Абай облысы Ақсуат аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 24/2-VIII "2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауданының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Абай облысы Ақсуат ауданы мәслихатының 2025 жылғы 13 қазандағы № 33/2-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешімнің қолданысқа енгізілу тәртібін 2- тармақтан караңыз.

      Абай облысы Ақсуат аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Абай облысы облысы Ақсуат аудандық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы №24/2-VIIІ "2025-2027 жылдарға арналған Ақсуат ауданының бюджеті туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 205665 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімге 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 7 944 957,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 959 113,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 34 336,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 3 951 507,8 мың теңге;

      2) шығындар – 9 567 235,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 67 251,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 141 552,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 74 301,0 мың теңге;

      4) қаржылық активтермен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 313 801,4 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 313 801,4 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 003 330,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 003 330,2 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 1 577 712,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 74 301,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 499 919,2 мың теңге.

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақсуат ауданы мәслихатының төрағасы Ж. Оразғалиев

  Ақсуат ауданы мәслихатының
2025 жылғы 13 қазандағы
№33/2-VIII шешіміне
қосымша

2025 жылға арналған Ақсуат ауданының бюджеті

Санат

Сынып

Iшкі сынып

Атауы

Сомасы (мың теңге)




I. КІРІСТЕР

7 944 957,7

1



Салықтық түсімдер

3 959 113,9


01


Табыс салығы 

3 072 258,7



1

Корпоративтік табыс салығы

2 073 436,7



2

Жеке табыс салығы

998 822,0


03


Әлеуметтiк салық 

824 340,3



1

Әлеуметтiк салық 

824 340,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

19 708,6



1

Мүлiкке салынатын салықтар 

18 799,0



3

Жер салығы 

0,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық 

909,6


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

13 526,3



2

Акциздер 

3 250,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

4 932,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 344,3


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

29 280,0



1

Мемлекеттік баж

29 280,0

2



Салықтық емес түсiмдер

34 336,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

23 986,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

23 511,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

0,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

475,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

1 450,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 450,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 900,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 900,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

6 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

6 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

0,0



1

Жерді сату

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

3 951 507,8


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

667,3



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

667,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 950 840,5



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3 950 840,5


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

9 567 235,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 275 080,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

444 104,8



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

91 025,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

89 487,2




003

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

1 538,0




005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру




122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

353 079,6




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

312 665,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

40 414,6


2



Қаржылық қызмет

28 643,1



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

28 643,1




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

675,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

450,0




028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

27 518,1


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

802 332,6



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

212 803,7




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 454,4




015

Мемлекеттік органның күрделі шығындары

11 436,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

131 913,3



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

589 528,9




001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

136 150,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 000,0




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

0,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

447 378,9

02




Қорғаныс

88 486,9


1



Әскери мұқтаждар

28 968,9



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

28 968,9




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

28 968,9


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

59 518,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

59 518,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

14 563,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

44 955,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

62 514,6


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

62 514,6



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

62 514,6




019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

62 514,6

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 245 350,3


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

548 408,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

548 408,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

548 408,0


2



Әлеуметтiк көмек

580 076,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

580 076,7




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы





004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

83 250,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

0,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

55 211,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 101,5




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

220 223,0




015

Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

156 114,2




017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

60 177,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

116 865,6



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

105 481,6




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 080,6




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 162,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

33 239,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 384,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

11 384,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 592 050,2


1



Тұрғын үй шаруашылығы

2 202 996,1



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 202 996,1




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

36 000,0




011

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

29 000,0




033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

179 596,1




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

1 958 400,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 263 048,9



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 263 048,9




013

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

72 000,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

119 498,0




058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 071 550,9


3



Елді-мекендерді көркейту

126 005,2



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

126 005,2




029

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

126 005,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 031 184,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

526 139,0



478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

526 139,0




009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

526 139,0


2



Спорт

169 183,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

169 183,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 165,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

89 368,5




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

15 040,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

20 300,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 309,5


3



Ақпараттық кеңiстiк

150 989,0



478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

150 989,0




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

31 031,0




007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

119 458,0




008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

500,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

184 873,0



478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

184 873,0




001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 596,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

77 289,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

36 488,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

13 500,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

177 407,9


1



Ауыл шаруашылығы

10 493,6



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 493,6




010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

10 493,6


6



Жер қатынастары

14 473,3



806


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі

14 473,3




021

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

14 473,3


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

152 441,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

42 154,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

42 154,0



806


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі

110 287,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығын, жер қатынастарын реттеу және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 079,0




