Меңдіқара ауданы ауылдардың, ауылдық округтерінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Меңдіқара ауданы мәслихатының 2025 жылғы 29 желтоқсандағы № 244 шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешім 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі

      Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 91 - бабына және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 - бабына сәйкес Меңдіқара аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Боровское ауылының 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 180 621,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 109 755,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 2 100,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 2 620,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 66 146,0 мың теңге;

      2) шығындар - 180 621,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.

      2. 2026 жылға арналған Боровское ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 27 671,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 38 475,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      3. Теңіз ауылының 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 30 655,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 8 061,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 210,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 22 384,0 мың теңге;

      2) шығындар - 30 655,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.

      4. 2026 жылға арналған Теңіз ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 17 096,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 288,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      5. Алешин ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 40 037,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 26 534,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 575,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 12 928,0 мың теңге;

      2) шығындар - 40 037,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.

      6. 2026 жылға арналған Алешин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 12 928,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      7. Буденный ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 49 637,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 7 301,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 42 336,0 мың теңге;

      2) шығындар - 49 637,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.

      8. 2026 жылға арналған Буденный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 42 336 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      9. Введен ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 31 989,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 15 181,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 16 808,0 мың теңге;

      2) шығындар - 31 989,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.

      10. 2026 жылға арналған Введен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 16 193,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 615,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      11. Қарақоға ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 34 204,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 6 431,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 27 773,0 мың теңге;

      2) шығындар - 34 204,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.

      12. 2026 жылға арналған Қарақоға ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 273,0 мың теңге және ағымдағы нысаналы трансферттер 2 500,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      13. Краснопреснен ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 36 286,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 7 301,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 28 985,0 мың теңге;

      2) шығындар - 36 286,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.

      14. 2026 жылға арналған Краснопреснен ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 361,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 3 624,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      15. Ломоносов ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 32 180,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 17 607,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 336,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 14 237,0 мың теңге;

      2) шығындар - 32 180,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.

      16. 2026 жылға арналған Ломоносов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 8 867,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 5 370,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      17. Михайлов ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 322 632,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 32 085,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 335,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 25,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 290 187,0 мың теңге;

      2) шығындар - 322 632,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.

      18. 2026 жылға арналған Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 64 766,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 225 421,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      19. Первомай ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 102 364,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 43 763,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 5,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 58 596,0 мың теңге;

      2) шығындар - 102 364,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.

      20. 2026 жылға арналған Первомай ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 20 950,0 мың теңге сомасында және ағымдағы нысаналы трансферттер 37 646,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      21. Соснов ауылдық округінің 2026 - 2028 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 31, 32 және 33 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер - 42 279,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша - 19 528,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша - 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша - 1 100,0 мың теңге;

      арнаулы түсімдер - 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша - 21 651,0 мың теңге;

      2) шығындар - 42 279,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу - 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер - 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу - 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) - 0,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 0,0 мың теңге.

      22. 2026 жылға арналған Соснов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 21 651,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      23. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихаттың төрағасы Қ. Рахметқалиев

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  1 - қосымша

Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

180621,0

1




Салықтық түсімдер

109755,0


01



Табыс салығы

80287,0



2


Жеке табыс салығы

80287,0


04



Меншікке салынатын салықтар

29256,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

787,0



3


Жер салығы

460,0



4


Көлік құралы салығы

28009,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

212,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

203,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

9,0

2




Салықтық емес түсімдер

2100,0


03



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

600,0



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

600,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1500,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1500,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2620,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

2620,0



1


Жерді сату

2000,0



2


Материалдық емес активтерді сату

620,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

66146,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

66146,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

66146,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

180621,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

67838,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

67838,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

67838,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

67838,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

52349,0


3



Елді - мекендерді көркейту

72349,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72349,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

24365,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4914,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

570,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

22500,0

12




Көлiк және коммуникация

42500,0


1



Автомобиль көлiгi

22500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

22500,0

14




Борышқа қызмет көрсету

17934,0


1



Борышқа қызмет көрсету

17934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17934,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

17934,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  2 - қосымша

Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

637127,0

1




Салықтық түсімдер

113603,0


01



Табыс салығы

82666,0



2


Жеке табыс салығы

82666,0


04



Меншікке салынатын салықтар

30723,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

790,0



3


Жер салығы

465,0



4


Көлік құралы салығы

29468,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

214,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

204,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

10,0

2




Салықтық емес түсімдер

2102,0


03



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

602,0



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

602,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1500,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1500,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2675,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

2675,0



1


Жерді сату

2050,0



2


Материалдық емес активтерді сату

625,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

518747,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

518747,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

518747,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

637127,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

69139,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

69139,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69139,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

69139,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

82955,0


3



Елді - мекендерді көркейту

82955,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

82955,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

24939,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5110,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

993,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

51913,0

12




Көлiк және коммуникация

467099,0


1



Автомобиль көлiгi

467099,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

467099,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

23850,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

443249,0

14




Борышқа қызмет көрсету

17934,0


1



Борышқа қызмет көрсету

17934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17934,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

17934,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  3 - қосымша

Меңдіқара ауданы Боровское ауылының 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

199315,0

1




Салықтық түсімдер

116546,0


01



Табыс салығы

84370,0



2


Жеке табыс салығы

84370,0


04



Меншікке салынатын салықтар

31945,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

830,0



3


Жер салығы

489,0



4


Көлік құралы салығы

30626,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

231,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

220,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

11,0

2




Салықтық емес түсімдер

2110,0


03



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

610,0



1


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

610,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1500,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

1500,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2740,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

2740,0



1


Жерді сату

2100,0



2


Материалдық емес активтерді сату

640,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

77919,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

77919,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

77919,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

199315,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

69959,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

69959,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69959,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

69959,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

86382,0


3



Елді - мекендерді көркейту

86382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

86382,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

26338,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5314,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

630,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

54100,0

12




Көлiк және коммуникация

25040,0


1



Автомобиль көлiгi

25040,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25040,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

25040,0

14




Борышқа қызмет көрсету

17934,0


1



Борышқа қызмет көрсету

17934,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17934,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

17934,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  4 - қосымша

Меңдіқара ауданы Теңіз ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

30655,0

1




Салықтық түсімдер

8061,0


01



Табыс салығы

5665,0



2


Жеке табыс салығы

5665,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2352,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

31,0



3


Жер салығы

55,0



4


Көлік құралы салығы

1666,0



5


Бірыңғай жер салығы

600,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

44,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

44,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

210,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

210,0



2


Материалдық емес активтерді сату

210,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

22384,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22384,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22384,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

30655,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28915,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28915,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28915,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28915,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1040,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1040,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1040,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

490,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

350,0

12




Көлiк және коммуникация

700,0


1



Автомобиль көлiгi

700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  5 - қосымша

Меңдіқара ауданы Теңіз ауылының 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

31049,0

1




Салықтық түсімдер

8075,0


01



Табыс салығы

6192,0



2


Жеке табыс салығы

6192,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1838,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

