Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 484 061,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 237 482,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 500,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 244 079,9 тысяч тенге;
2) затраты – 498 429,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -14 367,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 367,7 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 417 725,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16 845,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 392,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 32,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 400 456,0 тысяч тенге;
2) затраты – 424 225,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 500,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 500,0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 90 812,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 530,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 400,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 74 882,8 тысяч тенге;
2) затраты – 133 293,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -42 480,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 42 480,4 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 231 995,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 17 900,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 400,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 213 553,9 тысяч тенге;
2) затраты – 242 047,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 051,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 051,2 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Улентинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 524,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 907,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 160,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 500,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 35 957,2 тысяч тенге;
2) затраты – 56 395,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 871,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 871,5 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 818,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 564,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 356,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 23 897,3 тысяч тенге;
2) затраты – 37 518,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 700,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 700,0 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Куншалганского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 680,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 857,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33 823,2 тысяч тенге;
2) затраты – 39 880,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 200,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 200,0 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Койтасского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 25 757,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 148,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 18 609,3 тысяч тенге;
2) затраты – 35 361,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 603,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 603,9 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Бестогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 076,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 17 005,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 000,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 787,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 283,0 тысяч тенге;
2) затраты – 54 877,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -16 801,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 801,3 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Акмырзинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 305 937,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 17 710,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 416,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 286 811,5 тысяч тенге;
2) затраты – 308 344,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 407,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 407,4 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет села Аксуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 007,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 579,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 428,6 тысяч тенге;
2) затраты – 29 093,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -85,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 85,7 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет села Селетинское на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 896,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 561,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 175,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 196,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 23 964,0 тысяч тенге;
2) затраты – 55 570,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15 674,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 674,3 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет села Майлан на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 286 907,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 47 085,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 896,3 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 227 925,0 тысяч тенге;
2) затраты – 375 833,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -88 926,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 88 926,0 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет села Бозтал на 2025-2027 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 137 211,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 355,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 59,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 442,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 130 354,2 тысяч тенге;
2) затраты – 139 905,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 694,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 694,1 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Ерейментауского районного маслихата | М. Абжиков |
| Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Бюджет города Ерейментау на 2025 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 484 061,9 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 237 482,0 | ||
01 | Подоходный налог | 122 400,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 122 400,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 53 804,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 1 272,0 | ||
3 | Земельный налог | 3 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 49 532,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 61 278,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 60 993,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 285,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 2 500,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 500,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 500,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 244 079,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 244 079,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 244 079,9 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 498 429,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 906,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 906,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 013,2 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 892,8 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 323 667,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 323 667,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 97 427,2 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 16 392,9 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 1 870,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 207 976,9 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 105 493,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 493,5 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 100 338,2 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 155,3 | ||
15 | Трансферты | 363,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 363,1 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 363,1 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -14 367,7 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 14 367,7 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 14 367,7 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 14 367,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 14 367,7 | ||
| Приложение 2 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 417 725,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 845,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 800,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 800,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 945,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 200,0 | ||
