"2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының, Жаңа-Қаратон кентінің, Жем, Қосшағыл, Қара-Арна, Майкөмген және Ақкиізтоғай ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Жылыой аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 26-1 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Атырау облысы Жылыой аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 мамырдағы № 31-2 шешімі

      Жылыой аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының, Жаңа-Қаратон кентінің, Жем, Қосшағыл, Қара-Арна, Майкөмген және Ақкиізтоғай ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" Жылыой аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 26-1 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Құлсары қаласының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 4 165 693 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 189 008 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 002 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 3 007 мың теңге

      трансферттердің түсімдері – 2 972 676 мың теңге;

      2) Шығындар – 4 729 259 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 563 566 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 563 566 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 563 566 мың теңге."

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2025-2027 жылдарға арналған Жаңа-Қаратон кентінің бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 201 904 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 42 707 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 80 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 159 117 мың теңге;

      2) шығындар – 216 286 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 14 382 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 14 382 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 14 382 мың теңге."

      3 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2025-2027 жылдарға арналған Жем ауылдық округінің бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 78 303 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 11 022 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 48 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 67 233 мың теңге;

      2) шығындар – 82 677 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 4 374 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 374 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 374 мың теңге."

      4 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2025-2027 жылдарға арналған Қосшағыл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 434 641 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 16 115 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 418 526 мың теңге;

      2) шығындар – 483 402 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 48 761 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 48 761 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 48 761 мың теңге."

      5 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2025-2027 жылдарға арналған Қара-Арна ауылдық округінің бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 312 842 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7 596 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 550 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 304 696 мың теңге;

      2) шығындар – 320 848 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 8 006 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 006 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 8 006 мың теңге."

      6 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2025-2027 жылдарға арналған Майкөмген ауылдық округінің бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 361 175 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 089 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 10 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 358 076 мың теңге;

      2) шығындар – 364 419 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 3 244 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 244 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 244 мың теңге."

      7 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2025-2027 жылдарға арналған Ақкиізтоғай ауылдық округінің бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 71 522 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 349 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 70 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 67 103 мың теңге;

      2) шығындар – 74 292 мың теңге;

      3) таза бюджеттік несиелендіру – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік несиелер – 0 мың теңге;

      бюджеттік несиелерді өтеу – 0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 770 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 770 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 770 мың теңге.".

      2. Көрсетілген шешімге 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 қосымшалар осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Мәслихат төрағасы Қ. Мыңбаев

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
26 мамырдағы № 31-2
шешіміне 1-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Құлсары қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I.Кірістер

4 165 693

1



Салықтық түсiмдер

1 189 008


01


Табыс салығы

835 637



2

Жеке табыс салығы

835 637


04


Меншiкке салынатын салықтар

348 731



1

Мүлікке салынатын салықтар

13 140



3

Жер салығы

19 469



4

Көлік құралдарына салынатын салық

315 712



5

Бірыңғай жер салығы 

410


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4640



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 959



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

681

2



Салықтық емес түсiмдер

1 002


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 002



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1 002

3



Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

3 007


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 007



1

Жерді сату

3 007

4



Трансферттер түсімдері

2 972 676


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 972 676



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

2 972 676

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

4 729 259

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

501 528


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

501 528



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

234 033



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

267 495

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

1 495 526


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 495 526



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

144 500



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

669 862



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

681 164

13



Басқалар

2 732 205


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 732 205



040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1 941 060



058

Ауыл Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

791 145

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-563 566




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

563 566

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

563 566


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

563 566



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

563 566

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
26 мамырдағы № 31-2
шешіміне 2-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 4-қосымша

2025 жылға арналған Жаңа-Қаратон кентінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

201 904

1



Салықтық түсiмдер

42 707


01


Табыс салығы

15 693



2

Жеке табыс салығы

15 693


04


Меншiкке салынатын салықтар

27 002



1

Мүлікке салынатын салықтар

550



3

Жер салығы

380



4

Көлік құралдарына салынатын салық

25 769



5

Бірыңғай жер салығы 

303


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

12



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

12

2



Салықтық емес түсiмдер

80


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

80



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

80

4



Трансферттер түсімдері

159 117


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

159 117



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

159 117

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

216 286

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

71 245


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 245



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65 039



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

6 206

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

95 010


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

95 010



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

52 534



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16 876



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

25 600

13



Басқалар

50 030


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 030



058

Ауыл Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

50 030

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-14 382




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

14 382

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

14 382


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

14 382



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

14 382

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
26 мамырдағы № 31-2
шешіміне 3-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 7-қосымша

