О районном бюджете на 2026-2028 годы

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 19 декабря 2025 года № 8С-47/2-25

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 11 настоящего решения.

      В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 7, пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 3 667 806,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 199 686,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 12 389,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 4 827,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 450 904,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 3 667 806,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 27 179,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 51 900,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 24 721,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -27 179,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 27 179,0 тысяч тенге.

      2. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2026 год бюджетные кредиты из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 51 900,0 тысяч тенге.

      3. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2026 год целевые трансферты из областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.

      Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата района.

      4. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2026 год бюджетные изъятия из бюджетов города, сел и сельских округов в сумме 58 588,0 тысяч тенге, в том числе:

      город Ерейментау 53 973,0 тысяч тенге;

      село Майлан 4 615,0 тысяч тенге.

      5. Учесть на 2026 год объем бюджетных изъятий из районного бюджета в сумме 1 054 436,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что в районном бюджете на 2026 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам сел и сельских округов, в сумме 296 493,0 тысяч тенге, в том числе:

      Еркиншиликскому сельскому округу 26 933,0 тысяч тенге;

      Тайбайскому сельскому округу 33 652,0 тысяч тенге;

      Тургайскому сельскому округу 24 808,0 тысяч тенге;

      Улентинскому сельскому округу 25 242,0 тысяч тенге;

      сельскому округу имени Олжабай батыра 25 305,0 тысяч тенге;

      Куншалганскому сельскому округу 25 136,0 тысяч тенге;

      Койтасскому сельскому округу 20 458,0 тысяч тенге;

      Бестогайскому сельскому округу 19 134,0 тысяч тенге;

      Акмырзинскому сельскому округу 22 436,0 тысяч тенге;

      селу Аксуат 25 300,0 тысяч тенге;

      селу Селетинское 23 452,0 тысяч тенге;

      селу Бозтал 24 637,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2026 год в сумме 43 250,0 тысяч тенге.

      8. Установить на 2026-2028 годы бюджетные изъятия из бюджетов города, сел и сельских округов согласно приложению 5 к настоящему решению.

      9. Установить на 2026-2028 годы объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам сел и сельских округов согласно приложению 6 к настоящему решению.

      10. Учесть в расходах города, сел и сельских округов на 2026-2028 годы объемы целевых трансфертов общего характера согласно приложению 7 к настоящему решению.

      11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Ерейментауского районного маслихата М. Абжиков

  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ 8С-47/2-25

Районный бюджет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

3 667 806,0

1



Налоговые поступления

3 199 686,0


01


Подоходный налог

2 251 934,0



1

Корпоративный подоходный налог

1 313 133,0



2

Индивидуальный подоходный налог

938 801,0


04


Налоги на собственность

885 717,0



1

Налоги на имущество

883 440,0



3

Земельный налог

1 120,0



4

Налог на транспортные средства

1 157,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

34 067,0



2

Акцизы

3 685,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

13 010,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

17 372,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

27 968,0



1

Государственная пошлина

27 968,0

2



Неналоговые поступления

12 389,0


01


Доходы от государственной собственности

6 972,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 416,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

256,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

300,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

150,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды

150,0


06


Прочие неналоговые поступления

5 267,0



1

Прочие неналоговые поступления

5 267,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4 827,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 936,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 936,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

891,0



1

Продажа земли

891,0

5



Поступления трансфертов

450 904,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

58 588,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

58 588,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

392 316,0



2

Трансферты из областного бюджета

392 316,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

3 667 806,0

01



Государственные услуги общего характера

516 153,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 794,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

56 794,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

0,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

239 850,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

239 850,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

47 155,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

46 605,0



007

Капитальные расходы государственного органа

550,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

89 657,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

87 144,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 533,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

980,0



015

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

46 811,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

46 811,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

35 886,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

35 886,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0

02



Оборона

90 739,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

90 739,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

18 392,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

2 838,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

69 509,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 166,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 166,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 166,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

433 678,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

433 003,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

70 481,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

39 257,0



005

Государственная адресная социальная помощь

14 389,0



006

Оказание жилищной помощи

455,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

76 786,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 143,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

293,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

71 389,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

63 312,0



021

Капитальные расходы государственного органа

0,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

54 119,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

28 516,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 000,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 863,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