32,0



3


Жер салығы

56,0



4


Көлік құралы салығы

1750,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

45,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

45,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

210,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

210,0



2


Материалдық емес активтерді сату

210,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

22764,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

22764,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22764,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

31049,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29225,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29225,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29225,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29225,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1089,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1089,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1089,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

510,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

210,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

369,0

12




Көлiк және коммуникация

735,0


1



Автомобиль көлiгi

735,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

735,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

735,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  6 - қосымша

Меңдіқара ауданы Теңіз ауылының 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

31774,0

1




Салықтық түсімдер

8224,0


01



Табыс салығы

6250,0



2


Жеке табыс салығы

6250,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1926,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

33,0



3


Жер салығы

56,0



4


Көлік құралы салығы

1837,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

48,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

48,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

220,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

220,0



2


Материалдық емес активтерді сату

220,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

23330,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

23330,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23330,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

31774,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29521,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29521,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29521,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29521,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1140,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1140,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1140,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

535,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

220,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

385,0

12




Көлiк және коммуникация

1113,0


1



Автомобиль көлiгi

1113,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1113,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1113,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  7 - қосымша

Меңдіқара ауданы Алешин ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

40037,0

1




Салықтық түсімдер

26534,0


01



Табыс салығы

18990,0



2


Жеке табыс салығы

18990,0


04



Меншікке салынатын салықтар

6998,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

185,0



3


Жер салығы

134,0



4


Көлік құралы салығы

4179,0



5


Бірыңғай жер салығы

2500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

546,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

546,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

575,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

575,0



2


Материалдық емес активтерді сату

575,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

12928,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

12928,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12928,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

40037,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36974,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36974,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36974,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36974,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

875,0


3



Елді - мекендерді көркейту

875,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

875,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

325,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

350,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

888,0


2



Спорт

888,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

888,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

888,0

12




Көлiк және коммуникация

1300,0


1



Автомобиль көлiгi

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  8 - қосымша

Меңдіқара ауданы Алешин ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

40407,0

1




Салықтық түсімдер

27325,0


01



Табыс салығы

22069,0



2


Жеке табыс салығы

22069,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4708,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

186,0



3


Жер салығы

135,0



4


Көлік құралы салығы

4387,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

548,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

548,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

576,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

576,0



2


Материалдық емес активтерді сату

576,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

12506,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

12506,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12506,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

40407,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

37190,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37190,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37190,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37190,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

921,0


3



Елді - мекендерді көркейту

921,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

921,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

342,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

210,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

369,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

918,0


2



Спорт

918,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

918,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

918,0

12




Көлiк және коммуникация

1378,0


1



Автомобиль көлiгi

1378,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1378,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1378,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  9 - қосымша

Меңдіқара ауданы Алешин ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

40843,0

1




Салықтық түсімдер

28273,0


01



Табыс салығы

22730,0



2


Жеке табыс салығы

22730,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4929,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

187,0



3


Жер салығы

136,0



4


Көлік құралы салығы

4606,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

614,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

614,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

578,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

578,0



2


Материалдық емес активтерді сату

578,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

11992,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

11992,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11992,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

40843,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

37500,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37500,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37500,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

965,0


3



Елді - мекендерді көркейту

965,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

965,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

360,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

220,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

385,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

918,0


2



Спорт

918,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

918,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

918,0

12




Көлiк және коммуникация

1460,0


1



Автомобиль көлiгi

1460,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1460,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1460,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  10 - қосымша

Меңдіқара ауданы Буденный ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

49637,0

1




Салықтық түсімдер

7301,0


01



Табыс салығы

4743,0



2


Жеке табыс салығы

4743,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2248,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

32,0



3


Жер салығы

96,0



4


Көлік құралы салығы

1520,0



5


Бірыңғай жер салығы

600,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

310,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

310,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

42336,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

42336,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

42336,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

49637,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

45616,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

45616,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45616,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45616,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1500,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

950,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

350,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1221,0


2



Спорт

1221,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1221,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1221,0

12




Көлiк және коммуникация

1300,0


1



Автомобиль көлiгi

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  11 - қосымша

Меңдіқара ауданы Буденный ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

49750,0

1




Салықтық түсімдер

7480,0


01



Табыс салығы

5444,0



2


Жеке табыс салығы

5444,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1725,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

33,0



3


Жер салығы

96,0



4


Көлік құралы салығы

1596,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

311,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

311,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

42270,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

42270,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

42270,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

49750,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

45550,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

45550,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45550,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45550,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1581,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1581,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1581,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1002,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

210,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

369,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1241,0


2



Спорт

1241,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1241,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1241,0

12




Көлiк және коммуникация

1378,0


1



Автомобиль көлiгi

1378,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1378,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1378,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  12 - қосымша

Меңдіқара ауданы Буденный ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

50713,0

1




Салықтық түсімдер

7755,0


01



Табыс салығы

5608,0



2


Жеке табыс салығы

5608,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1807,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

34,0



3


Жер салығы

97,0



4


Көлік құралы салығы

1676,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

340,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

340,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

42958,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

42958,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

42958,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

50713,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

46350,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46350,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46350,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46350,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1662,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1662,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1662,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1057,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

220,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

385,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1241,0


2



Спорт

1241,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1241,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1241,0

12




Көлiк және коммуникация

1460,0


1



Автомобиль көлiгi

1460,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1460,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1460,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  13 - қосымша

Меңдіқара ауданы Введен ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

31989,0

1




Салықтық түсімдер

15181,0


01



Табыс салығы

10400,0



2


Жеке табыс салығы

10400,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4338,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

104,0



3


Жер салығы

94,0



4


Көлік құралы салығы

2640,0



5


Бірыңғай жер салығы

1500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

443,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

443,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

16808,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16808,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16808,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

31989,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28572,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28572,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28572,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28572,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1330,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1330,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1330,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

780,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

350,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1237,0


2



Спорт

1237,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1237,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1237,0

12




Көлiк және коммуникация

850,0


1



Автомобиль көлiгi

850,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

850,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

850,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  14 - қосымша

Меңдіқара ауданы Введен ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

32622,0

1




Салықтық түсімдер

15738,0


01



Табыс салығы

12321,0



2


Жеке табыс салығы

12321,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2972,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

105,0



3


Жер салығы

95,0



4


Көлік құралы салығы

2772,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

445,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

445,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

16884,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16884,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16884,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

32622,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29085,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29085,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29085,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29085,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1390,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1390,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1390,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

811,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

210,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

369,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1247,0


2



Спорт

1247,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1247,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1247,0

12




Көлiк және коммуникация

900,0


1



Автомобиль көлiгi

900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  15 - қосымша

Меңдіқара ауданы Введен ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

33085,0

1




Салықтық түсімдер

16303,0


01



Табыс салығы

12691,0



2


Жеке табыс салығы

12691,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3113,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

106,0



3


Жер салығы

97,0



4


Көлік құралы салығы

2910,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

499,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

499,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

16782,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

16782,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16782,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