3 | Земельный налог | 552,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 193,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 100,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5 100,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 392,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 310,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 310,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 82,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 82,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 32,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 32,0 | ||
1 | Продажа земли | 32,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 400 456,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 400 456,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 400 456,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 424 225,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 452,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 452,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 452,5 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 235,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 235,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 705,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 730,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 800,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 567,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 567,5 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 567,5 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
13 | Прочие | 367 970,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 367 970,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 367 970,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 500,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 6 500,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 500,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 500,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 500,0 | ||
| Приложение 3 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 7 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Бюджет Тайбайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 90 812,8 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 530,0 | ||
01 | Подоходный налог | 3 564,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 564,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 366,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 100,0 | ||
3 | Земельный налог | 465,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 801,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 600,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 600,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 400,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 400,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 400,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 74 882,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 882,8 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 882,8 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 133 293,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 425,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 425,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 761,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 664,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 805,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 805,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 300,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 480,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 025,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 382,8 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 382,8 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 380,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 39 002,8 | ||
15 | Трансферты | 35 680,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 680,4 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 35 680,4 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -42 480,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 42 480,4 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 42 480,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 42 480,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 42 480,4 | ||
| Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 10 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Бюджет Тургайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 231 995,9 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17 900,0 | ||
01 | Подоходный налог | 8 290,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 290,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 110,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 91,0 | ||
3 | Земельный налог | 444,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 575,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 500,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 142,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 142,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 142,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 400,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 400,0 | ||
1 | Продажа земли | 400,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 213 553,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 213 553,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 213 553,9 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 242 047,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 579,5 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 579,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 892,3 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 687,2 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 876,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 876,3 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 269,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 668,8 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 938,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 126,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 126,3 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 124,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 002,3 | ||
13 | Прочие | 182 461,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 182 461,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 182 461,0 | ||
15 | Трансферты | 4,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -10 051,2 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 10 051,2 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 051,2 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 10 051,2 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 051,2 | ||
| Приложение 5 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 13 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Бюджет Улентинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 52 524,2 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 907,0 | ||
01 | Подоходный налог | 4 100,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 100,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 607,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 70,0 | ||
3 | Земельный налог | 600,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 937,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 200,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6 200,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 160,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 160,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 160,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 1 500,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 500,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 500,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 35 957,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 957,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 35 957,2 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 56 395,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 021,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 021,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 021,7 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 474,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 474,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 624,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 850,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 900,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 900,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 900,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 871,5 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 3 871,5 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 871,5 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 871,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 871,5 | ||