675,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

675,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

121 839,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

80 839,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

50 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

2 575,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

28 264,0



028

Развитие коммунального хозяйства

0,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

41 000,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

0,0



005

Развитие коммунального хозяйства

0,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

0,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

41 000,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

601 123,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

548 317,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

63 656,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

32 240,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

16 994,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

124 274,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

24 112,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

287 041,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

52 806,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

23 448,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 664,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

24 694,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



075

Строительство сетей связи

0,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

17 199,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 199,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

17 199,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

0,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

24 549,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

24 549,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

24 549,0



017

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0,0

12



Транспорт и коммуникации

167 203,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

167 203,0



020

Развитие транспортной инфраструктуры

0,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

150 398,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

16 805,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

0,0

13



Прочие

277 610,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

43 250,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

43 250,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

0,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

234 360,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

234 360,0



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

63 618,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 618,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

63 618,0

15



Трансферты

1 350 929,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 350 929,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0



007

Бюджетные изъятия

1 054 436,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0



038

Субвенции

296 493,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

27 179,0




Бюджетные кредиты

51 900,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

51 900,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

51 900,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

51 900,0




Погашение бюджетных кредитов

24 721,0

6



Погашение бюджетных кредитов

24 721,0


01


Погашение бюджетных кредитов

24 721,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

24 721,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-27 179,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

27 179,0




Поступление займов

51 900,0

8



Поступление займов

51 900,0


01


Внутренние государственные займы

51 900,0



2

Договоры займа

51 900,0

16



Погашение займов

24 721,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

24 721,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

24 721,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 2
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ 8С-47/2-25

Районный бюджет на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

3 863 885,0

1



Налоговые поступления

3 792 271,0


01


Подоходный налог

2 800 142,0



1

Корпоративный подоходный налог

1 592 526,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 207 616,0


04


Налоги на собственность

927 192,0



1

Налоги на имущество

924 947,0



3

Земельный налог

1 175,0



4

Налог на транспортные средства

1 070,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35 582,0



2

Акцизы

3 728,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

13 850,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

18 004,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

29 355,0



1

Государственная пошлина

29 355,0

2



Неналоговые поступления

12 739,0


01


Доходы от государственной собственности

6 840,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 520,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

320,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

160,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды

160,0


06


Прочие неналоговые поступления

5 739,0



1

Прочие неналоговые поступления

5 739,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 090,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 133,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 133,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

957,0



1

Продажа земли

957,0

5



Поступления трансфертов

53 785,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

53 785,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

53 785,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0,0



2

Трансферты из областного бюджета

0,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

3 863 885,0

01



Государственные услуги общего характера

1 210 627,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 132,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

58 132,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

0,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

241 707,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

241 707,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

48 532,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

48 532,0



007

Капитальные расходы государственного органа

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

90 501,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

87 787,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 656,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 058,0



015

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

47 011,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

47 011,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

724 744,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

36 059,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

688 685,0

02



Оборона

89 464,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

89 464,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

18 415,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 540,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

69 509,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 166,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 166,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 166,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

322 496,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

321 821,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

72 058,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

3 869,0



005

Государственная адресная социальная помощь

14 659,0



006

Оказание жилищной помощи

487,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

72 224,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 223,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

293,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

81 550,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

14 886,0



021

Капитальные расходы государственного органа

0,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

50 901,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

7 671,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 000,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

675,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

675,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

52 575,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

52 575,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

50 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

2 575,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



028

Развитие коммунального хозяйства

0,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

0,0



005

Развитие коммунального хозяйства

0,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

0,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

0,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

606 512,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

550 739,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

65 469,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

32 548,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

17 975,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

123 808,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

24 238,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

286 701,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

55 773,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

24 279,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 038,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

26 456,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



075

Строительство сетей связи

0,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

18 675,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

18 675,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

18 675,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

0,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

25 059,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 059,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

25 059,0



017

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0,0

12



Транспорт и коммуникации

139 534,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

139 534,0



020

Развитие транспортной инфраструктуры

0,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

121 554,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

17 980,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

0,0

13



Прочие

56 393,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

56 393,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

56 393,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

0,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

63 362,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 362,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

