Жаңақорған кентінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы маслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №303 шешімініне өзгерістер енгізу туралы

ызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 16 шілдедегі № 378 шешімі

      Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Жаңақорған кентінің 2025– 2027 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №303 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін.

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Жаңақорған кентінің 2025– 2027 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер –1623112,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 438536,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 6612,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер– 81913,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 1096051,3 мың теңге;

      2) шығындар – 1704091,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -80978,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 80978,5 мың теңге.".

      аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы Ғ. Жарқынбек

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 16 шілдедегі
№378 шешіміне қосымша

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№303 шешіміне 1-қосымша

Жаңақорған кентінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы, мыңтеңге


Сыныбы



Ішкісыныбы




Атауы




I. Түсімдер

1 623 112,6

1



Салықтық түсімдер

438 536,3


01


Табыс салығы

291 901,3



2

Жеке табыс салығы

291 901,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

144 070,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 650,0



3

Жер салығы

3 250,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

133 015,0



5

Бірыңғай жер салығы 

3 155,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2 565,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

644,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 921,0

2



Салықтық емес түсiмдер

6 612,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 612,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 612,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

81 913,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

81 913,0



1

Жер сату

81 913,0

4



Трансферттердің түсімдері

1 096 051,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 096 051,3



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

1 096 051,3

Функционалдық топ 

Сомасы, мыңтеңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бағдарлама 


Атауы




II. Шығындар

1 704 091,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

165 569,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

165 569,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

144 496,0



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығындары

17 659,0



032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары

3 414,0

07



Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

555 532,2


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

555 532,2



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

95 419,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

23 802,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

436 311,2

08



Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

48 363,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 363,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

48 363,0

12



Көлік және коммуникация

415 350,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

415 350,1



013

Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамассыз ету

20 027,7



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

395 322,4

13



Басқалар

493 546,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

493 546,0



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

493 546,0

15



Трансферттер

25730,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25730,8



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған ) нысаналы трансферттерді қайтару

24000,8



050

Бюджет саласындағы еңбекақы төлеу қорының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы трансферттер

1730,0




3. Таза бюджеттік кредит беру

0,0




4. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-80978,5




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттіпайдалану)

80978,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

80978,5


01


Бюджет қаражатының қалдығы

80978,5



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

80978,5



2

Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары

0,0


О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №303 "О бюджете поселке Жанакорган на 2025-2027 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 16 июля 2025 года № 378

      Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района № 303 от 25 декабря 2024 года "О бюджете поселка Жанкорган на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Жанакорган на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2024 год в следующем обьеме:

      1) доходы – 1623112,6 тысяч тенге;

      налоговые поступление - 438536,3 тысяч тенге;

      неналоговые поступление – 6612,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала –81913,0 тысяч тенге;

      поступление трансфертов – 1096051,3 тысяч тенге;

      2) затраты —1704091,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование - 0 ;

      бюджетные кредиты - 0 ;

      погащение бюджетных кредитов - 0 ;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобритение финансовых активов- 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства - 0:

      5) дефицит (профицит) бюджета – -80978,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 80978,5 тысяч тенге.".

      приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Жанакорганского района Ғ. Жарқынбек

  приложение к решению
маслихата Жанакорганского района
от 16 июля 2025 года №378

  приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2024 года №303

Бюджет поселка Жанакорган на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

1 623 112,6

1



Налоговые поступления

438 536,3


01


Подоходный налог

291 901,3



2

Индивидуальный подоходный налог

291 901,3


04


Налоги на собственность

144 070,0



1

Индивидуальный подоходный налог

4 650,0



3

Земельный налог

3 250,0



4

Налог на транспортные средства

133 015,0



5

Единый земельный налог

3 155,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2 565,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

644,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 921,0

2



Неналоговые поступления

6 612,0


01


Доходы от государственной собственности

6 612,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 612,0

3



Поступления от продажи основного капитала

81 913,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

81 913,0



1

Продажа земли

81 913,0

4



Поступление трансфертов

1 096 051,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 096 051,3



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

1 096 051,3

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование




II. Расходы

1 704 091,1

01



Государственные услуги общего характера

165 569,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

165 569,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

144 496,0



022

Капитальные расходы государственных органов

17 659,0



032

Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций

3 414,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

555 532,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

555 532,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

95 419,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

23 802,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

436 311,2

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

48 363,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 363,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на
местном уровне

48 363,0

12



Автомобиль и коммуникация

415 350,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

415 350,1



013

Обеспечение функционирования дорог в населенных пунктах

20 027,7



045

Капитальный и средний ремонт дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

395 322,4

13



Другие

493 546,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

493 546,0



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктов в рамках проекта "Ауыл ел бесігі"

493 546,0

15



Трансферты

25 730,8


124


Неиспользованные (совсем не использованные) выделенные из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан

25 730,8



048

Возврат целевых трнасфертов

24 000,8



050

Целевые трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменениеми фонда оплата труды бюджетов

1 730,0




3.Чистое бюджетное кредитование

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-80978,5




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

80978,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

80978,5


01


Остатки бюджетных средств

80978,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

80978,5



2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

0,0