Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2024 жылғы 20 желтоқсандағы № 18/118 "2025-2027 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2025 жылғы 15 тамыздағы № 23/153 шешімі

      Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қалалық мәслихаттың "2025-2027 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" 2024 жылғы 20 желтоқсандағы №18/118 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің кіріспесі жаңа редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына сәйкес, Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:";

      1 -тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1)кірістер – 52 325 346,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 42 617 471,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 487 654,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 2 960 584,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 6 259 637,0 мың теңге;

      2)шығындар – 53 706 051,8 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 5 929 042,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 6 042 438,0 мың теңге бюджеттік кредиттерді өтеу – 113 396,0 мың теңге;

      4)қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0,0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -7 309 747,7 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 7 309 747,7 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 6 042 438,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 113 396,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 380 705,7 теңге.";

      2-тармақта:

      екінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "төлем көзінен салық салынатын табыс бойынша жеке табыс салығы – 5,4 пайызды құрайды;";

      бесінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "әлеуметтік салық - 6,3 пайыз;".

      3 -тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2025 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 1 329 389 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы С.Т. Закенов

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 15 тамыздағы
  №23/153 шешіміне
  1-қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының  
    2024 жылғы 20 желтоқсандағы
  №18/118 шешіміне
  1-қосымша

2025 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты



Барлығы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

52 325 346,1

1



Салықтық түсімдер

42 617 471,1


01


Табыс салығы

21 651 346,5



1

Корпоративтік табыс салығы

17 122 920,0



2

Жеке табыс салығы

4 528 426,5


03


Әлеуметтiк салық

3 669 092,5



1

Әлеуметтік салық

3 669 092,5


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 839 418,1



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 631 458,1



3

Жер салығы

455 190,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 752 101,0



5

Бірыңғай жер салығы

669,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 810 073,0



2

Акциздер

1 711 477,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

257 600,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 840 996,0


07


Басқа да салықтар

89,0



1

Басқа да салықтар

89,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 647 452,0



1

Мемлекеттік баж

3 647 452,0

2



Салықтық емес түсiмдер

487 654,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

114 500,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

114 498,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 706,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 706,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

36 037,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

36 037,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

331 411,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

331 411,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 960 584,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 036 584,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 036 584,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

924 000,0



1

Жерді сату

780 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

144 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

6 259 637,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 259 637,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

6 259 637,0

Функционалдық топ



БАРЛЫҒЫ, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






2. ШЫҒЫНДАР

53 706 051,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

629 146,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

344 651,7



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

55 720,3




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 963,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 757,3



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

288 931,4




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

278 931,4




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 000,0


2



Қаржылық қызмет

119 744,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

119 744,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 359,6




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

13 448,4




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

35 144,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 792,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

62 382,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

62 382,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 882,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

102 368,6



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

102 368,6




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

101 262,4




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 106,2

02




Қорғаныс

221 344,8


1



Әскери мұқтаждар

135 283,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

135 283,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

135 283,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

86 061,8



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

86 061,8




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

86 061,8

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

660 026,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

660 026,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

660 026,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

660 026,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

7 454 537,6


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

662 686,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

662 686,8




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

662 686,8


2



Әлеуметтiк көмек

6 256 365,6



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

6 165 675,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

50 160,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 991 723,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

38 927,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

117 773,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

429 820,0




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

3 537 272,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

90 690,6




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

90 690,6


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

535 485,2



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

359 485,2




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

146 795,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 231,7




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

6 671,5




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

97 756,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

24 994,0




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

47 037,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

29 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

176 000,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

176 000,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

18 348 078,9


1



Тұрғын үй шаруашылығы

4 377 731,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 007 481,9




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

350 000,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 657 481,9



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

109 183,7




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

108 628,7




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

555,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 261 066,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

175 462,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

1 085 604,0


2



Коммуналдық шаруашылық

3 848 953,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 798 953,9




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 287 958,2




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

2 510 995,7



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

50 000,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

50 000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

10 121 393,4



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

10 121 393,4




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

64 575,0




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 862 554,1




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 316 439,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

18 973,0




035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 858 852,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

3 167 079,9


1



Мәдениет саласындағы қызмет

2 087 037,9



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

2 087 037,9




005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

2 087 037,9


2



Спорт

208 273,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

208 273,0




007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

184 273,0




008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

24 000,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

307 635,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

6 713,0




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

6 713,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

300 922,0




004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

300 922,0


4



Туризм

20 000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

20000,0




023

Туризм объектілерін дамыту

20 000,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзгеде қызметтер

544 134,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

474 602,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

295 150,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 080,0




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

178 372,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

69 532,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 186,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 048,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

21 298,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

2 469 087,4


1



Отын және энергетика

2 469 087,4



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 469 087,4




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

2 435 842,7




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

33 244,7

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

313 399,5


6



Жер қатынастары

311 612,5



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

311 612,5




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 852,6




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

5 000,0




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

231 336,9




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 423,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

1 787,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 787,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

1 787,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

603 711,9


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

603 711,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

271 406,8




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

271 406,8



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

332 305,1




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 750,1




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

258 555,0

12




Көлік және коммуникация

9 335 533,2


1



Автомобиль көлiгi

4 687 091,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 687 091,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 650 150,7