63 362,0

15



Трансферты

1 276 022,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 276 022,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0



007

Бюджетные изъятия

990 472,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0



038

Субвенции

285 550,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0

6



Погашение бюджетных кредитов

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0




Поступление займов

0,0

8



Поступление займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 3
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ 8С-47/2-25

Районный бюджет на 2028 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

4 088 367,0

1



Налоговые поступления

4 024 816,0


01


Подоходный налог

3 002 235,0



1

Корпоративный подоходный налог

1 692 526,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 309 709,0


04


Налоги на собственность

954 632,0



1

Налоги на имущество

952 255,0



3

Земельный налог

1 243,0



4

Налог на транспортные средства

1 134,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

37 126,0



2

Акцизы

3 803,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14 325,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

18 998,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

30 823,0



1

Государственная пошлина

30 823,0

2



Неналоговые поступления

13 376,0


01


Доходы от государственной собственности

6 955,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 625,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

330,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

170,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды

170,0


06


Прочие неналоговые поступления

6 251,0



1

Прочие неналоговые поступления

6 251,0

3



Поступления от продажи основного капитала

5 407,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 339,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 339,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 068,0



1

Продажа земли

1 068,0

5



Поступления трансфертов

44 768,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

44 768,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

44 768,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0,0



2

Трансферты из областного бюджета

0,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

4 088 367,0

01



Государственные услуги общего характера

1 012 682,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 796,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

58 796,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

0,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

241 707,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

241 707,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

0,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

49 043,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

49 043,0



007

Капитальные расходы государственного органа

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

89 786,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

86 865,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 778,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 143,0



015

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

47 011,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

47 011,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

526 339,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

36 059,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

490 280,0

02



Оборона

89 464,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

89 464,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

18 415,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 540,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

69 509,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 166,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 166,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 166,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

328 924,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

328 249,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

72 118,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 101,0



005

Государственная адресная социальная помощь

14 948,0



006

Оказание жилищной помощи

521,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

77 280,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 308,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

293,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

81 743,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

15 928,0



021

Капитальные расходы государственного органа

0,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

49 801,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

8 208,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 000,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

675,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

675,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

52 575,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

52 575,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

50 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

2 575,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



028

Развитие коммунального хозяйства

0,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

0,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

0,0



005

Развитие коммунального хозяйства

0,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

0,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

0,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

0,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

605 251,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

547 646,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

65 755,0



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

32 867,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

19 020,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

124 308,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

24 275,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

281 421,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

57 605,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

23 824,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

5 438,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

28 343,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



075

Строительство сетей связи

0,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

20 169,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

20 169,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

20 169,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

0,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

25 257,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 257,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

25 257,0



017

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0,0

12



Транспорт и коммуникации

35 053,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

35 053,0



020

Развитие транспортной инфраструктуры

0,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

15 813,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

19 240,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

0,0

13



Прочие

50 470,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

50 470,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

50 470,0


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

0,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

63 362,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 362,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

63 362,0

15



Трансферты

1 801 994,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 801 994,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0



007

Бюджетные изъятия

1 520 146,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,0



038

Субвенции

281 848,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

0,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0

6



Погашение бюджетных кредитов

0,0


01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

0,0




Поступление займов

0,0

8



Поступление займов

0,0


01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

0,0


01


Остатки бюджетных средств

0,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

0,0

 
  Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ 8С-47/2-25

Целевые трансферты из областного бюджета на 2026 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

392 316,0

Целевые текущие трансферты

116 956,0

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

115 658,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

70 747,0

На оплату коммунальных услуг и приобретение топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

35 624,0

На социальную поддержку пожилых людей

9 287,0

Аппарат акима района (города областного значения)

1 298,0

На проведение взрывных работ в период паводкоопасного периода

1 298,0

Целевые трансферты на развитие

275 360,0

Отдел строительства района (города областного значения)

275 360,0

Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Селетинское Ерейментауского района

41 000,0

Строительство уличного освещения в селе Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области

