Қызылқоға аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 27-1 "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Атырау облысы Қызылқоға аудандық мәслихатының 2025 жылғы 14 мамырдағы № 30-2 шешімі

      Қызылқоға аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қызылқоға аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 27-1 (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 191752 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның iшiнде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 15 793 355,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 849 556,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 29 306,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3 600,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 13 910 893,0 мың теңге;

      2) шығындар – 16 024 356,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 30 067,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 64 878,0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 34 811,0 теңге.

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -261 068,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 261 068,0 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 64 878,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 34 811,0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 231 001,0 мың теңге."

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Аудандық мәслихат төрағасы Т. Бейсқали

  Аудандық мәслихаттың
  2025 жылғы 14 мамырдағы
  № 30-2 шешіміне қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. КІРІСТЕР

15 793 355,0

1



Салықтық түсімдер

1 849 556,0


01


Табыс салығы

355 867,0



1

Корпоративтік табыс салығы

4 000,0



2

Жеке табыс салығы

351 867,0


03


Әлеуметтiк салық

273 000,0



1

Әлеуметтік салық

273 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 201 997,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 196 722,0



3

Жер салығы

5 000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

275,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

13 668,0



2

Акциздер

2 400,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 268,0


07


Басқа да салықтар

24,0



1

Басқа да салықтар

24,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

5 000,0



1

Мемлекеттік баж

5 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

29 306,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 904,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 383,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

21,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

500,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2,0




Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 300,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 300,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 100,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 100,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

15 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

15 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 600,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

600,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

600,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 000,0



1

Жерді сату

3 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

13 910 893,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

29,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

29,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

13 910 864,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

13 910 864,0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функционалдық топ



Әкімші




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6


II. ШЫҒЫНДАР

16 024 356,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

3 253 203,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

538 903,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

56 972,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 313,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 659,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

481 931,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

220 986,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

49 664,0




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

211 281,0


2



Қаржылық қызмет

1 292,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 292,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

932,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

360,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

2 713 008,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

43 188,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 737,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

451,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

62 292,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 579,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 588,0




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

3 125,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

181 417,0




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

181 417,0



486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

42 272,0




001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 272,0



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

2 383 839,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

104 332,0




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

212 697,0




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

2 066 810,0

02




Қорғаныс

49 175,0


1



Әскери мұқтаждар

10 388,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

10 388,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

10 388,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

38 787,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

38 787,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

33 287,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

5 500,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 193 751,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

181 662,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

181 662,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

181 662,0


2



Әлеуметтiк көмек

657 901,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

657 901,0




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

39 509,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

200,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

165 566,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 107,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

6 246,0




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

190 153,0




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

168 568,0




027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

83 552,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

354 188,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

354 188,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 844,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 870,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

35,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

55 000,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

215 439,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 080 005,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

581 500,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

381 500,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 000,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

80 500,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

300 000,0



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

200 000,0




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

200 000,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 423 136,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 413 931,0




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

43 113,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

966 192,0




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

404 626,0



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

9 205,0




058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

9 205,0


3



Елді-мекендерді көркейту

75 369,0



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

75 369,0




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

28 000,0




016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

5 463,0




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

41 906,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 507 837,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

441 911,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

227 643,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

227 643,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

214 268,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

214 268,0


2



Спорт

1 649 050,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

35 000,0




009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

25 000,0




010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

10 000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 614 050,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

1 614 050,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

214 953,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

8 320,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

8 320,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

206 633,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

206 633,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

201 923,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

123 351,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 939,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

76 772,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 640,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

78 572,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 690,0




014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 645,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

4 143,0




113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

17 094,0

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

184 843,0


1



Отын және энергетика

184 843,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

20 000,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

20 000,0



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

164 843,0




019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

164 843,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

1 033 304,0


1



Ауыл шаруашылығы

1 006 968,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 006 968,0




010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

1 006 968,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

26 336,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

26 336,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

26 336,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

62 437,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

62 437,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

62 437,0




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 508,0




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 929,0

12




Көлiк және коммуникация

4 190 238,0


1



Автомобиль көлiгi

4 163 238,0



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4 163 238,0




020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

3 106 077,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

57 161,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 000 000,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