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

46 208,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

0,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

0,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




005

Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

0,0

12




Көлiк және коммуникация

1 679 006,2


1



Автомобиль көлiгi

1 625 656,2



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 625 656,2




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

209 076,2




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

714 009,4




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

702 570,6


4



Әуе көлiгi

37 150,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

37 150,0




051

Әуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы

37 150,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

16 200,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

16 200,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы және ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

16 200,0

13




Басқалар

20 600,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

600,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




055

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту




806


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі

600,0




012

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

600,0


9



Басқалар

20 000,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

20 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жергілікті атқарушы органының резерві

20 000,0



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту


14




Борышқа қызмет көрсету

5 794,0


1



Борышқа қызмет көрсету

5 794,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 794,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

5 794,0

15




Трансферттер

389 760,9


1



Трансферттер

389 760,9



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

389 760,9




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

125,8




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

90 388,0




038

Субвенциялар

299 247,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,1





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

67 251,0





Бюджеттік кредиттер

141 552,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

141 552,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

141 552,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

141 552,0




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

141 552,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

74 301,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

74 301,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

74 301,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

74 301,0





IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

313 801,4





Қаржы активтерін сатып алу

313 801,4

13




Басқалар

313 801,4


9



Басқалар

313 801,4



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

313 801,4




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

313 801,4





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-2 003 330,2





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

2 003 330,2





Қарыздар түсімдері

1 577 712,0

7




Қарыздар түсімдері

1 577 712,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

1 577 712,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

1 577 712,0





Қарыздарды өтеу

74 301,0

16




Қарыздарды өтеу

74 301,0


1



Қарыздарды өтеу

74 301,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

74 301,0




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

74 301,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

499 919,2



01


Бюджет қаражатының қалдықтары

499 919,2




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

499 919,2


О внесении изменений в решение маслихата района Аксуат области Абай от 25 декабря 2024 года № 24/2-VIII "О бюджете района Аксуат на 2025-2027 годы"

Решение маслихата района Аксуат области Абай от 13 октября 2025 года № 33/2-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Порядок введения в действие настоящего решения см. в п.2.

      Маслихат района Ақсуат области Абай РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района Аксуат области Абай "О бюджете района Аксуат на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 24/2-VIIІ (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205665) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      1. Утвердить бюджет района на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 7 944 957,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 959 113,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 34 336,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала –0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3 951 507,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 9 567 235,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 67 251,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –141 552,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 74 301,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 313 801,4 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 313 801,4 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 003 330,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 003 330,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 1 577 712,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 74 301,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 499 919,2 тысяч тенге.

      приложения 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложения к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата района Аксуат Ж. Оразгалиев

  Приложение к решению
маслихата района Аксуат
от 13 октября 2025 года
№33/2-VIII

Бюджет района Аксуат на 2025 год

Категория

Класс

Подкласс

Атауы

Сумма (тысячи теңге)




I. ДОХОДЫ

7 944 957,7

1



Налоговые поступления

3 959 113,9


01


Подоходный налог

3 072 258,7



1

Корпоративный подоходный налог

2 073 436,7



2

Индивидуальный подоходный налог

998 822,0


03


Социальный налог

824 340,3



1

Социальный налог

824 340,3


04


Налоги на собственность

19 708,6



1

Налоги на имущество

18 799,0



3

Земельный налог

0,0



4

Hалог на транспортные средства

909,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

13 526,3



2

Акцизы

3 250,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

4 932,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 344,3


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

29 280,0



1

Государственная пошлина

29 280,0

2



Неналоговые поступления

34 336,0


01


Доходы от государственной собственности

23 986,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

23 511,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

475,0


03


Поступления денег от проведения государственных з а к у п о к , организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 450,0



1

Поступления денег от проведения государственных з а к у п о к , организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 450,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 900,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Ф о н д компенсации потерпевшим

2 900,0


06


Прочие неналоговые поступления

6 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

6 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

0,0



1

Продажа земли

0,0

4



Поступления трансфертов

3 951 507,8


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

667,3



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

667,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 950 840,5



2

Трансферты из областного бюджета

3 950 840,5


Функциональная группа

Сумма (тысячи теңге)


Подфункция



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

9 567 235,5

01




Государственные услуги общего характера

1 275 080,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

444 104,8



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

91 025,2




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

89 487,2




003

Капитальные расходы государственного органа

1 538,0




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов




122


Аппарат акима района (города областного значения)