234 360,0

 
  Приложение 5
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ 8С-47/2-25

Бюджетные изъятия

      тысяч тенге

№ п/п

Наименование

2026 год

2027 год

2028 год


Всего

58 588,0

53 785,0

44 788,0

1

город Ерейментау

53 973,0

43 026,0

33 102,0

2

Село Майлан

4 615,0

10 759,0

11 666,0

 
  Приложение 6
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ 8С-47/2-25

Субвенции

      тысяч тенге

№ п/п

Наименование

2026 год

2027 год

2028 год


Всего

296 493,0

285 550,0

281 848,0

1

Еркиншиликский сельский округ

26 933,0

26 456,0

24 961,0

2

Тайбайский сельский округ

33 652,0

33 933,0

34 600,0

3

Тургайский сельский округ

24 808,0

15 722,0

14 845,0

4

Улентинский сельский округ

25 242,0

24 772,0

24 165,0

5

сельский округ имени Олжабай батыра

25 305,0

26 358,0

25 798,0

6

Куншалганский сельский округ

25 136,0

25 689,0

26 623,0

7

Койтасский сельский округ

20 458,0

20 820,0

20 004,0

8

Бестогайский сельский округ

19 134,0

15 372,0

15 275,0

9

Акмырзинский сельский округ

22 436,0

22 708,0

21 867,0

10

село Аксуат

25 300,0

26 130,0

26 306,0

11

село Селетинское

23 452,0

23 270,0

23 194,0

12

село Бозтал

24 637,0

24 320,0

24 210,0

 
  Приложение 7
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ 8С-47/2-25

Объемы целевых трансфертов общего характера

      тысяч тенге

№ п/п

Наименование

2026 год

2027 год

2028 год


на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий





всего

985,0

985,0

985,0

1

город Ерейментау

25,0

25,0

25,0

2

Еркиншиликский сельский округ

97,0

97,0

97,0

3

Тайбайский сельский округ

96,0

96,0

96,0

4

Тургайский сельский округ

90,0

90,0

90,0

5

Улентинский сельский округ

75,0

75,0

75,0

6

сельский округ имени Олжабай батыра

58,0

58,0

58,0

7

Куншалганский сельский округ

67,0

67,0

67,0

8

Койтасский сельский округ

42,0

42,0

42,0

9

Бестогайский сельский округ

102,0

102,0

102,0

10

Акмырзинский сельский округ

16,0

16,0

16,0

11

село Аксуат

56,0

56,0

56,0

12

село Селетинское

55,0

55,0

55,0

13

село Майлан

58,0

58,0

58,0

14

село Бозтал

148,0

148,0

148,0


2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 8С-47/2-25 шешімі

      Ескерту. 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі – осы шешімнің 11-тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 7-бабындағы 1-тармағының 3) тармақшасына, 79-бабындағы 2-тармағының, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабындағы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет осы шешімнің тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, соның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 3 667 806,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 199 686,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 12 389,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 4 827,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 450 904,0 мың теңге;

      2) шығындар – 3 667 806,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 27 179,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 51 900,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 24 721,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 927 179,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 27 179,0 мың теңге.

      2. 2026 жылға арналған аудандық бюджет түсімдерінің құрамында мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен 51 900,0 мың теңге сомасында бюджеттік кредиттер ескерілсін.

      3. 2026 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер 4-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      Нысаналы трансферттер көрсетiлген сомаларын бөлу аудан әкiмдiгiнің қаулысымен анықталады.

      4. 2026 жылға арналған аудандық бюджет түсімдерінің құрамында қала, ауыл және ауылдық округ бюджеттерінен 58 588,0 мың теңге сомасында бюджеттік алулар ескерілсін, оның ішінде:

      5. 2026 жылға аудандық бюджеттен бюджеттік алып қоюлардың көлемі 1 054 436,0 мың теңге сомасында ескерілсін.

      6. 2026 жылға арналған аудандық бюджетте аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін субвенциялар көлемі 296 493,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      Еркіншілік ауылдық округіне 26 933,0 мың теңге;

      Тайбай ауылдық округіне 33 652,0 мың теңге;

      Торғай ауылдық округіне 24 808,0 мың теңге;

      Өлеңті ауылдық округіне 25 242,0 мың теңге;

      Олжабай батыр атындағы ауылдық округіне 25 305,0 мың теңге;

      Күншалған ауылдық округіне 25 136,0 мың теңге;

      Қойтас ауылдық округіне 20 458,0 мың теңге;

      Бестоғай ауылдық округіне 19 134,0 мың теңге;

      Ақмырза ауылдық округіне 22 436,0 мың теңге;

      Ақсуат ауылына 25 300,0 мың теңге;

      Сілеті ауылына 23 452,0 мың теңге;

      Бозтал ауылына 24 637,0 мың теңге.