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 646 346,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

390 594,3


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

4 648 442,2



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 648 442,2




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

99 207,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

615 994,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

1 680,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

3 931 561,2

13




Басқалар

1 595 746,7


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

24 898,7



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

24 898,7




006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

24 898,7




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

300 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 270 848,0




096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

1 270 848,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 251 525,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 251 525,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 251 525,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 251 525,0

15




Трансферттер

7 656 834,6


1



Трансферттер

7 656 834,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

7 656 834,6




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

3,4




007

Бюджеттік алып қоюлар

6 881 462,0




021

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

152,0




038

Субвенциялар

727 957,3




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

47 259,9

Функционалдық топ





Кіші функция





Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама






Атауы






3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

5 929 042,0





Бюджеттік кредиттер

6 042 438,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

5 252 794,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

5 252 794,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 007 980,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 007 980,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 244 814,0




098

Коммуналдық тұрғын-үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

1 244 814,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

781 780,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

781 780,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

781 780,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 864,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

7 864,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

7 864,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

7 864,0

Санаты



Сыныбы






Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 396,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 396,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 396,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

113 396,0





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-7 309 747,7





6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

7 309 747,7

7




Қарыздар түсімдері

6 042 438,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

6 042 438,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

6 042 438,0




03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

6 042 438,0

Функционалдық топ


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама


16




Қарыздарды өтеу

113 396,0


1



Қарыздарды өтеу

113 396,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

113 396,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

113 396,0

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы





Ерекшелігі



8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 380 705,7


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1 380 705,7



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 380 705,7

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2025 жылғы 15 тамыздағы
  №23/153 шешіміне
  2-қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының  
    2024 жылғы 20 желтоқсандағы
  №18/118 шешіміне
  4-қосымша

2025-2027 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі

  мың теңге

Атауы

2025 жыл

2026 жыл

2027 жыл

Қалалық бюджеттен ауылдық бюджетке берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі

727 957,3

235 244,0

246 999,0

Өмірзақ ауылы

727 957,3

235 244,0

246 999,0


О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 20 декабря 2024 года № 18/118 "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 15 августа 2025 года № 23/153

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение городского маслихата "О бюджете города Актау на 2025-2027 годы" от 20 декабря 2024 года №18/118 следующие изменения:

      преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:

      "В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Актауский городской маслихат РЕШИЛ:";

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1)доходы – 52 325 346,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 42 617 471,1 тысяч тенге; неналоговым поступлениям – 487 654,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 960 584,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 6 259 637,0 тысяч тенге;

      2)затраты – 53 706 051,8 тысяч тенге;

      3)чистое бюджетное кредитование – 5 929 042,0 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты – 6 042 438,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 113 396,0 тысяч тенге;

      4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тенге;

      5)дефицит (профицит) бюджета – -7 309 747,7 тысяч тенге;

      6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 309 747,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 6 042 438,0 тысяч тенге; погашение займов – 113 396,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 380 705,7 тенге.";

      в пункте 2:абзац второй изложить в новой редакции:

      "индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 5,4 процентов;";

      абзац пятый изложить в новой редакции:

      "социальный налог – 6,3 процентов;".

      пункт 3 изложить в новой редакции :

      "3. Учесть, что в городском бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 1 329 389 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Актауского городского маслихата С. Т.Закенов

  Приложение 1
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 15 августа 2025 года
  №23/153 
  Приложение 1
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 20 декабря 2024 года
  №18/118 

Городской бюджет на 2025 год

Категория

ВСЕГО сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

52 325 346,1

1



Налоговые поступления

42 617 471,1


01


Подоходный налог

21 651 346,5



1

Корпоративный подоходный налог

17 122 920,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 528 426,5


03


Социальный налог

3 669 092,5



1

Социальный налог

3 669 092,5


04


Hалоги на собственность

8 839 418,1



1

Hалоги на имущество

4 631 458,1



3

Земельный налог

455 190,0



4

Hалог на транспортные средства

3 752 101,0



5

Единый земельный налог

669,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 810 073,0



2

Акцизы

1 711 477,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

257 600,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 840 996,0


07


Прочие налоги

89,0



1

Прочие налоги

89,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 647 452,0



1

Государственная пошлина

3 647 452,0

2



Неналоговые поступления

487 654,0


01


Доходы от государственной собственности

114 500,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

114 498,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

2,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 706,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 706,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

36 037,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды

36 037,0


06


Прочие неналоговые поступления

331 411,0



1

Прочие неналоговые поступления

331 411,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 960 584,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 036 584,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 036 584,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

924 000,0



1

Продажа земли

780 000,0



2

Продажа нематериальных активов

144 000,0

4



Поступления трансфертов

6 259 637,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 259 637,0



2

Трансферты из областного бюджета

6 259 637,0

Функциональная группа

ВСЕГО Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

53 706 051,8

01




Государственные услуги общего характера

629 146,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

344 651,7



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

55 720,3




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

51 963,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 757,3



122


Аппарат акима района (города областного значения)

