Аудандық мәслихаттың 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 181 "2025-2027 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақтөбе облысы Ырғыз аудандық мәслихатының 2025 жылғы 18 желтоқсандағы № 280 шешімі

      Ырғыз аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Аудандық мәслихаттың "2025-2027 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджетін бекіту туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 181 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "1. 2025-2027 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде, 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 5 887 939,7 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер – 1 224 137,9 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 15 307 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 780 мың теңге;
      трансферттер түсімдері – 4 638 714,8 мың теңге;
      2) шығындар – 7 583 833,5 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 34 446 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 64 878 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 30 432 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 730 339,8 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 730 339,8 мың теңге, оның ішінде:
      қарыздар түсімі – 731 636 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 30 432,4 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1029 136,2 мың теңге.";
      7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "7. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджет арқылы республикалық бюджеттен және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін ағымдағы нысаналы және нысаналы даму трансферттері түсетіні ескерілсін:
      мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға – 2 804 мың теңге;
      Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға – 7 746 мың теңге;
      халықтың әлеуметтік осал топтары үшін коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алуға – 13 335 мың теңге;
      "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға – 438 693 мың теңге;
      көлік инфрақұрылымын дамытуға – 1 421 896 мың теңге.
      Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.";
      8-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "8. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы және нысаналы даму трансферттері түсетіні ескерілсін:
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге - 21 015 мың теңге ;
      Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға – 59 388 мың теңге;
      "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға – 59 856 мың теңге;
      көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға - 1 073 059 мың теңге.
      аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге - 27 556 мың теңге;
      Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтерге - 24 568 мың теңге;
      зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығына – 30 284 мың теңге;
      халықтың әлеуметтік осал топтары үшін коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алуға - 5 715 мың теңге.
      Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.";
      10-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "10. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық округтер бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін:
      елді мекендерді абаттандыруға – 162 982,5 мың теңге;
      мемлекеттік органның күрделі шығындарына – 34 880 мың теңге;
      елді мекендердің көшелерін жарықтандыруға – 11 328 мың теңге;
      жерге орналастыру жобаларын әзірлеуге – 4 598,3 мың теңге;
      жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдауға – 4 521 мың теңге;
      еңбекақы төлеуге – 1 101 мың теңге.
      Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.";
      10-1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "10-1. Аудандық бюджетте мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару есебінен 2025 жылға жергілікті атқарушы органның кезекте тұрғандарға кейіннен жалға беру үшін дайын тұрған үйді сатып алуға 666 758 мың теңге қарыздар түсімі көзделсін.
      Аталған қарыздар түсімінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.";
      11-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "11. 2025 жылға арналған Ырғыз ауданының жергілікті атқарушы органының резерві сомасы 61 445 мың теңге болып бекітілсін.".
      2. Көрсетілген шешімге 1-қосымша осы шешімге қосымшаға сәйкес жана редакцияда жазылсын.
      3. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Аудандық мәслихат төрағасы: М. Турымов

  Аудандық мәслихаттың
2025 жылғы "18"
желтоқсандағы № 280 шешіміне
қосымша
  Аудандық мәслихаттың
2024 жылғы "25"
желтоқсандағы
№ 181 шешіміне 1-қосымша

2025 жылға арналған Ырғыз аудандық бюджеті

Санаты
Сомасы (мың теңге)
 
Сыныбы
 
Кіші сыныбы
 
Атауы
1
2
3
4
5
 
 
 
І. Кірістер
5 887 939,7
1
 
 
Салықтық түсімдер
1 224 137,9
 
01
 
Табыс салығы
450 032,4
 
 
1
Корпоративтік табыс салығы
16 000
 
 
2
Жеке табыс салығы
434 032,4
 
03
 
Әлеуметтiк салық
432 295,5
 
 
1
Әлеуметтік салық
432 295,5
 
04
 
Меншiкке салынатын салықтар
329 103
 
 
1
Мүлiкке салынатын салықтар
329 103
 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар
5 552
 
 
2
Акциздер
3 000
 
 
4
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар
2 552
 
08
 
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе)оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
7 155
 
 
1
Мемлекеттік баж
7 155
2
 
 
Салықтық емес түсiмдер
15 307
 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
9 915
 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер
9 819
 
 
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар
96
 
06
 
Басқа да салықтық емес түсімдер
5 392
 
 
1
Басқа да салықтық емес түсімдер
5 392
3
 
 
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
9 780
 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
9 780
 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату
9 780
4
 
 
Трансферттердің түсімдері
4 638 714,8
 
01
 
Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер
11,8
 
 
3
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер
11,8
 
02
 
Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер
4  638 703
 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер
4 638 703

Функционалдық топ
Сомасы (мың теңге)
 
Кіші функция
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
ІІ Шығындар
7 583 833,5
01
 