      7. Ауданның жергілікті атқарушы органының 2026 жылға арналған резерві 43 250,0 мың теңге сомасында бекітілсін.

      8. Осы шешімнің 5-қосымшасына сәйкес 2026-2028 жылдарға қала, ауылдар және ауылдық округтер бюджеттерінен бюджеттік алулар белгіленсін.

      9. Осы шешімнің 6-қосымшасына сәйкес 2026-2028 жылдарға аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін субвенциялар көлемі белгіленсін.

      10. Осы шешімнің 7-қосымшасына сәйкес қаланың, ауылдардың және ауылдық округтердің 2026-2028 жылдарға арналған шығыстарында жалпы сипаттағы нысаналы трансферттердің көлемі ескерілсін.

      11. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық мәслихатының төрағасы М.Әбжіков

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 8С-47/2-25 шешіміне
1-қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

3 667 806,0

1



Салықтық түсімдер

3 199 686,0


01


Табыс салығы

2 251 934,0



1

Корпоративтік табыс салығы

1 313 133,0



2

Жеке табыс салығы

938 801,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

885 717,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

883 440,0



3

Жер салығы

1 120,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 157,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

34 067,0



2

Акциздер

3 685,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

13 010,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

17 372,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

27 968,0



1

Мемлекеттік баж

27 968,0

2



Салықтық емес түсiмдер

12 389,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 972,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 416,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

256,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

300,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

150,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

5 267,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

5 267,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 827,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 936,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 936,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

891,0



1

Жерді сату

891,0

5



Трансферттердің түсімдері

450 904,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

58 588,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

58 588,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

392 316,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

392 316,0

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

3 667 806,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

516 153,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

56 794,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 794,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

0,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

239 850,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

239 850,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

47 155,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 605,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

550,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

89 657,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87 144,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 533,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

980,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

46 811,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 811,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

35 886,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 886,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0

02



Қорғаныс

90 739,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

90 739,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

18 392,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

2 838,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

69 509,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 166,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 166,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 166,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

433 678,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

433 003,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 481,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

39 257,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

14 389,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

455,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

76 786,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 143,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

293,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

71 389,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

63 312,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

54 119,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

28 516,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 000,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

10 863,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

675,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

675,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

121 839,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

80 839,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

0,0



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

50 000,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

2 575,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

0,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

28 264,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

41 000,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

0,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

0,0



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

41 000,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

601 123,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

548 317,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 656,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

32 240,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

16 994,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

124 274,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

24 112,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

287 041,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

52 806,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 448,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

4 664,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

24 694,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



075

Байланыс желілерін салу

0,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

17 199,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 199,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

17 199,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

0,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

24 549,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

24 549,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 549,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

0,0

12



Көлік және коммуникация

167 203,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

167 203,0



020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

0,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

150 398,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

16 805,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

277 610,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

43 250,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

43 250,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

0,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

234 360,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

234 360,0



085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14



Борышқа қызмет көрсету

63 618,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 618,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

63 618,0

15



Трансферттер

1 350 929,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 350 929,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0



007

Бюджеттік алып қоюлар

1 054 436,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,0



038

Субвенциялар

296 493,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

27 179,0




Бюджеттік кредиттер

51 900,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

51 900,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

51 900,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

51 900,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

24 721,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

24 721,0


01


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

24 721,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

24 721,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

7



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-27 179,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (бюджеттің профицитін пайдалану)

27 179,0




Қарыздар түсімі

51 900,0

8



Қарыздар түсімі

51 900,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

51 900,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

51 900,0

16



Қарыздарды өтеу

24 721,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

24 721,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

24 721,0



022

Жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,0

9



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 8С-47/2-25 шешіміне
2-қосымша

2027 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

3 863 885,0

1



Салықтық түсімдер

3 792 271,0


01


Табыс салығы

2 800 142,0



1

Корпоративтік табыс салығы

1 592 526,0



2

Жеке табыс салығы

1 207 616,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

927 192,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

924 947,0



3

Жер салығы

1 175,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 070,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

