"2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 20 желтоқсандағы № 297 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2025 жылғы 27 маусымдағы № 371 шешімі

      Жаңақорған ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Жаңақорған ауданы мәслихатының 2024 жылғы 20 желтоқсандағы №297 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:

      1) кірістер – 14 193 164,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 114 195,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 283,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 12 000,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 10 066 686,3 мың теңге;

      2) шығындар – 27 109 984,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – - 76 054,0 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер –157 280,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу –233 334,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -12 840 765,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығы қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 12 840 765,8 мың теңге.".

      аталған шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының төрағасы Ғ.Жарқынбек

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2025 жылғы 27 маусымдағы
№371 шешіміне қосымша

  Жаңақорған ауданы мәслихатының
2024 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 297 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




Түсімдер

14 193 164,3

1



Салықтық түсімдер

4 114 195,0


01


Табыс салығы 

1 678 565,0



1

Корпоративтік табыс салығы

233 000,0



2

Жеке табыс салығы

1 445 565,0


03


Әлеуметтiк салық 

1 150 000,0



1

Әлеуметтік салық 

1 150 000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 250 000,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

1 250 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

27 139,0



2

Акциздер 

7 712,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

11 603,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

7 824,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

8 491,0



1

Мемлекеттік баж

8 491,0

2



Салықтық емес түсiмдер

283,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

283,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

283,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

12 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

12 000,0



1

Жерді сату

12 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

10 066 686,3


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 

28 911,7



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

28 911,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 037 774,6



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

10 037 774,6

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




Шығындар

27 109 984,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

3 623 117,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

91 736,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68 387,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

23 349,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

306 119,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

287 257,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18 862,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 578,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 578,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

67 596,3



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 187,3



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 409,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 112 973,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

147 078,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 412,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

2 964 483,5


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

43 115,0


494

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 357,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 758,0

02



Қорғаныс

9 479,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 362,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1 362,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 117,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

8 117,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

46 032,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

46 032,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

46 032,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 443 438,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 075 212,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 075 212,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 193 421,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

83 075,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 195,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

143 900,0



009

1999 жылдың 26 шілдесінде "Отан", "Даңқ" ордендерімен марапатталған, "Халық Қаһарманы" атағын және республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды әлеуметтік қолдау

90,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

13 801,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

303 892,0



017

Мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдармен, арнаулы жүрiп-тұру құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емделу, есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының, жеке көмекшінің қызметтерін ұсыну

611 834,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

33 634,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

174 805,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

107 047,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 759,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 221,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

40 057,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

21 721,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11 000 951,2

07

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

33 091,2

07

458

033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

32 694,2

07

458

049

"Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу"

397,0

07

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

10 962 860,0

07

466

004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

10 962 860,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 000,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

5 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

998 373,1


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

191 398,0


455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

191 398,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

10,0


466

011

Мәдениет объектілерін дамыту

10,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

207 781,0


804

005

Көпшілік спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

173 376,0


804

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

4 755,0


804

007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

29 650,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

348 681,0


455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

347 340,0


455

007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

1 341,0


821


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қоғамдық даму бөлімі

25 666,0


821

004

"Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер"

25 666,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

50 567,1


455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 880,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 027,0


455

032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 660,1


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

46 321,0


804

001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

43 076,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 378,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

867,0


821


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қоғамдық даму бөлімі

127 949,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 473,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

42 476,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

2 078 402,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 000,0


458

019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 000,0

09

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

385 844,0

09

458

036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

385 844,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

1 691 558,0


466

036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

1 691 558,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

261 505,1


477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

97 622,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

95 327,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 295,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

90 155,1


466

010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

90 155,1


477


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі

7 808,0


477

009

Елдi мекендердi жерге және шаруашылық жағынан орналастыру

7 808,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

65 920,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

65 920,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

71 980,4


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

71 980,4



001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайлы және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 541,8



013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

9 438,6

12



Көлiк және коммуникация

2 076 841,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 035 496,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

591 400,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

40 936,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 403 160,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

41 345,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

41 345,0

13



Басқалар

739 789,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

82 527,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

82 527,0


466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

657 262,0


466

079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

657 262,0

14



Борышқа қызмет көрсету

64 640,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

64 640,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

64 640,0

15



Трансферттер

3 695 435,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 695 435,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

15 492,1



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1 649 866,0



038

Субвенциялар

2 026 010,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

4 067,4




3. Таза бюджеттік кредит беру

-76 054,0




Бюджеттік кредиттер

157 280,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесiн қорғау, жер қатынастары

157 280,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

157 280,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

157 280,0

5



Бюджеттiк кредиттердi өтеу

233 334,0


01


Бюджеттiк кредиттердi өтеу

233 334,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен берiлген бюджеттiк кредиттердi өтеу

233 334,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 12 840 765,8




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

12 840 765,8

7



Қарыздар түсiмi

12 390 500,0


01


Мемлекеттiк iшкi қарыздар

12 390 500,0



2

Қарыз алу келiсiм-шарттары

12 390 500,0

16



Қарыздарды өтеу

233 334,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

233 334,0



005

Жергiлiктi атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

233 334,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

683 599,8


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

683 599,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

683 599,8


О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 20 декабря 2024 года № 297 "О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 27 июня 2025 года № 371

      Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 20 декабря 2024 года №297 "О районном бюджете на 2025-2027 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующем объеме:

      1) доходы – 14 193 164,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 114 195,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 283,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 12 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 10 066 686,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 27 109 984,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 76 054,0 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты –157 280,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 233 334,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -12 840 765,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 12 840 765,8 тысяч тенге.".

      приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Жанакорганского района Ғ. Жарқынбек

  Приложение к решению
маслихата Жанакорганского района
от 27 июня 2025 года №371

  Приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 20 декабря 2024 года №297

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Поступления

14 193 164,3

1



Налоговые поступления

4 114 195,0


01


Подоходный налог

1 678 565,0



1

Корпоративный подоходный налог

233 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 445 565,0


03


Социальный налог

1 150 000,0



1

Социальный налог

1 150 000,0


04


Hалоги на собственность

1 250 000,0



1

Hалоги на имущество

1 250 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

27 139,0



2

Акцизы

7 712,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

11 603,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

7 824,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

8 491,0



1

Государственная пошлина

8 491,0

2



Неналоговые поступления

283,0


01


Доходы от государственной собственности

283,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

283,0

3



Поступления от продажи основного капитала

12 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

12 000,0



1

Продажа земли

12 000,0

4



Поступления трансфертов

10 066 686,3


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

28 911,7



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

28 911,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 037 774,6



2

Трансферты из областного бюджета

10 037 774,6

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




Затраты

27 109 984,1

01



Государственные услуги общего характера

3 623 117,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

91 736,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

68 387,0



003

Капитальные расходы государственного органа

23 349,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

306 119,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

287 257,0



003

Капитальные расходы государственного органа

18 862,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 578,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 578,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

67 596,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

66 187,3



013

Капитальные расходы государственного органа

1 409,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 112 973,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

147 078,0



015

Капитальные расходы государственного органа

1 412,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

2 964 483,5


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

43 115,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

41 357,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 758,0

02



Оборона

9 479,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 362,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 362,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

8 117,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

8 117,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

46 032,0


458


Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

46 032,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

46 032,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 443 438,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 075 212,0



005

Государственная адресная социальная помощь

1 075 212,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 193 421,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

83 075,0



006

Оказание жилищной помощи

3 195,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

143 900,0



009

Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Данк", удостоенных высокого звания "Халық қаһарманы", почетных званий республики

90,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

13 801,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

303 892,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

611 834,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

33 634,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

174 805,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

107 047,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 759,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 221,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

40 057,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

21 721,0

07



Жилищно–коммунальное хозяйство

11 000 951,2


458


Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

33 091,2



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

32 694,2



049

Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов

397,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

10 962 860,0


466

004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

10 962 860,0


458


Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 000,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

5 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

998 373,1


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

191 398,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

191 398,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

10,0



011

Развитие объектов культуры

10,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

207 781,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

173 376,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 755,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

29 650,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

348 681,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

347 340,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 341,0


821


Отдел общественного развития района (города областного значения)

25 666,0



004

Услуги по проведению государственной информационной политики

25 666,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

50 567,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

43 880,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 027,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 660,1


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

46 321,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

43 076,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 378,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

867,0


821


Отдел общественного развития района (города областного значения)

127 949,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

85 473,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

42 476,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 078 402,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 000,0



019

Развитие теплоэнергетической системы

1 000,0

09

458


Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

385 844,0

09

458

036

Развитие газотранспортной системы

385 844,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 691 558,0



036

Развитие газотранспортной системы

1 691 558,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

261 505,1


477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

97 622,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений

95 327,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 295,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

90 155,1



010

Развитие объектов сельского хозяйства

90 155,1


477


Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)

7 808,0



009

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

7 808,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

65 920,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

65 920,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

71 980,4


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

71 980,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

62 541,8



013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

9 438,6

12



Транспорт и коммуникации

2 076 841,0


458


Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 035 496,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

591 400,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

40 936,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 403 160,0


458


Отдел жилищно–коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

41 345,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

41 345,0

13



Прочие

739 789,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

82 527,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

82 527,0


466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

657 262,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

657 262,0

14



Обслуживание долга

64 640,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

64 640,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

64 640,0

15



Трансферты

3 695 435,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 695 435,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

15 492,1



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1 649 866,0



038

Субвенции

2 026 010,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

4 067,4




3. Чистое бюджетное кредитование

-76 054,0




Бюджетные кредиты

157 280,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

157 280,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

157 280,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

157 280,0

5



Погашение бюджетных кредитов

233 334,0


01


Погашение бюджетных кредитов

233 334,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

233 334,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 12 840 765,8




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

12 840 765,8

7



Поступления займов

12 390 500,0


01


Внутренние государственные займы

12 390 500,0



2

Договоры займа

12 390 500,0

16



Погашение займов

233 334,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

233 334,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

233 334,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

683 599,8


01


Остаток бюджетных средств

683 599,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

683 599,8