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер
797 405,4
 
1
 
 
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
321 927,3
 
 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты
60 624,1
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
60 624,1
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
261 303,2
 
 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
222 571,6
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
38 731,6
 
2
 
 
Қаржылық қызмет
78 970,7
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
78 970,7
 
 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
36 350,8
 
 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
436
 
 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу
262
 
 
 
018
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
678,6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
113
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
41 243,3
 
5
 
 
Жоспарлау және статистикалық қызмет
25 749
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
25 749
 
 
 
001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 749
 
9
 
 
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер
370 758,4
 
 
454
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі
62 009,2
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
42 480,2
 
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
19 529
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
308 749,2
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
101 387,6
 
 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
5 495,1
 
 
 
113
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
201 866,5
02
 
 
 
Қорғаныс
179 591,8
 
1
 
 
Әскери мұқтаждар
16 064
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
16 064
 
 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар
16 064
 
2
 
 
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру
163 527,8
 
 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты
163 527,8
 
 
 
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
47 466,6
 
 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
116 061,2
06
 
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
253 843,4
 
1
 
 
Әлеуметтiк қамсыздандыру
31 488
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
31 488
 
 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
31 488
 
2
 
 
Әлеуметтiк көмек
148 947
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
148 947
 
 
 
004
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
27 387
 
 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек
31 294
 
 
 
015
Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы
23 132
 
 
 
017
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету
67 134
 
9
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер
73 408,4
 
 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
73 408,4
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
32 633
 
 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
145
 
 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
90,6
 
 
 
028
Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер
24 214
 
 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
10 487
 
 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту
5 838,8
07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
1 508 012,4
 
1
 
 
Тұрғын үй шаруалышығы
685 808
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
685 808
 
 
 
098
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу
685 808
 
2
 
 
Коммуналдық шаруашылық
802 681,7
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
802 681,7
 
 
 
016
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі
142 248,7
 
 
 
058
Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
660 433
 
3
 
 
Елді- мекендерді көркейту
19 522,7
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
19 522,7
 
 
 
025
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
17 624,7
 
 
 
031
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасызету
1 898
08
 
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк
622 358,1
 
1
 
 
Мәдениет саласындағы қызмет
280 092
 
 
457
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
279 992
 
 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
279 992
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
100
 
 
 
036
Мәдениет объектілерін дамыту
100
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
Спорт
12 289
 
 
457
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
12 289
 
 
 
009
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
1 380,6
 
 
 
010
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы
10 908,4
 
3
 
 
Ақпараттық кеңiстiк
208 940,3
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
21 880
 
 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер
21 880
 
 
457
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
182 597,4
 
 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi
182 360,7
 
 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту
236,7
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
4 462,9
 
 
 
075
Байланыс желілерін салу
4 462,9
 
9
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер
121 036,8
 
 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі
91 391,5
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
26 464,3
 
 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру
62 866,9
 
 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
79,6
 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
1 980,7
 
 
457
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі
29 645,3
 
 
 
001
Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
22 634,2
 
 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
2 490,1
 
 
 
113
Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер
4 521
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
63 166,1
 
6
 
 
Жер қатынастары
37 561,9
 
 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі
37 561,9
 
 
 
001
Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
31 827
 
 
 
003
Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру
1 433,9
 
 
 
006
Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру
4 224
 
 
 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 
77
 
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
25 604,2
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
25 604,2
 
 
 
099
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру
25 604,2
11
 
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
100
 
2
 
 
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
100
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
100
 
 
 
005
Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
100
12
 
 
 
Көлiк және коммуникация
2 568 024,5
 
1
 
 
Автомобиль көлiгi
2 568 024,5
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
2 568 024,5
 
 
 
022
Көлік инфрақұрылымын дамыту
1 427 593,6
 
 
 
023
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
46 700,2
 
 
 
034
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру
1 073 059
 
 
 
045
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу
20 671,7
13
 
 
 
Басқалар
559 994
 
9
 
 
Өзгелер
559 994
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
61 445
 
 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органның резерві
61 445
 
 
495
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
498 549
 
 
 
079
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
498 549
14
 
 
 
Борышқа қызмет көрсету
45 170
 
1
 
 
Борышқа қызмет көрсету
45 170
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
45 170
 
 
 
013
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету
45 170
15
 
 
 
Трансферттер
986 167,8
 
1
 
 
Трансферттер
986 167,8
 
 
452
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
986 167,8
 
 
 
006
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару
652 444
 
 
 
038
Субвенциялар
279 250
 
 
 
054
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
54 473,8
 
 
 
 
IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу
34 446
 
 
 
 
Бюджеттік кредиттер
64 878
10
 
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
64 878
 
9
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер
64 878
 
 
453
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
64 878
 
 
 
