"Петропавл қаласының 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджетін бекіту туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2025 жылғы 11 маусымдағы № 4/24 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қалалық мәслихатының 2025 жылғы 15 қазандағы № 1/28 шешімі

      Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 94, 96-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Петропавл қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Петропавл қаласының 2025-2027 жылдарға арналған бюджетін бекіту туралы" Петропавл қалалық мәслихатының 2025 жылғы 11 маусымдағы № 4/24 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2025 – 2027 жылдарға арналған Петропавл қаласының бюджеті тиісінше 1, 2, 3 – қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 77 463 884,7 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 28 566 029,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 036 900,7 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 10 610 475,5 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 37 250 479,5 мың теңге;

      2) шығындар – 87 767 330,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -350 000 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 350 000 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 9 953 446,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) – -9 953 446,2 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 13 769 013,2 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 4 744 741,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 929 174,0 мың теңге.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Петропавл қалалық мәслихатының төрағасы А. Бердағұлов

  Петропавл қаласы мәслихатының
  2025 жылғы 15 қазандағы
  1/28 шешіміне
  1-қосымша

Петропавл қаласының 2025 жылға арналған бюджеті

Санат

Сомасы
(мың теңге)


Сынып



Ішкі сынып




Аты




1) Табыс

77 463 884,7

1



Салық түсімдері

28 566 029,0


01


Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін кірістерді қоспағанда, заңды тұлғалардан КТС

7 576 130,0



1

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін кірістерді қоспағанда, заңды тұлғалардан КТС

7 576 130,0


04


Мүлік салығы

4 131 532,0



1

Мүлік салығы

2 422 234,0



3

Жер салығы

173 899,0



4

Көлік салығы

1 535 399,0


05


Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге ішкі салықтар

15 349 744,0



2

Акциздер

14 417 153,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

152 571,0



4

Іскерлік және кәсіби төлемдер

780 020,0


08


Уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың заңдық маңызы бар іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 508 623,0



1

Мемлекеттік міндет

1 508 623,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 036 900,7


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

129 960,0



5

Мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

124 545,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

5 415,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алудан түсетін ақша түсімдері

6 769,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алудан түсетін ақша түсімдері

6 769,0


06


Басқа салықтық емес түсімдер

900 171,7



1

Басқа салықтық емес түсімдер

900 171,7

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 610 475,5


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 882 911,5



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

9 882 911,5


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

727 564,0



1

Жерді сату

422 370,0



2

Материалдық емес активтерді сату

305 194,0

4



Трансферттердің түсімдері

37 250 479,5


02


Жоғары мемлекеттік органдардан трансферттер

37 250 479,5



2

Облыстық бюджеттен трансферттер

37 250 479,5

Функционалды топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Аты





2) Шығындар

87 767 330,9

01



Жалпы мемлекеттік қызметтер

3 336 102,2


112


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

70 619,0



001

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

70 619,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 292 646,3



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

1 248 980,8



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 557,5



009

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

37 108,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

140 420,8



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатты қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

126 439,2



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалау

12 713,9



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

0,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

67,7



061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және бағалау

1 200,0


475


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

76 272,5



001

Кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 272,5


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 678 121,7



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 468 137,4



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

209 984,3


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

78 021,9



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 308,9



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 095,0



005

Жекешелендіру, коммуналдық мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

13 618,0

02



Қорғаныс

111 717,3


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

111 717,3



005

Жалпы әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шаралар

111 717,3

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

239 500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

239 500,0



021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

239 500,0

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 732 037,8


451


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 732 037,8



001

Халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

260 071,1



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

425 722,0



006

Тұрғын үй көмегін көрсету

13 381,0



007

Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

594 796,9



010

Үйде тәрбиеленетін және оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

16 102,0



011

Оқуға түсу, жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді төлеу және жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 764,0



013

Тұрғылықты жері жоқ адамдардың әлеуметтік бейімделуі

207 119,2



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

361 802,6



017

Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық, есту аппараттарымен және тифлотехникалық құралдармен, арнайы көлік құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаториялық-курорттық емдеу қызметтерімен, ымдау тілі маманымен, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету мүгедек адам

1 677 466,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 919,2



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

34 648,4



050

Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын арттыру

65 742,0



054

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды үкіметтік емес ұйымдарда орналастыру

1 000,0



067

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары және ұйымдастыру

53 503,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

42 168 477,7


472


Облыстық (аудандық маңызы бар қала) құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

26 220 328,7



003

Коммуналдық тұрғын үй қорын жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

14 287 610,9



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

9 777 172,4



098

Халықтың әлеуметтік осал топтары үшін тұрғын үй коммуналдық тұрғын үй қорын сатып алу

2 155 545,4


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

15 892 505,7



002

Тәркілеу, оның ішінде мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін сатып алу және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару арқылы

