"2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының, Жаңа-Қаратон кентінің, Жем, Қосшағыл, Қара-Арна, Майкөмген және Ақкиізтоғай ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Жылыой аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 26-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Атырау облысы Жылыой аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 40-2 шешімі

      Жылыой аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының, Жаңа-Қаратон кентінің, Жем, Қосшағыл, Қара-Арна, Майкөмген және Ақкиізтоғай ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Жылыой аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 26-1 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 4 767 375 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 142 825 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 3 007 мың теңге

      трансферттердің түсімдері – 3 621 543 мың теңге;

      2) шығындар – 5 330 941 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 563 566 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 563 566 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 563 566 мың теңге."

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025-2027 жылдарға арналған Жаңа-Қаратон кентінің бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 273 270 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 58 700 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 43 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 23 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 214 504 мың теңге;

      2) шығындар – 287 652 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 14 382 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 14 382 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 14 382 мың теңге."

      3 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2025-2027 жылдарға арналған Жем ауылдық округінің бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 315 506 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 13 324 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 104 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 302 078 мың теңге;

      2) шығындар – 319 880 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 4 374 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 374 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 374 мың теңге."

      4 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2025-2027 жылдарға арналған Қосшағыл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 752 643 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 21 747 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 182 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 200 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 730 514 мың теңге;

      2) шығындар – 801 404 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 48 761 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 48 761 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 48 761 мың теңге."

      5 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2025-2027 жылдарға арналған Қара-Арна ауылдық округінің бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 287 877 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 16 329 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 403 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 270 959 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 186 мың теңге;

      2) шығындар – 295 883 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 8 006 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 006 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 8 006 мың теңге."

      6 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2025-2027 жылдарға арналған Майкөмген ауылдық округінің бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 398 708 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 701 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 393 007 мың теңге;

      2) шығындар – 401 952 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 3 244 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 244 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 244 мың теңге."

      7 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2025-2027 жылдарға арналған Ақкиізтоғай ауылдық округінің бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 172 924 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 409 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 94 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 165 421 мың теңге;

      2) шығындар – 175 694 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 770 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 770 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 770 мың теңге.".

      2. Көрсетілген шешімге 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 қосымшалар осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Мәслихат төрағасы Қ. Мыңбаев

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 40-2
шешіміне 1-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Құлсары қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I.Кірістер

4 767 375

1



Салықтық түсiмдер

1 142 825


01


Табыс салығы

772 157



2

Жеке табыс салығы

772 157


04


Меншiкке салынатын салықтар

366 028



1

Мүлікке салынатын салықтар

13 140



3

Жер салығы

19 469



4

Көлік құралдарына салынатын салық

333 009



5

Бірыңғай жер салығы 

410


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4640



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 959



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

681

3



Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

3 007


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 007



1

Жерді сату

3 007

4



Трансферттер түсімдері

3 621 543


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

3 621 543



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

3 621 543

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

5 330 941

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

501 052


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

501 052



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

238 825



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

262 227

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

1 803 379


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 803 379



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

200 100



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

668 292



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

934 987

13



Басқалар

3 026 510


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 026 510



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 651 168



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 375 342

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 563 566




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

563 566

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

563 566


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

563 566



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

563 566

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 40-2
шешіміне 2-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Жаңа-Қаратон кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

273 270

1



Салықтық түсiмдер

58 700


01


Табыс салығы

29 998



2

Жеке табыс салығы

29 998


04


Меншiкке салынатын салықтар

28 690



1

Мүлікке салынатын салықтар

650



3

Жер салығы

149



4

Көлік құралдарына салынатын салық

27 388



5

Бірыңғай жер салығы 

503


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

12



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

12

2



Салықтық емес түсiмдер

43


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

43



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

43

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

23


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

23



1

Жерді сату

23

4



Трансферттер түсімдері

214 504


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

214 504



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

214 504

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

287 652

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

87 969


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

87 969



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

84 376



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

3 593

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

148 652


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

148 652



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

77 534



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 314



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

52 804

13



Басқалар

51 030


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 030



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

51 030

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 14 382




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

14 382

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

14 382


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

14 382



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

14 382

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 40-2
шешіміне 3-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 7-қосымша

