Мәслихаттың 2025 жылғы 25 желтоқсандағы № 188 "Амангелді ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2026 – 2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Амангелді ауданы мәслихатының 2026 жылғы 20 ақпандағы № 203 шешімі

      Амангелді аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Амангелді аудандық мәслихатының "Амангелді ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2025 жылғы 25 желтоқсандағы № 188 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Амангелді ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 120 570,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 63 874,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 626,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 500,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 55 570 мың теңге;

      2) шығындар – 146 536,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 25 966,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 25 966,3 мың теңге.";

      5 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Ақсай ауылының 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 25 597,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5000,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 20 597,0 мың теңге;

      2) шығындар – 28 718,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 3 121,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 121,9 мың теңге.";

      7 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. Байғабыл ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 28 172,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 457 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 43,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 25 672,0 мың теңге;

      2) шығындар – 28 804,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 632,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 632,6 мың теңге.";

      9 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Қабырға ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 28 777,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 500,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 27 277,0 мың теңге;

      2) шығындар – 29 764,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 987,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 987,2 мың теңге.";

      11 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Қарасу ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 36 700,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 956,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 44,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 32 700,0 мың теңге;

      2) шығындар – 36 998,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 298,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 298,0 мың теңге.";

      13 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Құмкешу ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 29 657,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 500,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 28 157,0 мың теңге;

      2) шығындар – 29 736,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 79,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 79,2 мың теңге.";

      17 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Үрпек ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 117 927,1 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 500,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 110 427,1 мың теңге;

      2) шығындар – 118 193,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 266,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 266,2 мың теңге.";

      19 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Үштоғай ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 27 300,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4 500,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 22 800,0 мың теңге;

      2) шығындар – 29 662,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 362,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 362,7 мың теңге.".

      көрсетілген шешімнің 1, 7, 10, 13, 16, 19, 25 және 28 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 және 8 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Амангелді аудандық мәслихатының төрағасы Н. Әлмағамбетов

      КЕЛІСІЛДІ:

      "Амангелді ауданы әкімдігінің

      экономика және бюджеттік жоспарлау

      бөлімі" коммуналдық мемлекеттік

      мекемесінің басшысы

      _____________________ М.С. Сакетов

      "20" ақпан 2026 жыл

  Мәслихаттың
  2026 жылғы "20" ақпандағы
  № 203 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы "25" желтоқсандағы
  № 188 шешіміне
  1-қосымша

Амангелді ауданының Амангелді ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

120 570,0

1




Салықтық түciмдер

63 874,0


01



Табыс салығы

50 556,0



2


Жеке табыс салығы

50 556,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

13 238,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

900,0



3


Жер салығы

410,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

11 928,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

80,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

80,0

2




Салықтық емес түciмдер

626,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

626,0



5


Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер

626,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500,0


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

500,0



1


Жерді сату

500,0

5




Трансферттердің түсімдері

55 570,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

55 570,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

55 570,0

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

146 536,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

90 665,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

90 665,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

90 665,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

90 665,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

26 570,0


3



Елді-мекендерді көркейту

26 570,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26 570,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

21 000,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 570,0

12




Көлік және коммуникация

29 300,0


1



Автомобиль көлігі

29 300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

29 300,0

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 25 966,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

25 966,3

  Мәслихаттың
  2026 жылғы "20" ақпандағы
  № 203 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы "25" желтоқсандағы
  № 188 шешіміне
  7-қосымша

Амангелді ауданының Ақсай ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

25 597,0

1




Салықтық түciмдер

5 000,0


01



Табыс салығы

4 180,0



2


Жеке табыс салығы

4 180,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

710,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

37,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

673,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

110,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

110,0

5




Трансферттердің түсімдері

20 597,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20 597,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20 597,0

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

28 718,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24 490,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24 490,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24 490,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 490,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 528,4


3



Елді-мекендерді көркейту

3 528,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 528,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

739,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 589,4

12




Көлік және коммуникация

700,0


1



Автомобиль көлігі

700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700,0

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 3 121,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 121,9

  Мәслихаттың
  2026 жылғы "20" ақпандағы
  № 203 шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы "25" желтоқсандағы
  № 188 шешіміне
  10-қосымша

Амангелді ауданының Байғабыл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