2025 жылға арналған Жем ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

78 303

1



Салықтық түсiмдер

11 022


01


Табыс салығы

2 400



2

Жеке табыс салығы

2 400


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 622



1

Мүлікке салынатын салықтар

120



4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 253



5

Бірыңғай жер салығы 

249

2



Салықтық емес түсiмдер

48


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

48



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

48

4



Трансферттер түсімдері

67 233


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

67 233



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

67 233

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

82 677

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 791


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 791



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 578



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 213

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

25 804


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 804



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 804



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 000

13



Басқалар

2 081


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 081



058

Ауыл Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

2 081

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-4 374




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

4 374

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

4374


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4374



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4374

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
26 мамырдағы № 31-2
шешіміне 4-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 10-қосымша

2025 жылға арналған Қосшағыл ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

434 641

1



Салықтық түсiмдер

16 115


01


Табыс салығы

4 200



2

Жеке табыс салығы

4 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 915



1

Мүлікке салынатын салықтар

120



3

Жер салығы

120



4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 275



5

Бірыңғай жер салығы 

400


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 000



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 000

4



Трансферттер түсімдері

418 526


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

418 526



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

418 526

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

483 402

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

278 033


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

278 033



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

87 178



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

855



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

190 000

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

162 086


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

162 086



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

88 702



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

16 152



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

57 232

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

39 203


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 203



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

39 203

13



Басқалар

4 079


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 079



058

Ауыл Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

4 079

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-48 761




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

48 761

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

48 761


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

48 761



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

48 761

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
26 мамырдағы № 31-2
шешіміне 5-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 13-қосымша

2025 жылға арналған Қара-Арна ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

312 842

1



Салықтық түсiмдер

7 596


01


Табыс салығы

2 000



2

Жеке табыс салығы

2 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 596



1

Мүлікке салынатын салықтар

100



3

Жер салығы

30



4

Көлік құралдарына салынатын салық

5 000



5

Бірыңғай жер салығы 

466

2



Салықтық емес түсiмдер

550


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

550



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

550

4



Трансферттер түсімдері

304 696


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

304 696



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

304 696

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

320 848

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

68 806


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

68 806



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 061



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

17 745

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

18 804


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 804



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 300



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 004



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 500

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

41 900


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 900



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

41 900

13



 Басқалар

191 337


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

191 337



058

Ауыл Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

191 337

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-8 006




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

8 006

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

8 006


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

8 006



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

8 006

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
26 мамырдағы № 31-2
шешіміне 6-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 16-қосымша

2025 жылға арналған Майкөмген ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




I. Кірістер

361 175

1



Салықтық түсiмдер

3 089


01


Табыс салығы

1 000



2

Жеке табыс салығы

1 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 089



1

Мүлікке салынатын салықтар

45



3

Жер салығы

25



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 866



5

Бірыңғай жер салығы 

153

2



Салықтық емес түсiмдер

10


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10

4



Трансферттер түсімдері

358 076


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

358 076



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

358 076

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

364 419

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

274 918


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

274 918



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

271 675



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

664



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 579

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

31 114


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 114



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 050



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 690



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 374

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

42 100


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 100



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

42 100

13



 Басқалар

16 286


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

16 286



058

Ауыл Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

16 286

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 244




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3 244

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

3 244


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 244



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 244

  Жылыой аудандық
мәслихатының 2025 жылғы
26 мамырдағы № 31-2
шешіміне 7-қосымша
  Жылыой аудандық
мәслихатының 2024 жылғы
25 желтоқсандағы № 26-1
шешіміне 19-қосымша

2025 жылға арналған Ақкиізтоғай ауылдық округінің бюджеті



Ішкі сыныбы

Сомасы (мың теңге)




А т а у ы




I. Кірістер

71 522

1



Салықтық түсiмдер

4 349


01


Табыс салығы

1 500



2

Жеке табыс салығы

1 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 849



1

Мүлікке салынатын салықтар

30



3

Жер салығы

40



4

Көлік құралдарына салынатын салық

2 600



5

Бірыңғай жер салығы 

179

2



Салықтық емес түсiмдер

70


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

70



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

70

4



Трансферттер түсімдері

67 103


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

67 103



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

67 103

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




А т а у ы





II. Шығыстар

74 292

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

46 604


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 604



001

Аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 749



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

855

07



Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылық

23 111


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 111



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 200



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 920



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 991

13



 Басқалар

4 576


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 576



058

Ауыл Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлуеттік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

4 576

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




А т а у ы




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2 770




VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 770

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

2 770


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2 770



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 770


О внесении изменений в решение Жылыойского районного маслихата "О бюджетах города Кульсары, поселка Жана-Каратон, сельских округов Жем, Косчагиль, Кара-Арна, Майкумген и Аккиизтогай на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 26-1

Решение Жылыойского районного маслихата Атырауской области от 26 мая 2025 года № 31-2

      Жылыойский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жылыойского районного маслихата "О бюджетах города Кульсары, поселка Жана-Каратон, сельских округов Жем, Косчагиль, Кара-Арна, Майкумген и Аккиизтогай на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 26-1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Кульсары на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 4 165 693 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 189 008 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 002 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3 007 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2 972 676 тысяч тенге;

      2) затраты – 4 729 259 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 563 566 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 563 566 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 563 566 тысяч тенге."