2025 жылға арналған Жем ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

315 506

1



Салықтық түсiмдер

13 324


01


Табыс салығы

3 111



2

Жеке табыс салығы

3 111


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 880



1

Мүлікке салынатын салықтар

147



3

Жер салығы

33



4

Көлік құралдарына салынатын салық

9 377



5

Бірыңғай жер салығы 

323


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

333



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

333

2



Салықтық емес түсiмдер

104


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

104



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

104

4



Трансферттер түсімдері

302 078


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

302 078



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

302 078

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

319 880

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

75 842


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

75 842



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 936



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

19 906

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

77 643


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

77 643



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29 679



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 860



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

40 104

13



Басқалар

166 394


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

166 394



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

166 394

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 4 374




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 374

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

4374


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4374



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4374

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 40-2
шешіміне 4-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 10-қосымша

2025 жылға арналған Қосшағыл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

752 643

1



Салықтық түсiмдер

21 747


01


Табыс салығы

7 221



2

Жеке табыс салығы

7 221


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 226



1

Мүлікке салынатын салықтар

238



3

Жер салығы

70



4

Көлік құралдарына салынатын салық

10 178



5

Бірыңғай жер салығы 

740


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 300



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 300

2



Салықтық емес түсiмдер

182


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

182



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

182

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

200



1

Жерді сату

200

4



Трансферттер түсімдері

730 514


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

730 514



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

730 514

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

801 404

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

556 946


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

556 946



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

111 753



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

28 284



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

416 909

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

176 807


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

176 807



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

87 685



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

73 922

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

39 571


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 571



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

39 571

13



Басқалар

28 079


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 079



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

24 000



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

4 079

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-48 761




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

48 761

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

48 761


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

48 761



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

48 761

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 40-2
шешіміне 5-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 13-қосымша

2025 жылға арналған Қара-Арна ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

287 877

1



Салықтық түсiмдер

16 329


01


Табыс салығы

9 155



2

Жеке табыс салығы

9 155


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 174



1

Мүлікке салынатын салықтар

100



3

Жер салығы

86



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6 522



5

Бірыңғай жер салығы 

466

2



Салықтық емес түсiмдер

403


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

400



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

400


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

3



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

3

4



Трансферттер түсімдері

270 959


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

270 959



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

270 959

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

186


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

186



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

186

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

295 883

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

77 185


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

77 185



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

59 441



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

17 744

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

19 037


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 037



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 693



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 004



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 340

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

41 900


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 900



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

41 900

13



 Басқалар

157 760


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

157 760



058

Ауыл Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

157 760

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 8 006




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8 006

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

8 006


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

8 006



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

8 006

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 40-2
шешіміне 6-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 16-қосымша

2025 жылға арналған Майкөмген ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

398 708

1



Салықтық түсiмдер

5 701


01


Табыс салығы

2 842



2

Жеке табыс салығы

2 842


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 502



1

Мүлікке салынатын салықтар

110



3

Жер салығы

45



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 087



5

Бірыңғай жер салығы 

260


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

357



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

357

4



Трансферттер түсімдері

393 007


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

393 007



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

393 007

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

401 952

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

306 084


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

306 084



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

302 866



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

657



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 561

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

34 232


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 232



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 970



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 457



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

18 805

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

42 100


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 100



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

42 100

13



 Басқалар

19 535


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 535



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 149



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

16 386

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 244




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 244

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 244


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 244



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 244

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
19 желтоқсандағы № 40-2
шешіміне 7-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 19-қосымша

2025 жылға арналған Ақкиізтоғай ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

172 924

1



Салықтық түсiмдер

7 409


01


Табыс салығы

2 701



2

Жеке табыс салығы

2 701


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 495



1

Мүлікке салынатын салықтар

30



3

Жер салығы

28



4

Көлік құралдарына салынатын салық

4 030



5

Бірыңғай жер салығы 

407


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

213



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

213

2



Салықтық емес түсiмдер

94


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

94



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

94

4



Трансферттер түсімдері

165 421


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

165 421



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

165 421

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

175 694

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

92 716


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 716



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

73 072



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

19 644

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

73 516


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

73 516



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 572



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 103



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

51 841

13



 Басқалар

9 461


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

9 461



058

"Ауыл Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

9 461

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 2 770




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 770

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 770


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 770



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 770


О внесении изменений в решение Жылыойского районного маслихата "О бюджетах города Кульсары, поселка Жана-Каратон, сельских округов Жем, Косчагиль, Кара-Арна, Майкумген и Аккиизтогай на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 26-1

Решение Жылыойского районного маслихата Атырауской области от 19 декабря 2025 года № 40-2

      Жылыойский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жылыойского районного маслихата "О бюджетах города Кульсары, поселка Жана-Каратон, сельских округов Жем, Косчагиль, Кара-Арна, Майкумген и Аккиизтогай на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 26-1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Кульсары на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 4 767 375 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 142 825 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 007 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3 621 543 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 330 941 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 563 566 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 563 566 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 563 566 тысяч тенге."

