Жуалынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жуалынского районного маслихата "О районном бюджете на 2022-2024 годы" от 25 декабря 2021 года № 18-7 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26038) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Жуалынского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 219 457,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 672 300,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 16 000,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 18 250,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 12 512 907,0 тысяч тенге;
2) затраты – 14 545 431,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 117 383,0 тысячи тенге;
бюджетные кредиты – 165 402,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 48 019,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 443 357,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 443 357,0 тысячи тенге;
поступление займов – 165 402,0 тысяч тенге;
погашение займов – 48 019,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 325 974,0 тысяч тенге".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
| Секретарь районного | |
| маслихата | Е. Тлеубеков | 
| Приложение к решению Жуалынского районного маслихата № 22-2 от 15 апреля 2022 года  | 
|
| Приложение 1 к решению Жуалынского районного маслихата № 18-7 от 25 декабря 2021 года  | 
Районный бюджет Жуалынского района на 2022 год
Категория Наименование  | Сумма, тысяч тенге  | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
І. ДОХОДЫ  | 14 219 457  | |||
1  | Налоговые поступления  | 1 672 300  | ||
01  | Подоходный налог  | 535 000  | ||
1  | Корпоративный подоходный налог  | 65 000  | ||
2  | Индивидуальный подоходный налог  | 470 000  | ||
03  | Социальный налог  | 370 000  | ||
1  | Социальный налог  | 370 000  | ||
04  | Hалоги на собственность  | 750 000  | ||
1  | Hалоги на имущество  | 750 000  | ||
2  | Транспортный налог  | 0  | ||
5  | Единый земельный налог  | 0  | ||
05  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги  | 7 300  | ||
2  | Акцизы  | 2 200  | ||
3  | Поступления за использование природных и других ресурсов  | 2 100  | ||
4  | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности  | 3 000  | ||
07  | Прочие налоги  | 0  | ||
1  | Прочие налоги  | 0  | ||
08  | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами  | 10 000  | ||
1  | Государственная пошлина  | 10 000  | ||
2  | Неналоговые поступления  | 16 000  | ||
01  | Доходы от государственной собственности  | 1 850  | ||
1  | Поступления части чистого дохода государственных предприятий  | 0  | ||
4  | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности  | 0  | ||
5  | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности  | 1 850  | ||
7  | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета  | 0  | ||
9  | Прочие доходы от государственной собственности  | 0  | ||
04  | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан  | 2 000  | ||
1  | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора  | 2 000  | ||
06  | Прочие неналоговые поступления  | 12 150  | ||
1  | Прочие неналоговые поступления  | 12 150  | ||
3  | Поступления от продажи основного капитала  | 18 250  | ||
01  | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями  | 2 250  | ||
1  | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями  | 2 250  | ||
03  | Продажа земли и нематериальных активов  | 16 000  | ||
1  | Продажа земли  | 15 000  | ||
2  | Продажа нематериальных активов  | 1 000  | ||
4  | Поступления трансфертов  | 12 512 907  | ||
02  | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления  | 12 512 907  | ||
2  | Трансферты из областного бюджета  | 12 512 907  | ||
Функциональная группа Наименование  | Сумма, тысяч тенге  | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
II. ЗАТРАТЫ  | 14 545 431  | ||||
01  | Государственные услуги общего характера  | 964 716  | |||
01  | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления  | 201 864  | |||
112  | Аппарат маслихата района (города областного значения)  | 42 731  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)  | 42 631  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 100  | |||
122  | Аппарат акима района (города областного значения)  | 159 133  | |||
001  | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)  | 159 033  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 100  | |||
02  | Финансовая деятельность  | 218 943  | |||
452  | Отдел финансов района (города областного значения)  | 218 943  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)  | 41 017  | |||
003  | Проведение оценки имущества в целях налогообложения  | 1 348  | |||
010  | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим  | 380  | |||
018  | Капитальные расходы государственного органа  | 393  | |||
113  | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов  | 175 805  | |||
05  | Планирование и статистическая деятельность  | 37 913  | |||
453  | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)  | 37 913  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования  | 36 163  | |||
004  | Капитальные расходы государственного органа  | 1 750  | |||