33085,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

29391,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29391,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29391,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29391,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1448,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1448,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1448,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

843,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

220,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

385,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1296,0


2



Спорт

1296,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1296,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1296,0

12




Көлiк және коммуникация

950,0


1



Автомобиль көлiгi

950,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

950,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

950,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  16 - қосымша

Меңдіқара ауданы Қарақоға ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

34204,0

1




Салықтық түсімдер

6431,0


01



Табыс салығы

3644,0



2


Жеке табыс салығы

3644,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2723,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

35,0



3


Жер салығы

48,0



4


Көлік құралы салығы

2040,0



5


Бірыңғай жер салығы

600,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

64,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

64,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

27773,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

27773,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27773,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

34204,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30550,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30550,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30550,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30550,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1120,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1120,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1120,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

570,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

350,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1234,0


2



Спорт

1234,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1234,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1234,0

12




Көлiк және коммуникация

1300,0


1



Автомобиль көлiгi

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  17 - қосымша

Меңдіқара ауданы Қарақоға ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

32368,0

1




Салықтық түсімдер

6648,0


01



Табыс салығы

4356,0



2


Жеке табыс салығы

4356,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2227,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

36,0



3


Жер салығы

49,0



4


Көлік құралы салығы

2142,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

65,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

25720,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

25720,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25720,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

32368,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28559,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28559,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28559,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28559,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1183,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1183,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1183,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

604,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

210,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

369,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1248,0


2



Спорт

1248,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1248,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1248,0

12




Көлiк және коммуникация

1378,0


1



Автомобиль көлiгi

1378,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1378,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1378,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  18 - қосымша

Меңдіқара ауданы Қарақоға ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

32852,0

1




Салықтық түсімдер

7989,0


01



Табыс салығы

5587,0



2


Жеке табыс салығы

5587,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2336,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

37,0



3


Жер салығы

50,0



4


Көлік құралы салығы

2249,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

66,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

66,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

24863,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

24863,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24863,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

32852,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

28899,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28899,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28899,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28899,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1245,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1245,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1245,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

640,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

220,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

385,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1248,0


2



Спорт

1248,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1248,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1248,0

12




Көлiк және коммуникация

1460,0


1



Автомобиль көлiгi

1460,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1460,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1460,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  19 - қосымша

Меңдіқара ауданы Краснопреснен ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

36286,0

1




Салықтық түсімдер

7301,0


01



Табыс салығы

3566,0



2


Жеке табыс салығы

3566,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3701,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

55,0



3


Жер салығы

84,0



4


Көлік құралы салығы

3062,0



5


Бірыңғай жер салығы

500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

34,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

34,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

28985,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

28985,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28985,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

36286,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

32309,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32309,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32309,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32309,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1425,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1425,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1425,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

875,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

350,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1252,0


2



Спорт

1252,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1252,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1252,0

12




Көлiк және коммуникация

1300,0


1



Автомобиль көлiгi

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  20 - қосымша

Меңдіқара ауданы Краснопреснен ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

35717,0

1




Салықтық түсімдер

7567,0


01



Табыс салығы

4175,0



2


Жеке табыс салығы

4175,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3357,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

56,0



3


Жер салығы

85,0



4


Көлік құралы салығы

3216,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

35,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

35,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

28150,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

28150,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28150,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

35717,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31559,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31559,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31559,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31559,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1497,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1497,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1497,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

918,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

210,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

369,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1283,0


2



Спорт

1283,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1283,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1283,0

12




Көлiк және коммуникация

1378,0


1



Автомобиль көлiгi

1378,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1378,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1378,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  21 - қосымша

Меңдіқара ауданы Краснопреснен ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

36215,0

1




Салықтық түсімдер

7856,0


01



Табыс салығы

4300,0



2


Жеке табыс салығы

4300,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3520,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

56,0



3


Жер салығы

87,0



4


Көлік құралы салығы

3377,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

36,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

36,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

28359,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

28359,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28359,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

36215,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31921,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31921,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31921,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31921,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1551,0


3



Елді - мекендерді көркейту

1551,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1551,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

946,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

220,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

385,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1283,0


2



Спорт

1283,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1283,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1283,0

12




Көлiк және коммуникация

1460,0


1



Автомобиль көлiгi

1460,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1460,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1460,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  22 - қосымша

Меңдіқара ауданы Ломоносов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

32180,0

1




Салықтық түсімдер

17607,0


01



Табыс салығы

12486,0



2


Жеке табыс салығы

12486,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4824,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

58,0



3


Жер салығы

61,0



4


Көлік құралы салығы

2705,0



5


Бірыңғай жер салығы

2000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

297,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

297,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

336,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

336,0



2


Материалдық емес активтерді сату

336,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

14237,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

14237,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14237,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

32180,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30030,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30030,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30030,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30030,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

850,0


3



Елді - мекендерді көркейту

850,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

850,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

300,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

350,0

12




Көлiк және коммуникация

1300,0


1



Автомобиль көлiгi

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1300,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  23 - қосымша

Меңдіқара ауданы Ломоносов ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

32806,0

1




Салықтық түсімдер

20543,0


01



Табыс салығы

17282,0



2


Жеке табыс салығы

17282,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2962,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

59,0



3


Жер салығы

62,0



4


Көлік құралы салығы

2841,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

299,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

299,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

337,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

337,0



2


Материалдық емес активтерді сату

337,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

11926,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

11926,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

11926,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

32806,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30529,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30529,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30529,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30529,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

899,0


3



Елді - мекендерді көркейту

899,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

899,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

320,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

210,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

369,0

12




Көлiк және коммуникация

1378,0


1



Автомобиль көлiгi

1378,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1378,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1378,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  24 - қосымша

Меңдіқара ауданы Ломоносов ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

33221,0

1




Салықтық түсімдер

22782,0


01



Табыс салығы

19345,0



2


Жеке табыс салығы

19345,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3107,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

60,0



3


Жер салығы

63,0



4


Көлік құралы салығы

2984,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

330,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

330,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

350,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

350,0



2


Материалдық емес активтерді сату

350,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

10089,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

10089,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10089,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

33221,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

30832,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30832,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30832,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30832,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

929,0


3



Елді - мекендерді көркейту

929,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

929,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

324,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

220,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

385,0

12




Көлiк және коммуникация

1460,0


1



Автомобиль көлiгi

1460,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1460,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1460,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  25 - қосымша

Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

322632,0

1




Салықтық түсімдер

32085,0


01



Табыс салығы

17269,0



2


Жеке табыс салығы

17269,0


04



Меншікке салынатын салықтар

12394,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

98,0



3


Жер салығы

130,0



4


Көлік құралы салығы

10166,0



5


Бірыңғай жер салығы

2000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2422,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2422,0

2




Салықтық емес түсімдер

335,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

335,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

335,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

25,0



1


Жерді сату

25,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

290187,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

290187,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

290187,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

322632,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

88270,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

88270,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

88270,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

88270,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

7015,0


3



Елді - мекендерді көркейту

7015,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7015,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5060,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