620 000,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

275 000,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

2 230 000,0



012

Сумен жабдықтау және канализация жүйесін пайдалану

2 563 187,3



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 970 303,6



016

Елді мекендердің санитарлық тазалығын қамтамасыз ету

100 000,0



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және баспанасыздарды жерлеу

27 145,0



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7 164 096,6



026

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

392 217,0



029

Сумен жабдықтау және канализация жүйесін дамыту

485 556,2



048

Қалалар мен елді мекендерді абаттандыруды дамыту

65 000,0


479


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

55 643,3



001

Тұрғын үй қоры саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 643,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 362 825,5


457


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

774 436,5



001

Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 990,9



003

Мәдени және бос уақытты өткізуге қолдау көрсету

486 352,0



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

125 620,7



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа тілдерін дамыту

9 000,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

24 128,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 806,0



032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

52 538,9


456


аудандық (облыстық маңызы бар қала) ішкі саясат бөлімі

588 389,0



001

Ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

292 307,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

226 676,0



003

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру

61 406,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

345 260,6


463


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) жер қатынастары бөлімі

231 375,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

109 670,1



003

Елді мекендердің жер-шаруашылық құрылысы

114 737,7



006

Жерге орналастыру аудандардың, аудандық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердің, кенттердің, ауылдардың шекараларын белгілеу кезінде жүзеге асырылады.

3 023,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 944,7


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

110 668,1



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

110 668,1


475


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

3 217,0



005

Мал қорымдарының (биотермиялық шұңқырлардың) жұмысын қамтамасыз ету

3 217,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 581 709,0


472


Облыстық (аудандық маңызы бар қала) құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

1 581 709,0



001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 498 471,2



013

Аудан аумағының қала құрылысы схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

75 400,4



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 837,4

12



Көлік және байланыс

12 138 841,0


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 138 841,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 788 198,0



024

Кентішілік (қалаішілік), қала маңындағы және ауданішілік қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

403 973,8



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (селолық), қала маңындағы және ауданішілік коммуникациялар бойынша жолаушыларды тасымалдауды субсидиялау

3 490 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 456 669,2

13



Басқалар

3 309 292,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

1 231 071,1



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 231 071,1


472


Облыстық (аудандық маңызы бар қала) құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы

898 920,9



026

"Бизнестің жол картасы 2025" кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында өндірістік инфрақұрылымды дамыту

327 575,0



040

Мемлекеттік объектілерді дамыту

571 345,9


458


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 179 300,0



043

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы аясында инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 179 300,0

14



Қарызға қызмет көрсету

29 240,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

29 240,0



021

Облыстық бюджеттен несиелер бойынша сыйақылар мен басқа да төлемдерді төлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың берешегіне қызмет көрсету

29 240,0

15



Трансферттер

19 412 327,8


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

19 412 327,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

47 645,8



024

Заңнамадағы өзгерістерге байланысты жоғары тұрған бюджеттердің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

19 060 904,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомаларын қайтару

303 778,0




3) Таза бюджеттік несиелеу

-350 000,0




Бюджеттік несиелер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

350 000,0




4) Қаржы активтерімен операциялардың сальдосы

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер

0,0




5) Бюджет тапшылығы (профициті)

-9 953 446,2




6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

9 953 446,2

Санат



Сынып




Ішкі сынып





Аты


7



Несие түбіртектері

13 769 013,2


01


Мемлекеттік ішкі несиелер

13 769 013,2



2

Несиелік келісімдер

13 769 013,2

Функционалды топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Аты


16



Несиені өтеу

4 744 741,0


459


Аудандық (облыстық маңызы бар қала) экономика және қаржы бөлімі

4 744 741,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы қарызын өтеу

4 744 741,0

Санат



Сынып




Ішкі сынып





Аты


8



Қолданылған бюджет қалдықтары

929 174,0


01


Бюджет баланстары

929 174,0



1

Қолжетімді бюджет қалдықтары

929 174,0


О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 11 июня 2025 года № 4/24 "Об утверждении бюджета города Петропавловск на 2025 - 2027 годы"

Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 15 октября 2025 года № 1/28

      В соответствии со статьями 94, 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата "Об утверждении бюджета города Петропавловска на 2025-2027 годы" от 11 июня 2025 года № 4/24 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "Утвердить бюджет города Петропавловска на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 77 463 884,7 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 28 566 029,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 036 900,7 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 10 610 475,5 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 37 250 479,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 87 767 330,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -350 000,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 350 000,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 9 953 446,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -9 953 446,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 13 769 013,2 тысяч тенге;

      погашение займов – 4 744 741,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 929 174,0 тысячи тенге.