09  | Прочие государственные услуги общего характера  | 505 996  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 487 411  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог  | 31 599  | |||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 455 812  | |||
494  | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)  | 18 585  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности  | 18 585  | |||
02  | Оборона  | 5 578  | |||
01  | Военные нужды  | 5 578  | |||
122  | Аппарат акима района (города областного значения)  | 5 578  | |||
005  | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности  | 5 578  | |||
03  | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность  | 13 429  | |||
09  | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности  | 13 429  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 13 429  | |||
021  | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах  | 13 429  | |||
06  | Социальная помощь и социальное обеспечение  | 1 439 536  | |||
01  | Социальное обеспечение  | 493 832  | |||
451  | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)  | 493 832  | |||
005  | Государственная адресная социальная помощь  | 493 832  | |||
02  | Социальная помощь  | 773 777  | |||
451  | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)  | 773 777  | |||
002  | Программа занятости  | 475 876  | |||
004  | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан  | 40 456  | |||
006  | Оказание жилищной помощи  | 6 000  | |||
007  | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов  | 33 875  | |||
010  | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому  | 4 568  | |||
014  | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому  | 63 654  | |||
017  | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санитарно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида  | 24 000  | |||
023  | Обеспечение деятельности центров занятости населения  | 125 348  | |||
09  | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения  | 171 927  | |||
451  | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)  | 171 927  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения  | 51 390  | |||
011  | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат  | 4 000  | |||
021  | Капитальные расходы государственного органа  | 682  | |||
050  | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан  | 57 100  | |||
054  | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях  | 48 298  | |||
067  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 100  | |||
113  | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам  | 10 357  | |||
07  | Жилищно-коммунальное хозяйство  | 912 547  | |||
01  | Жилищное хозяйство  | 230 403  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 10 000  | |||
003  | Капитальные расходы государственного органа  | 10 000  | |||
466  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)  | 220 403  | |||
004  | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры  | 220 403  | |||
02  | Коммунальное хозяйство  | 667 095  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 667 095  | |||
012  | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения  | 129 842  | |||
018  | Благоустройство и озеленение населенных пунктов  | 1 300  | |||
026  | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)  | 5 000  | |||
058  | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах  | 530 953  | |||
03  | Благоустройство населенных пунктов  | 15 049  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 15 049  | |||
016  | Обеспечение санитарии населенных пунктов  | 15 049  | |||
08  | Культура, спорт, туризм и информационное пространство  | 838 419  | |||
01  | Деятельность в области культуры  | 402 230  | |||
455  | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)  | 382 230  | |||
003  | Поддержка культурно-досуговой работы  | 347 090  | |||
009  | Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и доступа к ним  | 35 140  | |||
466  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)  | 20 000  | |||
011  | Развитие объектов культуры  | 20 000  | |||
02  | Спорт  | 97 941  | |||
465  | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)  | 93 441  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта  | 22 393  | |||
004  | Капитальные расходы государственного органа  | 850  | |||
006  | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне  | 52 198  | |||
007  | 
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных  | 8 000  | |||
032  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 10 000  | |||
466  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)  | 4 500  | |||
008  | Развитие объектов спорта  | 4 500  | |||
03  | Информационное пространство  | 228 072  | |||
455  | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)  | 188 072  | |||
006  | Функционирование районных (городских) библиотек  | 186 472  | |||
007  | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана  | 500  | |||
032  | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  | 1 100  | |||
456  | Отдел внутренней политики района (города областного значения)  | 40 000  | |||
002  | Услуги по проведению государственной информационной политики  | 40 000  | |||
09  | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства  | 110 176  | |||
455  | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)  | 16 442  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры  | 16 152  | |||