27 000,0



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

27 000,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

27 000,0

13




Басқалар

402 051,0


9



Басқалар

402 051,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

34 387,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

34 387,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

300 000,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

300 000,0



492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

67 664,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

67 664,0

14




Борышқа қызмет көрсету

67 906,0


1



Борышқа қызмет көрсету

67 906,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

67 906,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

67 906,0

15




Трансферттер

999 606,0


1



Трансферттер

999 606,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

999 606,0




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

32 075,0




038

Субвенциялар

967 531,0


III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

30 067,0


Бюджеттік кредиттер

64 878,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

64 878,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

64 878,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

64 878,0




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

64 878,0


Бюджеттік кредиттерді өтеу

34 811,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

34 811,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

34 811,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

34 811,0




13

Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

34 811,0








IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0


қаржы активтерді сатып алу

0,0


Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-261 068,0


VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

261 068,0


қарыздар түсімі

64 878,0

7




Қарыздар түсімдері

64 878,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

64 878,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

64 878,0




03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

64 878,0


қарыздарды өтеу

34 811,0

16




Қарыздарды өтеу

34 811,0


1



Қарыздарды өтеу

34 811,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

34 811,0




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

34 811,0


БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

231 001,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

231 001,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

231 001,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

231 001,0




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

231 001,0


О внесении изменений в решение Кызылкогинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-1 "О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Решение Кызылкогинского районного маслихата Атырауской области от 14 мая 2025 года № 30-2

      Кызылкогинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылкогинского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 26 декабря 2024 года № 27-1 (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191752) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 15 793 355,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 849 556,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 29 306,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 600,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 13 910 893,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 16 024 356,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 30 067,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 64 878,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 34 811,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -261 068,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 261 068,0 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 64 878,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 34 811,0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 231 001,0 тыс. тенге."

      приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного маслихата Т. Бейскали

  Приложение к решению
районного маслихата № 30-2
от 14 мая 2025 года

Районный бюджет на 2025 год

Категория 

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

15 793 355,0

1



Налоговые поступления

1 849 556,0


01


Подоходный налог

355 867,0



1

Корпоративный подоходный налог

4 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

351 867,0


03


Социальный налог

273 000,0



1

Социальный налог

273 000,0


04


Hалоги на собственность

1 201 997,0



1

Hалоги на имущество

1 196 722,0



3

Земельный налог

5 000,0



4

Hалог на транспортные средства

275,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

13 668,0



2

Акцизы

2 400,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 268,0


07


Прочие налоги

24,0



1

Прочие налоги

24,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

5 000,0



1

Государственная пошлина

5 000,0

2



Неналоговые поступления

29 306,0


01


Доходы от государственной собственности

11 904,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 383,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

21,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

500,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 300,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 300,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 100,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

1 100,0


06


Прочие неналоговые поступления

15 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

15 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 600,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

600,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

600,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 000,0



1

Продажа земли

3 000,0

4



Поступления трансфертов

13 910 893,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

29,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

29,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

13 910 864,0



2

Трансферты из областного бюджета

13 910 864,0

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор




Программа






Наименование

1

2

3

4

5

6


II. ЗАТРАТЫ

16 024 356,0

01




Государственные услуги общего характера

3253203,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

538 903,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 972,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

53 313,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 659,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

481 931,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

220 986,0




003

Капитальные расходы государственного органа

49 664,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

211 281,0


2



Финансовая деятельность

1 292,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 292,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