800,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1155,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

944,0


2



Спорт

944,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

944,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

944,0

12




Көлiк және коммуникация

226403,0


1



Автомобиль көлiгi

226403,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

226403,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1500,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

224903,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  26 - қосымша

Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

194064,0

1




Салықтық түсімдер

32998,0


01



Табыс салығы

19703,0



2


Жеке табыс салығы

19703,0


04



Меншікке салынатын салықтар

10863,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

99,0



3


Жер салығы

131,0



4


Көлік құралы салығы

10633,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2432,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2432,0

2




Салықтық емес түсімдер

337,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

337,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

337,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

26,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

26,0



1


Жерді сату

26,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

160703,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

160703,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

160703,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

194064,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

88899,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

88899,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

88899,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

88899,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

7300,0


3



Елді - мекендерді көркейту

7300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7300,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5258,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

832,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1210,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1237,0


2



Спорт

1237,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1237,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1237,0

12




Көлiк және коммуникация

96628,0


1



Автомобиль көлiгi

96628,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

96628,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3000,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

93628,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  27 - қосымша

Меңдіқара ауданы Михайлов ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

423025,0

1




Салықтық түсімдер

33879,0


01



Табыс салығы

20492,0



2


Жеке табыс салығы

20492,0


04



Меншікке салынатын салықтар

10938,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

100,0



3


Жер салығы

131,0



4


Көлік құралы салығы

10707,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2449,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2449,0

2




Салықтық емес түсімдер

370,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

370,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

370,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

27,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

27,0



1


Жерді сату

27,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

388749,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

388749,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

388749,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

423025,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

89733,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

89733,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

89733,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

89733,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

7713,0


3



Елді - мекендерді көркейту

7713,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7713,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5573,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

865,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1275,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1237,0


2



Спорт

1237,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1237,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

1237,0

12




Көлiк және коммуникация

324342,0


1



Автомобиль көлiгi

324342,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

324342,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3150,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

321192,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  28 - қосымша

Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

102364,0

1




Салықтық түсімдер

43763,0


01



Табыс салығы

30406,0



2


Жеке табыс салығы

30406,0


04



Меншікке салынатын салықтар

13057,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

207,0



3


Жер салығы

382,0



4


Көлік құралы салығы

10968,0



5


Бірыңғай жер салығы

1500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

300,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

300,0

2




Салықтық емес түсімдер

5,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

5,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

5,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

58596,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

58596,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

58596,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

102364,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

46755,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46755,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46755,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46755,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

19453,0


3



Елді - мекендерді көркейту

19453,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19453,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7753,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2100,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9600,0

12




Көлiк және коммуникация

36156,0


1



Автомобиль көлiгi

36156,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36156,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6006,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

30150,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  29 - қосымша

Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

66778,0

1




Салықтық түсімдер

45085,0


01



Табыс салығы

32825,0



2


Жеке табыс салығы

32825,0


04



Меншікке салынатын салықтар

11958,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

209,0



3


Жер салығы

384,0



4


Көлік құралы салығы

11365,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

302,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

302,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

21693,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21693,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21693,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

66778,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

47467,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

47467,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47467,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47467,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

12951,0


3



Елді - мекендерді көркейту

12951,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12951,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8063,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2184,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2704,0

12




Көлiк және коммуникация

6360,0


1



Автомобиль көлiгi

6360,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6360,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6360,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  30 - қосымша

Меңдіқара ауданы Первомай ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

168938,0

1




Салықтық түсімдер

46777,0


01



Табыс салығы

33809,0



2


Жеке табыс салығы

33809,0


04



Меншікке салынатын салықтар

12635,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

211,0



3


Жер салығы

386,0



4


Көлік құралы салығы

12038,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

333,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

333,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

800,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

800,0



1


Жерді сату

700,0



2


Материалдық емес активтерді сату

100,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

121361,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

121361,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

121361,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

168938,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

48150,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

48150,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48150,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48150,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

13476,0


3



Елді - мекендерді көркейту

13476,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13476,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8385,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2271,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2820,0

12




Көлiк және коммуникация

107312,0


1



Автомобиль көлiгi

107312,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

107312,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6495,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

100817,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  31 - қосымша

Меңдіқара ауданы Соснов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

42279,0

1




Салықтық түсімдер

19528,0


01



Табыс салығы

13559,0



2


Жеке табыс салығы

13559,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5719,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

151,0



3


Жер салығы

192,0



4


Көлік құралы салығы

4696,0



5


Бірыңғай жер салығы

680,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

250,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

250,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1100,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1100,0



1


Жерді сату

800,0



2


Материалдық емес активтерді сату

300,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

21651,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

21651,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21651,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

42279,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

35709,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35709,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35709,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35709,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

2690,0


3



Елді - мекендерді көркейту

2690,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2690,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1690,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

450,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

550,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2180,0


2



Спорт

2180,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2180,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

2180,0

12




Көлiк және коммуникация

1700,0


1



Автомобиль көлiгi

1700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1700,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1700,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  32 - қосымша

Меңдіқара ауданы Соснов ауылдық округінің 2027 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

52714,0

1




Салықтық түсімдер

20001,0


01



Табыс салығы

14361,0



2


Жеке табыс салығы

14361,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5382,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

152,0



3


Жер салығы

193,0



4


Көлік құралы салығы

5037,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

258,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

258,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1100,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1100,0



1


Жерді сату

800,0



2


Материалдық емес активтерді сату

300,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

31613,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

31613,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31613,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

52714,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36120,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36120,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36120,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36120,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

2831,0


3



Елді - мекендерді көркейту

2831,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2831,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1791,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

468,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

572,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2200,0


2



Спорт

2200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2200,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

2200,0

12




Көлiк және коммуникация

11563,0


1



Автомобиль көлiгi

11563,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11563,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1802,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

9761,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 244 шешіміне
  33 - қосымша

Меңдіқара ауданы Соснов ауылдық округінің 2028 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Ерекшелігі





I. Кірістер

393657,0

1




Салықтық түсімдер

20694,0


01



Табыс салығы

14796,0



2


Жеке табыс салығы

14796,0


04



Меншікке салынатын салықтар

5638,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

153,0



3


Жер салығы

195,0



4


Көлік құралы салығы

5290,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

260,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

260,0

2




Салықтық емес түсімдер

0,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1130,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

1130,0



1


Жерді сату

810,0



2


Материалдық емес активтерді сату

320,0

4




Арнаулы түсімдер

0,0

5




Трансферттердің түсімдері

371833,0


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

371833,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

371833,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

393657,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

36590,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36590,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36590,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36590,0

07




Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

2967,0


3



Елді - мекендерді көркейту

2967,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2967,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1881,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

486,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

600,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2200,0


2



Спорт

2200,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2200,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру - сауықтыру және спорттық іс - шараларды өткізу

2200,0

12




Көлiк және коммуникация

351900,0


1



Автомобиль көлiгi

351900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

351900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1900,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

350000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (-) / (профициті) (+)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджетах сел, сельских округов Мендыкаринского района на 2026 - 2028 годы

Решение маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 29 декабря 2025 года № 244

      Примечание ИЗПИ!
      Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2026

      В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет села Боровское на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 180 621,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 109 755,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 2 100,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 2 620,0 тысяч тенге;

      специальные потупления - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 66 146,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 180 621,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.

