Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 4 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", пунктом 4 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий", Майский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кентубекского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 66 143 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 675 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 89 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – равно нулю;
поступления трансфертов – 61 379 тысяч тенге;
2) затраты – 66 548 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю, в том числе;
бюджетные кредиты – равно нулю;
погашение бюджетных кредитов – равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – -405 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 405 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Майского районного маслихата Павлодарской области от 20.11.2025 № 1/32 (вводится в действие с 01.01.2025).2. Учесть в бюджете Кентубекского сельского округа на 2025 год объем субвенций, передаваемых из районного бюджета в сумме 38 345 тысяч тенге.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по контролю за исполнением бюджета, развитием экономики и инфраструктуры.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
| Председатель Майского районного маслихата | Хызыр М. |
| Приложение 1 к решению Майского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 2/24 |
Бюджет Кентубекского сельского округа на 2025 год
(с изменениями)
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Майского районного маслихата Павлодарской области от 20.11.2025 № 1/32 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Наименование |
Сумма | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 66143 | |||
1 | Налоговые поступления | 4675 | ||
01 | Подоходный налог | 1192 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1192 | ||
04 | Налоги на собственность | 3359 | ||
1 | Налоги на имущество | 70 | ||
3 | Земельный налог | 148 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2443 | ||
5 | Единый земельный налог | 698 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 124 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 124 | ||
2 | Неналоговые поступления | 89 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 89 | ||
5 | Доходы от раенды имущества, находящегося в государственной собственности | 89 | ||
4 | Поступления трансфертов | 61379 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61379 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 61379 | ||
Функциональная группа | Наименование |
Сумма | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 66548 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41390 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41390 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41390 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41040 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 350 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20910 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20910 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20910 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4996 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1402 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14512 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4248 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4248 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4248 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1459 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорого в городах районного значения,селах, поселках, сельских округах | 2789 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -405 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 405 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 405 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 405 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 405 | |||
| Приложение 2 к решению Майского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 2/24 |
Бюджет Кентубекского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 50423 | |||
1 | Налоговые поступления | 4858 | ||
01 | Подоходный налог | 800 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 800 | ||
04 | Налоги на собственность | 3928 | ||
1 | Налоги на имущество | 70 | ||
3 | Земельный налог | 160 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 944 | ||
5 | Единый земельный налог | 754 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 130 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 130 | ||
2 | Неналоговые поступления | 90 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 90 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 90 | ||
4 | Поступления трансфертов | 45 475 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 475 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 475 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 50 423 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 578 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 578 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 578 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 578 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 845 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8 845 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 845 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 606 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 639 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 600 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 000 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
| Приложение 3 к решению Майского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 2/24 |
Бюджет Кентубекского сельского округа на 2027 год
Категория | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Доходы | 52 120 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 067 | ||
01 | Подоходный налог | 820 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 820 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 112 | ||
1 | Налоги на имущество | 70 | ||
3 | Земельный налог | 170 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 067 | ||
5 | Единый земельный налог | 805 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 135 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 135 | ||
2 | Неналоговые поступления | 90 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 90 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 90 | ||
4 | Поступления трансфертов | 46 963 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 963 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 963 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Затраты | 52 120 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 765 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 765 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 765 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 765 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 305 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 305 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 305 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 806 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 699 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 800 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 050 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 050 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 050 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 050 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||