Ақкөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № С 51-1 "2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақмола облысы Ақкөл аудандық мәслихатының 2026 жылғы 10 наурыздағы № С 55-1 шешімі

      Ақкөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Ақкөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № С 51-1 шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3- қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5 108 997,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 527 189,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 36 028,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 100 000,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 445 780,1 мың теңге;

      2) шығындар – 5 323 357,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 9 502,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 17 300,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 7 798,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – -223 862,5 мың теңге;

      6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 223 862,5 мың теңге.";

      келесі мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:

      "9-1. 2026 жылға арналған аудандық бюджеттің шығыстарының құрамында аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округтер бюджеттеріне 15-қосымшаға сәйкес аудандық бюджеттен нысаналы трансферттердің көзделгені ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 14-қосымшалары осы шешімнің 1, 2-қосымшаларына сәйкес, жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген шешім осы шешімнің 3-қосымшасына сәйкес 15-қосымшамен толықтырылсын.

      2. Осы шешiм 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Ақкөл аудандық мәслихатының төрағасы С.Абаханов

  Ақкөл аудандық мәслихатының
2026 жылғы 10 наурыздағы
№ С 55-1 шешіміне
1-қосымша
  Ақкөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ С 51-1 шешіміне
1-қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

5 108 997,1

1



Салықтық түсімдер

4 527 189,0


01


Табыс салығы

4 380 298,0



1

Корпоративтік табыс салығы

2 973 421,0



2

Жеке табыс салығы

1 406 877,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

53 826,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

53 826,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

59 332,0



2

Акциздер

5 201,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

47 746,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

6 385,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

33 733,0



1

Мемлекеттік баж

33 733,0

2



Салықтық емес түсiмдер

36 028,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

19 399,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

19 380,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

12,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

7,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 068,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

1 068,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

15 561,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

15 561,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

100 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

100 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

100 000,0

5



Трансферттердің түсімдері

445 780,1


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

40 004,1



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

40 004,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

405 776,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

405 776,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдармалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

5 323 357,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

721 310,4


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

64 919,1



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 679,1



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

240,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

234 204,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

232 372,1



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 832,6


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

50 627,6



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 367,6



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

260,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

293 787,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

106 137,3



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 555,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 051,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

4 500,0



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

179 544,2


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

35 655,4



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 514,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

141,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

42 116,1



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 116,1

02



Қорғаныс

31 579,8


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

31 579,8



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

11 855,6



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

3 453,2



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

16 271,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

10 000,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

10 000,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

10 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

551 770,7


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

539 588,7



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 208,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

32 085,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

16 702,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

500,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

123 569,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 051,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 514,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

4 137,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

68 295,0



018

Әлеуметтік қорғау саласында жартылай стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

17 615,0



019

Әлеуметтік қорғау саласында үйде қызметтер көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

105 643,7



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

580,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

25 315,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

82 215,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

1 000,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

8 159,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

12 182,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

12 182,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

243 561,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

105 559,9



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

5 559,7



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

100 000,2


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

138 001,4



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

11 123,4



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

76 000,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

50 878,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

640 561,5


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

88 334,3



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 046,9



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

12 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

30 282,4



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

305,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

700,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

552 227,2



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 834,5



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

274 490,9



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

126 369,3



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

21 196,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

4 647,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

102 489,5



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 200,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

16 355,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 732,6



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

7 732,6


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

5 132,7



006

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

5 132,7


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 490,0



010

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

734,0



030

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды уақытша ұстау

1 623,6



039

Қараусыз қалған және қаңғыбас жануарларды сәйкестендіру

152,8



041

Қаңғыбас жануарларды егу және зарарсыздандыру

979,6

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

24 466,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

24 466,1



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 466,1

12



Көлiк және коммуникация

86 049,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

86 049,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

17 297,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

68 752,0

13



Басқалар

306 192,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

100 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

100 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

206 192,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

206 192,0

14



Борышқа қызмет көрсету

60 043,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

60 043,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

60 043,0

15



Трансферттер

2 631 468,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 631 468,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

201,5



007

Бюджеттік алып коюлар

2 351 076,0



038

Субвенциялар

280 191,0




III. Таза бюджеттiк кредит беру

9 502,0




Бюджеттiк кредиттер

17 300,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

17 300,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 300,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

17 300,0




Бюджеттiк кредиттерді өтеу

7 798,0

6



Бюджеттiк кредиттерді өтеу

7 798,0


1


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

7 798,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

7 798,0




IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджеттің тапшылығы (профициті)

-223 862,5




VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

223 862,5

 
  Ақкөл аудандық мәслихатының
2026 жылғы 10 наурыздағы
№ С 55-1 шешіміне
2-қосымша
  Ақкөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ С 51-1 шешіміне
14-қосымша

