Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2025-2027 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №236-33/8 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті 1,2,3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 199 180,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер –16 071,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 521,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 181 588,2 мың теңге;
2) шығындар – 201 696,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 515,9 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 2 515,9 мың теңге;
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары –2 515,9 мың теңге.".
Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы | И. Құттықожаев |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2025 жылғы 4 маусымдағы №282-39/8 шешіміне қосымша |
Қызылорда қалалық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы №236-33/8 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Кіші сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Кірістер | 199 180,2 | ||||
1 | Салықтық түсiмдер | 16 071,0 | |||
01 | Табыс салығы | 4 000,0 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 4 000,0 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 050,0 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 900,0 | |||
3 | Жер салығы | 550,0 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 10 000,0 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 600,0 | |||
05 | Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 21,0 | |||
3 | Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 21,0 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 521,0 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 94,0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 94,0 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 427,0 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар | 1 427,0 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 181 588,2 | |||
03 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 181 588,2 | |||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 181 588,2 | |||
Функционалдық топ | |||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Кіші бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. Шығындар | 201 696,1 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 61 011.5 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 61 011.5 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 011.5 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59 711.8 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 299,7 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 46 979,4 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 46 979,4 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 979,4 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 37 369,4 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 275,0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 335,0 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 38 501,0 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 38 295,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 295,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 38 295,0 | |||
2 | Спорт | 206,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 206,0 | |||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 206,0 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 49 560,2 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 49 560,2 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49 560,2 | |||
012 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің автомобиль жолдарын салу және қайта жаңғырту | 49 212,2 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 348,0 | |||
13 | Басқалар | 5 644,0 | |||
9 | Басқалар | 5 644,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 644,0 | |||
040 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру | 5 644,0 | |||
15 | Трансферттер | 0,0 | |||
1 | Трансферттер | 0,0 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | |||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | |||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | |||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -2 515,9 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 515,9 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | |||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 954,0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 954,0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 954,0 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 954,0 | |||
2 | Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 1 438,1 | |||
02 | Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 1 438,1 |