353 079,6




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

312 665,0




003

Капитальные расходы государственного органа

40 414,6


2



Финансовая деятельность

28 643,1



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

28 643,1




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

675,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

450,0




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

27 518,1


9



Прочие государственные услуги общего характера

802 332,6



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

212 803,7




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

69 454,4




015

Капитальные расходы государственного органа

11 436,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

131 913,3



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

589 528,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

136 150,0




003

Капитальные расходы государственного органа

6 000,0




040

Развитие объектов государственных органов

0,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

447 378,9

02




Оборона

88 486,9


1



Военные нужды

28 968,9



122


Аппарат акима района (города областного значения)

28 968,9




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

28 968,9


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

59 518,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

59 518,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

14 563,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

44 955,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

62 514,6


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

62 514,6



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

62 514,6




019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

62 514,6

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 245 350,3


1



Социальное обеспечение

548 408,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

548 408,0




005

Государственная адресная социальная помощь

548 408,0


2



Социальная помощь

580 076,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

580 076,7




002

Программа занятости





004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

83 250,0




006

Оказание жилищной помощи

0,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

55 211,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 101,5




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

220 223,0




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

156 114,2




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью

60 177,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

116 865,6



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

105 481,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

71 080,6




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 162,0




021

Капитальные расходы государственного органа

0,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

33 239,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 384,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

11 384,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 592 050,2


1



Жилищное хозяйство

2 202 996,1



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 202 996,1




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

36 000,0




011

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

29 000,0




033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

179 596,1




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 958 400,0


2



Коммунальное хозяйство

1 263 048,9



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 263 048,9




013

Развитие коммунального хозяйства

72 000,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

119 498,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 071 550,9


3



Благоустройство населенных пунктов

126 005,2



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

126 005,2




029

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

126 005,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 031 184,0


1



Деятельность в области культуры

526 139,0



478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

526 139,0




009

Поддержка культурно-досуговой работы

526 139,0


2



Спорт

169 183,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

169 183,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

39 165,0




004

Капитальные расходы государственного органа

0,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

89 368,5




006

Проведение спортивных соревнований на районном (городе областного значения) уровне

15 040,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

20 300,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 309,5


3



Информационное пространство

150 989,0



478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

150 989,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

31 031,0




007

Функционирование районных (городских) библиотек

119 458,0




008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

500,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

184 873,0



478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

184 873,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

57 596,0




003

Капитальные расходы государственного органа

0,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

77 289,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

36 488,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

13 500,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

177 407,9


1



Сельское хозяйство

10 493,6



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 493,6




010

Развитие объектов сельского хозяйства

10 493,6


6



Земельные отношения

14 473,3



806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

14 473,3




004

Организация работ по зонированию земель





021

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

14 473,3


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

152 441,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

42 154,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

42 154,0



806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

110 287,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства

64 079,0




017

Капитальные расходы государственного органа

0,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

46 208,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

0,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

0,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0,0

12




Транспорт и коммуникации

1 679 006,2


1



Автомобильный транспорт

1 625 656,2



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 625 656,2




022

Развитие транспортной инфраструктуры

209 076,2




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

714 009,4




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

702 570,6


4



Воздушный транспорт

37 150,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

37 150,0




051

Развитие инфраструктуры воздушного транспорта

37 150,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

16 200,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

16 200,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

16 200,0

13




Прочие

20 600,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

600,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы




806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

600,0




012

Поддержка предпринимательской деятельности

600,0


9



Прочие

20 000,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

20 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

20 000,0



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"


14




Обслуживание долга

5 794,0


1



Обслуживание долга

5 794,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 794,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

5 794,0

15




Трансферты

389 760,9


1



Трансферты

389 760,9



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

389 760,9




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

125,8




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

90 388,0




038

Субвенции

299 247,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,1





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

67 251,0





Бюджетные кредиты

141 552,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

141 552,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

141 552,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

141 552,0




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

141 552,0





Погашение бюджетных кредитов

74 301,0

5




Погашение бюджетных кредитов

74 301,0


01



Погашение бюджетных кредитов

74 301,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

74 301,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

313 801,4





Приобретение финансовых активов

313 801,4

13




Прочие

313 801,4


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

313 801,4



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

313 801,4




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

313 801,4





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 003 330,2





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 003 330,2





Поступление займов

1 577 712,0

7




Поступления займов

1 577 712,0


01



Внутренние государственные займы

1 577 712,0



2


Договоры займа

1 577 712,0





Погашение займов

74 301,0

16




Погашение займов

74 301,0


1



Погашение займов

74 301,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

74 301,0




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

74 301,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

499 919,2



01


Остатки бюджетных средств

499 919,2




01

Свободные остатки бюджетных средств

499 919,2