006
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
64 878

Санаты
Сомасы (мың теңге)
 
Сыныбы
 
Кіші сыныбы
 
Атауы
1
2
3
4
5
5
 
  
Бюджеттік кредиттерді өтеу
30 432
 
01
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу
30 432
 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу
30 432

Функционалдық топ
Сомасы (мың теңге)
 
Кіші функция
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо
0
 
 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу
0
 
 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)
-1 730 339,8
 
 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
1 730 339,8

Санаты
Сомасы (мың теңге)
 
Сыныбы
 
Ішкі сыныбы
 
Атауы
1
2
3
4
5
7
 
 
Қарыздар түсімдері
731 636
 
01
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар
731 636
 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары
731 636

Функционалдық топ
Сомасы (мың теңге)
 
Кіші функция
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
Бағдарлама
 
Атауы
1
2
3
4
5
6
16
 
1
 
 
008
Қарыздарды өтеу
Қарыздарды өтеу
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі
30 432,4
30 432,4
30 432,4
 
 
 
452
 
 
 
 
 
 
 
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу
30 432
 
 
 
021
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару
0,4

Санаты
Сомасы (мыңтеңге)
 
Сыныбы
 
Ішкі сыныбы
 
Атауы
1
2
3
4
5
8
 
 
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатынқалдықтары
1 029 136,2
 
01
 
Бюджет қаражаты қалдықтары
1 029 136,2
 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
1 029 136,2

О внесении изменений в решение районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 181 "Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2025-2027 годы"

Решение Иргизского районного маслихата Актюбинской области от 18 декабря 2025 года № 280

      Иргизский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение районного маслихата "Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2025-2027 годы" от 25 декабря 2024 года № 181 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить Иргизский районный бюджет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 887 939,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 224 137,9 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 15 307 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 9 780 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 4 638 714,8 тысяч тенге;

      2) затраты – 7 583 833,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 34 446 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 64 878 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 30 432 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 730 339,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 730 339,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 731 636 тысяч тенге;

      погашение займов – 30 432,4 тысячи тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 029 136,2 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых текущих и целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета и Национального Фонда Республики Казахстан через областной бюджет:

      2 804 тысячи тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;

      7 746 тысяч тенге - на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;

      13 335 тысяч тенге – приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;

      438 693 тысячи тенге - на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";

      1 421 896 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры.

      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Учесть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых текущих и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:

      21 015 тысяч тенге - на выплату государственной адресной социальной помощи;

      59 388 тысяч тенге - на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;

      59 856 тысяч тенге - на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі";

      1 073 059 тысяч тенге - на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры;

      27 556 тысяч тенге - на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов;

      24 568 тысяч тенге - на услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия;

      30 284 тысячи тенге - на территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью;

      5 715 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения.

      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.";

      пункт 10 изложить в новой редакции:

      "10. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов:

      162 982,5 тысячи тенге - на благоустройство населенных пунктов;

      34 880 тысяч тенге - на капитальные расходы государственных органов;

      11 328 тысяч тенге - на освещение улиц населенных пунктов;

      4 598,3 тысяч тенге - на землеустроительные работы;

      4 521 тысяча тенге – на поддержку культурно-досуговой работы на местном уровне;

      1 101 тысяча тенге – на выплату заработной платы.

      Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.";

      пункт 10-1 изложить в новой редакции:

      "10-1. Учесть в районном бюджете поступление займов для выкупа готового жилья для его последующего предоставления в аренду очередникам местного исполнительного органа на 2025 год за счет выпуска государственных ценных бумаг 666 758 тысяч тенге.

      Распределение указанных сумм займов определяется на основании постановления акимата района.";

      пункт 11 изложить в новой редакции:

      "Утвердить резерв местного исполнительного органа Иргизского района на 2025 год в сумме 61 445 тысяч тенге.".

      2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель районного
маслихата:
М. Турымов

  Приложение к решению
районного маслихата
от "18" декабря 2025 года № 280
  Приложение 1 к решению
районного маслихата № 181
от 25 декабря 2024 года

Иргизский районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




І. Доходы

5 887 939,7

1



Налоговые поступления

1 224 137,9


01


Подоходный налог

450 032,4



1

Корпоративный подоходный налог

16 000



2

Индивидуальный подоходный налог

434 032,4


 03


Социальный налог

432 295,5



 1

Социальный налог

432 295,5


 04


Налоги на собственность

329 103



 1

Налоги на имущество

329 103


 05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 552



2

Акцизы

3 000



 4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 552


08 


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

7 155



1

Государственная пошлина

7 155

2



Неналоговые поступления

15 307


01 


Доходы от государственной собственности

9 915



 5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

9 819



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

96


06


Прочие неналоговые поступления

5 392



1

Прочие неналоговые поступления

5 392

3



Поступления от продажи основного капитала

9 780


 01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 780



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

9 780

 4



Поступления трансфертов

4 638 714,8


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

11,8



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

11,8


 02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 638 703



Трансферты из областного бюджета

4 638 703

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





ІІ. Затраты

7 583 833,5

01




Государственные услуги общего характера

797 405,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

321 927,3



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

60 624,1




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

60 624,1



122


Аппарат акима района (города областного значения)