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет поселка Жана-Каратон на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 273 270 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 58 700 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 43 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 23 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 214 504 тысяч тенге;

      2) затраты – 287 652 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 382 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 382 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 14 382 тысяч тенге."

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Жемского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 315 506 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 13 324 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 104 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 302 078 тысяч тенге;

      2) затраты – 319 880 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 374 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 374 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 374 тысяч тенге."

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Косчагильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 752 643 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 21 747 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 182 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 200 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 730 514 тысяч тенге;

      2) затраты – 801 404 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 48 761 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 761 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 48 761 тысяч тенге."

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Кара-Арнинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 287 877 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 16 329 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 403 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 270 959 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 186 тысяч тенге;

      2) затраты – 295 883 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 8 006 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 006 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 8 006 тысяч тенге."

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить бюджет Майкумгенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 398 708 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 701 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 393 007 тысяч тенге;

      2) затраты – 401 952 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 244 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 244 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 244 тысяч тенге."

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Аккиизтогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 172 924 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 409 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 94 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 165 421 тысяч тенге;

      2) затраты – 175 694 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 770 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 770 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 770 тысяч тенге."

      2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Қ. Мыңбаев

  Приложение 1 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 19 декабря
2025 года № 40-2
  Приложение 1 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет города Кульсары на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

4 767 375

1



Налоговые поступления

1 142 825


01


Подоходный налог

772 157



2

Индивидуальный подоходный налог

772 157


04


Налоги на собственность

366 028



1

Налоги на имущество

13 140



3

Земельный налог

19 469



4

Налог на транспортные средства

333 009



5

Единый земельный налог

410


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4640



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

3 959



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

681

3



Поступления от продажи основного капитала

3 007


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 007



1

Продажа земли

3 007

4



Поступления трансфертов

3 621 543


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 621 543



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

3 621 543

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




ІІ. Расходы

5 330 941

01



Государственные услуги общего характера

501 052


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

501 052



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

238 825



022

Капитальные расходы государственного органа

262 227

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 803 379


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 803 379



008

Освещение улиц населенных пунктов

200 100



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

668 292



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

934 987

13



Прочие

3 026 510


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 026 510



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

1 651 168



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 375 342

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-563 566




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

563 566

8



Используемые остатки бюджетных средств

563 566


01


Остатки бюджетных средств

563 566



1

Свободные остатки бюджетных средств

563 566

 
  Приложение 2 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 19 декабря
2025 года № 40-2
  Приложение 4 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет поселка Жана-Каратон на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы.

273 270

1



Налоговые поступления

58 700


01


Подоходный налог

29 998



2

Индивидуальный подоходный налог

29 998


04


Налоги на собственность

28 690



1

Налоги на имущество

650



3

Земельный налог

149



4

Налог на транспортные средства

27 388



5

Единый земельный налог

503


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

12

2



Неналоговые поступления

43


01


Доходы от государственной собственности

43



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

43

3



Поступления от продажи основного капитала

23


03


Продажа земли и нематериальных активов

23



1

Продажа земли

23

4



Поступление трансфертов

214 504


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

214 504



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

214 504

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

287 652

01



Государственные услуги общего характера

87 969


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 969



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

84 376



022

Капитальные расходы государственного органа

3 593

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

148 652


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

148 652



008

Освещение улиц населенных пунктов

77 534



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 314



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

52 804

13



Прочие

51 030


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 030



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

51 030

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-14 382




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

14 382

8



Используемые остатки бюджетных средств

14 382


01


Остатки бюджетных средств

14 382



1

Свободные остатки бюджетных средств

14 382

  Приложение 3 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 19 декабря
2025 года № 40-2
  Приложение 7 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Жемского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

315 506

1



Налоговые поступления

13 324


01


Подоходный налог

3 111



2

Индивидуальный подоходный налог

3 111


04


Налоги на собственность

9 880



1

Налоги на имущество

147



3

Земельный налог

33



4

Налог на транспортные средства

9 377



5

Единый земельный налог

323


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

333



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

333

2



Неналоговые поступления

104


01


Доходы от государственной собственности

104



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

104

4



Поступление трансфертов

302 078


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

302 078



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

302 078

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

319 880

01



Государственные услуги общего характера

75 842


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

75 842



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 936



022

Капитальные расходы государственного органа

19 906

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

77 643


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 643



008

Освещение улиц населенных пунктов

29 679



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 860



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

40 104

13



Прочие

166 394


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

166 394



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

166 394

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 374




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 374

8



Используемые остатки бюджетных средств

4374


01


Остатки бюджетных средств

4374



1

Свободные остатки бюджетных средств

4374

  Приложение 4 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 19 декабря
2025 года № 40-2
  Приложение 10 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Косчагильского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