| Приложение 6 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 16 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2025 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 34 818,3 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 564,4 | ||
01 | Подоходный налог | 3 288,3 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 288,3 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 450,8 | ||
1 | Налоги на имущество | 130,7 | ||
3 | Земельный налог | 87,6 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 527,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 705,5 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 825,3 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 825,3 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 356,6 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 356,6 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 1 356,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 897,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 897,3 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 37 518,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 720,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 720,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 720,2 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 098,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 098,1 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 121,1 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 177,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 200,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 200,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 700,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 2 700,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 700,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 700,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 700,0 | ||
| Приложение 7 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 19 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Бюджет Куншалганского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 37 680,2 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 857,0 | ||
01 | Подоходный налог | 225,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 225,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 449,7 | ||
1 | Налоги на имущество | 36,0 | ||
3 | Земельный налог | 1,4 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 662,5 | ||
5 | Единый земельный налог | 749,8 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 182,3 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 182,3 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 33 823,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 823,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33 823,2 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 39 880,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 416,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 416,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 916,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7 500,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 063,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 063,3 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 440,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 223,3 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 400,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 400,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 200,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 2 200,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 200,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 200,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 200,0 | ||
| Приложение 8 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 22 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Бюджет Койтасского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 25 757,3 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7 148,0 | ||
01 | Подоходный налог | 500,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 500,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 748,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 20,0 | ||
3 | Земельный налог | 77,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 651,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 900,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 900,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 18 609,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 609,3 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 609,3 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 35 361,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 351,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 351,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 351,3 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 932,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 932,9 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 100,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 890,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 1 665,9 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 277,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 077,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 077,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 077,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 603,9 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 9 603,9 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 603,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 603,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 603,9 | ||
| Приложение 9 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 25 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Бюджет Бестогайского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 38 076,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17 005,2 | ||
01 | Подоходный налог | 291,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 291,5 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 065,7 | ||
1 | Налоги на имущество | 46,4 | ||
3 | Земельный налог | 49,7 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 807,2 | ||
5 | Единый земельный налог | 162,4 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 12 648,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 12 648,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 000,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 000,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 000,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 787,8 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 787,8 | ||
1 | Продажа земли | 103,8 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 684,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 17 283,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 283,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 283,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 54 877,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 162,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 162,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 662,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7 500,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 935,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 935,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 030,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 535,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 370,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 780,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 780,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 780,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 0,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -16 801,3 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 16 801,3 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 16 801,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 16 801,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 16 801,3 | ||
| Приложение 10 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 28 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 305 937,5 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17 710,0 | ||
01 | Подоходный налог | 977,4 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 977,4 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 683,1 | ||
1 | Налоги на имущество | 64,0 | ||
3 | Земельный налог | 35,1 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 584,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 049,5 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14 049,5 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 1 416,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 416,0 | ||
