Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 232-33/4 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті 1,2,3- қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 2 061 230,1 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 58 366,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0;
трансферттердің түсімдері – 2 002 863,2 мың теңге;
2) шығындар – 2 077 866,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде;
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -16 636,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитті пайдалану) – 16 636,7 мың теңге;
қарыздар түсімдері – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 16 636,7 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
|
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы |
И. Құттықожаев |
| Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 29 қыркүйектегі № 299-42/5 шешіміне қосымша |
|
| Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 232-33/4 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Ақсуат ауылдық округінің бюджеті
Санаты |
Сомасы, | |||||
Сыныбы | ||||||
Кіші сыныбы | ||||||
Ерекшелігі | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Кірістер | 2 061 230,1 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 58 366,9 | ||||
01 | Табыс салығы | 21 628,9 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 21 628,9 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 36 651,0 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 200,0 | ||||
3 | Жер салығы | 880,0 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 33 571,0 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын ішкі салықтар | 87,0 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 2 002 863,2 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 2 002 863,2 | ||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 2 002 863,2 | ||||
01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 12 017.2 | ||||
02 | Нысаналы даму трансферттері | 1 896 605,0 | ||||
03 | Субвенциялар | 94 241,0 | ||||
Функционалдық топ | ||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
2. Шығындар | 2 077 866,8 | |||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 66 405,1 | ||||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 66 405,1 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 66 405,1 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 64 621,5 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығындары | 1 783,6 | ||||
5 | Денсаулық сақтау | 71,0 | ||||
09 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 71,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71,0 | ||||
002 | Шұғыл жағдайларда науқасы ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 71,0 | ||||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 44 078,7 | ||||
03 | 'Елді-мекендерді көркейту | 44 078,7 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 078,7 | ||||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 18 122,5 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 9 061,2 | ||||
011 | Елдi мекендердi абаттандыру мен көгалдандыру | 16 895,0 | ||||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 48 925,0 | ||||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 48 718,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 48 718,0 | ||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 48 718,0 | ||||
02 | Спорт | 207,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 207,0 | ||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру және спорттық іс-шараларды іске асыру | 207,0 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 799 524,0 | ||||
01 | Автомобиль көлігі | 799 524,0 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 799 524,0 | ||||
012 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерді, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау | 791 667,6 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 384,0 | ||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 7 472,4 | ||||
13 | Басқалар | 1 116 646,4 | ||||
09 | Басқалар | 1 116 646,4 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 116 646,4 | ||||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 3 297,4 | ||||
058 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту. | 1 113 349,0 | ||||
15 | Трансферттер | 2 216,6 | ||||
01 | Трансферттер | 2 216,6 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 216,6 | ||||
048 |
Пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған ) | 2 216,6 | ||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -16 636,7 | |||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 16 636,7 | |||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 16 636,7 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 16 825,6 | ||||
2 | Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 188,9 | ||||