1. Аудандық мәслихаттың "2025-2027 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджетін бекіту туралы" 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № 181 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2025-2027 жылдарға арналған Ырғыз аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде, 2025 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 5 887 939,7 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 224 137,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 15 307 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 780 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 4 638 714,8 мың теңге;
2) шығындар – 7 583 833,5 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 34 446 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 64 878 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 30 432 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 730 339,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 730 339,8 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 731 636 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 30 432,4 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1029 136,2 мың теңге.";
7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"7. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджет арқылы республикалық бюджеттен және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін ағымдағы нысаналы және нысаналы даму трансферттері түсетіні ескерілсін:
мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға – 2 804 мың теңге;
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға – 7 746 мың теңге;
халықтың әлеуметтік осал топтары үшін коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алуға – 13 335 мың теңге;
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға – 438 693 мың теңге;
көлік инфрақұрылымын дамытуға – 1 421 896 мың теңге.
Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.";
8-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"8. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы және нысаналы даму трансферттері түсетіні ескерілсін:
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге - 21 015 мың теңге ;
Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға – 59 388 мың теңге;
"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға – 59 856 мың теңге;
көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға - 1 073 059 мың теңге.
аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге - 27 556 мың теңге;
Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтерге - 24 568 мың теңге;
зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығына – 30 284 мың теңге;
халықтың әлеуметтік осал топтары үшін коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алуға - 5 715 мың теңге.
Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.";
10-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"10. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық округтер бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін:
елді мекендерді абаттандыруға – 162 982,5 мың теңге;
мемлекеттік органның күрделі шығындарына – 34 880 мың теңге;
елді мекендердің көшелерін жарықтандыруға – 11 328 мың теңге;
жерге орналастыру жобаларын әзірлеуге – 4 598,3 мың теңге;
жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдауға – 4 521 мың теңге;
еңбекақы төлеуге – 1 101 мың теңге.
Аталған трансферттерінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.";
10-1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"10-1. Аудандық бюджетте мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару есебінен 2025 жылға жергілікті атқарушы органның кезекте тұрғандарға кейіннен жалға беру үшін дайын тұрған үйді сатып алуға 666 758 мың теңге қарыздар түсімі көзделсін.
Аталған қарыздар түсімінің сомасын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.";
11-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"11. 2025 жылға арналған Ырғыз ауданының жергілікті атқарушы органының резерві сомасы 61 445 мың теңге болып бекітілсін.".
2. Көрсетілген шешімге 1-қосымша осы шешімге қосымшаға сәйкес жана редакцияда жазылсын.
3. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Аудандық мәслихат төрағасы: | М. Турымов |
| Аудандық мәслихаттың 2025 жылғы "18" желтоқсандағы № 280 шешіміне қосымша |
|
| Аудандық мәслихаттың 2024 жылғы "25" желтоқсандағы № 181 шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Ырғыз аудандық бюджеті
| Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | Кіші сыныбы | |||
| | Атауы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | І. Кірістер | 5 887 939,7 |
| 1 | | | Салықтық түсімдер | 1 224 137,9 |
| | 01 | | Табыс салығы | 450 032,4 |
| | | 1 | Корпоративтік табыс салығы | 16 000 |
| | | 2 | Жеке табыс салығы | 434 032,4 |
| | 03 | | Әлеуметтiк салық | 432 295,5 |
| | | 1 | Әлеуметтік салық | 432 295,5 |
| | 04 | | Меншiкке салынатын салықтар | 329 103 |
| | | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 329 103 |
| | 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 5 552 |
| | | 2 | Акциздер | 3 000 |
| | | 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 552 |
| | 08 | | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе)оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 7 155 |
| | | 1 | Мемлекеттік баж | 7 155 |
| 2 | | | Салықтық емес түсiмдер | 15 307 |
| | 01 | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 9 915 |
| | | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 9 819 |
| | | 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 96 |
| | 06 | | Басқа да салықтық емес түсімдер | 5 392 |
| | | 1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 5 392 |
| 3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 9 780 |
| | 01 | | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 9 780 |
| | | 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 9 780 |
| 4 | | | Трансферттердің түсімдері | 4 638 714,8 |
| | 01 | | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 11,8 |
| | | 3 | Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер | 11,8 |
| | 02 | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 4 638 703 |
| | | 2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 4 638 703 |
| Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
| | Бағдарлама | ||||
| | Атауы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | ІІ Шығындар | 7 583 833,5 |
| 01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 797 405,4 |
| | 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 321 927,3 |
| | | 112 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 60 624,1 |
| | | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 60 624,1 |
| | | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 261 303,2 |
| | | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 222 571,6 |
| | | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 38 731,6 |
| | 2 | | | Қаржылық қызмет | 78 970,7 |
| | | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 78 970,7 |
| | | | 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 36 350,8 |
| | | | 003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 436 |
| | | | 010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 262 |
| | | | 018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 678,6 |
| | | | | | |
| | | | 113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 41 243,3 |
| | 5 | | | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 25 749 |
| | | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 25 749 |
| | | | 001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25 749 |
| | 9 | | | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | 370 758,4 |
| | | 454 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі | 62 009,2 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 42 480,2 |
| | | | 007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 19 529 |
| | | 495 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 308 749,2 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 101 387,6 |
| | | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 495,1 |
| | | | 113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 201 866,5 |
| 02 | | | | Қорғаныс | 179 591,8 |
| | 1 | | | Әскери мұқтаждар | 16 064 |
| | | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 16 064 |
| | | | 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 16 064 |
| | 2 | | | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 163 527,8 |
| | | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 163 527,8 |
| | | | 006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 47 466,6 |
| | | | 007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 116 061,2 |