35 582,0



2

Акциздер

3 728,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

13 850,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

18 004,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

29 355,0



1

Мемлекеттік баж

29 355,0

2



Салықтық емес түсiмдер

12 739,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 840,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 520,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

0,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

320,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

160,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

160,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

5 739,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

5 739,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 090,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 133,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 133,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

957,0



1

Жерді сату

957,0

5



Трансферттердің түсімдері

53 785,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

53 785,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

53 785,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

0,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

0,0

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

3 863 885,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 210 627,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

58 132,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 132,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

0,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

241 707,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

241 707,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

48 532,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 532,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

90 501,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

87 787,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 656,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 058,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

47 011,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 011,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

724 744,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 059,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

688 685,0

02



Қорғаныс

89 464,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

89 464,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

18 415,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 540,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

69 509,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 166,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 166,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 166,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

322 496,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

321 821,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 058,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

3 869,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

14 659,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

487,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

72 224,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 223,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

293,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

81 550,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

14 886,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

50 901,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

7 671,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 000,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

675,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

675,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

52 575,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

52 575,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

0,0



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

50 000,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

2 575,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

0,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

0,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

0,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

0,0



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

606 512,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

550 739,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 469,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

32 548,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

17 975,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

123 808,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

24 238,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

286 701,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

55 773,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 279,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5 038,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

26 456,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



075

Байланыс желілерін салу

0,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

18 675,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

18 675,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

18 675,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

0,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

25 059,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 059,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 059,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

0,0

12



Көлік және коммуникация

139 534,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

139 534,0



020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

0,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

121 554,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

17 980,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

56 393,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

56 393,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

56 393,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

0,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

0,0



085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14



Борышқа қызмет көрсету

63 362,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 362,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

63 362,0

15



Трансферттер

1 276 022,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 276 022,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0



007

Бюджеттік алып қоюлар

990 472,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,0



038

Субвенциялар

285 550,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

7



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (бюджеттің профицитін пайдалану)

0,0




Қарыздар түсімі

0,0

8



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0



022

Жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,0

9



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 8С-47/2-25 шешіміне
3-қосымша

2028 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. КІРІСТЕР

4 088 367,0

1



Салықтық түсімдер

4 024 816,0


01


Табыс салығы

3 002 235,0



1

Корпоративтік табыс салығы

1 692 526,0



2

Жеке табыс салығы

1 309 709,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

954 632,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

952 255,0



3

Жер салығы

1 243,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 134,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

37 126,0



2

Акциздер

3 803,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

14 325,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

18 998,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

30 823,0



1

Мемлекеттік баж

30 823,0

2



Салықтық емес түсiмдер

13 376,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 955,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 625,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

0,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

330,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

170,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

170,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

6 251,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

6 251,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 407,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 339,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 339,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 068,0



1

Жерді сату

1 068,0

5



Трансферттердің түсімдері

44 768,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

44 768,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

44 768,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

0,0



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

0,0

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

4 088 367,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 012 682,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

58 796,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

58 796,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

0,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

241 707,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

241 707,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

49 043,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 043,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

89 786,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

86 865,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 778,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 143,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

47 011,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 011,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

526 339,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 059,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

490 280,0

02



Қорғаныс

89 464,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

89 464,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

18 415,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 540,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

69 509,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 166,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 166,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 166,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

328 924,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

328 249,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 118,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

4 101,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

14 948,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

521,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

77 280,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 308,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

293,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

81 743,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

15 928,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

49 801,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

8 208,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 000,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

675,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

675,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

52 575,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

52 575,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

0,0



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

50 000,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

2 575,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

0,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

0,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

0,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

0,0



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

0,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

605 251,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

547 646,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

65 755,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

32 867,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

19 020,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

124 308,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

24 275,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

281 421,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

57 605,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 824,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5 438,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

28 343,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



075

Байланыс желілерін салу

0,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

20 169,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

20 169,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

20 169,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

0,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

25 257,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 257,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 257,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

0,0

12



Көлік және коммуникация

35 053,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

35 053,0



020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

0,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15 813,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