1 | Продажа земли | 1 416,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 286 811,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 286 811,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 286 811,5 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 308 344,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 302,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 302,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 802,3 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 16 500,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 641,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 641,9 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 338,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 303,9 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 430,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 430,7 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 846,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 584,7 | ||
13 | Прочие | 247 970,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 247 970,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 247 970,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 407,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 2 407,4 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 407,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 407,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 407,4 | ||
| Приложение 11 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 31 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Бюджет села Аксуат на 2025 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 29 007,6 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 579,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 412,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 412,5 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 896,3 | ||
1 | Налоги на имущество | 68,5 | ||
3 | Земельный налог | 34,2 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 793,6 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 270,2 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 270,2 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 25 428,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 428,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25 428,6 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 29 093,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 26 514,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 514,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 514,6 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 611,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 611,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 176,1 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 535,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 899,9 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 882,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 882,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 882,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 85,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85,7 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 85,7 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -85,7 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 85,7 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 85,7 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 85,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 85,7 | ||
| Приложение 12 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 34 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Бюджет села Селетинское на 2025 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 39 896,0 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 561,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 056,4 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 056,4 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 059,1 | ||
1 | Налоги на имущество | 62,7 | ||
3 | Земельный налог | 89,5 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 473,9 | ||
5 | Единый земельный налог | 433,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11 445,5 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11 445,5 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 175,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 175,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 175,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 196,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 196,0 | ||
1 | Продажа земли | 196,0 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 23 964,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 964,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 964,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 55 570,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 293,4 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 293,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 793,4 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7 500,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 410,3 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 410,3 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 400,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 450,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 560,3 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 850,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 850,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 850,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | ||
15 | Трансферты | 16,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16,6 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 16,6 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -15 674,3 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 15 674,3 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 674,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 674,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 674,3 | ||
| Приложение 13 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 37 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Бюджет села Майлан на 2025 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 286 907,1 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 47 085,8 | ||
01 | Подоходный налог | 26 408,6 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 26 408,6 | ||
04 | Налоги на собственность | 10 553,5 | ||
1 | Налоги на имущество | 176,6 | ||
3 | Земельный налог | 721,2 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 7 568,1 | ||
5 | Единый земельный налог | 2 087,6 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 123,7 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 10 123,7 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 11 896,3 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 11 896,3 | ||
1 | Продажа земли | 6 763,8 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 5 132,5 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 227 925,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 227 925,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 227 925,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 375 833,1 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 266,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 266,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 766,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 22 500,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 100 037,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 037,6 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 721,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 38 598,2 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 60 718,4 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 698,6 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 698,6 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 128,8 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 569,8 | ||
13 | Прочие | 215 830,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 215 830,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 215 830,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -88 926,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 88 926,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 88 926,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 88 926,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 88 926,0 | ||
| Приложение 14 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 40 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Бюджет села Бозтал на 2025 год
Категория | Сумма, тыс.тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 137 211,2 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 355,6 | ||
01 | Подоходный налог | 1 936,7 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 936,7 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 948,2 | ||
1 | Налоги на имущество | 65,1 | ||
3 | Земельный налог | 0,5 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 708,1 | ||