28 172,0

1




Салықтық түciмдер

2 457,0


01



Табыс салығы

1 859,0



2


Жеке табыс салығы

1 859,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

598,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

87,0



3


Жер салығы

7,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

504,0

2




Салықтық емес түciмдер

43,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

43,0



5


Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер

43,0

5




Трансферттердің түсімдері

25 672,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 672,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25 672,0

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

28 804,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

27 580,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 580,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 580,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 580,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

918,0


3



Елді-мекендерді көркейту

918,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

918,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

918,0

12




Көлік және коммуникация

306,2


1



Автомобиль көлігі

306,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

306,2




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

306,2

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 632,6





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

632,6

  Мәслихаттың
  2026 жылғы "20" ақпандағы
  № 203 шешіміне
  4-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы "25" желтоқсандағы
  № 188 шешіміне
  13-қосымша

Амангелді ауданының Қабырға ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

28 777,0

1




Салықтық түciмдер

1 500,0


01



Табыс салығы

1 187,0



2


Жеке табыс салығы

1 187,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

313,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

16,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

297,0

5




Трансферттердің түсімдері

27 277,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27 277,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27 277,0

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

29 764,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

27 993,2


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 993,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 993,2




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 993,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 271,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 271,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 271,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

819,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

452,0

12




Көлік және коммуникация

500,0


1



Автомобиль көлігі

500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2026 жылғы "20" ақпандағы
  № 203 шешіміне
  5-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы "25" желтоқсандағы
  № 188 шешіміне
  16-қосымша

Амангелді ауданының Қарасу ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

36 700,0

1




Салықтық түciмдер

3 956,0


01



Табыс салығы

2 915,0



2


Жеке табыс салығы

2 915,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 041,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

139,0



3


Жер салығы

2,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

900,0

2




Салықтық емес түciмдер

44,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

44,0



5


Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер

44,0

5




Трансферттердің түсімдері

32 700,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 700,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 700,0

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

36 998,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32 992,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32 992,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 992,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32 992,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 161,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 161,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 161,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 161,0

12




Көлiк және коммуникация

2 844,0


1



Автомобиль көлiгi

2 844,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 844,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 844,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 298,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

298,0

  Мәслихаттың
  2026 жылғы "20" ақпандағы
  № 203 шешіміне
  6-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы "25" желтоқсандағы
  № 188 шешіміне
  19-қосымша

Амангелді ауданының Құмкешу ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

29 657,0

1




Салықтық түciмдер

1 500,0


01



Табыс салығы

1 063,0



2


Жеке табыс салығы

1 063,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

425,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

5,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

420,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

12,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

12,0

5




Трансферттердің түсімдері

28 157,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 157,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 157,0

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

29 736,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 660,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 660,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 660,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 660,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

776,0


3



Елді-мекендерді көркейту

776,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

776,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

776,0

12




Көлiк және коммуникация

300,0


1



Автомобиль көлiгi

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 79,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

79,2

  Мәслихаттың
  2026 жылғы "20" ақпандағы
  № 203 шешіміне
  7-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы "25" желтоқсандағы
  № 188 шешіміне
  25-қосымша

Амангелді ауданының Үрпек ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

117 927,1

1




Салықтық түciмдер

7 500,0


01



Табыс салығы

4 264,0



2


Жеке табыс салығы

4 264,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 236,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

130,0



3


Жер салығы

108,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

2 998,0

5




Трансферттердің түсімдері

110 427,1


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

110 427,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

110 427,1

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

118 193,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

35 070,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35 070,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 070,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 070,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 045,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 045,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 045,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 045,0

12




Көлік және коммуникация

81 078,1


1



Автомобиль көлігі

81 078,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81 078,1




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

81 078,1

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 266,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

266,2

  Мәслихаттың
  2026 жылғы "20" ақпандағы
  № 203 шешіміне
  8-қосымша
  Мәслихаттың
  2025 жылғы "25" желтоқсандағы
  № 188 шешіміне
  28-қосымша

Амангелді ауданының Үштоғай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

27 300,0

1




Салықтық түciмдер

4 500,0


01



Табыс салығы

3 105,0



2


Жеке табыс салығы

3 105,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 395,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

31,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

1 296,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

68,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

68,0

5




Трансферттердің түсімдері

22 800,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22 800,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22 800,0

