Целиноград аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 419/56-8 "2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2026 жылғы 16 наурыздағы № 470/62-8 шешімі

      Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Целиноград аудандық мәслихатының "2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 419/56-8 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 219967 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 11 131 472,8 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 6 859 602,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 47 146,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2 113 442,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 2 111 282,8 мың теңге;

      2) шығындар – 12 779 953,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 365 471,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 596 850,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 231 379,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 013 951,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 013 951,5 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 596 850,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 231 379,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 648 480,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 5-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық мәслихатының төрағасы Л.Конарбаева

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Целиноград ауданының әкімі Д.Сабырғали
      2026 жылғы 16 наурыз
      "Целиноград ауданының
экономика және қаржы бөлімі"
мемлекеттік мекемесінің
басшысының міндетін атқарушы
А.Беркеева
      2026 жылғы 16 наурыз

  Целиноград аудандық
мәслихатының
2026 жылғы 16 наурыздағы
№ 470/62-8 шешіміне
1-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 419/56-8 шешіміне
1-қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

11 131 472,8

1



Салықтық түсімдер

6 859 602,0


01


Табыс салығы

5 805 353,0



1

Корпоративтік табыс салығы

954 372,0



2

Жеке табыс салығы

4 850 981,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

771 999,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

771 999,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

235 436,0



2

Акциздер

7 147,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

220 166,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

8 123,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

46 814,0



1

Мемлекеттік баж

46 814,0

2



Салықтық емес түсiмдер

47 146,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

12 146,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

9 800,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2 346,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

35 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

35 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 113 442,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 650 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 650 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

463 442,0



1

Жердi сату

463 442,0

5



Трансферттердің түсімдері

2 111 282,8


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

12 904,7



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

12 904,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2 098 378,1



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

2 098 378,1

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

12 779 953,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

1 068 373,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

55 640,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 640,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

370 102,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

370 102,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

606 691,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 344,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 500,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

800,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

528 047,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

35 940,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 940,0

02



Қорғаныс

175 223,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

175 223,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

21 123,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

48 100,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

106 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

789 637,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

776 116,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 400,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

124 614,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

36 847,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

174 362,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 680,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 900,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

127 661,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

133 466,0



018

Әлеуметтік қорғау саласында жартылай стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

28 587,0



019

Әлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

0,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

30 324,0



031

Әлеуметтік қорғау саласында уақытша болу жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

10 000,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

40 875,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 400,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 521,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

13 521,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1 559 155,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 110 883,8



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

242 182,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

868 701,8


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

448 272,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

61 350,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

57 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

3 000,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

311 922,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 056 460,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

844 903,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 863,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

650 000,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

110 040,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

50 000,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

160 014,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

78 605,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

12 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

69 409,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

51 543,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 543,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 000,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

14 000,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

846 182,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

846 182,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

846 182,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

265 104,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

140 000,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

140 000,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

65 681,3



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 439,0



010

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

2 348,8



030

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау

5 261,0



037

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

490,2



038

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру

3 142,3


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

59 423,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 423,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

178 512,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

98 521,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 521,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

79 991,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 991,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

40 000,0

12



Көлік және коммуникация

79 871,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

79 871,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 980,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

39 891,0

13



Басқалар

218 879,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

100 330,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

100 330,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

118 549,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

118 549,0

14



Борышқа қызмет көрсету

279 729,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

279 729,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

279 729,0

15



Трансферттер

6 262 827,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

6 262 827,2



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

930 761,8



007

Бюджеттік алып коюлар

4 947 150,0



053

Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

121 471,5



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

263 443,9




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

365 471,0




Бюджеттік кредиттер

596 850,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

596 850,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

596 850,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

596 850,0

6



Бюджеттік кредиттерді өтеу

231 379,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

231 379,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

231 379,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 013 951,5




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 013 951,5




Қарыздар түсімдері

596 850,0

8



Қарыздар түсімдері

596 850,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

596 850,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

596 850,0




Қарыздарды өтеу

231 379,0

16



Қарыздарды өтеу

231 379,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

231 379,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

231 379,0

9



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 648 480,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 648 480,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 648 480,5

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2026 жылғы 16 наурыздағы
№ 470/62-8 шешіміне
2-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 419/56-8 шешіміне
5-қосымша

2026 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

2 087 135,8

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

261 901,0

ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына бюджет қаражаты есебінен коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге және отын сатып алуға

116 182,0

қарт адамдарды әлеуметтік қолдау

5 662,0

мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

124 457,0

су тасқыны қаупі бар кезеңде жарылыс жұмыстарын жүргізуге

15 600,0

Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде:

1 825 234,8

газ тасымалдау жүйесін дамытуға

846 182,0

ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға

860 503,8

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

118 549,0


О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 19 декабря 2025 года № 419/56-8 "О районном бюджете на 2026-2028 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 16 марта 2026 года № 470/62-8

      Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2026-2028 годы" от 19 декабря 2025 года № 419/56-8 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 219967) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 11 131 472,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 6 859 602,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 47 146,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2 113 442,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2 111 282,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 12 779 953,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 365 471,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 596 850,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 231 379,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 013 951,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 013 951,5 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 596 850,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 231 379,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 648 480,5 тысяч тенге.";

      приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Целиноградского районного маслихата Л. Конарбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района

      Д. Сабырғали

      16 марта 2026 года

      Исполняющая обязанности

      руководителя

      государственного учреждения

      "Отдел экономики и финансов

      Целиноградского района"

      А. Беркеева

      16 марта 2026 года

 
  Приложение 1
к решению Целиноградского районного
маслихата от 16 марта 2026 года № 470/62-8
  Приложение 1
к решению Целиноградского районного
маслихата от 19 декабря 2025 года № 419/56-8

Районный бюджет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

11 131 472,8

1



Налоговые поступления

6 859 602,0


01


Подоходный налог

5 805 353,0



1

Корпоративный подоходный налог

954 372,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 850 981,0


04


Hалоги на собственность

771 999,0



1

Hалоги на имущество

771 999,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

235 436,0



2

Акцизы

7 147,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

220 166,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

8 123,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

46 814,0



1

Государственная пошлина

46 814,0

2



Неналоговые поступления

47 146,0


01


Доходы от государственной собственности

12 146,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

9 800,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

2 346,0


06


Прочие неналоговые поступления

35 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

35 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 113 442,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 650 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 650 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

463 442,0



1

Продажа земли

463 442,0

5



Поступления трансфертов

2 111 282,8


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

12 904,7



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

12 904,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 098 378,1



2

Трансферты из областного бюджета

2 098 378,1


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

12 779 953,3

01



Государственные услуги общего характера

1 068 373,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

55 640,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

55 640,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

370 102,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

370 102,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

606 691,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

74 344,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 500,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

800,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

528 047,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

35 940,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

35 940,0

02



Оборона

175 223,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

175 223,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 123,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

48 100,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

106 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

789 637,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

776 116,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

63 400,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

124 614,0



005

Государственная адресная социальная помощь

36 847,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

174 362,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 680,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 900,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

127 661,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

133 466,0



018

Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты

28 587,0



019

Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты

0,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

30 324,0



031

Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты

10 000,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

40 875,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 400,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 521,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

13 521,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 559 155,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 110 883,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

242 182,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

868 701,8


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

448 272,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

61 350,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

57 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

3 000,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

311 922,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 056 460,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

844 903,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

34 863,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

650 000,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

110 040,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

50 000,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

160 014,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

78 605,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

12 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

69 409,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

51 543,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

29 543,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

14 000,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

846 182,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

846 182,0



036

Развитие газотранспортной системы

846 182,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

265 104,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

140 000,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

140 000,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

65 681,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

54 439,0



010

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

2 348,8



030

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

5 261,0



037

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

490,2



038

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

3 142,3


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

59 423,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

59 423,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

178 512,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

98 521,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

98 521,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

79 991,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

39 991,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

40 000,0

 12



Транспорт и коммуникации

79 871,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

79 871,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

39 980,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

39 891,0

13



Прочие

218 879,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 330,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

100 330,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

118 549,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

118 549,0

 14



Обслуживание долга

279 729,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

279 729,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

279 729,0

 15



Трансферты

6 262 827,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 262 827,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных)целевых трансфертов

930 761,8



007

Бюджетные изъятия

4 947 150,0



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

121 471,5



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

263 443,9




III. Чистое бюджетное кредитование

365 471,0




Бюджетные кредиты

596 850,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

596 850,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

596 850,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

596 850,0

6



Погашение бюджетных кредитов

231 379,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

231 379,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

231 379,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-2 013 951,5




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 013 951,5




Поступления займов

596 850,0

8



Поступления займов

596 850,0


 01


Внутренние государственные займы

596 850,0



2

Договоры займа

596 850,0




Погашение займов

231 379,0

16



Погашение займов

231 379,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

231 379,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

231 379,0

9



Используемые остатки бюджетных средств

1 648 480,5


01


Остатки бюджетных средств

1 648 480,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 648 480,5

 
  Приложение 2
к решению Целиноградского районного
маслихата от 16 марта 2026 года № 470/62-8
  Приложение 5
к решению Целиноградского районного
маслихата от 19 декабря 2025 года № 419/56-8

Целевые трансферты из областного бюджета на 2026 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

2 087 135,8

Целевые текущие трансферты, в том числе:

261 901,0

на оплату коммунальных услуг и приобретение топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

116 182,0

на социальную поддержку пожилых людей

5 662,0

на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

124 457,0

на проведение взрывных работ в период паводкоопасного периода

15 600,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

1 825 234,8

на развитие газотранспортной системы

846 182,0

на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

860 503,8

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

118 549,0