261 303,2




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

222 571,6




003

Капитальные расходы государственного органа

38 731,6


2



Финансовая деятельность

78 970,7



452


Отдел финансов района (города областного значения)

78 970,7




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

36 350,8




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

436




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

262




018

Капитальные расходы государственного органа

678,6










113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

41 243,3


5



Планирование и статистическая деятельность

25 749



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

25 749




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

25 749


9



Прочие государственные услуги общего характера

370 758,4



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

62 009,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

42 480,2




007

Капитальные расходы государственного органа

19 529



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

308 749,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

101 387,6




003

Капитальные расходы государственного органа

5 495,1




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

201 866,5

02




Оборона

179 591,8


1



Военные нужды

16 064



122


Аппарат акима района (города областного значения)

16 064




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

16 064


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

163 527,8



122


Аппарат акима района (города областного значения)

163 527,8




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

47 466,6




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

116 061,2

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

253 843,4


1



Социальное обеспечение

31 488



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

31 488




005

Государственная адресная социальная помощь

31 488


2



Социальная помощь

148 947



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

148 947




004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

27 387




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

31 294




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

23 132




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

67 134


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

73 408,4



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

73 408,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

32 633




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

145




021

Капитальные расходы государственного органа

90,6




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

24 214




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 487




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

5 838,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 508 012,4


1



Жилищное хозяйство

685 808



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

685 808




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

685 808


2



Коммунальное хозяйство

802 681,7



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

802 681,7




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

142 248,7




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

660 433


3



Благоустройство населенных пунктов

19 522,7



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

19 522,7




025

Освещение улиц в населенных пунктах

17 624,7




031

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 898

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

622 358,1


1



Деятельность в области культуры

280 092



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

279 992




003

Поддержка культурно-досуговой работы

279 992



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения

100




036

Развитие объектов культуры

100


2



Cпорт

12 289



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

12 289




009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

1 380,6




010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

10 908,4


3



Информационное пространство

208 940,3



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

21 880




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

21 880



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

182 597,4




006

Функционирование районных (городских) библиотек

182 360,7




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

236,7



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 462,9




075

Строительство сетей связи

4 462,9


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

121 036,8



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

91 391,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

26 464,3




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

62 866,9




006

Капитальные расходы государственных органов

79,6




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 980,7



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

29 645,3




001
032

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

22 634,2
2 490,1




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

4 521

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

63 166,1


6



Земельные отношения

37 561,9



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

37 561,9




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

31 827




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 433,9




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

4 224




 
007

Капитальные расходы государственных органов

 
77


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

25 604,2



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

25 604,2




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

25 604,2

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

100


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

100



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

100




005

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

100

12




Транспорт и коммуникации

2 568 024,5


1



Автомобильный транспорт

2 568 024,5



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 568 024,5




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 427 593,6




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

46 700,2




034

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

1 073 059




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

20 671,7

13




Прочие

559 994


9



Прочие

559 994



452


Отдел финансов района (города областного значения)

61 445




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

61 445



495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения

498 549




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

498 549

14




Обслуживание долга

45 170


1



Обслуживание долга

45 170



452


Отдел финансов района (города областного значения)

45 170




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

45 170

15




Трансферты

986 167,8


1



Трансферты

986 167,8



452


Отдел финансов района (города областного значения)

986 167,8




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

652 444




038

Субвенции

279 250




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджете за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

54 473,8





IІІ. Чистое бюджетное кредитование

34 446





Бюджетные кредиты

64 878

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

64 878


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

64 878



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

64 878




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

64 878

Категория

Сумма (тысяча тенге )


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5

5



Погашение бюджетных кредитов

30 432


01


Погашение бюджетных кредитов

30 432



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

30 432

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6





ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
Приобретение финансовых активов

0
0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 730 339,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 730 339,8

Категория

Сумма (тысяча тенге)


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

4

5

7



Поступления займов

731 636


01


Внутренние государственные займы

731 636



2

Договоры займа

731 636

Функциональная группа

Сумма (тысяча тенге)


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1

2

3

4

5

6

16




Погашение займов

30 432,4


1



Погашение займов

30 432,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

30 432,4




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

30 432




021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,4

Категория

Сумма (тыс.тенге)


Класс


Подкласс




Наименование

1

2

3


4

5

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 029 136,2


01



Остатки бюджетных средств

1 029 136,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 029 136,2