      2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 27 671,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 38 475,0 тысяч тенге.

      3. Утвердить бюджет села Тенизовское на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 30 655,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 8 061,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 210,0 тысяч тенге;

      специальные потупления - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 22 384,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 30 655,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.

      4. Учесть, что в бюджете села Тенизовское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 17 096,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 288,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 40 037,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 26 534,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 575,0 тысяч тенге;

      специальные потупления - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 12 928,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 40 037,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.

      6. Учесть, что в бюджете Алешинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 12 928,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 49 637,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 7 301,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      специальные потупления - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 42 336,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 49 637,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.

      8. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 42 336,0 тысяч тенге.

      9. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 31 989,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 15 181,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      специальные потупления - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 16 808,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 31 989,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.

      10. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 16 193,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 615,0 тысяч тенге.

      11. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 34 204,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 6 431,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      специальные потупления - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 27 773,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 34 204,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.

      12. Учесть, что в бюджете Каракогинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 25 273,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 2 500,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 36 286,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 7 301,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      специальные потупления - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 28 985,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 36 286,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.

      14. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 25 361,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 3 624,0 тысяч тенге.

      15. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 32 180,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 17 607,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 336,0 тысяч тенге;

      специальные потупления - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 14 237,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 32 180,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.

      16. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме - 8 867,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 370,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 322 632,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 32 085,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 335,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 25,0 тысяч тенге;

      специальные потупления - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 290 187,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 322 632,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.

      18. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 64 766,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 225 421,0 тысяч тенге.

      19. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 102 364,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 43 763,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 5,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      специальные потупления - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 58 596,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 102 364,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.

      20. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 20 950,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 37 646,0 тысяч тенге.

      21. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы - 42 279,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 19 528,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 1 100,0 тысяч тенге;

      специальные потупления - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 21 651,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 42 279,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета - 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0,0 тысяч тенге.

      22. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2026 год в сумме 21 651,0 тысяч тенге.

      23. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель районного маслихата К. Рахметкалиев

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

180621,0

1




Налоговые поступления

109755,0


01



Подоходный налог

80287,0



2


Индивидуальный подоходный налог

80287,0


04



Налоги на собственность

29256,0



1


Налоги на имущество

787,0



3


Земельный налог

460,0



4


Налог на транспортные средства

28009,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

212,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

203,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9,0

2




Неналоговые поступления

2100,0


03



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагамые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета ( сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

600,0



1


Прочие доходы от государственной собственности

600,0


06



Прочие неналоговые поступления

1500,0



1


Прочие неналоговые поступления

1500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2620,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

2620,0



1


Продажа земли

2000,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

620,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

66146,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

66146,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

66146,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

180621,0

01




Государственные услуги общего характера

67838,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

67838,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67838,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

67838,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

52349,0


3



Благоустройство населенных пунктов

72349,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72349,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

24365,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4914,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

570,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22500,0

12




Транспорт и коммуникации

42500,0


1



Автомобильный транспорт

22500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22500,0

14




Обслуживание долга

17934,0


01



Обслуживание долга

17934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17934,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

17934,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2027 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

637127,0

1




Налоговые поступления

113603,0


01



Подоходный налог

82666,0



2


Индивидуальный подоходный налог

82666,0


04



Налоги на собственность

30723,0



1


Налоги на имущество

790,0



3


Земельный налог

465,0



4


Налог на транспортные средства

29468,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

214,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

204,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

10,0

2




Неналоговые поступления

2102,0


03



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагамые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета ( сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

602,0



1


Прочие доходы от государственной собственности

602,0


06



Прочие неналоговые поступления

1500,0



1


Прочие неналоговые поступления

1500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2675,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

2675,0



1


Продажа земли

2050,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

625,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

518747,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

518747,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

518747,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

637127,0

01




Государственные услуги общего характера

69139,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

69139,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69139,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69139,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

82955,0


3



Благоустройство населенных пунктов

82955,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

82955,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

24939,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5110,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

993,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

51913,0

12




Транспорт и коммуникации

467099,0


1



Автомобильный транспорт

467099,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

467099,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

23850,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

443249,0

14




Обслуживание долга

17934,0


01



Обслуживание долга

17934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17934,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

17934,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2028 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

199315,0

1




Налоговые поступления

116546,0


01



Подоходный налог

84370,0



2


Индивидуальный подоходный налог

84370,0


04



Налоги на собственность

31945,0



1


Налоги на имущество

830,0



3


Земельный налог

489,0



4


Налог на транспортные средства

30626,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

231,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

220,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

11,0

2




Неналоговые поступления

2110,0


03



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагамые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета ( сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

610,0



1


Прочие доходы от государственной собственности

610,0


06



Прочие неналоговые поступления

1500,0



1


Прочие неналоговые поступления

1500,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2740,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

2740,0



1


Продажа земли

2100,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

640,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

77919,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

77919,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

77919,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

199315,0

01




Государственные услуги общего характера

69959,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

69959,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69959,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69959,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

86382,0


3



Благоустройство населенных пунктов

86382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

86382,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

26338,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5314,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

630,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

54100,0

12




Транспорт и коммуникации

25040,0


1



Автомобильный транспорт

25040,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25040,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

25040,0

14




Обслуживание долга

17934,0


01



Обслуживание долга

17934,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17934,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

17934,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет села Тенизовское Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

30655,0

1




Налоговые поступления

8061,0


01



Подоходный налог

5665,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5665,0


04



Налоги на собственность

2352,0



1


Налоги на имущество

31,0



3


Земельный налог

55,0



4


Налог на транспортные средства

1666,0



5


Единый земельный налог

600,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

44,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

44,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

210,0


03



Продажа государственного имущества

210,0



2


Продажа нематериальных активов

210,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

22384,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22384,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22384,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

30655,0

01




Государственные услуги общего характера

28915,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28915,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28915,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28915,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1040,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1040,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1040,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

490,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

350,0

12




Транспорт и коммуникации

700,0


1



Автомобильный транспорт

700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

700,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет села Тенизовское Мендыкаринского района на 2027 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

31049,0

1




Налоговые поступления

8075,0


01



Подоходный налог

6192,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6192,0


04



Налоги на собственность

1838,0



1


Налоги на имущество

32,0



3


Земельный налог

56,0



4


Налог на транспортные средства

1750,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

45,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

45,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

210,0


03



Продажа государственного имущества

210,0



2


Продажа нематериальных активов

210,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

22764,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22764,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22764,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

31049,0

01




Государственные услуги общего характера

29225,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29225,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29225,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29225,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1089,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1089,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1089,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