752 643

1



Налоговые поступления

21 747


01


Подоходный налог

7 221



2

Индивидуальный подоходный налог

7 221


04


Налоги на собственность

11 226



1

Налоги на имущество

238



3

Земельный налог

70



4

Налог на транспортные средства

10 178



5

Единый земельный налог

740


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 300



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

3 300

2



Неналоговые поступления

182


01


Доходы от государственной собственности

182



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

182

3



Поступления от продажи основного капитала

200


03


Продажа земли и нематериальных активов

200



1

Продажа земли

200

4



Поступление трансфертов

730 514


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

730 514



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

730 514

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

801 404

01



Государственные услуги общего характера

556 946


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

556 946



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

111 753



022

Капитальные расходы государственного органа

28 284



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

416 909

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

176 807


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

176 807



008

Освещение улиц населенных пунктов

87 685



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

73 922

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

39 571


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 571



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

39 571

13



Прочие

28 079


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 079



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

24 000



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

4 079

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-48 761




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

48 761

8



Используемые остатки бюджетных средств

48 761


01


Остатки бюджетных средств

48 761



1

Свободные остатки бюджетных средств

48 761

 
  Приложение 5 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 19 декабря
2025 года № 40-2
  Приложение 13 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Кара-Арнинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

287 877

1



Налоговые поступления

16 329


01


Подоходный налог

9 155



2

Индивидуальный подоходный налог

9 155


04


Налоги на собственность

7 174



1

Налоги на имущество

100



3

Земельный налог

86



4

Налог на транспортные средства

6 522



5

Единый земельный налог

466

2



Неналоговые поступления

403


01


Доходы от государственной собственности

400



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

400


06


Прочие неналоговые поступления

3



1

Прочие неналоговые поступления

3

4



Поступление трансфертов

270 959


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

270 959



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

270 959

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

186


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

186



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

186

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

295 883

01



Государственные услуги общего характера

77 185


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

77 185



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 441



022

Капитальные расходы государственного органа

17 744

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

19 037


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 037



008

Освещение улиц населенных пунктов

7 693



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 004



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 340

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

41 900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 900



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

41 900

13



Прочие

157 760


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

157 760



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

157 760

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-8 006




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8 006

8



Используемые остатки бюджетных средств

8 006


01


Остатки бюджетных средств

8 006



1

Свободные остатки бюджетных средств

8 006

  Приложение 6 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 19 декабря
2025 года № 40-2
  Приложение 16 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Майкумгенского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

398 708

1



Налоговые поступления

5 701


01


Подоходный налог

2 842



2

Индивидуальный подоходный налог

2 842


04


Налоги на собственность

2 502



1

Налоги на имущество

110



3

Земельный налог

45



4

Налог на транспортные средства

2 087



5

Единый земельный налог

260


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

357



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

357

4



Поступление трансфертов

393 007


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

393 007



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

393 007

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

401 952

01



Государственные услуги общего характера

306 084


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

306 084



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

302 866



022

Капитальные расходы государственного органа

657



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 561

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

34 232


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 232



008

Освещение улиц населенных пунктов

7 970



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 457



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

18 805

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42 100


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 100



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

42 100

13



Прочие

19 535


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 535



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 149



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

16 386

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 244




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 244

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 244


01


Остатки бюджетных средств

3 244



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 244

 
  Приложение 7 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 19 декабря
2025 года № 40-2
  Приложение 19 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Аккиизтогайского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

172 924

1



Налоговые поступления

7 409


01


Подоходный налог

2 701



2

Индивидуальный подоходный налог

2 701


04


Налоги на собственность

4 495



1

Налоги на имущество

30



3

Земельный налог

28



4

Налог на транспортные средства

4 030



5

Единый земельный налог

407


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

213



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

213

2



Неналоговые поступления

94


06


Прочие неналоговые поступления

94



1

Прочие неналоговые поступления

94

4



Поступление трансфертов

165 421


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

165 421



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

165 421

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

175 694

01



Государственные услуги общего характера

92 716


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 716



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 072



022

Капитальные расходы государственного органа

19 644

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

73 516


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

73 516



008

Освещение улиц населенных пунктов

14 572



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 103



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

51 841

13



Прочие

9 461


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9 461



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

9 461

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 770




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 770

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 770


01


Остатки бюджетных средств

2 770



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 770