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Утвердить бюджет поселка Жана-Каратон на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 201 904 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 42 707 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 80 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 159 117 тысяч тенге;

      2) затраты – 216 286 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 382 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 382 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 14 382 тысяч тенге."

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Жемского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 78 303 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11 022 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 48 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 67 233 тысяч тенге;

      2) затраты – 82 677 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 374 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 374 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 374 тысяч тенге."

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить бюджет Косчагильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 434 641 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 16 115 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 418 526 тысяч тенге;

      2) затраты – 483 402 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 48 761 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 761 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 48 761 тысяч тенге."

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить бюджет Кара-Арнинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 312 842 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7 596 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 550 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 304 696 тысяч тенге;

      2) затраты – 320 848 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 8 006 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 006 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 8 006 тысяч тенге."

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить бюджет Майкумгенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 361 175 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 089 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 358 076 тысяч тенге;

      2) затраты – 364 419 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 244 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 244 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 244 тысяч тенге."

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить бюджет Аккиизтогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 71 522 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 349 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 67 103 тысяч тенге;

      2) затраты – 74 292 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 770 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 770 тысяч тенге:

      поступление займов – 0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 770 тысяч тенге.".

      2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Қ. Мыңбаев

  Приложение 1 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 26 мая
2025 года № 31-2
  Приложение 1 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет города Кульсары на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

4 165 693

1



Налоговые поступления

1 189 008


01


Подоходный налог

835 637



2

Индивидуальный подоходный налог

835 637


04


Налоги на собственность

348 731



1

Налоги на имущество

13 140



3

Земельный налог

19 469



4

Налог на транспортные средства

315 712



5

Единый земельный налог

410


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4640



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

3 959



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

681

2



Неналоговые поступления

1 002


06


Прочие неналоговые поступления

1 002



1

Прочие неналоговые поступления

1 002

3



Поступления от продажи основного капитала

3 007


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 007



1

Продажа земли

3 007

4



Поступления трансфертов

2 972 676


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 972 676



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

2 972 676

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




ІІ. Расходы

4 729 259

01



Государственные услуги общего характера

501 528


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

501 528



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

234 033



022

Капитальные расходы государственного органа

267 495

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 495 526


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 495 526



008

Освещение улиц населенных пунктов

144 500



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

669 862



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

681 164

13



Прочие

2 732 205


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 732 205



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

1 941 060



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

791 145

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-563 566




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

563 566

8



Используемые остатки бюджетных средств

563 566


01


Остатки бюджетных средств

563 566



1

Свободные остатки бюджетных средств

563 566

  Приложение 2 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 26 мая
2025 года № 31-2
  Приложение 4 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет поселка Жана-Каратон на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы.

201 904

1



Налоговые поступления

42 707


01


Подоходный налог

15 693



2

Индивидуальный подоходный налог

15 693


04


Налоги на собственность

27 002



1

Налоги на имущество

550



3

Земельный налог

380



4

Налог на транспортные средства

25 769



5

Единый земельный налог

303


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

12



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

12

2



Неналоговые поступления

80


01


Доходы от государственной собственности

80



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

80

4



Поступление трансфертов

159 117


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

159 117



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

159 117

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

216 286

01



Государственные услуги общего характера

71 245


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 245



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 039



022

Капитальные расходы государственного органа

6 206

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

95 010


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

95 010



008

Освещение улиц населенных пунктов

52 534



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 876



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

25 600

13



Прочие

50 030


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 030



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

50 030

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-14 382




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

14 382

8



Используемые остатки бюджетных средств

14 382


01


Остатки бюджетных средств

14 382



1

Свободные остатки бюджетных средств

14 382

  Приложение 3 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 26 мая
2025 года № 31-2
  Приложение 7 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Жемского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

78 303

1



Налоговые поступления

11 022


01


Подоходный налог

2 400



2

Индивидуальный подоходный налог

2 400


04


Налоги на собственность

8 622



1

Налоги на имущество

120



4

Налог на транспортные средства

8 253



5

Единый земельный налог

249

2



Неналоговые поступления

48


01


Доходы от государственной собственности

48



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

48

4



Поступление трансфертов

67 233


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 233



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

67 233

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

82 677

01



Государственные услуги общего характера

54 791


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 791



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 578



022

Капитальные расходы государственного органа

1 213

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

25 804


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 804



008

Освещение улиц населенных пунктов

15 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 804



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000

13



Прочие

2 081


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 081



058

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 081

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-4 374




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4 374

8



Используемые остатки бюджетных средств

4374


01


Остатки бюджетных средств

4374



1

Свободные остатки бюджетных средств

4374

  Приложение 4 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 26 мая
2025 года № 31-2
  Приложение 10 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Косчагильского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

