Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 24 декабря 2024 года № 8С-25/1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5616839,4 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2855260,2 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 29864,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 133121,0 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 2598594,2 тысячи тенге;
2) затраты – 6109029,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7423,5 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 15728,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 8304,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -499613,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 499613,3 тысячи тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам сельских округов в сумме 288264,0 тысячи тенге, в том числе:
Алтындынскому сельскому округу | 27401,0 тысяча тенге; |
Амангельдинскому сельскому округу |
22996,0 тысяч тенге; |
Вознесенскому сельскому округу | 27284,0 тысячи тенге; |
Ергольскому сельскому округу | 25578,0 тысяч тенге; |
Журавлевскому сельскому округу | 40618,0 тысяч тенге; |
Капитоновскому сельскому округу | 20844,0 тысячи тенге; |
Карамышевскому сельскому округу | 31603,0 тысячи тенге; |
Караозекскому сельскому округу | 21059,0 тысяч тенге; |
Никольскому сельскому округу | 38353,0 тысячи тенге; |
Новобратскому сельскому округу | 32528,0 тысяч тенге.". |
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2025 год в сумме 32073,0 тысячи тенге";
приложения 1, 5, 6 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
|
Исполняющий обязанности председателя районного маслихата |
А. Кенжегалиев |
| Приложение 1 к решению Буландынского районного маслихата от 22 октября 2025 года № 8С-33/1 |
|
| Приложение 1 к решению Буландынского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 8С-25/1 |
Районный бюджет на 2025 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 5 616 839,4 | |||||
1 | Налоговые поступления | 2 855 260,2 | ||||
01 | Подоходный налог | 394 426,0 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 342 729,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 51 697,0 | ||||
03 | Социальный налог | 1 598 800,2 | ||||
1 | Социальный налог | 1 598 800,2 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 711 968,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 702 236,0 | ||||
3 | Земельный налог | 4 667,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 065,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 115 066,0 | ||||
2 | Акцизы | 4 568,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 92 194,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 18 304,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 35 000,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 35 000,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 29 864,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 646,0 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 174,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 452,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 13,0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 7,0 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 807,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 807,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 30,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 30,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 18 381,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 18 381,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 133 121,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 103,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 12 103,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 121 018,0 | ||||
1 | Продажа земли | 90 824,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 30 194,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 2 598 594,2 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 53 872,4 | ||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 53 872,4 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 544 721,8 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 544 721,8 | ||||
Функциональная группа | Сумма | |||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
II. Затраты | 6 109 029,2 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 046 956,2 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 62 478,1 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 45 445,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 033,1 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 245 626,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 217 637,4 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 27 988,6 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 60 064,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 48 608,4 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 11 455,7 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 71 235,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 53 455,7 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 281,8 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 16 498,4 | ||||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 35 712,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 35 659,5 | ||||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 52,7 | ||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 571 839,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 61 890,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 349 061,8 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 160 888,1 | ||||
02 | Оборона | 56 150,3 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 56 150,3 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 18 594,5 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 37 311,8 | ||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 244,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 14 000,0 | ||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 14 000,0 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 14 000,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 519 524,5 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 514 565,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 53 982,0 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 29 018,2 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 25 478,4 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 120 282,3 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 955,5 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 300,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 82 146,2 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 141 097,9 | ||||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 16 300,0 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 41 855,0 | ||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 3 150,0 | ||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 4 959,0 | ||||
007 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 4 959,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 697 235,4 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 048 466,1 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 236 009,4 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 794 266,7 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 18 190,0 | ||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 648 769,3 | ||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 17 500,0 | ||||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 192 058,8 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 445,1 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 312 125,7 | ||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 121 639,7 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 719 613,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 82 838,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 41 719,0 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14 599,4 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 26 519,7 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 636 774,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 23 678,0 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 345 690,7 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 138 766,0 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 21 994,1 | ||||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 44 743,1 | ||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 28 013,0 | ||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 16 000,0 | ||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 17 890,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 36 890,6 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 818,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 7 818,0 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 29 072,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 29 072,6 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 61 387,6 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 31 238,4 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 31 238,4 | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 30 149,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 16 196,4 | ||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 13 952,8 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 178 275,6 | ||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 178 275,6 | ||||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 10 000,0 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 110 315,6 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 38 000,0 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 19 960,0 | ||||
13 | Прочие | 778 596,7 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 32 073,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 32 073,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 708 468,7 | ||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 708 468,7 | ||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 38 055,0 | ||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 38 055,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 7 770,4 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 770,4 | ||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 7 770,4 | ||||
15 | Трансферты | 992 628,9 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 992 628,9 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 53 501,9 | ||||
007 | Бюджетные изъятия | 399 182,0 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 251 340,0 | ||||
038 | Субвенции | 288 264,0 | ||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 0,1 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 340,9 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 7 423,5 | |||||
Бюджетные кредиты | 15 728,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15 728,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 15 728,0 | ||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 15 728,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 8 304,5 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 8 304,5 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 8 304,5 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 8 304,5 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -499 613,3 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 499 613,3 | |||||
| Приложение 2 к решению Буландынского районного маслихата от 22 октября 2025 года № 8С-33/1 |
|
| Приложение 5 к решению Буландынского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 8С-25/1 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 2 041 196,8 |
Целевые текущие трансферты | 840 935,1 |
в том числе: | |
Отдел занятости и социальных программ района | 170 835,7 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 3 150,0 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 97 164,9 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 27 779,6 |
На социальную помощь отдельным категориям граждан | 9 063,7 |
На социальную поддержку пожилых людей | 7 077,5 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 10 300,0 |
На создание и содержание центров по поддержке семей | 16 300,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 667 128,2 |
На ремонт привокзальных территорий | 54 192,0 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 411 380,4 |
На реализацию природоохранных мероприятий | 23 696,8 |
На обеспечение льготного проезда | 4 959,0 |
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 112 900,0 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 60 000,0 |
Отдел архитектуры и градостроительства района | 2 971,2 |
На разработку схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей | 2 971,2 |
Целевые трансферты на развитие | 1 200 261,7 |
в том числе: | |
Отдел строительства района | 1 152 206,7 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах | 215 796,2 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 595 524,8 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 340 885,7 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 48 055,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 38 055,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 10 000,0 |
| Приложение 3 к решению Буландынского районного маслихата от 22 октября 2025 года № 8С-33/1 |
|
| Приложение 6 к решению Буландынского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 8С-25/1 |
Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города Макинск и сельских округов на 2025 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 162 629,5 |
Целевые трансферты на развитие | 162 629,5 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов района | 16 498,4 |
На капитальные расходы государственного органа | 16 498,4 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 146 131,1 |
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 41 794,8 |
На благоустройство и озеленение населенных пунктов | 97 336,3 |
Освещение улиц в населенных пунктах | 7 000,0 |