1. Утвердить бюджет Кызылбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 032,3 тыс тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 509 тыс тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 58 523,3 тыс тенге;
2) затраты – 71 288.2 тыс тенге,
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 255.9 тыс тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 255.9 тыс тенге в том числе:
поступление займов – 0
погашение займов – 0
используемые остатки бюджетных средств – 4 255.9 тыс тенге;
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Байганинского районного маслихата Актюбинской области от 07.11.2025 № 319 (вводится в действие с 01.01.2025).
2. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2025 - 2027 годы" установлено:
с 1 января 2025 года:
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 3 932 тенге;
3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.
3. 2025 год субвенция, передаваемая из районного бюджета в бюджет сельского округа в сумме 58 430 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
|
Председатель Байганинского районного маслихата |
М. Сержан |
| Приложение 1 к решению Байганинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 238 |
Бюджет Кызылбулакского сельского округа на 2025 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Байганинского районного маслихата Актюбинской области от 07.11.2025 № 319 (вводится в действие с 01.01.2025).| Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
| | Класс | |||
| | Подкласс | |||
| | Наименование | |||
| | | | I. ДОХОДЫ | 67 032,3 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 8 509 |
| | 01 | | Подоходный налог | 1 867 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 1 867 |
| | 04 | | Налоги на собственность | 4 642 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 87 |
| | | 3 | Земельный налог | 68 |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 3 981 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 506 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 000 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 000 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 58 523,3 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 523,3 |
| | | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 523,3 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| | Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | ||||
| | Программа | ||||
| | Наименование | ||||
| | | | | II. ЗАТРАТЫ | 71 288,2 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 65 911,2 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 911,2 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 911,2 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49031,2 |
| | | | 022 | Капитальные расходы государственного органга | 16 880 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 377 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 5 377 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 377 |
| | | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 635 |
| | | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 519 |
| | | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 223 |
| | | | | ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 |
| | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
| | | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 |
| | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -4 255.9 |
| Категория | | ||||
| | класс | ||||
| | подкласс | ||||
| | | Наименование | |||
| 8 | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 4 255.9 |
| | 01 | | | Остатки бюджетных средств | 4 255.9 |
| | | 1 | | Свободные остатки бюджетных средств | 4 255.9 |
| Приложение 2 к решению Байганинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 238 |
Бюджет Кызылбулакского сельского округа на 2026 год
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
| | Класс | |||
| | Подкласс | |||
| | Наименование | |||
| | | | I. ДОХОДЫ | 49 823 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 7 890 |
| | 01 | | Подоходный налог | 1 597 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 1 597 |
| | 04 | | Налоги на собственность | 3 693 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 137 |
| | | 3 | Земельный налог | 70 |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 2 962 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 524 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 600 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 600 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 41 933 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41 933 |
| | | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41 933 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| | Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | ||||
| | Программа | ||||
| | Наименование | ||||
| | | | | II. ЗАТРАТЫ | 49 823 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 46 233 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 233 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 233 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 233 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 590 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 3 590 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 590 |
| | | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 635 |
| | | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 |
| | | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 355 |
| | | | | ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 |
| | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
| | | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 |
| | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
| Категория | | ||||
| | класс | ||||
| | подкласс | ||||
| | | Наименование | |||
| 8 | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
| | 01 | | | Остатки бюджетных средств | 0 |
| | | 1 | | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
| Приложение 3 к решению Байганинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 238 |
Бюджет Кызылбулакского сельского округа на 2027 год
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
| | Класс | |||
| | Подкласс | |||
| | Наименование | |||
| | | | I. ДОХОДЫ | 50 248 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 8 324 |
| | 01 | | Подоходный налог | 1 629 |
| | | 2 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 1 629 |
| | 04 | | Налоги на собственность | 3 995 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 140 |
| | | 3 | Земельный налог | 70 |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 3 235 |
| | | 5 | Единый земельный налог | 550 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 700 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 700 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 41 924 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41 924 |
| | | 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41 924 |
| Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| | Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | ||||
| | Программа | ||||
| | Наименование | ||||
| | | | | II. ЗАТРАТЫ | 50 248 |
| 01 | | | | Государственные услуги общего характера | 46 658 |
| | 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 658 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 658 |
| | | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 658 |
| 07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 590 |
| | 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 3 590 |
| | | 124 | | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 590 |
| | | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 635 |
| | | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600 |
| | | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 355 |
| | | | | ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 |
| | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
| | | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 |
| | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
| Категория | | ||||
| | класс | ||||
| | подкласс | ||||
| | | Наименование | |||
| 8 | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
| | 01 | | | Остатки бюджетных средств | 0 |
| | | 1 | | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |