Көкшетау қаласы мәслихатының 2025 жылғы 23 желтоқсандағы № С-28/7 "2026-2028 жылдарға арналған Станционный кентінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2026 жылғы 19 наурыздағы № С-32/4 шешімі

      Көкшетау қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Көкшетау қаласы мәслихатының "2026-2028 жылдарға арналған Станционный кентінің бюджеті туралы" 2025 жылғы 23 желтоқсандағы № С-28/7 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2026–2028 жылдарға арналған Станционный кентінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер –180 450,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 20 360,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 600,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 159 490,7 мың теңге;

      2) шығындар – 180 563,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 113,1 мың теңге;

      6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 113,1 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы, осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкшетау қаласы мәслихатының төрағасы Д. Әкімов

  Көкшетау қаласы мәслихатының
2026 жылғы 19 наурыздағы №С-32/4 шешіміне
қосымша
  Көкшетау қаласы мәслихатының
2025 жылғы 23 желтоқсандағы №С-28/7 шешіміне
1- қосымша

2026 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

180450,7

1



Салықтық түсімдер

20360,0


01


Табыс салығы

6000,0



2

Жеке табыс салығы

6000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8360,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

660,0



3

Жер салығы

960,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6740,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

6000,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

6000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

600,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

600,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

600,0

5



Трансферттер түсімі

159490,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

159490,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

159490,7

Функционалдық топ

Сома мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

180563,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

74858,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

74858,1



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

74858,1

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

52302,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

52302,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

23575,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25500,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3227,0

12



Көлiк және коммуникация

53403,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

53403,7



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

53403,7




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-113,1




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

113,1


О внесении изменений в решение маслихата города Кокшетау от 23 декабря 2025 года № С-28/7 "О бюджете поселка Станционный на 2026-2028 годы"

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 19 марта 2026 года № С-32/4

      Маслихат города Кокшетау РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Кокшетау "О бюджете поселка Станционный на 2026-2028 годы" от 23 декабря 2025 года № С-28/7 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Станционный на 2026–2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 180 450,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 20 360,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 600,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 159 490,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 180 563,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -113,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 113,1 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата города Кокшетау Д. Акимов

  Приложение
к решению маслихата города Кокшетау
от 19 марта 2026 года №С-32/4
  Приложение 1
к решению маслихата города Кокшетау
от 23 декабря 2025 года №С-28/7

Бюджет на 2026 год поселка Станционный

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

180450,7

1



Налоговые поступления

20360,0


01


Подоходный налог

6000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6000,0


04


Hалоги на собственность

8360,0



1

Hалоги на имущество

660,0



3

Земельный налог

960,0



4

Hалог на транспортные средства

6740,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6000,0

2



Неналоговые поступления

600,0


01


Доходы от государственной собственности

600,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

600,0

5



Поступления трансфертов

159490,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

159490,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

159490,7

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

180563,8

01



Государственные услуги общего характера

74858,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74858,1



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74858,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

52302,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

52302,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

23575,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25500,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3227,0

12



Транспорт и коммуникации

53403,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53403,7



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

53403,7




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




Поступление от продажи финансовых активов государства

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

-113,1




VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

113,1