Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Қалалық мәслихаттың "2025-2027 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" 2024 жылғы 20 желтоқсандағы №18/118 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің кіріспесі жаңа редакцияда жазылсын:
"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:";
1 -тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1)кірістер – 52 325 346,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 42 617 471,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 487 654,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 2 960 584,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 6 259 637,0 мың теңге;
2)шығындар – 53 706 051,8 мың теңге;
3)таза бюджеттік кредиттеу – 5 929 042,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 6 042 438,0 мың теңге бюджеттік кредиттерді өтеу – 113 396,0 мың теңге;
4)қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0,0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 теңге;
5)бюджет тапшылығы (профициті) – -7 309 747,7 мың теңге;
6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 7 309 747,7 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 6 042 438,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 113 396,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 380 705,7 теңге.";
екінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:
"төлем көзінен салық салынатын табыс бойынша жеке табыс салығы – 5,4 пайызды құрайды;";
бесінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:
"әлеуметтік салық - 6,3 пайыз;".
3 -тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"3. 2025 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 1 329 389 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
көрсетілген шешімнің 1, 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы | С.Т. Закенов |
| Ақтау қалалық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 15 тамыздағы | |
| №23/153 шешіміне | |
| 1-қосымша | |
| Ақтау қалалық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 20 желтоқсандағы | |
| №18/118 шешіміне | |
| 1-қосымша |
2025 жылға арналған қалалық бюджет
Санаты | Барлығы, мың теңге | ||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
1. КІРІСТЕР | 52 325 346,1 | ||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 42 617 471,1 | |||||||||
01 | Табыс салығы | 21 651 346,5 | |||||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 17 122 920,0 | |||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 528 426,5 | |||||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 3 669 092,5 | |||||||||
1 | Әлеуметтік салық | 3 669 092,5 | |||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 839 418,1 | |||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 4 631 458,1 | |||||||||
3 | Жер салығы | 455 190,0 | |||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 752 101,0 | |||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 669,0 | |||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 810 073,0 | |||||||||
2 | Акциздер | 1 711 477,0 | |||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 257 600,0 | |||||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 840 996,0 | |||||||||
07 | Басқа да салықтар | 89,0 | |||||||||
1 | Басқа да салықтар | 89,0 | |||||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 3 647 452,0 | |||||||||
1 | Мемлекеттік баж | 3 647 452,0 | |||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 487 654,0 | |||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 114 500,0 | |||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 114 498,0 | |||||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 2,0 | |||||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 5 706,0 | |||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 5 706,0 | |||||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 36 037,0 | |||||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 36 037,0 | |||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 331 411,0 | |||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 331 411,0 | |||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2 960 584,0 | |||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2 036 584,0 | |||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2 036 584,0 | |||||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 924 000,0 | |||||||||
1 | Жерді сату | 780 000,0 | |||||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 144 000,0 | |||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 6 259 637,0 | |||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 6 259 637,0 | |||||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 6 259 637,0 | |||||||||
Функционалдық топ | БАРЛЫҒЫ, мың теңге | ||||||||||
Кіші функция | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
2. ШЫҒЫНДАР | 53 706 051,8 | ||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 629 146,3 | |||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 344 651,7 | |||||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 55 720,3 | |||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 963,0 | |||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 757,3 | |||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 288 931,4 | |||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 278 931,4 | |||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10 000,0 | |||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 119 744,0 | |||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 119 744,0 | |||||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 64 359,6 | |||||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 13 448,4 | |||||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 35 144,0 | |||||||||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 6 792,0 | |||||||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 62 382,0 | |||||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 62 382,0 | |||||||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 60 882,0 | |||||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 500,0 | |||||||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 102 368,6 | |||||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 102 368,6 | |||||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 101 262,4 | |||||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 106,2 | |||||||||
02 | Қорғаныс | 221 344,8 | |||||||||
1 | Әскери мұқтаждар | 135 283,0 | |||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 135 283,0 | |||||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 135 283,0 | |||||||||
2 | Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 86 061,8 | |||||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 86 061,8 | |||||||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 86 061,8 | |||||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 660 026,0 | |||||||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 660 026,0 | |||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 660 026,0 | |||||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 660 026,0 | |||||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 7 454 537,6 | |||||||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 662 686,8 | |||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 662 686,8 | |||||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 662 686,8 | |||||||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 6 256 365,6 | |||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 6 165 675,0 | |||||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 50 160,0 | |||||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 1 991 723,0 | |||||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 38 927,0 | |||||||||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 117 773,0 | |||||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 429 820,0 | |||||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 3 537 272,0 | |||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 90 690,6 | |||||||||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 90 690,6 | |||||||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 535 485,2 | |||||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 359 485,2 | |||||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 146 795,0 | |||||||||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 7 231,7 | |||||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 6 671,5 | |||||||||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 97 756,0 | |||||||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту | 24 994,0 | |||||||||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 47 037,0 | |||||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 29 000,0 | |||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 176 000,0 | |||||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 176 000,0 | |||||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 18 348 078,9 | |||||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 4 377 731,6 | |||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 3 007 481,9 | |||||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 350 000,0 | |||||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 2 657 481,9 | |||||||||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 109 183,7 | |||||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 108 628,7 | |||||||||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 555,0 | |||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 1 261 066,0 | |||||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 175 462,0 | |||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0,0 | |||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 1 085 604,0 | |||||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 3 848 953,9 | |||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 3 798 953,9 | |||||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 1 287 958,2 | |||||||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 2 510 995,7 | |||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 50 000,0 | |||||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 50 000,0 | |||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 121 393,4 | |||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 10 121 393,4 | |||||||||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 64 575,0 | |||||||||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 862 554,1 | |||||||||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 316 439,0 | |||||||||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 18 973,0 | |||||||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 4 858 852,3 | |||||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 3 167 079,9 | |||||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 2 087 037,9 | |||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 2 087 037,9 | |||||||||
