Мәслихаттың 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 122 "Амангелді ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2025 – 2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Амангелді ауданы мәслихатының 2025 жылғы 29 тамыздағы № 178 шешімі

      Амангелді аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Амангелді аудандық мәслихатының "Амангелді ауданы ауылының, ауылдық округтерінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 122 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Амангелді ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 188 668,5 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 52 741,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 530,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 200,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 135 197,5 мың теңге;

      2) шығындар – 201 476,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 12 808,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 12 808,1 мың теңге.";

      3 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. Амантоғай ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 63 872,6 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 13 159,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 50 713,5 мың теңге;

      2) шығындар – 66 326,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 453,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 453,5 мың теңге.";

      9 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "9. Қабырға ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 23 921,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 796,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 23 125,0 мың теңге;

      2) шығындар – 25 102,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 181,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 181,3 мың теңге.";

      11 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "11. Қарасу ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 36 364,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4 602,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 43,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 31 719,0 мың теңге;

      2) шығындар – 38 152,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 788,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 788,0 мың теңге.";

      13 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "13. Құмкешу ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 26 512,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 591,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 24 921,0 мың теңге;

      2) шығындар – 27 175,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 663,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 663,4 мың теңге.";

      15 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "15. Тасты ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 209 686,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 11 602,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 284,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 197 800,0 мың теңге;

      2) шығындар – 210 544,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 858,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 858,2 мың теңге.";

      17 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "17. Үрпек ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 25, 26 және 27 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 36 401,9 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 738,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 28 663,0 мың теңге;

      2) шығындар – 41 773,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 5 372,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 372,0 мың теңге.";

      19 - тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "19. Үштоғай ауылдық округінің 2025 - 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 30 082,8 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 459,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 124,1 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 26 499,0 мың теңге;

      2) шығындар – 30 640,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 557,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 557,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 13, 16, 19, 22, 25 және 28 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 және 8- қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Амангелді аудандық мәслихатының төрағасы Н. Әлмағамбетов

      КЕЛІСІЛДІ:

      "Амангелді ауданы әкімдігінің

      экономика және бюджеттік жоспарлау

      бөлімі" коммуналдық мемлекеттік

      мекемесінің басшысы

      _____________________ М.С. Сакетов

      "29" тамыз 2025 жыл

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "29" тамыздағы
  № 178 шешіміне
  1-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы "30" желтоқсандағы
  № 122 шешіміне
  1-қосымша

Амангелді ауданының Амангелді ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

188 668,5

1




Салықтық түciмдер

52 741,0


01



Табыс салығы

39 200,0



2


Жеке табыс салығы

39 200,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

13 461,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

900,0



3


Жер салығы

410,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

11 191,0



5


Бірыңғай жер салығы

960,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

80,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

80,0

2




Салықтық емес түciмдер

530,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

530,0



5


Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер

530,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

200,0


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

200,0



1


Жерді сату

200,0

4




Трансферттердің түсімдері

135 197,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

135 197,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

135 197,5

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

201 476,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

78 396,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

78 396,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78 396,3




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 396,3

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

81 579,3


3



Елді-мекендерді көркейту

81 579,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81 579,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

32 523,2




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

48 356,1

12




Көлік және коммуникация

41 500,0


1



Автомобиль көлігі

41 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

41 500,0

15




Трансферттер

1,0


1



Трансферттер

1,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 12 808,1





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

12 808,1

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "29" тамыздағы
  № 178 шешіміне
  2-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы "30" желтоқсандағы
  № 122 шешіміне
  4-қосымша

Амангелді ауданының Амантоғай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

63 872,6

1




Салықтық түciмдер

13 159,1


01



Табыс салығы

2 328,1



2


Жеке табыс салығы

2 328,1


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 831,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

134,0



3


Жер салығы

9,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

2 816,4



5


Бірыңғай жер салығы

7 871,6

4




Трансферттердің түсімдері

50 713,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

50 713,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

50 713,5

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

66 326,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 073,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 073,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 073,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 073,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34 399,6