510,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

210,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

369,0

12




Транспорт и коммуникации

735,0


1



Автомобильный транспорт

735,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

735,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

735,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет села Тенизовское Мендыкаринского района на 2028 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

31774,0

1




Налоговые поступления

8224,0


01



Подоходный налог

6250,0



2


Индивидуальный подоходный налог

6250,0


04



Налоги на собственность

1926,0



1


Налоги на имущество

33,0



3


Земельный налог

56,0



4


Налог на транспортные средства

1837,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

48,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

48,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

220,0


03



Продажа государственного имущества

220,0



2


Продажа нематериальных активов

220,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

23330,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23330,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23330,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

31774,0

01




Государственные услуги общего характера

29521,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29521,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29521,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29521,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1140,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1140,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1140,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

535,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

220,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

385,0

12




Транспорт и коммуникации

1113,0


1



Автомобильный транспорт

1113,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1113,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1113,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

40037,0

1




Налоговые поступления

26534,0


01



Подоходный налог

18990,0



2


Индивидуальный подоходный налог

18990,0


04



Налоги на собственность

6998,0



1


Налоги на имущество

185,0



3


Земельный налог

134,0



4


Налог на транспортные средства

4179,0



5


Единый земельный налог

2500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

546,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

546,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

575,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

575,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

575,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

12928,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12928,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12928,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

40037,0

01




Государственные услуги общего характера

36974,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36974,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36974,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36974,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

875,0


3



Благоустройство населенных пунктов

875,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

875,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

325,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

350,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

888,0


2



Спорт

888,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

888,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

888,0

12




Транспорт и коммуникации

1300,0


1



Автомобильный транспорт

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

40407,0

1




Налоговые поступления

27325,0


01



Подоходный налог

22069,0



2


Индивидуальный подоходный налог

22069,0


04



Налоги на собственность

4708,0



1


Налоги на имущество

186,0



3


Земельный налог

135,0



4


Налог на транспортные средства

4387,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

548,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

548,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

576,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

576,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

576,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

12506,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12506,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

12506,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

40407,0

01




Государственные услуги общего характера

37190,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37190,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37190,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37190,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

921,0


3



Благоустройство населенных пунктов

921,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

921,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

342,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

210,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

369,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

918,0


2



Спорт

918,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

918,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

918,0

12




Транспорт и коммуникации

1378,0


1



Автомобильный транспорт

1378,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1378,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1378,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 9
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2028 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

40843,0

1




Налоговые поступления

28273,0


01



Подоходный налог

22730,0



2


Индивидуальный подоходный налог

22730,0


04



Налоги на собственность

4929,0



1


Налоги на имущество

187,0



3


Земельный налог

136,0



4


Налог на транспортные средства

4606,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

614,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

614,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

578,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

578,0



2


Плата за продажу права аренды земельных участков

578,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

11992,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11992,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11992,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

40843,0

01




Государственные услуги общего характера

37500,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37500,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37500,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

965,0


3



Благоустройство населенных пунктов

965,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

965,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

360,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

220,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

385,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

918,0


2



Спорт

918,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

918,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

918,0

12




Транспорт и коммуникации

1460,0


1



Автомобильный транспорт

1460,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1460,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1460,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 10
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

49637,0

1




Налоговые поступления

7301,0


01



Подоходный налог

4743,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4743,0


04



Налоги на собственность

2248,0



1


Налоги на имущество

32,0



3


Земельный налог

96,0



4


Налог на транспортные средства

1520,0



5


Единый земельный налог

600,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

310,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

310,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

42336,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42336,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42336,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

49637,0

01




Государственные услуги общего характера

45616,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

45616,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45616,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45616,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1500,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

950,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

350,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1221,0


2



Спорт

1221,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1221,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1221,0

12




Транспорт и коммуникации

1300,0


1



Автомобильный транспорт

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 11
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

49750,0

1




Налоговые поступления

7480,0


01



Подоходный налог

5444,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5444,0


04



Налоги на собственность

1725,0



1


Налоги на имущество

33,0



3


Земельный налог

96,0



4


Налог на транспортные средства

1596,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

311,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

311,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

42270,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42270,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42270,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

49750,0

01




Государственные услуги общего характера

45550,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

45550,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45550,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45550,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1581,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1581,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1581,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1002,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

210,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

369,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1241,0


2



Спорт

1241,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1241,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1241,0

12




Транспорт и коммуникации

1378,0


1



Автомобильный транспорт

1378,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1378,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1378,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 12
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2028 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

50713,0

1




Налоговые поступления

7755,0


01



Подоходный налог

5608,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5608,0


04



Налоги на собственность

1807,0



1


Налоги на имущество

34,0



3


Земельный налог

97,0



4


Налог на транспортные средства

1676,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

340,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

340,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

42958,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42958,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42958,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

50713,0

01




Государственные услуги общего характера

46350,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46350,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46350,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46350,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1662,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1662,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1662,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1057,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

220,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

385,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1241,0


2



Спорт

1241,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1241,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1241,0

12




Транспорт и коммуникации

1460,0


1



Автомобильный транспорт

1460,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1460,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1460,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 13
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

31989,0

1




Налоговые поступления

15181,0


01



Подоходный налог

10400,0



2


Индивидуальный подоходный налог

10400,0


04



Налоги на собственность

4338,0



1


Налоги на имущество

104,0



3


Земельный налог

94,0



4


Налог на транспортные средства

2640,0



5


Единый земельный налог

1500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

443,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

443,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

16808,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16808,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16808,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

31989,0

01




Государственные услуги общего характера

28572,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28572,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28572,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28572,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1330,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1330,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1330,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

780,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

350,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1237,0


2



Спорт

1237,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1237,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1237,0

12




Транспорт и коммуникации

850,0


1



Автомобильный транспорт

850,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

850,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

850,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 14
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

32622,0

1




Налоговые поступления

15738,0


01



Подоходный налог

12321,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12321,0


04



Налоги на собственность

2972,0



1


Налоги на имущество

105,0



3


Земельный налог

95,0



4


Налог на транспортные средства

2772,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

445,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

445,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Поступления трансфертов

0,0

5




Специальные поступления

16884,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16884,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16884,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

32622,0

01




Государственные услуги общего характера

29085,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29085,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29085,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29085,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1390,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1390,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1390,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

811,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

210,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

369,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1247,0


2



Спорт

1247,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1247,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1247,0

12




Транспорт и коммуникации

900,0


1



Автомобильный транспорт

900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 15
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2028 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

33085,0

1




Налоговые поступления

16303,0


01



Подоходный налог

12691,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12691,0


04



Налоги на собственность

3113,0



1


Налоги на имущество

106,0



3


Земельный налог

97,0



4


Налог на транспортные средства

2910,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

499,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

499,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

16782,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16782,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

16782,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

33085,0

01




Государственные услуги общего характера

29391,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29391,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29391,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29391,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1448,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1448,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1448,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

843,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

220,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

385,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1296,0


2



Спорт

1296,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1296,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1296,0