932,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

360,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

2 713 008,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

43 188,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

42 737,0




007

Капитальные расходы государственного органа

451,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

62 292,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

52 579,0




015

Капитальные расходы государственного органа

6 588,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

3 125,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

181 417,0




040

Развитие объектов государственных органов

181 417,0



486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

42 272,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

42 272,0



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

2 383 839,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

104 332,0




013

Капитальные расходы государственного органа

212 697,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

2 066 810,0

02




Оборона

49 175,0


1



Военные нужды

10 388,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

10 388,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

10 388,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

38 787,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

38 787,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

33 287,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

5 500,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 193 751,0


1



Социальное обеспечение

181 662,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

181 662,0




005

Государственная адресная социальная помощь

181 662,0


2



Социальная помощь

657 901,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

657 901,0




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

39 509,0




006

Оказание жилищной помощи

200,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

165 566,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 107,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

6 246,0




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

190 153,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

168 568,0




027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

83 552,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

354 188,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

354 188,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

81 844,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 870,0




021

Капитальные расходы государственного органа

35,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

55 000,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

215 439,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 080 005,0


1



Жилищное хозяйство

581 500,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

381 500,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 000,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

80 500,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

300 000,0



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

200 000,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

200 000,0


2



Коммунальное хозяйство

1 423 136,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 413 931,0




005

Развитие коммунального хозяйства

43 113,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

966 192,0




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

404 626,0



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

9 205,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

9 205,0


3



Благоустройство населенных пунктов

75 369,0



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

75 369,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

28 000,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 463,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

41 906,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 507 837,0


1



Деятельность в области культуры

441 911,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

227 643,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

227 643,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

214 268,0




011

Развитие объектов культуры

214 268,0


2



Спорт

1 649 050,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

35 000,0




009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

25 000,0




010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

10 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 614 050,0




008

Развитие объектов спорта

1 614 050,0


3



Информационное пространство

214 953,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

8 320,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

8 320,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

206 633,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

206 633,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

201 923,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

123 351,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

41 939,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

76 772,0




006

Капитальные расходы государственного органа

4 640,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

78 572,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

54 690,0




014

Капитальные расходы государственного органа

2 645,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 143,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

17 094,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

184 843,0


1



Топливо и энергетика

184 843,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

20 000,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

20 000,0



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

164 843,0




019

Развитие теплоэнергетической системы

164 843,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей

1 033 304,0


1



Сельское хозяйство

1 006 968,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 006 968,0




010

Развитие объектов сельского хозяйства

1 006 968,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

26 336,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

26 336,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

26 336,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

62 437,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

62 437,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

62 437,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

42 508,0




017

Капитальные расходы государственного органа

19 929,0

12




Транспорт и коммуникации

4 190 238,0


1



Автомобильный транспорт

4 163 238,0



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 163 238,0




020

Развитие транспортной инфраструктуры

3 106 077,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

57 161,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 000 000,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

27 000,0



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

27 000,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

27 000,0

13




Прочие

402 051,0


9



Прочие

402 051,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

34 387,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

34 387,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

300 000,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

300 000,0



492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

67 664,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

67 664,0

14




Обслуживание долга

67 906,0


1



Обслуживание долга

67 906,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

67 906,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

67 906,0

15




Трансферты

999 606,0


1



Трансферты

999 606,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

999 606,0




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

32 075,0




038

Субвенции

967 531,0


III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

30 067,0


Бюджетные кредиты

64 878,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей

64 878,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

64 878,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

64 878,0




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

64 878,0


Погашение бюджетных кредитов

34 811,0

5




Погашение бюджетных кредитов

34 811,0


01



Погашение бюджетных кредитов

34 811,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

34 811,0




13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

34 811,0


IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0


Приобретение финансовых активов

0,0


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-261 068,0


VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

261 068,0


Поступление займов

64 878,0




7




Поступления займов

64 878,0


01



Внутренние государственные займы

64 878,0



2


Договоры займа

64 878,0




03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

64 878,0


Погашение займов

34 811,0

16




Погашение займов

34 811,0


1



Погашение займов

34 811,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

34 811,0




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

34 811,0


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

231 001,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

231 001,0


01



Остатки бюджетных средств

231 001,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

231 001,0




01

Свободные остатки бюджетных средств

231 001,0