ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Кербұлақ аудандық мәслихатының "Кербұлақ ауданының ауылдық округтерінің 2025-2027 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15-тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:
1. 2025-2027 жылдарға арналған Алтынемел ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 45 661 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 10 097 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 360 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 35 204 мың теңге;
2) шығындар 47 786 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 125 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 125 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 125 мың теңге.
2. 2025-2027 жылдарға арналған Жайнақ батыр ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 54 290 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 15 633 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 38 657 мың теңге;
2) шығындар 56 478 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 188 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 188 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 188 мың теңге.
3. 2025-2027 жылдарға арналған Қоғалы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 7, 8 және 9-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 121 321 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 42 919 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 257 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 78 145 мың теңге;
2) шығындар 122 182 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 861 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 861 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 861 мың теңге.
4. 2025-2027 жылдарға арналған Талдыбұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 10, 11 және 12-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 49 313 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 17 373 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 31 940 мың теңге;
2) шығындар 50 602 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 289 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 289 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 289 мың теңге.
5. 2025-2027 жылдарға арналған Шұбар ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 61 677 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 12 141 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 284 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 49 252 мың теңге;
2) шығындар 62 512 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 835 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 835 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 835 мың теңге.
6. 2025-2027 жылдарға арналған Көксу ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 16, 17 және 18-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 81 275 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 14 065 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 67 210 мың теңге;
2) шығындар 82 573 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 298 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 298 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 289 мың теңге.
7. 2025-2027 жылдарға арналған Қарашоқы ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 19, 20 және 21-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 62 763 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 10 613 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 52 150 мың теңге;
2) шығындар 63 628 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 865 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 865 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 865 мың теңге.
8. 2025-2027 жылдарға арналған Басши ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 22, 23 және 24-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 51 726 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 11 132 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 500 мың теңге;
трансферттер түсімі 40 094 мың теңге;
2) шығындар 52 247 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 521 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 521 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 521 мың теңге.
9. 2025-2027 жылдарға арналған Шанханай ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 25, 26 және 27-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 70 675 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 20 423 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 50 252 мың теңге;
2) шығындар 73 003 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 2 328 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 328 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 328 мың теңге.
10. 2025-2027 жылдарға арналған Сарыөзек ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 28, 29 және 30-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 290 223 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 178 835 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 150 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 111 238 мың теңге;
2) шығындар 321 725 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 31 502 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 31 502 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 31 502 мың теңге.
11. 2025-2027 жылдарға арналған Қаспан ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 31, 32 және 33-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 45 719 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 10 476 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 35 243 мың теңге;
2) шығындар 46 755 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 036 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 036 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 036 мың теңге.
12. 2025-2027 жылдарға арналған Қызылжар ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 34, 35 және 36-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 43 484 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 18 528 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 24 956 мың теңге;
2) шығындар 44 497 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 013 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 013 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 013 мың теңге.
13. 2025-2027 жылдарға арналған Сарыбұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 37, 38 және 39-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 42 903 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 7 580 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 234 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 35 089 мың теңге;
2) шығындар 44 038 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 1 135 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 135 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 135 мың теңге.
14. 2025-2027 жылдарға арналған Сарыбастау ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 40, 41 және 42-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 55 155 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 10 613 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 150 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 500 мың теңге;
трансферттер түсімі 43 892 мың теңге;
2) шығындар 55 718 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 563 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 563 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 563 мың теңге.
15. 2025-2027 жылдарға арналған Жоламан ауылдық округінің бюджеті тиісінше осы шешімнің 43, 44 және 45-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер 45 044 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер 12 573 мың теңге;
салықтық емес түсімдер 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
трансферттер түсімі 32 471 мың теңге;
2) шығындар 48 548 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу 0 теңге;
4) қаржылық активтерімен операциялар бойынша сальдо 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) (-) 3 504 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 3 504 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі 0 теңге;
қарыздарды өтеу 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 3 504 мың теңге.
2. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40 және 43-қосымшалары тиісінше осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 және 15-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Кербұлақ аудандық мәслихатының төрағасы | Қайрат Ботайұлы Бекиев |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 25-205 шешіміне 1-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Алтынемел ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 45 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 35 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 47 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 42 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -2 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 25-205 шешіміне 2-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Жайнақ батыр ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 54 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 15 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 10 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 9 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 38 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 38 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 56 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 47 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 47 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 47 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 9 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 9 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -2 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 25-205 шешіміне 3-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 7-қосымша |
2025 жылға арналған Қоғалы ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 121 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 42 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 22 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 19 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 78 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 78 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 78 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 122 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 53 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 53 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 59 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 59 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 22 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 35 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 8 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 8 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 8 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -861 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 25-205 шешіміне 4-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 10-қосымша |
2025 жылға арналған Талдыбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 49 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 17 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 11 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 11 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Біріңғай жер салығы | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 31 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 50 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 40 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -1 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | -0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 25-205 шешіміне 5-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 13-қосымша |
2025 жылға арналған Шұбар ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 61 677 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 49 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 49 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 49 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 62 512 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 46 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 46 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 15 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 15 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 11 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -835 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 25-205 шешіміне 6-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 16-қосымша |
2025 жылға арналған Көксу ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 81 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 14 065 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 7 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 7 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 67 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 67 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 67 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 82 573 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 40 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 30 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 30 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру | 15 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 14 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Көлік және коммуникация | 10 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 10 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 10 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -1 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 25-205 шешіміне 7-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 19-қосымша |
2025 жылға арналған Қарашоқы ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 62 763 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 52 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 52 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 52 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 63 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 46 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 46 067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 067 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 45 467 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 17 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -865 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 25-205 шешіміне 8-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 22-қосымша |
2025 жылға арналған Басши ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 51 726 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 7 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 40 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 40 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 40 094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 52 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 46 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 46 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 46 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -521 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 25-205 шешіміне 9-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 25-қосымша |
2025 жылға арналған Шанханай ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 70 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 20 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 5 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 12 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 50 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 50 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 50 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 73 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 52 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 52 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 52 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 51 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 20 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 20 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 14 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -2 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 2 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 2 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 2 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 2 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 25-205 шешіміне 10-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 28-қосымша |
2025 жылға арналған Сарыөзек ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 290 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 178 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 102 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 102 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 74 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 72 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде және аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы | 1 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 111 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 111 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 111 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 321 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 76 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 76 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 76 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 75 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 245 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 245 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 245 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 47 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 7 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 189 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -31 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 31 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 31 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 31 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 31 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 25-205 шешіміне 11-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 31-қосымша |
2025 жылға арналған Қаспан ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 45 719 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 35 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 46 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 10 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -1 033 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 25-205 шешіміне 12-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 34-қосымша |
2025 жылға арналған Қызылжар ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 43 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 18 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 12 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 11 016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде және аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы | 4 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 24 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 24 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 24 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 44 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 38 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 6 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру | 4 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -1 013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2025 жылғы 20 маусымдағы № 25-205 шешіміне 13-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 37-қосымша |
2025 жылға арналған Сарыбұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 42 903 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Жеке табыс салығы | 1 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 35 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 35 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 35 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 44 038 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 35 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 35 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 35 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 8 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -1 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық | |
мәслихатының | |
2025 жылғы 20 маусымдағы | |
№ 25-205 шешіміне | |
14-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 40-қосымша |
2025 жылға арналған Сарыбастау ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 55 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 10 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 8 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 2 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 43 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 43 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 43 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 55 718 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 982 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 13 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 13 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -563 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |
Кербұлақ аудандық | |
мәслихатының | |
2025 жылғы 20 маусымдағы | |
№ 25-205 шешіміне | |
15-қосымша | |
Кербұлақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 21-180 шешіміне 43-қосымша |
2025 жылға арналған Жоламан ауылдық округінің бюджеті
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Кірістер | 45 044 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Табыс салығы | 4 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 32 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 32 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 32 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Шығындар | 48 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 39 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қаржылық қызмет | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 8 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферттер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферттер | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Санаты Атауы | Сомасы (мың теңге) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профицит) | -3 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 3 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функционалдық топ Атауы |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кіші функция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 |