12




Транспорт и коммуникации

950,0


1



Автомобильный транспорт

950,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

950,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

950,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 16
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

34204,0

1




Налоговые поступления

6431,0


01



Подоходный налог

3644,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3644,0


04



Налоги на собственность

2723,0



1


Налоги на имущество

35,0



3


Земельный налог

48,0



4


Налог на транспортные средства

2040,0



5


Единый земельный налог

600,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

64,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

64,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

27773,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27773,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27773,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

34204,0

01




Государственные услуги общего характера

30550,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30550,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30550,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30550,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1120,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1120,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1120,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

570,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

350,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1234,0


2



Спорт

1234,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1234,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1234,0

12




Транспорт и коммуникации

1300,0


1



Автомобильный транспорт

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 17
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

32368,0

1




Налоговые поступления

6648,0


01



Подоходный налог

4356,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4356,0


04



Налоги на собственность

2227,0



1


Налоги на имущество

36,0



3


Земельный налог

49,0



4


Налог на транспортные средства

2142,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

65,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

25720,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25720,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25720,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

32368,0

01




Государственные услуги общего характера

28559,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28559,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28559,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28559,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1183,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1183,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1183,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

604,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

210,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

369,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1248,0


2



Спорт

1248,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1248,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1248,0

12




Транспорт и коммуникации

1378,0


1



Автомобильный транспорт

1378,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1378,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1378,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 18
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2028 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

32852,0

1




Налоговые поступления

7989,0


01



Подоходный налог

5587,0



2


Индивидуальный подоходный налог

5587,0


04



Налоги на собственность

2336,0



1


Налоги на имущество

37,0



3


Земельный налог

50,0



4


Налог на транспортные средства

2249,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

66,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

66,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

24863,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24863,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24863,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

32852,0

01




Государственные услуги общего характера

28899,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28899,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28899,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28899,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1245,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1245,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1245,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

640,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

220,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

385,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1248,0


2



Спорт

1248,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1248,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1248,0

12




Транспорт и коммуникации

1460,0


1



Автомобильный транспорт

1460,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1460,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1460,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 19
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

36286,0

1




Налоговые поступления

7301,0


01



Подоходный налог

3566,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3566,0


04



Налоги на собственность

3701,0



1


Налоги на имущество

55,0



3


Земельный налог

84,0



4


Налог на транспортные средства

3062,0



5


Единый земельный налог

500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

34,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

34,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

28985,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28985,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28985,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

36286,0

01




Государственные услуги общего характера

32309,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32309,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32309,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32309,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1425,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1425,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1425,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

875,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

350,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1252,0


2



Спорт

1252,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1252,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1252,0

12




Транспорт и коммуникации

1300,0


1



Автомобильный транспорт

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 20
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

35717,0

1




Налоговые поступления

7567,0


01



Подоходный налог

4175,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4175,0


04



Налоги на собственность

3357,0



1


Налоги на имущество

56,0



3


Земельный налог

85,0



4


Налог на транспортные средства

3216,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

35,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

28150,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28150,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28150,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

35717,0

01




Государственные услуги общего характера

31559,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31559,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31559,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31559,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1497,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1497,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1497,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

918,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

210,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

369,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1283,0


2



Спорт

1283,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1283,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1283,0

12




Транспорт и коммуникации

1378,0


1



Автомобильный транспорт

1378,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1378,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1378,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 21
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2028 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

36215,0

1




Налоговые поступления

7856,0


01



Подоходный налог

4300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4300,0


04



Налоги на собственность

3520,0



1


Налоги на имущество

56,0



3


Земельный налог

87,0



4


Налог на транспортные средства

3377,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

36,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

36,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

28359,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28359,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28359,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

36215,0

01




Государственные услуги общего характера

31921,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31921,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31921,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31921,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

1551,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1551,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1551,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

946,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

220,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

385,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1283,0


2



Спорт

1283,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1283,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1283,0

12




Транспорт и коммуникации

1460,0


1



Автомобильный транспорт

1460,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1460,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1460,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 22
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

32180,0

1




Налоговые поступления

17607,0


01



Подоходный налог

12486,0



2


Индивидуальный подоходный налог

12486,0


04



Налоги на собственность

4824,0



1


Налоги на имущество

58,0



3


Земельный налог

61,0



4


Налог на транспортные средства

2705,0



5


Единый земельный налог

2000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

297,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

297,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

336,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

336,0



2


Продажа нематериальных активов

336,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

14237,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14237,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

14237,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

32180,0

01




Государственные услуги общего характера

30030,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30030,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30030,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30030,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

850,0


3



Благоустройство населенных пунктов

850,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

850,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

300,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

350,0

12




Транспорт и коммуникации

1300,0


1



Автомобильный транспорт

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1300,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 23
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

32806,0

1




Налоговые поступления

20543,0


01



Подоходный налог

17282,0



2


Индивидуальный подоходный налог

17282,0


04



Налоги на собственность

2962,0



1


Налоги на имущество

59,0



3


Земельный налог

62,0



4


Налог на транспортные средства

2841,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

299,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

299,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

337,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

337,0



2


Продажа нематериальных активов

337,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

11926,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11926,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

11926,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

32806,0

01




Государственные услуги общего характера

30529,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30529,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30529,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30529,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

899,0


3



Благоустройство населенных пунктов

899,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

899,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

320,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

210,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

369,0

12




Транспорт и коммуникации

1378,0


1



Автомобильный транспорт

1378,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1378,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1378,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 24
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2028 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

33221,0

1




Налоговые поступления

22782,0


01



Подоходный налог

19345,0



2


Индивидуальный подоходный налог

19345,0


04



Налоги на собственность

3107,0



1


Налоги на имущество

60,0



3


Земельный налог

63,0



4


Налог на транспортные средства

2984,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

330,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

330,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

350,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

350,0



2


Продажа нематериальных активов

350,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

10089,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10089,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10089,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

33221,0

01




Государственные услуги общего характера

30832,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30832,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30832,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30832,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

929,0


3



Благоустройство населенных пунктов

929,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

929,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

324,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

220,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

385,0

12




Транспорт и коммуникации

1460,0


1



Автомобильный транспорт

1460,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1460,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1460,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 25
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

322632,0

1




Налоговые поступления

32085,0


01



Подоходный налог

17269,0



2


Индивидуальный подоходный налог

17269,0


04



Налоги на собственность

12394,0



1


Налоги на имущество

98,0



3


Земельный налог

130,0



4


Налог на транспортные средства

10166,0



5


Единый земельный налог

2000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2422,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2422,0

2




Неналоговые поступления

335,0


01



Доходы от государственной собственности

335,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

335,0

3




Поступления от продажи основного капитала

25,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

25,0



1


Продажа земли

25,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

290187,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

290187,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

290187,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

322632,0

01




Государственные услуги общего характера

88270,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

88270,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88270,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88270,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

7015,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7015,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7015,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

5060,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

800,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1155,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