19 240,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

0,0

13



Басқалар

50 470,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

50 470,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

50 470,0


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

0,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

0,0



085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14



Борышқа қызмет көрсету

63 362,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 362,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

63 362,0

15



Трансферттер

1 801 994,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 801 994,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0



007

Бюджеттік алып қоюлар

1 520 146,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,0



038

Субвенциялар

281 848,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

0,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

7



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (бюджеттің профицитін пайдалану)

0,0




Қарыздар түсімі

0,0

8



Қарыздар түсімі

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0



022

Жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,0

9



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

0,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

0,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 8С-47/2-25 шешіміне
4-қосымша

2026 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

392 316,0

Нысаналы ағымдағы трансферттер

116 956,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

115 658,0

Мүгедектерді әлеуметтік қамсыздандыруға

70 747,0

Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерді төлеуге

35 624,0

Қарт адамдарға әлеуметтік қолдау көрсету үшін

9 287,0

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 298,0

Су тасқыны қаупі бар кезеңде жарылыс жұмыстарын жүргізуге

1 298,0

Дамуға арналған нысаналы трансферттер

275 360,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

275 360,0

Ерейментау ауданы Сілеті ауылында су құбыры желілерін қайта жаңарту

41 000,0

Ақмола облысы Ерейментау ауданы Еркіншілік ауылында көше жарығын салу

234 360,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 8С-47/2-25 шешіміне
5-қосымша

Бюджеттік алып қоюлар

      мың теңге

№ п/п

Наименование

2026 жыл

2027 жыл

2028 жыл


барлығы

58 588,0

53 785,0

44 788,0

1

Ерейментау қаласына

53 973,0

43 026,0

33 102,0

2

Майлан ауылына

4 615,0

10 759,0

11 666,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 8С-47/2-25 шешіміне
6-қосымша

Субвенциялар

      мың теңге

№ п/п

Наименование

2026 жыл

2027 жыл

2028 жыл


барлығы

296 493,0

285 550,0

281 848,0

1

Еркіншілік ауылдық округіне

26 933,0

26 456,0

24 961,0

2

Тайбай ауылдық округіне

33 652,0

33 933,0

34 600,0

3

Торгай ауылдық округіне

24 808,0

15 722,0

14 845,0

4

Өлеңті ауылдық округіне

25 242,0

24 772,0

24 165,0

5

Олжабай батыр атындағы ауылдық округіне

25 305,0

26 358,0

25 798,0

6

Күншалған ауылдық округіне

25 136,0

25 689,0

26 623,0

7

Қойтас ауылдық округіне

20 458,0

20 820,0

20 004,0

8

Бестоғай ауылдық округіне

19 134,0

15 372,0

15 275,0

9

Ақмырза ауылдық округіне

22 436,0

22 708,0

21 867,0

10

Ақсуат ауылына

25 300,0

26 130,0

26 306,0

11

Сілеті ауылына

23 452,0

23 270,0

23 194,0

12

Бозтал ауылына

24 637,0

24 320,0

24 210,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 8С-47/2-25 шешіміне
7-қосымша

Жалпы сипаттағы нысаналы трансферттердің көлемі

      мың теңге

№ п/п

Наименование

2026 жыл

2027 жыл

2028 жыл


мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге





барлығы

985,0

985,0

985,0

1

Ерейментау қаласына

25,0

25,0

25,0

2

Еркіншілік ауылдық округіне

97,0

97,0

97,0

3

Тайбай ауылдық округіне

96,0

96,0

96,0

4

Торғай ауылдық округіне

90,0

90,0

90,0

5

Өлеңті ауылдық округіне

75,0

75,0

75,0

6

Олжабай батыр атындағы ауылдық округіне

58,0

58,0

58,0

7

Күншалған ауылдық округіне

67,0

67,0

67,0

8

Қойтас ауылдық округіне

42,0

42,0

42,0

9

Бестоғай ауылдық округіне

102,0

102,0

102,0

10

Ақмырза ауылдық округіне

16,0

16,0

16,0

11

Ақсуат ауылына

56,0

56,0

56,0

12

Сілеті ауылына

55,0

55,0

55,0

13

Майлан ауылына

58,0

58,0

58,0

14

Бозтал ауылына

148,0

148,0

148,0