3



Елді-мекендерді көркейту

34 399,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 399,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 149,1




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

30 250,5

12




Көлік және коммуникация

3 853,5


1



Автомобиль көлігі

3 853,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 853,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3 853,5





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 2 453,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2 453,5

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "29" тамыздағы
  № 178 шешіміне
  3-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы "30" желтоқсандағы
  № 122 шешіміне
  13-қосымша

Амангелді ауданының Қабырға ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

23 921,0

1




Салықтық түciмдер

796,0


01



Табыс салығы

120,0



2


Жеке табыс салығы

120,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

676,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

17,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

277,0



5


Бірыңғай жер салығы

382,0

4




Трансферттердің түсімдері

23 125,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 125,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 125,0

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

25 102,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

21 314,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

21 314,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 314,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 314,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 288,3


3



Елді-мекендерді көркейту

3 288,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 288,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

962,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 826,3

12




Көлік және коммуникация

500,0


1



Автомобиль көлігі

500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 1 181,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 181,3

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "29" тамыздағы
  № 178 шешіміне
  4-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы "30" желтоқсандағы
  № 122 шешіміне
  16-қосымша

Амангелді ауданының Қарасу ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

36 364,0

1




Салықтық түciмдер

4 602,0


01



Табыс салығы

1 300,0



2


Жеке табыс салығы

1 300,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

3 302,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

139,0



3


Жер салығы

2,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

916,0



5


Бірыңғай жер салығы

2 245,0

2




Салықтық емес түciмдер

43,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

43,0



5


Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер

43,0

4




Трансферттердің түсімдері

31 719,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 719,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 719,0

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

38 152,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30 912,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30 912,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 912,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30 912,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 440,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2 440,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 440,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 440,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 000,0

12




Көлiк және коммуникация

4 800,0


1



Автомобиль көлiгi

4 800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 800,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 800,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 1 788,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 788,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "29" тамыздағы
  № 178 шешіміне
  5-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы "30" желтоқсандағы
  № 122 шешіміне
  19-қосымша

Амангелді ауданының Құмкешу ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

26 512,0

1




Салықтық түciмдер

1 591,0


01



Табыс салығы

193,0



2


Жеке табыс салығы

193,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

1 383,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

20,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

563,0



5


Бірыңғай жер салығы

800,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

15,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

15,0

4




Трансферттердің түсімдері

24 921,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24 921,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24 921,0

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

27 175,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25 714,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

25 714,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 714,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 714,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 161,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 161,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 161,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

961,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

200,0

12




Көлiк және коммуникация

300,0


1



Автомобиль көлiгi

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

300,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-663,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

663,4

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "29" тамыздағы
  № 178 шешіміне
  6-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы "30" желтоқсандағы
  № 122 шешіміне
  22-қосымша

Амангелді ауданының Тасты ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

209 686,0

1




Салықтық түciмдер

11 602,0


01



Табыс салығы

150,0



2


Жеке табыс салығы

150,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

10 490,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

66,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

1 924,0



5


Бірыңғай жер салығы

8 500,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

962,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

962,0

2




Салықтық емес түciмдер

284,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

284,0



5


Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi жалға беруден түсетiн кiрiстер

284,0

4




Трансферттердің түсімдері

197 800,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

197 800,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

197 800,0

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

210 544,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 513,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35 513,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 513,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 513,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 591,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1 591,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 591,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 336,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

255,0

12




Көлік және коммуникация

173 437,8


1



Автомобиль көлігі

173 437,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

173 437,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

855,8




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

172 582,0

15




Трансферттер

2,4


1



Трансферттер

2,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2,4




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2,4





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-858,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

858,2

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "29" тамыздағы
  № 178 шешіміне
  7-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы "30" желтоқсандағы
  № 122 шешіміне
  25-қосымша

Амангелді ауданының Үрпек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

36 401,9

1




Салықтық түciмдер

7 738,9


01



Табыс салығы

1 110,0



2


Жеке табыс салығы

1 110,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

6 628,9



1


Мүлiкке салынатын салықтар

135,0



3


Жер салығы

108,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

2 785,9



5


Бірыңғай жер салығы

3 600,0

4




Трансферттердің түсімдері

28 663,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28 663,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28 663,0