944,0


2



Спорт

944,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

944,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

944,0

12




Транспорт и коммуникации

226403,0


1



Автомобильный транспорт

226403,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

226403,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1500,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

224903,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 26
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

194064,0

1




Налоговые поступления

32998,0


01



Подоходный налог

19703,0



2


Индивидуальный подоходный налог

19703,0


04



Налоги на собственность

10863,0



1


Налоги на имущество

99,0



3


Земельный налог

131,0



4


Налог на транспортные средства

10633,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2432,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2432,0

2




Неналоговые поступления

337,0


01



Доходы от государственной собственности

337,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

337,0

3




Поступления от продажи основного капитала

26,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

26,0



1


Продажа земли

26,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

160703,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

160703,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

160703,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

194064,0

01




Государственные услуги общего характера

88899,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

88899,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88899,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

88899,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

7300,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7300,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

5258,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

832,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1210,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1237,0


2



Спорт

1237,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1237,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1237,0

12




Транспорт и коммуникации

96628,0


1



Автомобильный транспорт

96628,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

96628,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3000,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

93628,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 27
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2028 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

423025,0

1




Налоговые поступления

33879,0


01



Подоходный налог

20492,0



2


Индивидуальный подоходный налог

20492,0


04



Налоги на собственность

10938,0



1


Налоги на имущество

100,0



3


Земельный налог

131,0



4


Налог на транспортные средства

10707,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2449,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2449,0

2




Неналоговые поступления

370,0


01



Доходы от государственной собственности

370,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

370,0

3




Поступления от продажи основного капитала

27,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

27,0



2


Продажа нематериальных активов

27,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

388749,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

388749,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

388749,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

423025,0

01




Государственные услуги общего характера

89733,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

89733,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89733,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

89733,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

7713,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7713,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7713,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

5573,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

865,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1275,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1237,0


2



Спорт

1237,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1237,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

1237,0

12




Транспорт и коммуникации

324342,0


1



Автомобильный транспорт

324342,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

324342,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3150,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

321192,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 28
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

102364,0

1




Налоговые поступления

43763,0


01



Подоходный налог

30406,0



2


Индивидуальный подоходный налог

30406,0


04



Налоги на собственность

13057,0



1


Налоги на имущество

207,0



3


Земельный налог

382,0



4


Налог на транспортные средства

10968,0



5


Единый земельный налог

1500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

300,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

300,0

2




Неналоговые поступления

5,0


01



Доходы от государственной собственности

5,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

5,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

58596,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

58596,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

58596,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

102364,0

01




Государственные услуги общего характера

46755,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46755,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46755,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46755,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

19453,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19453,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19453,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

7753,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2100,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9600,0

12




Транспорт и коммуникации

36156,0


1



Автомобильный транспорт

36156,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36156,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6006,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

30150,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 29
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

66778,0

1




Налоговые поступления

45085,0


01



Подоходный налог

32825,0



2


Индивидуальный подоходный налог

32825,0


04



Налоги на собственность

11958,0



1


Налоги на имущество

209,0



3


Земельный налог

384,0



4


Налог на транспортные средства

11365,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

302,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

302,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

0,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

21693,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21693,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21693,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

66778,0

01




Государственные услуги общего характера

47467,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

47467,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47467,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47467,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

12951,0


3



Благоустройство населенных пунктов

12951,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12951,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

8063,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2184,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2704,0

12




Транспорт и коммуникации

6360,0


1



Автомобильный транспорт

6360,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6360,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6360,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 30
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2028 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

168938,0

1




Налоговые поступления

46777,0


01



Подоходный налог

33809,0



2


Индивидуальный подоходный налог

33809,0


04



Налоги на собственность

12635,0



1


Налоги на имущество

211,0



3


Земельный налог

386,0



4


Налог на транспортные средства

12038,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

333,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

333,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

800,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

800,0



1


Продажа земли

700,0



2


Продажа нематериальных активов

100,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

121361,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

121361,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

121361,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

168938,0

01




Государственные услуги общего характера

48150,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48150,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48150,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48150,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

13476,0


3



Благоустройство населенных пунктов

13476,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13476,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

8385,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2271,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2820,0

12




Транспорт и коммуникации

107312,0


1



Автомобильный транспорт

107312,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

107312,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6495,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

100817,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 31
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2026 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

42279,0

1




Налоговые поступления

19528,0


01



Подоходный налог

13559,0



2


Индивидуальный подоходный налог

13559,0


04



Налоги на собственность

5719,0



1


Налоги на имущество

151,0



3


Земельный налог

192,0



4


Налог на транспортные средства

4696,0



5


Единый земельный налог

680,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

250,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

250,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1100,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1100,0



1


Продажа земли

800,0



2


Продажа нематериальных активов

300,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

21651,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

21651,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

21651,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

42279,0

01




Государственные услуги общего характера

35709,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35709,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35709,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35709,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

2690,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2690,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2690,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1690,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

450,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

550,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2180,0


2



Спорт

2180,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2180,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2180,0

12




Транспорт и коммуникации

1700,0


1



Автомобильный транспорт

1700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1700,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1700,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 32
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2027 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

52714,0

1




Налоговые поступления

20001,0


01



Подоходный налог

14361,0



2


Индивидуальный подоходный налог

14361,0


04



Налоги на собственность

5382,0



1


Налоги на имущество

152,0



3


Земельный налог

193,0



4


Налог на транспортные средства

5037,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

258,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

258,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1100,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1100,0



1


Продажа земли

800,0



2


Продажа нематериальных активов

300,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

31613,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31613,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31613,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

52714,0

01




Государственные услуги общего характера

36120,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36120,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36120,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36120,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

2831,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2831,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2831,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1791,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

468,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

572,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2200,0


2



Спорт

2200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2200,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2200,0

12




Транспорт и коммуникации

11563,0


1



Автомобильный транспорт

11563,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11563,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1802,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

9761,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0

  Приложение 33
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2025 года
  № 244

Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2028 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Специфика





I. Доходы

393657,0

1




Налоговые поступления

20694,0


01



Подоходный налог

14796,0



2


Индивидуальный подоходный налог

14796,0


04



Налоги на собственность

5638,0



1


Налоги на имущество

153,0



3


Земельный налог

195,0



4


Налог на транспортные средства

5290,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

260,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

260,0

2




Неналоговые поступления

0,0

3




Поступления от продажи основного капитала

1130,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

1130,0



1


Продажа земли

810,0



2


Продажа нематериальных активов

320,0

4




Специальные поступления

0,0

5




Поступления трансфертов

371833,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

371833,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

371833,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа





II. Затраты

393657,0

01




Государственные услуги общего характера

36590,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36590,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36590,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36590,0

07




Жилищно - коммунальное хозяйство

2967,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2967,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2967,0




008

Освещение улиц в населенных пунктов

1881,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

486,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

600,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2200,0


2



Спорт

2200,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2200,0




028

Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

2200,0

12




Транспорт и коммуникации

351900,0


1



Автомобильный транспорт

351900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

351900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1900,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

350000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)

0,0





VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

0,0