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Петропавловского городского маслихата А. Бердагулов

  Приложение 1
  к решению маслихата
  города Петропавловска
  от 15 октября 2025 года №1/28

Бюджет города Петропавловска на 2025 год


Сумма
(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




1) Доходы

77 463 884,7

1



Налоговые поступления

28 566 029,0


01


КПН, с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства

7 576 130,0



1

КПН, с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства

7 576 130,0


04


Налоги на собственность

4 131 532,0



1

Налоги на имущество

2 422 234,0



3

Земельный налог

173 899,0



4

Налог на транспортные средства

1 535 399,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15 349 744,0



2

Акцизы

14 417 153,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

152 571,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

780 020,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 508 623,0



1

Государственная пошлина

1 508 623,0

2



Неналоговые поступления

1 036 900,7


01


Доходы от государственной собственности

129 960,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

124 545,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

5 415,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6 769,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

6 769,0


06


Прочие неналоговые поступления

900 171,7



1

Прочие неналоговые поступления

900 171,7

3



Поступления от продажи основного капитала

10 610 475,5


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 882 911,5



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 882 911,5


03


Продажа земли и нематериальных активов

727 564,0



1

Продажа земли

422 370,0



2

Продажа нематериальных активов

305 194,0

4



Поступления трансфертов

37 250 479,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37 250 479,5



2

Трансферты из областного бюджета

37 250 479,5

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2) Затраты

87 767 330,9

01



Государственные услуги общего характера

3 336 102,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

70 619,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

70 619,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 292 646,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

1 248 980,8



003

Капитальные расходы государственного органа

6 557,5



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

37 108,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

140 420,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

126 439,2



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 713,9



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

0,0



015

Капитальные расходы государственного органа

67,7



061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

1 200,0


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

76 272,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии

76 272,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 678 121,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 468 137,4



013

Капитальные расходы государственного органа

209 984,3


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

78 021,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

62 308,9



003

Капитальные расходы государственного органа

2 095,0



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

13 618,0

02



Оборона

111 717,3


122


Аппарат акима района (города областного значения)

111 717,3



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

111 717,3

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

239 500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

239 500,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

239 500,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 732 037,8


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 732 037,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

260 071,1



005

Государственная адресная социальная помощь

425 722,0



006

Оказание жилищной помощи

13 381,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

594 796,9



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

16 102,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 764,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

207 119,2



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

361 802,6



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью

1 677 466,0



021

Капитальные расходы государственного органа

18 919,2



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

34 648,4



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

65 742,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

1 000,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организация

53 503,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

42 168 477,7


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

26 220 328,7



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

14 287 610,9



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

9 777 172,4



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения

2 155 545,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

15 892 505,7



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

620 000,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

275 000,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

2 230 000,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

2 563 187,3



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 970 303,6



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100 000,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

27 145,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 164 096,6



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

392 217,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

485 556,2



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

65 000,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

55 643,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

55 643,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 362 825,5


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

774 436,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

72 990,9



003

Поддержка культурно-досуговой работы

486 352,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

125 620,7



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

9 000,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

24 128,0



014

Капитальные расходы государственного органа

3 806,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

52 538,9


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

588 389,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

292 307,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

226 676,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

61 406,0



006

Капитальные расходы государственного органа

8 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

345 260,6


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

231 375,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

109 670,1



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

114 737,7



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

3 023,0



007

Капитальные расходы государственного органа

3 944,7


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

110 668,1



010

Развитие объектов сельского хозяйства

110 668,1


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

3 217,0



005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

3 217,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 581 709,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 581 709,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства, архитектуры и градостроительства

1 498 471,2



013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

75 400,4



015

Капитальные расходы государственного органа

7 837,4

12



Транспорт и коммуникации

12 138 841,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 138 841,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 788 198,0



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

403 973,8



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 490 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 456 669,2

13



Прочие

3 309 292,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 231 071,1



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 231 071,1


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

898 920,9



026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

327 575,0



040

Развитие объектов государственных органов

571 345,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 179 300,0



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2025 года

1 179 300,0

14



Обслуживание долга

29 240,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

29 240,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

29 240,0

15



Трансферты

19 412 327,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

19 412 327,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

47 645,8



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

19 060 904,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

303 778,0




3) Чистое бюджетное кредитование

-350 000,0




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

350 000,0


01


Погашение бюджетных кредитов

350 000,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

350 000,0




4) Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5) Дефицит (профицит) бюджета

-9 953 446,2




6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

9 953 446,2

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


7



Поступления займов

13 769 013,2


01


Внутренние государственные займы

13 769 013,2



2

Договоры займа

13 769 013,2

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


16



Погашение займов

4 744 741,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 744 741,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

4 744 741,0

Категория



Класс




Подкласс





Наименование


8



Используемые остатки бюджетных средств

929 174,0


01


Остатки бюджетных средств

929 174,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

929 174,0