

21,6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

661,8



5

Бірыңғай жер салығы

8,8


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5,5



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

5,5

4



Трансферттер түсімі

29215,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29215,6



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29215,6

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

30138,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

22926,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22926,9



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22926,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6355,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6355,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6055,7



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

200,0

12



Көлiк және коммуникация

855,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

855,4



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

855,4

15



Трансферттер

0,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,9



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,9




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-167,9




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

167,9

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

167,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

167,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

167,9

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
16 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
46 қосымша

2025 жылға арналған Үшқарасу ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

22159,0

1



Салықтық түсімдер

2914,0


01


Табыс салығы

121,9



2

Жеке табыс салығы

121,9


04


Меншiкке салынатын салықтар

1758,9



1

Мүлiкке салынатын салықтар

13,4



3

Жер салығы

100,7



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

701,8



5

Бірыңғай жер салығы

943,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1033,2



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1033,2

4



Трансферттер түсімі

19245,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19245,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19245,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

25507,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

22804,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22804,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22804,5

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

703,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

703,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

203,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

500,0

12



Көлiк және коммуникация

2000,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000,1



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000,1

15



Трансферттер

0,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,2




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3348,8




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3348,8

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3348,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3348,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3348,8

 
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 28 қарашадағы
№ 8С-61/2 шешіміне
17 қосымша
  Жарқайың аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 8С-43/2 шешіміне
49 қосымша

2025 жылға арналған Шойындыкөл ауылының бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I.Кірістер

35180,0

1



Салықтық түсімдер

12000,0


01


Табыс салығы

353,6



2

Жеке табыс салығы

353,6


04


Меншiкке салынатын салықтар

9436,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

28,7



3

Жер салығы

374,7



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3881,0



5

Бірыңғай жер салығы

5151,6


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2210,4



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2210,4

4



Трансферттер түсімі

23180,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23180,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23180,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

39677,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25936,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25936,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25936,3

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4000,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1900,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2100,0

12



Көлiк және коммуникация

9741,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9741,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

9741,0

15



Трансферттер

0,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5



048

Пайдаланылмаған (толықпайдаланылмаған) нысаналытрансферттерді қайтару

0,5




III. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




ІV. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4497,8




V. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4497,8

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4497,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4497,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4497,8