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

41 773,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

31 551,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31 551,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 551,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 551,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 250,0


3



Елді-мекендерді көркейту

3 250,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 250,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 250,0

12




Көлік және коммуникация

3 500,0


1



Автомобиль көлігі

3 500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 500,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

3 500,0

15




Трансферттер

3 472,0


1



Трансферттер

3 472,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 472,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3 472,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-5 372,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

5 372,0

  Мәслихаттың
  2025 жылғы "29" тамыздағы
  № 178 шешіміне
  8-қосымша
  Мәслихаттың
  2024 жылғы "30" желтоқсандағы
  № 122 шешіміне
  28-қосымша

Амангелді ауданының Үштоғай ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

Сомасы, мың теңге





І. Кірістер

30 082,8

1




Салықтық түciмдер

3 459,7


01



Табыс салығы

587,5



2


Жеке табыс салығы

587,5


04



Меншiкке салынатын салықтар

2 803,4



1


Мүлiкке салынатын салықтар

31,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

1 169,4



5


Бірыңғай жер салығы

1 603,0

2




Салықтық емес түciмдер

124,1


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

124,1



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

124,1

4




Трансферттердің түсімдері

26 499,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 499,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 499,0

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы, мың теңге





ІІ. Шығындар

30 640,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28 917,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28 917,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 917,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28 917,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 722,9


3



Елді-мекендерді көркейту

1 722,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 722,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 722,9





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-557,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

557,9


О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 122 "О бюджетах села, сельских округов Амангельдинского района на 2025 - 2027 годы"

Решение маслихата Амангельдинского района Костанайской области от 29 августа 2025 года № 178

      Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Амангельдинского районного маслихата "О бюджетах села, сельских округов Амангельдинского района на 2025 - 2027 годы" от 30 декабря 2024 года № 122 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет Амангельдинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 188 668,5 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 52 741,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 530,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 200,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 135 197,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 201 476,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 808,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 12 808,1 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить бюджет Амантогайского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 63 872,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 13 159,1 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 50 713,5 тысяч тенге;

      2) затраты - 66 326,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 453,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 453,5 тысяч тенге.";

      пункт 9 изложить в новой редакции:

      "9. Утвердить бюджет Кабыргинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 23 921,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 796,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 23 125,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 25 102,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 181,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 181,3 тысяч тенге.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "11. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 36 364,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 602,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 43,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 31 719,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 152,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 788,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 788,0 тысяч тенге.";

      пункт 13 изложить в новой редакции:

      "13. Утвердить бюджет Кумкешуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 26 512,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 1 591,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 24 921,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 27 175,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 663,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 663,4 тысяч тенге.";

      пункт 15 изложить в новой редакции:

      "15. Утвердить бюджет Тастинского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 209 686,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 11 602,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 284,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 197 800,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 210 544,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 858,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 858,2 тысяч тенге.";

      пункт 17 изложить в новой редакции:

      "17. Утвердить бюджет Урпекского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы - 36 401,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям - 7 738,9 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов - 28 663,0 тысяч тенге;

      2) затраты - 41 773,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты - 0,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 372,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 372,0 тысяч тенге.";

      пункт 19 изложить в новой редакции:

      "19. Утвердить бюджет Уштогайского сельского округа на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30 082,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 459,7 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 124,1 тысяча тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 26 499,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 30 640,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 557,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 557,9 тысяч тенге.".