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

29 662,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 618,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 618,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 618,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 618,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 044,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 044,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 044,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 044,0

15




Трансферттер

0,4


1



Трансферттер

0,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,4





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 2 362,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 362,7


О внесении изменений в решение маслихата от 25 декабря 2025 года № 188 "О бюджетах села, сельских округов Амангельдинского района на 2026 - 2028 годы"

Решение маслихата Амангельдинского района Костанайской области от 20 февраля 2026 года № 203

      Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Амангельдинского районного маслихата "О бюджетах села, сельских округов Амангельдинского района на 2026 - 2028 годы" от 25 декабря 2025 года № 188 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Амангельдинского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 120 570,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 63 874,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 626,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 500,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 55 570,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 146 536,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 966,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 25 966,3 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет села Аксай на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 597,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 000,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 20 597,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 28 718,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 121,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 121,9 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Байгабылского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28 172,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 457,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 43,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 25 672,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 28 804,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 632,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 632,6 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Кабыргинского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 28 777,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 500,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 27 277,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 764,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 987,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 987,2 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 36 700,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 956,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 44,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 32 700,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 36 998,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 298,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 298,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Кумкешуского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 29657,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 500,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 28 157,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 736,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 79,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 79,2 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Урпекского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 117 927,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 500,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 110 427,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 118 193,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 266,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 266,2 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Уштогайского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 27 300,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 500,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяча тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 22 800,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 29 662,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 362,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 362,7 тысяч тенге.".

      приложения 1, 7, 10, 13, 16, 19, 25 и 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Амангельдинского районного маслихата Н. Альмагамбетов

      СОГЛАСОВАНО:

      Руководитель коммунального государственного

      учреждения "Отдел экономики и бюджетного

      планирования акимата Амангельдинского района"

      _______________________________ М.С. Сакетов

      "20" февраля 2026 года

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "20" февраля 2026 года
  № 203
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 188

Бюджет Амангельдинского сельского округа Амангельдинского района на 2026 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

120 570,0

1




Налоговые поступления

63 874,0


01



Подоходный налог

50 556,0



2


Индивидуальный подоходный налог

50 556,0


04



Hалоги на собственность

13 238,0



1


Hалоги на имущество

900,0



3


Земельный налог

410,0



4


Hалог на транспортные средства

11 928,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

80,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

80,0

2




Неналоговые поступления

626,0


01



Доходы от государственной собственности

626,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

626,0

3




Поступления от продажи основного капитала

500,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

500,0



1


Продажа земли

500,0

5




Поступления трансфертов

55 570,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

55 570,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

55 570,0

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

146 536,3

01




Государственные услуги общего характера

90 665,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

90 665,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 665,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

90 665,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

26 570,0


3



Благоустройство населенных пунктов

26 570,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26 570,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

21 000,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 570,0

12




Транспорт и коммуникации

29 300,0


1



Автомобильный транспорт

29 300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

29 300,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов

0,4





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 25 966,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

25 966,3

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "20" февраля 2026 года
  № 203
  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 188

Бюджет села Аксай Амангельдинского района на 2026 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

25 597,0

1




Налоговые поступления

5000,0


01



Подоходный налог

4 180,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4 180,0


04



Hалоги на собственность

710,0



1


Hалоги на имущество

37,0



4


Hалог на транспортные средства

673,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

110,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

110,0

5




Поступления трансфертов

20 597,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20 597,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20 597,0

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

28 718,9

01




Государственные услуги общего характера

24 490,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24 490,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 490,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24 490,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 528,4


3



Благоустройство населенных пунктов

3 528,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 528,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

739,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеление населенных пунктов

2 589,4

12




Транспорт и коммуникации

700,0


1



Автомобильный транспорт

700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа

700,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах,поселках,сельских округах

700,0

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов

0,5





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 3 121,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 121,9

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "20" февраля 2026 года
  № 203
  Приложение 10
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 188

Бюджет Байгабылского сельского округа Амангельдинского района на 2026 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

28 172,0

1




Налоговые поступления

2 457,0


01



Подоходный налог

1 859,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 859,0


04



Hалоги на собственность

598,0



1


Hалоги на имущество

87,0



3


Земельный налог

7,0



4


Hалог на транспортные средства

504,0

2




Неналоговые поступления

43,0


01



Доходы от государственной собственности

43,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

43,0

5




Поступления трансфертов

25 672,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 672,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25 672,0

