Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "Кейден ауылдық округінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 312 Жаңақорған ауданы мәслихатының шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"1. Кейден ауылдық округінің 2025–2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кірістер – 252 584,3мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 6 483,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 652,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;
трансферттердің түсімі – 245 449,3 мың теңге;
2) шығындар – 253 421,3мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0;
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -837,0мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 837,0 мың теңге.".
аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
|
Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы |
Ғ.Жарқынбек |
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2025 жылғы 24 қыркүйектегі № 413 шешіміне қосымша |
|
| Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 312 шешіміне 1-қосымша |
Кейден ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||
Сыныбы | ||||
Ішкісыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. КІРІСТЕР | 252 584,3 | |||
1 | Салықтықтүсімдер | 6 483,0 | ||
01 | Табыссалығы | 848,0 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 848,0 | ||
04 | Меншiккесалынатынсалықтар | 5 633,0 | ||
1 | Мүлiккесалынатынсалықтар | 273,0 | ||
3 | Жерсалығы | 63,0 | ||
4 | Көлiкқұралдарынасалынатынсалық | 5 132,0 | ||
5 | Біріңғай жер салығы | 165,0 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарғажәнеқызметтергесалынатынішкісалықтар | 2,0 | ||
3 | Жеручаскесінпайдаланғаныүшінтөленетінсалықтар | 2,0 | ||
2 | Салықтықеместүсiмдер | 652,0 | ||
01 | Мемлекеттікменшіктентүсетінкірістер | 652,0 | ||
5 | Мемлекетменшігіндегімүліктіжалғаберудентүсетінкірістер | 652,0 | ||
4 | Трансферттердіңтүсімдері | 245 449,3 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 245 449,3 | ||
3 | Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер | 245 449,3 | ||
Функционалдық топ |
Сомасы, | |||
Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
II. ШЫҒЫНДАР | 253 421,3 | |||
01 | Жалпысипаттағымемлекеттiкқызметтер | 49 742,0 | ||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 742,0 | ||
001 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімініңқызметінқамтамасызетужөніндегіқызметтер | 46 328,0 | ||
032 | Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары | 3 414,0 | ||
07 | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 20 600,0 | ||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 600,0 | ||
008 | Елдімекендердекөшелердіжарықтандыру | 1 665,0 | ||
009 | Елдімекендердіңсанитариясынқамтамасызету | 588,0 | ||
011 | Елдімекендердіабаттандыру мен көгалдандыру | 18 347,0 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк | 24 769,0 | ||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 769,0 | ||
006 | Жергіліктідеңгейдемәдени-демалысжұмысынқолдау | 24 464,0 | ||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 305,0 | ||
028 | Жергіліктідеңгейдеденешынықтыру- сауықтыружәнеспорттықісшаралардыөткізу | 305,0 | ||
12 | Көлікжәне коммуникация | 158 310,2 | ||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 158 310,2 | ||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 158 310,2 | ||
15 | Трансферттер | 0,1 | ||
124 | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,1 | ||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,1 | ||
3. Таза бюджеттік кредит беру | 0 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -837,0 | |||
6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану) | 837,0 | |||
8 | Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары | 837,0 | ||
01 | Бюджет қаражатыныңқалдығы | 837,0 | ||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 837,0 | ||