5 | Единый земельный налог | 174,5 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 470,7 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 470,7 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0,0 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 59,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 59,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 59,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 442,4 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 442,4 | ||
1 | Продажа земли | 442,4 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 130 354,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 130 354,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 130 354,2 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 139 905,3 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 27 628,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 628,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 628,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 476,1 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 476,1 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 247,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 229,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 0,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 467,2 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 467,2 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 535,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 932,2 | ||
13 | Прочие | 107 334,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 334,0 | ||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 107 334,0 | ||
15 | Трансферты | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 694,1 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 2 694,1 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 694,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 694,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 694,1 | ||
| Приложение 15 к решению Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2025 года № 8С-48/4-25 |
|
| Приложение 43 к решению Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 |
Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2025 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
Наименование | Всего, тысяч тенге | В том числе | ||
Из республи-канского бюджета | Из областного бюджета | Из районного бюджета | ||
Всего | 1 443 869,9 | 985,0 | 1 160 563,8 | 282 321,1 |
Целевые текущие трансферты | 1 443 869,9 | 985,0 | 1 160 563,8 | 282 321,1 |
Аппарат акима города Ерейментау | 192 719,9 | 25,0 | 0,0 | 192 694,9 |
На оплату труда государственных служащих | 4 180,4 | 0,0 | 0,0 | 4 180,4 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации | 660,6 | 0,0 | 0,0 | 660,6 |
На благоустройство территорий жилых домов | 57 177,8 | 0,0 | 0,0 | 57 177,8 |
На сбор и вывоз негабаритного мусора | 7 832,9 | 0,0 | 0,0 | 7 832,9 |
На ремонт уличного освещения | 60 891,6 | 0,0 | 0,0 | 60 891,6 |
На ремонт памятника | 3 523,0 | 0,0 | 0,0 | 3 523,0 |
На изготовление и установку дорожного ограждения | 15 705,6 | 0,0 | 0,0 | 15 705,6 |
На проведение ямочного ремонта автодорог | 40 480,0 | 0,0 | 0,0 | 40 480,0 |
На проведение благоустройства (приобретение оборудования) | 806,0 | 0,0 | 0,0 | 806,0 |
На обновление дорожной разметки | 1 437,0 | 0,0 | 0,0 | 1 437,0 |
Аппарат акима Тайбайского сельского округа | 42 702,8 | 96,0 | 39 002,8 | 3 604,0 |
На оплату труда государственных служащих | 2 979,0 | 0,0 | 0,0 | 2 979,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 96,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Мамбеталина, К.Камысбаева, Е.Хамзина село Малтабар 1,5 км Тайбайского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области 0-0,665 км 0-0,675 км 0-0,16 км | 39 002,8 | 0,0 | 39 002,8 | 0,0 |
Аппарат акима Куншалганского сельского округа | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 625,0 |
На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации | 9 187,2 | 67,0 | 0,0 | 9 120,2 |
На оплату труда государственных служащих | 1 620,2 | 0,0 | 0,0 | 1 620,2 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
На приобретение служебного автомобиля | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |
Аппарат акима Бестогайского сельского округа | 1 474,0 | 102,0 | 0,0 | 1 372,0 |
На оплату труда государственных служащих | 1 372,0 | 0,0 | 0,0 | 1 372,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 102,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 |
Аппарат акима Акмырзинского сельского округа | 268 616,5 | 16,0 | 247 970,0 | 20 630,5 |
На оплату труда государственных служащих | 1 956,0 | 0,0 | 0,0 | 1 956,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги улицы Ынтымак, Бейбитшилик-Тауелсезик, Бимжанова, Жастар, Ынтымак-Достар села Акмырза Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 247 970,0 | 0,0 | 247 970,0 | 0,0 |
На приобретение служебного автомобиля | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |
На приобретение здания для размещения аппарата акима | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 |
На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации | 589,8 | 0,0 | 0,0 | 589,8 |
На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог | 1 584,7 | 0,0 | 0,0 | 1 584,7 |
Аппарат акима села Аксуат | 2 215,6 | 56,0 | 0,0 | 2 159,6 |
На оплату труда государственных служащих | 1 569,8 | 0,0 | 0,0 | 1 569,8 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации | 589,8 | 0,0 | 0,0 | 589,8 |
Аппарат акима Улентинского сельского округа | 19 185,2 | 75,0 | 0,0 | 19 110,2 |
На оплату труда государственных служащих | 1 721,3 | 0,0 | 0,0 | 1 721,3 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
На ремонт кровли здания аппарата акима | 17 388,9 | 0,0 | 0,0 | 17 388,9 |
Аппарат акима села Майлан | 217 643,0 | 58,0 | 215 830,0 | 1 755,0 |
На оплату труда государственных служащих | 1 755,0 | 0,0 | 0,0 | 1 755,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги ул. Киселева - 2,73 км, ул. Селетинская - 2,10 км, ул. Достык - 1,26 км, ул. Целинная - 1,13 км, ул. Ардагер - 0,95 км, ул. Жастар - 0,72 км в селе Майлан Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 215 830,0 | 0,0 | 215 830,0 | 0,0 |
Аппарат акима села Бозтал | 110 040,2 | 148,0 | 107 334,0 | 2 558,2 |
На оплату труда государственных служащих | 1 626,0 | 0,0 | 0,0 | 1 626,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 148,0 | 148,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги улиц Достык 320 м, Тауелсездик -1900 м, Момышулы -2800 м, вьездная дорога села Бозтал Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 107 334,0 | 0,0 | 107 334,0 | 0,0 |
На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог | 932,2 | 0,0 | 0,0 | 932,2 |
Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра | 3 473,3 | 58,0 | 0,0 | 3 415,3 |
На оплату труда государственных служащих | 1 915,3 | 0,0 | 0,0 | 1 915,3 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Олжабай батыра Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
На зимнее содержание автомобильных дорог | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа | 371 375,0 | 97,0 | 367 970,0 | 3 308,0 |
На оплату труда государственных служащих | 3 308,0 | 0,0 | 0,0 | 3 308,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 97,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Хамзеулы Жунис км 0-3,8, ул. Атаконыс км 0-1,89, ул. Ынтымак 0-1,1, ул. Желтоксан км 0-0,695, ул. Сагата Жекишева км 0-2,36 с.Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области | 231 050,0 | 0,0 | 231 050,0 | 0,0 |
Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул. Мухтара Ауэзова км 0-1,010, ул. Армандастар км 0-0,65 , ул.Андрея Риммера км 0-0,42, ул.Ыбырая Алтынсарина км 0-2,461, ул.Сарыжайлау км 0-2,050, ул.Кулыша Досмагамбетова км 0-1,21 с.Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области | 136 920,0 | 0,0 | 136 920,0 | 0,0 |
Аппарат акима Койтасского сельского округа | 2 067,3 | 42,0 | 0,0 | 2 025,3 |
На оплату труда государственных служащих | 1 400,1 | 0,0 | 0,0 | 1 400,1 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации | 625,2 | 0,0 | 0,0 | 625,2 |
Аппарат акима Тургайского сельского округа | 192 140,9 | 90,0 | 182 457,0 | 9 593,9 |
На оплату труда государственных служащих | 2 093,9 | 0,0 | 0,0 | 2 093,9 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
Средний ремонт автомобильной дороги улиц Гагарина (0,725 км), Сейфуллина (0,75 км), Адилет (1,2 км) в селе Тургай, улица.Достык (3,1 км) в селе Нижний Тургай Ерейментауского района в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 182 457,0 | 0,0 | 182 457,0 | 0,0 |
На приобретение служебного автомобиля | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |
Аппарат акима села Селетинское | 11 029,0 | 55,0 | 0,0 | 10 974,0 |
На оплату труда государственных служащих | 1 626,0 | 0,0 | 0,0 | 1 626,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
На приобретение служебного автомобиля | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |
На оплату труда внештатных работников | 1 848,0 | 0,0 | 0,0 | 1 848,0 |