Облыстық бюджеттен аудан бюджетiне нысаналы трансферттер

      мың теңге

Атауы

2026 жыл

2027 жыл

2028 жыл

1



2

Барлығы

405 776,0

644 258,0

3 447 762,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

96 094,0

-

-

оның iшiнде:




Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

96 094,0

-

-

Мүгедектерді атаулы әлеуметтік қамсыздандыруға

62 534,0


0,0

Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына бюджет қаражаты есебінен коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге және отын сатып алуға

29 490,0


0,0

Қарт адамдарға әлеуметтік қолдау көрсету үшін

4 070,0


0,0

Нысаналы даму трансферттерi

306 192,0

644 258,0

3 447 762,0

оның iшiнде:




Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

306 192,0

0,0

2 512 762,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

206 192,0



Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға

100 000,0



Қалаларда сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға



2 000 000,0

Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға



512 762,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0

644 258,0

935 000,0

Көлік инфрақұрылымын дамытуға


644 258,0

935 000,0

Заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер

3 490,0

0,0

0,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 490,0

0,0

0,0

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыруға

3 490,0

0,0

0,0

 
  Ақкөл аудандық мәслихатының
2026 жылғы 10 наурыздағы
№ С 55-1 шешіміне
3-қосымша
  Ақкөл аудандық мәслихатының
2025 жылғы 19 желтоқсандағы
№ С 51-1 шешіміне
15-қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджеттен аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округ бюджеттерiне нысаналы трансферттер

Атауы

Сома
мың теңге

1

2

Барлығы

179 544,2

Ағымдағы нысаналы трансферттер

179 544,2

оның iшiнде:


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

179 544,2

Өрт сөндіру бекеттерінің қызметін қамтамасыз етуге

22 456,3

Коммуналдық қызметтерді төлеуге

8 439,3

Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алуға

4 496,0

Өрт сөндіру автомобильдерін қосалқы бөлшектермен жөндеуге және жарақтандыруға

5 101,0

Объектіні бейнебақылау жүйесімен орнатуға және жарақтандыруға

3 994,7

Сумен жабдықтау объектілеріне құқық белгілейтін құжаттарды ресімдеуге

2 012,4

Сумен жабдықтау объектілерінің қоршауларын орнатуға

123 437,4

Қызметтік автокөлік сатып алуға

7 000,0

Қызметтік автокөлік үшін қосалқы бөлшектер сатып алуға

716,5

Коммуналдық тұрғын үйге ағымдағы жөндеу жүргізуге

1 890,6


О внесении изменений и дополнений в решение Аккольского районного маслихата от 19 декабря 2025 года № С 51-1 "О районном бюджете на 2026-2028 годы"

Решение Аккольского районного маслихата Акмолинской области от 10 марта 2026 года № С 55-1

      Аккольский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Аккольского районного маслихата "О районном бюджете на 2026-2028 годы" от 19 декабря 2025 года № С 51-1, следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 108 997,1 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 527 189,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 36 028,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 100 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 445 780,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 323 357,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 9 502,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 17 300,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 7 798,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -223 862,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 223 862,5 тысяч тенге.";

      дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

      "9-1. Учесть, что в составе расходов районного бюджета на 2026 год, предусмотрены целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города районного значения, села, сельских округов согласно приложению 15.";

      приложения 1, 14 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему решению;

      указанное решение дополнить приложением 15 согласно приложению 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель Аккольского районного маслихата С. Абаханов

  Приложение 1
к решению Аккольского
районного маслихата
от 10 марта 2026 года
№ С 55-1
  Приложение 1
к решению Аккольского
районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ С 51-1

Районный бюджет на 2026 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

5 108 997,1

1



Налоговые поступления

4 527 189,0


01


Подоходный налог

4 380 298,0



1

Корпоративный подоходный налог

2 973 421,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 406 877,0


04


Налоги на собственность

53 826,0



1

Налоги на имущество

53 826,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

59 332,0



2

Акцизы

5 201,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

47 746,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

6 385,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

33 733,0



1

Государственная пошлина

33 733,0

2



Неналоговые поступления

36 028,0


01


Доходы от государственной собственности

19 399,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

19 380,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

12,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

7,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 068,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 068,0


06


Прочие неналоговые поступления

15 561,0



1

Прочие неналоговые поступления

15 561,0

3



Поступления от продажи основного капитала

100 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

100 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

100 000,0

5



Поступления трансфертов

445 780,1


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

40 004,1



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

40 004,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

405 776,0



2

Трансферты из областного бюджета

405 776,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

5 323 357,6

01



Государственные услуги общего характера

721 310,4


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

64 919,1



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

64 679,1



003

Капитальные расходы государственного органа

240,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

234 204,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

232 372,1



003

Капитальные расходы государственного органа

1 832,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

50 627,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

50 367,6



007

Капитальные расходы государственного органа

260,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

293 787,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

106 137,3



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 555,0



015

Капитальные расходы государственного органа

1 051,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

4 500,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

179 544,2


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

35 655,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

35 514,4



003

Капитальные расходы государственного органа

141,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

42 116,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

42 116,1

02



Оборона

31 579,8


122


Аппарат акима района (города областного значения)

31 579,8



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

11 855,6



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

3 453,2



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

16 271,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

10 000,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

10 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

10 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

551 770,7


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

539 588,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

51 208,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

32 085,0



005

Государственная адресная социальная помощь

16 702,0



006

Оказание жилищной помощи

500,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

123 569,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 051,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 514,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

4 137,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

68 295,0



018

Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты

17 615,0



019

Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты

105 643,7



021

Капитальные расходы государственного органа

580,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

25 315,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

82 215,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

1 000,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

8 159,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

12 182,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

12 182,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

243 561,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

105 559,9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

5 559,7



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

100 000,2


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

138 001,4



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

11 123,4



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

76 000,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 878,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

640 561,5


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

88 334,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

45 046,9



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

12 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

30 282,4



006

Капитальные расходы государственного органа

305,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

700,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

552 227,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

21 834,5



003

Поддержка культурно-досуговой работы

274 490,9



006

Функционирование районных (городских) библиотек

126 369,3



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

21 196,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 647,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

102 489,5



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 200,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

16 355,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 732,6



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

7 732,6


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

5 132,7



006

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 132,7


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 490,0



010

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

734,0



030

Временное содержание безнадзорных и бродячих животных

1 623,6



039

Идентификация безнадзорных и бродячих животных

152,8



041

Вакцинация и стерилизация бродячих животных

979,6

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

24 466,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

24 466,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

24 466,1

12



Транспорт и коммуникации

86 049,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

86 049,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

17 297,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

68 752,0

13



Прочие

306 192,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

100 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

206 192,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

206 192,0

14



Обслуживание долга

60 043,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

60 043,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

60 043,0

15



Трансферты

2 631 468,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 631 468,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

201,5



007

Бюджетные изъятия

2 351 076,0



038

Субвенции

280 191,0




III. Чистое бюджетное кредитование

9 502,0




Бюджетные кредиты

17 300,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

17 300,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 300,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

17 300,0




Погашение бюджетных кредитов

7 798,0

6



Погашение бюджетных кредитов

7 798,0


1


Погашение бюджетных кредитов

7 798,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

7 798,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-223 862,5




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

223 862,5

 
  Приложение 2
к решению Аккольского
районного маслихата
от 10 марта 2026 года
№ С 55-1
  Приложение 14
к решению Аккольского
районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ С 51-1

Целевые трансферты из областного бюджета бюджету района

      тысяч тенге

Наименование

2026 год

2027 год

2028 год

1

2

3

4

Всего

405 776,0

644 258,0

3 447 762,0

Целевые текущие трансферты

96 094,0

0,0

0,0

в том числе:




Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

96 094,0

0,0

0,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

62 534,0



На оплату коммунальных услуг и приобретение топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

29 490,0



На социальную поддержку пожилых людей

4 070,0



Целевые трансферты на развитие

306 192,0

644 258,0

3 447 762,0

в том числе:




Отдел строительства района (города областного значения)

306 192,0

0,0

2 512 762,0

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

206 192,0



На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

100 000,0



На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах



2 000 000,0

На развитие теплоэнергетической системы



512 762,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0

644 258,0

935 000,0

На развитие транспортной инфраструктуры


644 258,0

935 000,0

Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства

3 490,0

0,0

0,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 490,0

0,0

0,0

На организацию регулирования численности бродячих животных

3 490,0



 
  Приложение 3
к решению Аккольского
районного маслихата
от 10 марта 2026 года
№ С 55-1
  Приложение 15
к решению Аккольского
районного маслихата
от 19 декабря 2025 года
№ С 51-1

Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города районного значения, села, сельских округов на 2026 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

179 544,2

Целевые текущие трансферты

179 544,2

в том числе:


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

179 544,2

На обеспечение деятельности пожарных постов

22 456,3

На оплату коммунальных услуг

8 439,3

На приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

4 496,0

На ремонт и оснащение пожарных автомобилей запасными частями

5 101,0

На установку и оснащение объекта системой видеонаблюдения

3 994,7

На оформление правоустанавливающих документов на объекты водоснабжения

2 012,4

На установку ограждений объектов водоснабжения

123 437,4

На приобретение служебного автотранспорта

7 000,0

На приобретение запасных частей для служебного автотранспорта

716,5

На проведение текущего ремонта коммунального жилья

1 890,6