      приложения 1, 4, 13, 16, 19, 22, 25 и 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Амангельдинского районного маслихата Н. Альмагамбетов

      СОГЛАСОВАНО:

      Руководитель коммунального государственного

      учреждения "Отдел экономики и бюджетного

      планирования акимата Амангельдинского района"

      _______________________________ М.С. Сакетов

      "29" августа 2025 года

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "29" августа 2025 года
  № 178
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2024 года
  № 122

Бюджет Амангельдинского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

188 668,5

1




Налоговые поступления

52 741,0


01



Подоходный налог

39 200,0



2


Индивидуальный подоходный налог

39 200,0


04



Hалоги на собственность

13 461,0



1


Hалоги на имущество

900,0



3


Земельный налог

410,0



4


Hалог на транспортные средства

11 191,0



5


Единый земельный налог

960,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

80,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

80,0

2




Неналоговые поступления

530,0


01



Доходы от государственной собственности

530,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

530,0

3




Поступления от продажи основного капитала

200,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

200,0



1


Продажа земли

200,0

4




Поступления трансфертов

135 197,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

135 197,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

135 197,5

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

201 476,6

01




Государственные услуги общего характера

78 396,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

78 396,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 396,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78 396,3

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

81 579,3


3



Благоустройство населенных пунктов

81 579,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 579,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

32 523,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

700,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

48 356,1

12




Транспорт и коммуникации

41 500,0


1



Автомобильный транспорт

41 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

41 500,0

15




Трансферты

1,0


1



Трансферты

1,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,0




048

Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов

1,0





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 12 808,1





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

12 808,1

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от "29" августа 2025 года
  № 178
  Приложение 4
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2024 года
  № 122

Бюджет Амантогайского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

63 872,6

1




Налоговые поступления

13 159,1


01



Подоходный налог

2 328,1



2


Индивидуальный подоходный налог

2 328,1


04



Hалоги на собственность

10 831,0



1


Hалоги на имущество

134,0



3


Земельный налог

9,0



4


Hалог на транспортные средства

2 816,4



5


Единый земельный налог

7 871,6

4




Поступления трансфертов

50 713,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

50 713,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

50 713,5

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

66 326,1

01




Государственные услуги общего характера

28 073,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 073,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 073,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 073,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

34 399,6


3



Благоустройство населенных пунктов

34 399,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 399,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 149,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

30 250,5

12




Транспорт и коммуникации

3 853,5


1



Автомобильный транспорт

3 853,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 853,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 853,5





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 2 453,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2 453,5

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от "29" августа 2025 года
  № 178
  Приложение 13
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2024 года
  № 122

Бюджет Кабыргинского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

23 921,0

1




Налоговые поступления

796,0


01



Подоходный налог

120,0



2


Индивидуальный подоходный налог

120,0


04



Hалоги на собственность

676,0



1


Hалоги на имущество

17,0



4


Hалог на транспортные средства

277,0



5


Единый земельный налог

382,0

4




Поступления трансфертов

23 125,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 125,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

23 125,0

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

25 102,3

01




Государственные услуги общего характера

21 314,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

21 314,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 314,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 314,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 288,3


3



Благоустройство населенных пунктов

3 288,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 288,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

962,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 826,3

12




Транспорт и коммуникации

500,0


1



Автомобильный транспорт

500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 1 181,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 181,3

  Приложение 4
  к решению маслихата
  от 29" августа 2025 года
  № 178
  Приложение 16
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2024 года
  № 122

Бюджет Карасуского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

36 364,0

1




Налоговые поступления

4 602,0


01



Подоходный налог

1 300,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 300,0


04



Hалоги на собственность

3 302,0



1


Hалоги на имущество

139,0



3


Земельный налог

2,0



4


Hалог на транспортные средства

916,0



5


Единый земельный налог

2 245,0

2




Неналоговые поступления

43,0


01



Доходы от государственной собственности

43,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

43,0

4




Поступления трансфертов

31 719,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 719,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

31 719,0

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

38 152,0

01




Государственные услуги общего характера

30 912,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30 912,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 912,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30 912,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2 440,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2 440,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 440,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 440,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 000,0

12




Транспорт и коммуникации

4 800,0


1



Автомобильный транспорт

4 800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 800,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 800,0





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

- 1 788,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 788,0

  Приложение 5
  к решению маслихата
  от "29" августа 2025 года
  № 178
  Приложение 19
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2024 года
  № 122

