"Ортақшыл ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы" Шиелі аудандық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 39/19 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Шиелі аудандық мәслихатының 2026 жылғы 16 маусымдағы № 47/19 шешімі

      Шиелі аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Ортақшыл ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті туралы" Шиелі аудандық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 39/19 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Ортақшыл ауылдық округінің 2026-2028 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 63 254 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 900 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 58 354 мың теңге;

      2) шығындар - 65 154,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0;

      бюджеттік кредиттер - 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0;

      қаржы активтерін сатып алу - 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 900,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 900,6 мың теңге;

      қарыздар түсімі - 0;

      қарыздарды өтеу - 0;

      бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 1 900,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат төрағасы М. Турабаев

  Шиелі аудандық мәслихатының
2026 жылғы 16 маусымдағы
№ 47/19 шешіміне қосымша

  Шиелі аудандық мәслихатының
2025 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 39/19 шешіміне 1-қосымша

Ортақшыл ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы




1. Кірістер

63 254

1



Салықтық түсімдер

4 900


01


Табыс салығы

1 300



2

Жеке табыс салығы

1 300


04


Меншікке салынатын салықтар

3 590



1

Мүлікке салынатын салықтар

90



3

Жер салығы

0



4

Көлік құралы салығы

3 000



5

Бірыңғай жер салығы

500


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10

2



Салықтық емес түсімдер

0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

0

5



Трансферттердің түсімдері

58 354


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

58 354



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

58 354

Функционалдық топтар

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топтар



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері




Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар)





Атауы





2. Шығындар

65 154,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

48 535


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

48 535



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 535




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 535




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 850


3



Елді мекендерді көркейту

2 850



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 850




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 850




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

13 769


1



Мәдениет саласындағы қызмет

13 769



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13 769




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

13 769

12




Көлік және коммуникация

0


1



Автомобиль көлігі

0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





3. Таза бюджеттік кредит беру

0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 900,6





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 900,6

9




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 900,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 900,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 900,6


О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года № 39/19 "О бюджете сельского округа Ортакшыл на 2026-2028 годы"

Решение Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 16 июня 2026 года № 47/19

      Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года № 39/19 "О бюджете сельского округа Ортакшыл на 2026-2028 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Ортакшыл на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 63 254 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 900 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 58 354 тысяч тенге;

      2) затраты – 65 154,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0;

      бюджетные кредиты - 0;

      погашение бюджетных кредитов - 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;

      приобретение финансовых активов - 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета –- 1 900,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 900,6 тысяч тенге;

      поступление займов - 0;

      погашение займов - 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 900,6 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель районного маслихата М. Турабаев

  Приложение к решению
Шиелийского районного маслихата
от 16 июня 2026 года № 47/19

  Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года № 39/19

Бюджет сельского округа Ортакшыл на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование




1. Доходы

63 254

1



Налоговые поступления

4 900


01


Подоходный налог

1 300



2

Индивидуальный подоходный налог

1 300


04


Hалоги на собственность

3 590



1

Hалоги на имущество

90



3

Земельный налог

0



4

Hалог на транспортные средства

3 000



5

Единый земельный налог

500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10

2



Неналоговые поступления

0


06


Прочие неналоговые поступления

0



1

Прочие неналоговые поступления

0

3



Поступления от продажи основного капитала

0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

0

5



Поступления трансфертов

58 354


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

58 354



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

58 354

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 



Администраторы бюджетных программ




Программа




Подпрограмма





Наименование





2. Затраты

65 154,6

01




Государственные услуги общего характера

48 535


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48 535



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 535




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 535




022

Капитальные расходы государственного органа

0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 850


3



Благоустройство населенных пунктов

2 850



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 850




008

Освещение улиц населенных пунктов

1 850




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

13 769


1



Деятельность в области культуры

13 769



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13 769




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

13 769

12




Транспорт и коммуникации

0


1



Автомобильный транспорт

0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





3. Чистое бюджетное кредитование

0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 900,6





6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 900,6

9




Используемые остатки бюджетных средств

1 900,6


01



Остатки бюджетных средств

1 900,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 900,6