434 641

1



Налоговые поступления

16 115


01


Подоходный налог

4 200



2

Индивидуальный подоходный налог

4 200


04


Налоги на собственность

8 915



1

Налоги на имущество

120



3

Земельный налог

120



4

Налог на транспортные средства

8 275



5

Единый земельный налог

400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 000



3

Поступления за использования природных и других ресурсов

3 000

4



Поступление трансфертов

418 526


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

418 526



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

418 526

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

483 402

01



Государственные услуги общего характера

278 033


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

278 033



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

87 178



022

Капитальные расходы государственного органа

855



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

190 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

162 086


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

162 086



008

Освещение улиц населенных пунктов

88 702



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

16 152



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

57 232

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

39 203


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 203



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

39 203

13



Прочие

4 079


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 079



058

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

4 079

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-48 761




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

48 761

8



Используемые остатки бюджетных средств

48 761


01


Остатки бюджетных средств

48 761



1

Свободные остатки бюджетных средств

48 761

  Приложение 5 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 26 мая
2025 года № 31-2
  Приложение 13 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Кара-Арнинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

312 842

1



Налоговые поступления

7 596


01


Подоходный налог

2 000



2

Индивидуальный подоходный налог

2 000


04


Налоги на собственность

5 596



1

Налоги на имущество

100



3

Земельный налог

30



4

Налог на транспортные средства

5 000



5

Единый земельный налог

466

2



Неналоговые поступления

550


01


Доходы от государственной собственности

550



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

550

4



Поступление трансфертов

304 696


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

304 696



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

304 696

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

320 848

01



Государственные услуги общего характера

68 806


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 806



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 061



022

Капитальные расходы государственного органа

17 745

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

18 804


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 804



008

Освещение улиц населенных пунктов

7 300



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 004



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

41 900


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 900



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

41 900

13



Прочие

191 337


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

191 337



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

191 337

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-8 006




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

8 006

8



Используемые остатки бюджетных средств

8 006


01


Остатки бюджетных средств

8 006



1

Свободные остатки бюджетных средств

8 006

  Приложение 6 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 26 мая
2025 года № 31-2
  Приложение 16 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Майкумгенского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

361 175

1



Налоговые поступления

3 089


01


Подоходный налог

1 000



2

Индивидуальный подоходный налог

1 000


04


Налоги на собственность

2 089



1

Налоги на имущество

45



3

Земельный налог

25



4

Налог на транспортные средства

1 866



5

Единый земельный налог

153

2



Неналоговые поступления

10


01


Доходы от государственной собственности

10



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10

4



Поступление трансфертов

358 076


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

358 076



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

358 076

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

364 419

01



Государственные услуги общего характера

274 918


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

274 918



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

271 675



022

Капитальные расходы государственного органа

664



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 579

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

31 114


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 114



008

Освещение улиц населенных пунктов

7 050



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 690



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 374

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

42 100


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 100



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

42 100

13



Прочие

16 286


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16 286



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

16 286

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-3 244




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 244

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 244


01


Остатки бюджетных средств

3 244



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 244

  Приложение 7 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 26 мая
2025 года № 31-2
  Приложение 19 к решению
Жылыойского районного
маслихата от 25 декабря
2024 года № 26-1

Бюджет Аккиизтогайского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




І. Доходы

71 522

1



Налоговые поступления

4 349


01


Подоходный налог

1 500



2

Индивидуальный подоходный налог

1 500


04


Налоги на собственность

2 849



1

Налоги на имущество

30



3

Земельный налог

40



4

Налог на транспортные средства

2 600



5

Единый земельный налог

179

2



Неналоговые поступления

70


01


Доходы от государственной собственности

70



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

70

4



Поступление трансфертов

67 103


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

67 103



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

67 103

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование





ІІ. Расходы

74 292

01



Государственные услуги общего характера

46 604


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 604



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 749



022

Капитальные расходы государственного органа

855

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

23 111


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 111



008

Освещение улиц населенных пунктов

8 200



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 920



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 991

13



Прочие

4 576


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 576



058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

4 576

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




V. Дефицит (профицит) бюджета

-2 770




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 770

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 770


01


Остатки бюджетных средств

2 770



1

Свободные остатки бюджетных средств

2 770