288 931,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

278 931,4




003

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0


2



Финансовая деятельность

119 744,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

119 744,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

64 359,6




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

13 448,4




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

35 144,0




018

Капитальные расходы государственного органа

6 792,0


5



Планирование и статистическая деятельность

62 382,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

62 382,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

60 882,0




004

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

102 368,6



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

102 368,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

101 262,4




007

Капитальные расходы государственного органа

1 106,2

02




Оборона

221 344,8


1



Военные нужды

135 283,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

135 283,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

135 283,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

86 061,8



122


Аппарат акима района (города областного значения)

86 061,8




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

86 061,8

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

660 026,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

660 026,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

660 026,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

660 026,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

7 454 537,6


1



Социальное обеспечение

662 686,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

662 686,8




005

Государственная адресная социальная помощь

662 686,8


2



Социальная помощь

6 256 365,6



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

6 165 675,0




006

Оказание жилищной помощи

50 160,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 991 723,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

38 927,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

117 773,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

429 820,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

3 537 272,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

90 690,6




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

90 690,6


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

535 485,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

359 485,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

146 795,0




021

Капитальные расходы государственного органа

7 231,7




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

6 671,5




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

97 756,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

24 994,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

47 037,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

176 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

176 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 348 078,9


1



Жилищное хозяйство

4 377 731,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 007 481,9




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

350 000,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 657 481,9



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

109 183,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

108 628,7




005

Капитальные расходы государственного органа

555,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 261 066,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

175 462,0




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 085 604,0


2



Коммунальное хозяйство

3 848 953,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 798 953,9




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 287 958,2




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

2 510 995,7



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

50 000,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

50 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

10 121 393,4



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

10 121 393,4




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

64 575,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

2 862 554,1




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 316 439,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

18 973,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 858 852,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

3 167 079,9


1



Деятельность в области культуры

2 087 037,9



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

2 087 037,9




005

Поддержка культурно-досуговой работы

2 087 037,9


2



Спорт

208 273,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

208 273,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

184 273,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

24 000,0


3



Информационное пространство

307 635,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

6 713,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

6 713,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

300 922,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

300 922,0


4



Туризм

20 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

20 000,0




023

Развитие объектов туризма

20 000,0


9



Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

544 134,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

474 602,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

295 150,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 080,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

178 372,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

69 532,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

45 186,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 048,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

21 298,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 469 087,4


1



Топливо и энергетика

2 469 087,4



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 469 087,4




009

Развитие теплоэнергетической системы

2 435 842,7




036

Развитие газотранспортной системы

33 244,7

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

313 399,5


6



Земельные отношения

311 612,5



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

311 612,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

71 852,6




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

231 336,9




007

Капитальные расходы государственного органа

3 423,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

1 787,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 787,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 787,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

603 711,9


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

603 711,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

271 406,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

271 406,8



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

332 305,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

73 750,1




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

258 555,0

12




Транспорт и коммуникации

9 335 533,2


1



Автомобильный транспорт

4 687 091,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 687 091,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 650 150,7




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 646 346,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

390 594,3


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

4 648 442,2



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 648 442,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

99 207,0




003

Капитальные расходы государственного органа

615 994,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 680,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 931 561,2

13




Прочие

1 595 746,7


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

24 898,7



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

24 898,7




006

Поддержка предпринимательской деятельности

24 898,7


9



Прочие

1 570 848,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

300 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

300 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 270 848,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 270 848,0

14




Обслуживание долга

1 251 525,0


1



Обслуживание долга

1 251 525,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 251 525,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 251 525,0

15




Трансферты

7 656 834,6


1



Трансферты

7 656 834,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

7 656 834,6




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3,4




007

Бюджетные изъятия

6 881 462,0




021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

152,0




038

Субвенции

727 957,3




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

47 259,9

Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

5 929 042,0





Бюджетные кредиты

6 042 438,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 252 794,0


1



Жилищное хозяйство

5 252 794,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 007 980,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 007 980,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 244 814,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 244 814,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

781 780,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

781 780,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

781 780,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 864,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

7 864,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 864,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 864,0

Категория



Класс




Подкласс






Погашение бюджетных кредитов

113 396,0

5




Погашение бюджетных кредитов

113 396,0


01



Погашение бюджетных кредитов

113 396,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

113 396,0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-7 309 747,7





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

7 309 747,7

7




Поступления займов

6 042 438,0


01



Внутренние государственные займы

6 042 438,0



2


Договоры займа

6 042 438,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа






Подпрограмма


16




Погашение займов

113 396,0


1



Погашение займов

113 396,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

113 396,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

113 396,0

Категория



Класс




Подкласс


8




Используемые остатки бюджетных средств

1 380 705,7


01



Остатки бюджетных средств

1 380 705,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 380 705,7

  Приложение 2
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 15 августа 2025 года
  №23/153 
  Приложение 4
  к решению Актауского
  городского маслихата
  от 20 декабря 2024 года
  №18/118 

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2025-2027 годов

  тыс.тенге

Наименование

2025 год

2026год

2027 год

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

727 957,3

235 244,0

246 999,0

Село Умирзак

727 957,3

235 244,0

246 999,0