| 06 | | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 253 843,4 |
| | 1 | | | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 31 488 |
| | | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 31 488 |
| | | | 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 31 488 |
| | 2 | | | Әлеуметтiк көмек | 148 947 |
| | | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 148 947 |
| | | | 004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 27 387 |
| | | | 007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 31 294 |
| | | | 015 | Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы | 23 132 |
| | | | 017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 67 134 |
| | 9 | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 73 408,4 |
| | | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 73 408,4 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 32 633 |
| | | | 011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 145 |
| | | | 021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 90,6 |
| | | | 028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 24 214 |
| | | | 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 10 487 |
| | | | 050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту | 5 838,8 |
| 07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 508 012,4 |
| | 1 | | | Тұрғын үй шаруалышығы | 685 808 |
| | | 495 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 685 808 |
| | | | 098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 685 808 |
| | 2 | | | Коммуналдық шаруашылық | 802 681,7 |
| | | 495 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 802 681,7 |
| | | | 016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 142 248,7 |
| | | | 058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 660 433 |
| | 3 | | | Елді- мекендерді көркейту | 19 522,7 |
| | | 495 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 19 522,7 |
| | | | 025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 17 624,7 |
| | | | 031 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасызету | 1 898 |
| 08 | | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 622 358,1 |
| | 1 | | | Мәдениет саласындағы қызмет | 280 092 |
| | | 457 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 279 992 |
| | | | 003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 279 992 |
| | | 495 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 100 |
| | | | 036 | Мәдениет объектілерін дамыту | 100 |
| | | | | | |
| | 2 | | | Спорт | 12 289 |
| | | 457 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 12 289 |
| | | | 009 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 1 380,6 |
| | | | 010 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 10 908,4 |
| | 3 | | | Ақпараттық кеңiстiк | 208 940,3 |
| | | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 21 880 |
| | | | 002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 21 880 |
| | | 457 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 182 597,4 |
| | | | 006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 182 360,7 |
| | | | 007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 236,7 |
| | | 495 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4 462,9 |
| | | | 075 | Байланыс желілерін салу | 4 462,9 |
| | 9 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 121 036,8 |
| | | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 91 391,5 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 26 464,3 |
| | | | 003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру | 62 866,9 |
| | | | 006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 79,6 |
| | | | 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 980,7 |
| | | 457 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 29 645,3 |
| | | | 001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 22 634,2 |
| | | | 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 490,1 |
| | | | 113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 4 521 |
| 10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 63 166,1 |
| | 6 | | | Жер қатынастары | 37 561,9 |
| | | 463 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 37 561,9 |
| | | | 001 | Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 31 827 |
| | | | 003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 1 433,9 |
| | | | 006 | Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 4 224 |
| | | | 007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 77 |
| | 9 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 25 604,2 |
| | | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 25 604,2 |
| | | | 099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 25 604,2 |
| 11 | | | | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 100 |
| | 2 | | | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 100 |
| | | 495 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 100 |
| | | | 005 | Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 100 |
| 12 | | | | Көлiк және коммуникация | 2 568 024,5 |
| | 1 | | | Автомобиль көлiгi | 2 568 024,5 |
| | | 495 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2 568 024,5 |
| | | | 022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 1 427 593,6 |
| | | | 023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 46 700,2 |
| | | | 034 | Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру | 1 073 059 |
| | | | 045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 20 671,7 |
| 13 | | | | Басқалар | 559 994 |
| | 9 | | | Өзгелер | 559 994 |
| | | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 61 445 |
| | | | 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органның резерві | 61 445 |
| | | 495 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 498 549 |
| | | | 079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 498 549 |
| 14 | | | | Борышқа қызмет көрсету | 45 170 |
| | 1 | | | Борышқа қызмет көрсету | 45 170 |
| | | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 45 170 |
| | | | 013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 45 170 |
| 15 | | | | Трансферттер | 986 167,8 |
| | 1 | | | Трансферттер | 986 167,8 |
| | | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 986 167,8 |
| | | | 006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 652 444 |
| | | | 038 | Субвенциялар | 279 250 |
| | | | 054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 54 473,8 |
| | | | | IІІ. Таза бюджеттік кредиттеу | 34 446 |
| | | | | Бюджеттік кредиттер | 64 878 |
| 10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 64 878 |
| | 9 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер | 64 878 |
| | | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 64 878 |
| | | | 006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 64 878 |
| Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | Кіші сыныбы | |||
| | Атауы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 30 432 |
| | 01 | | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 30 432 |
| | | 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 30 432 |
| Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
| | Бағдарлама | ||||
| | Атауы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | ІV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 |
| | | | | Қаржы активтерін сатып алу | 0 |
| | | | | V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 730 339,8 |
| | | | | VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 730 339,8 |
| Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | |||
| | Атауы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | | | Қарыздар түсімдері | 731 636 |
| | 01 | | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 731 636 |
| | | 2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 731 636 |
| Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
| | Бағдарлама | ||||
| | Атауы | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 1 | | 008 | Қарыздарды өтеу Қарыздарды өтеу Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 30 432,4 30 432,4 30 432,4 |
| | | 452 | | | |
| | | | | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 30 432 |
| | | | 021 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 0,4 |
| Санаты | Сомасы (мыңтеңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | |||
| | Атауы | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | | | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатынқалдықтары | 1 029 136,2 |
| | 01 | | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 029 136,2 |
| | | 1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 029 136,2 |