005 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 2 087 037,9 | |||||||||
2 | Спорт | 208 273,0 | |||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 208 273,0 | |||||||||
007 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 184 273,0 | |||||||||
008 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 24 000,0 | |||||||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 307 635,0 | |||||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 6 713,0 | |||||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 6 713,0 | |||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 300 922,0 | |||||||||
004 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 300 922,0 | |||||||||
4 | Туризм | 20 000,0 | |||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 20000,0 | |||||||||
023 | Туризм объектілерін дамыту | 20 000,0 | |||||||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзгеде қызметтер | 544 134,0 | |||||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 474 602,0 | |||||||||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 295 150,0 | |||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 080,0 | |||||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 178 372,0 | |||||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 69 532,0 | |||||||||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 45 186,0 | |||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 048,0 | |||||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 21 298,0 | |||||||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 2 469 087,4 | |||||||||
1 | Отын және энергетика | 2 469 087,4 | |||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 469 087,4 | |||||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 2 435 842,7 | |||||||||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 33 244,7 | |||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 313 399,5 | |||||||||
6 | Жер қатынастары | 311 612,5 | |||||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 311 612,5 | |||||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 71 852,6 | |||||||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 5 000,0 | |||||||||
016 | Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу | 231 336,9 | |||||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 423,0 | |||||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 1 787,0 | |||||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 1 787,0 | |||||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 1 787,0 | |||||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 603 711,9 | |||||||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 603 711,9 | |||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 271 406,8 | |||||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 271 406,8 | |||||||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 332 305,1 | |||||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 73 750,1 | |||||||||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 258 555,0 | |||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 9 335 533,2 | |||||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 4 687 091,0 | |||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4 687 091,0 | |||||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 2 650 150,7 | |||||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 646 346,0 | |||||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 390 594,3 | |||||||||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 4 648 442,2 | |||||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4 648 442,2 | |||||||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 99 207,0 | |||||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 615 994,0 | |||||||||
024 | Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 1 680,0 | |||||||||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 3 931 561,2 | |||||||||
13 | Басқалар | 1 595 746,7 | |||||||||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 24 898,7 | |||||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 24 898,7 | |||||||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 24 898,7 | |||||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 300 000,0 | |||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 1 270 848,0 | |||||||||
096 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 1 270 848,0 | |||||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 1 251 525,0 | |||||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 1 251 525,0 | |||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1 251 525,0 | |||||||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 1 251 525,0 | |||||||||
15 | Трансферттер | 7 656 834,6 | |||||||||
1 | Трансферттер | 7 656 834,6 | |||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 7 656 834,6 | |||||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3,4 | |||||||||
007 | Бюджеттік алып қоюлар | 6 881 462,0 | |||||||||
021 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 152,0 | |||||||||
038 | Субвенциялар | 727 957,3 | |||||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 47 259,9 | |||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||
Кіші функция | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||
Атауы | |||||||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 5 929 042,0 | ||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 6 042 438,0 | ||||||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 5 252 794,0 | |||||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 5 252 794,0 | |||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 007 980,0 | |||||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 4 007 980,0 | |||||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 1 244 814,0 | |||||||||
098 | Коммуналдық тұрғын-үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 1 244 814,0 | |||||||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 781 780,0 | |||||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 781 780,0 | |||||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 781 780,0 | |||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 7 864,0 | |||||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 7 864,0 | |||||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 7 864,0 | |||||||||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 7 864,0 | |||||||||
Санаты | |||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 113 396,0 | ||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 113 396,0 | |||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 113 396,0 | |||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 113 396,0 | |||||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -7 309 747,7 | ||||||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 7 309 747,7 | ||||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 6 042 438,0 | |||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 6 042 438,0 | |||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 6 042 438,0 | |||||||||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 6 042 438,0 | |||||||||
Функционалдық топ | |||||||||||
Кіші функция | |||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||||||
Бағдарлама | |||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 113 396,0 | |||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 113 396,0 | |||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 113 396,0 | |||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 113 396,0 | |||||||||
Санаты | |||||||||||
Сыныбы | |||||||||||
Кіші сыныбы | |||||||||||
Ерекшелігі | |||||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 1 380 705,7 | |||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 380 705,7 | |||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 380 705,7 | |||||||||
| Ақтау қалалық мәслихатының | |
| 2025 жылғы 15 тамыздағы | |
| №23/153 шешіміне | |
| 2-қосымша | |
| Ақтау қалалық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 20 желтоқсандағы | |
| №18/118 шешіміне | |
| 4-қосымша |
2025-2027 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі
| мың теңге |
Атауы | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл |
Қалалық бюджеттен ауылдық бюджетке берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі | 727 957,3 | 235 244,0 | 246 999,0 |
Өмірзақ ауылы | 727 957,3 | 235 244,0 | 246 999,0 |