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

28 804,6

01




Государственные услуги общего характера

27 580,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 580,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 580,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 580,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

918,0


3



Благоустройство населенных пунктов

918,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

918,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

918,0

12




Транспорт и коммуникации

306,2


1



Автомобильный транспорт

306,2



124


Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа

306,2




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах,поселках,сельских округах

306,2

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов

0,2





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 632,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

632,6

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "20" февраля 2026 года
  № 203
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 188

Бюджет Кабыргинского сельского округа Амангельдинского района на 2026 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

28 777,0

1




Налоговые поступления

1 500,0


01



Подоходный налог

1 187,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 187,0


04



Hалоги на собственность

313,0



1


Hалоги на имущество

16,0



4


Hалог на транспортные средства

297,0

5




Поступления трансфертов

27 277,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27 277,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27 277,0

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

29 764,2

01




Государственные услуги общего характера

27 993,2


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 993,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 993,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 993,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 271,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 271,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 271,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

819,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

452,0

12




Транспорт и коммуникации

500,0


1



Автомобильный транспорт

500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "20" февраля 2026 года
  № 203
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 188

Бюджет Карасуского сельского округа Амангельдинского района на 2026 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

36 700,0

1




Налоговые поступления

3 956,0


01



Подоходный налог

2 915,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2 915,0


04



Hалоги на собственность

1 041,0



1


Hалоги на имущество

139,0



3


Земельный налог

2,0



4


Hалог на транспортные средства

900,0

2




Неналоговые поступления

44,0


01



Доходы от государственной собственности

44,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

44,0

5




Поступления трансфертов

32 700,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 700,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32 700,0

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

36 998,0

01




Государственные услуги общего характера

32 992,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32 992,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 992,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 992,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 161,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 161,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 161,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 161,0

12




Транспорт и коммуникации

2 844,0


1



Автомобильный транспорт

2 844,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 844,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 844,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов

0,2





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 298,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

298,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "20" февраля 2026 года
  № 203
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 188

Бюджет Кумкешуского сельского округа Амангельдинского района на 2026 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

29 657,0

1




Налоговые поступления

1 500,0


01



Подоходный налог

1 063,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 063,0


04



Hалоги на собственность

425,0



1


Hалоги на имущество

5,0



4


Hалог на транспортные средства

420,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

12,0

5




Поступления трансфертов

28 157,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 157,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 157,0

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

29 736,2

01




Государственные услуги общего характера

28 660,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 660,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 660,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 660,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

776,0


3



Благоустройство населенных пунктов

776,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

776,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

776,0

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов

0,1





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 79,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

79,2

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "20" февраля 2026 года
  № 203
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 188

Бюджет Урпекского сельского округа Амангельдинского района на 2026 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

117 927,1

1




Налоговые поступления

7 500,0


01



Подоходный налог

4 264,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4 264,0


04



Hалоги на собственность

3 236,0



1


Hалоги на имущество

130,0



3


Земельный налог

108,0



4


Hалог на транспортные средства

2 998,0

5




Поступления трансфертов

110 427,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

110 427,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

110 427,1

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

118 193,3

01




Государственные услуги общего характера

35 070,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 070,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 070,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 070,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 045,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 045,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 045,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 045,0

12




Транспорт и коммуникации

81 078,1


1



Автомобильный транспорт

81 078,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 078,1




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

81 078,1

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов

0,2





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 266,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

266,2

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "20" февраля 2026 года
  № 203
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от "25" декабря 2025 года
  № 188

Бюджет Уштогайского сельского округа Амангельдинского района на 2026 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

27 300,0

1




Налоговые поступления

4 500,0


01



Подоходный налог

3 105,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3 105,0


04



Hалоги на собственность

1 395,0



1


Hалоги на имущество

31,0



4


Hалог на транспортные средства

1 296,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

68,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

68,0

5




Поступления трансфертов

22 800,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22 800,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22 800,0

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

29 662,7

01




Государственные услуги общего характера

28 618,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 618,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 618,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 618,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 044,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 044,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 044,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 044,0

15




Трансферты

0,4


1



Трансферты

0,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,4




048

Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов

0,4





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 2 362,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 362,7