010  | Капитальные расходы государственного органа  | 290  | |||
456  | Отдел внутренней политики района (города областного значения)  | 93 734  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан  | 40 841  | |||
003  | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики  | 51 560  | |||
006  | Капитальные расходы государственного органа  | 700  | |||
032  | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций  | 633  | |||
09  | Топливно-энергетического комплекса и прочие услуги в сфере недропользования  | 177 400  | |||
09  | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования  | 177 400  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 177 400  | |||
036  | Развитие газотранспортной системы  | 177 400  | |||
10  | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения  | 93 863  | |||
01  | Сельское хозяйство  | 29 180  | |||
462  | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)  | 29 180  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства  | 28 380  | |||
006  | Капитальные расходы государственного органа  | 800  | |||
06  | Земельные отношения  | 34 305  | |||
463  | Отдел земельных отношений района (города областного значения)  | 34 305  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)  | 21 605  | |||
002  | Работы по переводу сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой в другую  | 1 500  | |||
003  | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов  | 7 000  | |||
006  | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел  | 3 500  | |||
007  | Капитальные расходы государственного органа  | 700  | |||
09  | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений  | 30 378  | |||
453  | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)  | 30 378  | |||
099  | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов  | 30 378  | |||
11  | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность  | 26 423  | |||
02  | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность  | 26 423  | |||
466  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)  | 26 423  | |||
001  | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)  | 25 623  | |||
015  | Капитальные затраты государственного органа  | 800  | |||
12  | Транспорт и коммуникации  | 796 427  | |||
01  | Автомобильный транспорт  | 796 427  | |||
458  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)  | 796 427  | |||
023  | Обеспечение функционирования автомобильных дорог  | 29 245  | |||
051  | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры  | 767 182  | |||
13  | Прочие  | 168 767  | |||
09  | Прочие  | 168 767  | |||
452  | Отдел финансов района (города областного значения)  | 15 000  | |||
012  | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)  | 15 000  | |||
466  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)  | 153 767  | |||
079  | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"  | 153 767  | |||
14  | Обслуживание долга  | 53  | |||
452  | Отдел финансов района (города областного значения)  | 53  | |||
013  | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета  | 53  | |||
15  | Трансферты  | 9 108 273  | |||
01  | Трансферты  | 9 108 273  | |||
452  | Отдел финансов района (города областного значения)  | 9 108 273  | |||
024  | Текущие целевые трансферты из нижнего бюджета для покрытия расходов более высокого бюджета из-за изменений в законодательстве  | 8 641 196  | |||
038  | Субвенции  | 285 834  | |||
054  | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан  | 174 230  | |||
006  | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов  | 7 013  | |||
ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ  | 117 383  | ||||
Бюджетные кредиты  | 165 402  | ||||
10  | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения  | 165 402  | |||
09  | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений  | 165 402  | |||
453  | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)  | 165 402  | |||
006  | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов  | 165 402  | |||
Категория Наименование  | Сумма, тысяч тенге  | ||||
Класс  | |||||
Подкласс  | |||||
5  | Погашение бюджетных кредитов  | 48 019  | |||
01  | Погашение бюджетных кредитов  | 48 019  | |||
1  | Поступления от продажи финансовых активов государства  | 48 019  | |||
Функциональная группа  | |||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ  | 0  | ||||
Приобретение финансовых активов  | 0  | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства  | 0  | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА  | -443 357  | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА  | 443 357  | ||||
Категория Наименование  | 
Сумма,  | |||
Класс  | ||||
Подкласс  | ||||
7  | Поступление займов  | 165 402  | ||
01  | Государственные внутренние займы  | 165 402  | ||
2  | Договоры займа  | 165 402  | ||
Функциональная группа Наименование  | 
Сумма,  | ||||
Функциональная подгруппа  | |||||
Администратор бюджетных программ  | |||||
Программа  | |||||
16  | Погашение займов  | 48 019  | |||
01  | Погашение займов  | 48 019  | |||
452  | Отдел финансов района (города областного значения)  | 48 019  | |||
008  | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом  | 48 019  | |||
08  | Используемые остатки бюджетных средств  | 325 974  | |||