"2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 желтоқсандағы № 36/175 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2026 жылғы 25 тамыздағы № 44/210 шешімі

      Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 жетоқсандағы № 36/175 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9 058 751,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 166 759,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 40 735,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 65 828,1 мың теңге;

      трансферттер түсімдері –785 429,0 мың теңге;

      2) шығындар – 9 868 243,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -91 195,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 44 822,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 136 017,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 718 297,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –

      718 297,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 622 850,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 136 017,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 231 464,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Түпқараған аудандық
мәслихатының төрағасы
А. Байбатырова

  Түпқараған аудандық
мәслихатының
2026 жылғы 25 тамыздағы
№ 44/210 шешіміне қосымша
  Түпқараған аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 36/175 шешіміне 1 қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




 1.  Кірістер

9 058 751,3

1



Салықтық түсiмдер

8 166 759,1


01


Табыс салығы

3 346 356,0



1

Корпоративтік табыс салығы

694 557,0



2

Жеке  табыс салығы

2 651 799,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 582 701,2



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 521 065,9



3

Жер салығы

33 527,0



4

Көлік құралы салығы

28 108,3


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

174 968,9



2

Акциздер

3 236,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

159 533,4



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

12 199,5


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

62 733,0



1

Мемлекеттiк баж

62 733,0

2



Салықтық емес  түсiмдер

40 735,1


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

13 986,8



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

1 198,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

12 083,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

182,8



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

523,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

3 629,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

3 629,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

547,4



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

547,4


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

22 571,9



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

22 571,9

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

65 828,1


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

12 107,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

12 107,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

53 721,1



1

Жерді сату

36 687,0



2

Материалдық емес активтерді сату

17 034,1

5



Трансферттердiң түсiмдерi

785 429,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

785 429,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

785 429,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы




2. Шығындар

9 868 243,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін  қызметтер

4 166 484,9


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

56 057,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

56 057,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

283 415,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

281 415,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

37 314,5



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 314,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

893 060,4



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

806 060,4



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

87 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 811 035,6



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 782,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

2 721 066,6



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 237,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

950,0


482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

15 435,4



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 435,4


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

70 167,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 167,0

02



Қорғаныс

45 844,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

45 844,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

45 844,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

14 030,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

14 030,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

14 030,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

928 019,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

922 769,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

16 335,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

71 296,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

552,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

264 218,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 733,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

71 553,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 500,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

339 403,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 062,0



028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

56 396,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

25 721,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 250,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

5 250,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 102 014,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

989 400,0



004

Азаматтардын жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

289 800,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

120 000,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

579 600,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

112 614,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

103 114,0



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

9 500,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

711 858,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 607,0



008

Спорт объектілерін дамыту

5 607,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

706 251,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

312 090,0



014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

19 280,0



015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

20 661,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

11 748,0



007

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

111 340,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

57 010,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 789,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

100,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

97 233,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

41 062,1


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 798,0



025

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

6 798,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 575,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

22 575,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

11 689,1



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 689,1

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

73 164,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

47 214,6



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 214,6


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

25 950,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

25 950,0

12



Көлiк және коммуникация

522 481,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

522 481,2



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

101 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

54 055,9



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

367 425,3

13



Басқалар

100 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

100 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

100 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

294 345,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

294 345,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

294 345,0

15



Трансферттер

1 868 940,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 868 940,7



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,7



007

Бюджеттік алып коюлар

1 868 338,0



038

Субвенциялар

600,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

-91 195,0




Бюджеттік кредиттер

44 822,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

44 822,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

44 822,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

44 822,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

136 017,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

136 017,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

136 017,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0

7



Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-718 297,2




6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

718 297,2

8



Қарыздар түсімдері

622 850,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

622 850,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

622 850,0

16



Қарыздарды өтеу

136 017,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

136 017,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

136 017,0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

231 464,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

231 464,2



1

Бюджет қаражатының бос  қалдықтары

231 464,2

О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 36/175 "О районном бюджете на 2026-2028 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 25 августа 2026 года № 44/210

      Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2025 года № 36/175 "О районном бюджете на 2026 – 2028 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2026 – 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 058 751,3 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 166 759,1 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 40 735,1 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 65 828,1 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 785 429,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 9 868 243,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 91 195,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 44 822,0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 136 017,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 718 297,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –

      718 297,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 622 850,0 тысячи тенге;

      погашение займов – 136 017,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 231 464,2 тысяча тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Тупкараганского
районного маслихата
А. Байбатырова

  Приложение
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 25 августа 2026 года
  № 44/210
  Приложение 1
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 22 декабря 2025 года
№ 35/175

Районный бюджет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование




1. Доходы

9 058 751,3

1



Налоговые поступления

8 166 759,1


01


Подоходный налог

3 346 356,0



1

Корпоративный подоходный налог

694 557,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2 651 799,0


04


Налоги на собственность

4 582 701,2



1

Налоги на имущество

4 521 065,9



3

Земельный налог

33 527,0



4

Налог на транспортные средства

28 108,3


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

174 968,9



2

Акцизы

3 236,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

159 533,4



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

12 199,5


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

62 733,0



1

Государственная пошлина

62 733,0

2



Неналоговые поступления

40 735,1


01


Доходы от государственной собственности

13 986,8



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 198,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

12 083,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

182,8



9

Прочие доходы от государственной собственности

523,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 629,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 629,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

547,4



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды

547,4


06


Прочие неналоговые поступления

22 571,9



1

Прочие неналоговые поступления

22 571,9

3



Поступления от продажи основного капитала

65 828,1


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12 107,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12 107,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

53 721,1



1

Продажа земли

36 687,0



2

Продажа нематериальных активов

17 034,1

5



Поступления трансфертов

785 429,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

785 429,0



2

Трансферты из областного бюджета

785 429,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование




2. Затраты

9 868 243,5

01



Государственные услуги общего характера

4 166 484,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 057,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

56 057,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

283 415,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

281 415,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства(города областного значения)

37 314,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

37 314,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

893 060,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

806 060,4



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

87 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 811 035,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

84 782,0



015

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

2 721 066,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 237,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

950,0


482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

15 435,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

15 435,4


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

70 167,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

70 167,0

02



Оборона

45 844,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

45 844,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

45 844,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

14 030,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

14 030,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

14 030,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

928 019,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

922 769,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

16 335,0



005

Государственная адресная социальная помощь

71 296,0



006

Оказание жилищной помощи

552,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

264 218,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 733,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

71 553,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 500,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

339 403,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

69 062,0



028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

56 396,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

25 721,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 250,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

5 250,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 102 014,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

989 400,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий гражда

289 800,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

120 000,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

579 600,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

112 614,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

103 114,0



005

Развитие коммунального хозяйства

0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

9 500,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

711 858,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 607,0



008

Развитие объектов спорта

5 607,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

706 251,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

312 090,0



014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

19 280,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

20 661,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

11 748,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

111 340,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

57 010,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

76 789,0



003

Капитальные расходы государственного органа

100,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

97 233,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

41 062,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 798,0



025

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6 798,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 575,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

22 575,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

11 689,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

11 689,1

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

73 164,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

47 214,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

47 214,6


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

25 950,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

25 950,0

12



Транспорт и коммуникации

522 481,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

522 481,2



022

Развитие транспортной инфраструктуры

101 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

54 055,9



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

367 425,3

13



Прочие

100 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

100 000,0

14



Обслуживание долга

294 345,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

294 345,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

294 345,0

15



Трансферты

1 868 940,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 868 940,7



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2,7



007

Бюджетные изъятия

1 868 338,0



038

Субвенции

600,0




3. Чистое бюджетное кредитование

-91 195,0




Бюджетные кредиты

44 822,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

44 822,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

44 822,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

44 822,0

6



Погашение бюджетных кредитов

136 017,0


01


Погашение бюджетных кредитов

136 017,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

136 017,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0

7



Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-718 297,2




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

718 297,2

8



Поступления займов

622 850,0


01


Внутренние государственные займы

622 850,0



2

Договоры займа

622 850,0

16



Погашение займов

136 017,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

136 017,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

136 017,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

231 464,2


01


Остатки бюджетных средств

231 464,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

231 464,2