Бюджет Кумкешуского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

26 512,0

1




Налоговые поступления

1 591,0


01



Подоходный налог

193,0



2


Индивидуальный подоходный налог

193,0


04



Hалоги на собственность

1 383,0



1


Hалоги на имущество

20,0



4


Hалог на транспортные средства

563,0



5


Единый земельный налог

800,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

15,0

4




Поступления трансфертов

24 921,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 921,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24 921,0

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

27 175,4

01




Государственные услуги общего характера

25 714,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25 714,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 714,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 714,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 161,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 161,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 161,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

961,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

200,0

12




Транспорт и коммуникации

300,0


1



Автомобильный транспорт

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

300,0





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-663,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

663,4

  Приложение 6
  к решению маслихата
  от "29" августа 2025 года
  № 178
  Приложение 22
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2024 года
  № 122

Бюджет Тастинского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

209 686,0

1




Налоговые поступления

11 602,0


01



Подоходный налог

150,0



2


Индивидуальный подоходный налог

150,0


04



Hалоги на собственность

10 490,0



1


Hалоги на имущество

66,0



4


Hалог на транспортные средства

1 924,0



5


Единый земельный налог

8 500,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

962,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

962,0

2




Неналоговые поступления

284,0


01



Доходы от государственной собственности

284,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

284,0

4




Поступления трансфертов

197 800,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

197 800,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

197 800,0

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

210 544,2

01




Государственные услуги общего характера

35 513,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35 513,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 513,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 513,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 591,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1 591,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 591,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 336,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

255,0

12




Транспорт и коммуникации

173 437,8


1



Автомобильный транспорт

173 437,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

173 437,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

855,8




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

172 582,0

15




Трансферты

2,4


1



Трансферты

2,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2,4




048

Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов

2,4





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-858,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

858,2

  Приложение 7
  к решению маслихата
  от "29" августа 2025 года
  № 178
  Приложение 25
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2024 года
  № 122

Бюджет Урпекского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

36 401,9

1




Налоговые поступления

7 738,9


01



Подоходный налог

1 110,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 110,0


04



Hалоги на собственность

6 628,9



1


Hалоги на имущество

135,0



3


Земельный налог

108,0



4


Hалог на транспортные средства

2 785,9



5


Единый земельный налог

3 600,0

4




Поступления трансфертов

28 663,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28 663,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28 663,0

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

41 773,9

01




Государственные услуги общего характера

31 551,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31 551,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 551,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 551,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 250,0


3



Благоустройство населенных пунктов

3 250,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 250,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 250,0

12




Транспорт и коммуникации

3 500,0


1



Автомобильный транспорт

3 500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 500,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3 500,0

15




Трансферты

3 472,0


1



Трансферты

3 472,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 472,0




048

Возврат неиспользованных (не полностью использованных) целевых трансфертов

3 472,0





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-5 372,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

5 372,0

  Приложение 8
  к решению маслихата
  от "29" августа 2025 года
  № 178
  Приложение 28
  к решению маслихата
  от "30" декабря 2024 года
  № 122

Бюджет Уштогайского сельского округа Амангельдинского района на 2025 год

Категория


Класс



Подкласс





Наименование

Сумма, тысяч тенге





І. Доходы

30 082,8

1




Налоговые поступления

3 459,7


01



Подоходный налог

587,5



2


Индивидуальный подоходный налог

587,5


04



Hалоги на собственность

2 803,4



1


Hалоги на имущество

31,0



4


Hалог на транспортные средства

1 169,4



5


Единый земельный налог

1 603,0

2




Неналоговые поступления

124,1


06



Прочие неналоговые поступления

124,1



1


Прочие неналоговые поступления

124,1

4




Поступления трансфертов

26 499,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 499,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26 499,0

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма, тысяч тенге





ІІ. Затраты

30 640,7

01




Государственные услуги общего характера

28 917,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28 917,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 917,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 917,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 722,9


3



Благоустройство населенных пунктов

1 722,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 722,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1 722,9





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-557,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

557,9