Қосшы қаласы мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 154/36-8 "2025-2027 жылдарға арналған Қосшы қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Қосшы қаласы мәслихатының 2025 жылғы 28 мамырдағы № 187/45-8 шешімі

      Қосшы қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қосшы қаласы мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған Қосшы қаласының бюджеті туралы" 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 154/36-8 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      Аталған шешімнің кіріспесі жаңа редакцияда баяндалсын:

      "Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 85 бабына, 94 бабының 2 тармағына, 96 бабының 2 тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес, Қосшы қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:";

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025–2027 жылдарға арналған қалалық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 16 370 919,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 627 021,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 33 250,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 499 786,7 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 12 210 861,3 мың теңге;

      2) шығындар – 16 738 652,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 70 776,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 70 776,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 438 509,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 438 509,1 мың теңге".

      Көрсетілген шешімнің 1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қосшы қаласы мәслихатының төрағасы Ә.Қуатбеков

  Қосшы қаласы мәслихатының
2025 жылғы 28 мамырдағы
№ 187/45-8 шешіміне
1 қосымша
  Қосшы қаласы мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№154/36-8 шешіміне
1 қосымша

2025 жылға арналған қалалық бюджет туралы

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

16 370 919,0

1



Салықтық түсімдер

3 627 021,0


01


Табыс салығы

1 733 727,3



1

Корпоративтік табыс салығы

784 294,3



2

Жеке табыс салығы

949 433,0


03


Әлеуметтiк салық

1 154 930,0



1

Әлеуметтік салық

1 154 930,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

513 530,7



1

Мүлiкке салынатын салықтар

298 004,0



3

Жер салығы

78 453,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

136 910,7



5

Бірыңғай жер салығы 

163,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

46 186,0



2

Акциздер

3 097,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

6 403,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

36 686,0


07


Басқа да салықтар

95,0



1

Басқа да салықтар

95,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

178 552,0



1

Мемлекеттік баж

178 552,0

2



Салықтық емес түсiмдер

33 250,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

15 076,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

15 074,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

2,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

85,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

85,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

18 089,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

18 089,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

499 786,7


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

473 290,7



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

473 290,7


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

26 496,0



1

Жерді сату

19 365,0



2

Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем

7 131,0

4



Трансферттердің түсімдері

12 210 861,3


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12 210 861,3



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

12 210 861,3


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

16 738 652,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

605 762,2


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

56 511,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 903,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 608,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

404 272,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

381 601,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 671,0



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

12 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 611,7



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 861,7



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

750,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

32 861,9



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 381,9



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

480,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

53 075,3



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 710,3



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 365,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

1,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

56 429,3



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 958,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 471,0

02



Қорғаныс

89 472,4


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

89 472,4



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

20 406,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

38 026,4



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

31 040,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

100 000,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

100 000,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

100 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

531 563,9


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

360 058,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

226 405, 0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

2 831,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

56 619,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 062,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

1 768,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

54 934,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

16 439,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 600,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

5 600,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

165 905,9



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 818,9



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

582,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

60 577,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

49 928,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 050 065,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

598 247,5



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

591 271,5



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

6 976,0


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

72 025,2



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

39 148,2



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

32 877,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 700 011,0



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

300 011,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 400 000,0


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 679 781,6



018

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

160 000,0



026

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

418 269,5



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 781 535,8



017

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



025

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 033 976,3



030

Елді мекендерді абаттандыру және когалдандыру

261 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

674 533,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

271 553,3



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

271 553,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

1,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

402 978,7



006

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

176 804,0



015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 265,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

23 096,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

71 102,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

20 542,7



001

Ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 488,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 279,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

30 402,0

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 012 266,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

912 266,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

897 266,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

15 000,0


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

100 000,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

100 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 830,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 830,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

9 830,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

58 628,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

46 628,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 453,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 175,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

12 000,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

12 000,0

12



Көлiк және коммуникация

2 391 658,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 391 658,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

180 002,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

832 000,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

1 265 800,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 856,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

84 000,0

13



Басқалар

4 664 509,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 831,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

63 831,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 600 678,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

4 600 678,0

14



Борышқа қызмет көрсету

26 696,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

26 696,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

26 696,0

15



Трансферттер

523 668,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

523 668,3



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

194 857,4



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

244 679,0



038

Субвенциялар

84 131,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,9




III. Таза бюджеттік кредиттеу

70 776,0




бюджеттік кредиттер

70 776,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-438 509,1




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

438 509,1


О внесении изменений в решение маслихата города Косшы от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 "О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы"

Решение маслихата города Косшы Акмолинской области от 28 мая 2025 года № 187/45-8

      Маслихат города Косшы РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Косшы "О бюджете города Косшы на 2025-2027 годы" от 24 декабря 2024 года № 154/36-8 следующие изменения:

      преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:

      "В соответствии со статьей 85, пунктом 2 статьи 94, пунктом 2 статьи 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Косшы РЕШИЛ:";

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы –16 370 919,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления -3 627 021,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 33 250,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 499 786,7 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 12 210 861,3 тысячи тенге;

      2) затраты – 16 738 652,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 70 776,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 70 776,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 438 509,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 438 509,1 тысяч тенге".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата города Косшы А.Куатбеков

  Приложение 1 к решению
маслихата города Косшы
от 28 мая 2025 года
№ 187/45-8
  Приложение 1 к решению
маслихата города Косшы
от 24 декабря 2024 года
№154/36-8

Городской бюджет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

16 370 919,0

1



Налоговые поступления

3 627 021,0


01


Подоходный налог

1 733 727,3



1

Корпоративный подоходный налог

784 294,3



2

Индивидуальный подоходный налог

949 433,0


03


Социальный налог

1 154 930,0



1

Социальный налог

1 154 930,0


04


Hалоги на собственность

513 530,7



1

Hалоги на имущество

298 004,0



3

Земельный налог

78 453,0



4

Налог на транспортные средства

136 910,7



5

Единый земельный налог

163,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

46 186,0



2

Акцизы

3097,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6 403,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

36 686,0


07


Прочие налоги

95,0



1

Прочие налоги

95,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

178 552,0



1

Государственная пошлина

178 552,0

2



Неналоговые поступления

33 250,0


01


Доходы от государственной собственности

15 076,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

15 074,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

2,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

85,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

85,0


06


Прочие неналоговые поступления

18 089,0



1

Другие неналоговые поступления в местный бюджет

18 089,0

3



Поступления от продажи основного капитала

499 786,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

473 290,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

473 290,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

26 496,0



1

Продажа земли

19 365,0



2

Продажа нематериальных активов

7 131,0

4



Поступления трансфертов

12 210 861,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12 210 861,3



2

Трансферты из областного бюджета

12 210 861,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

16 738 652,1

01



Государственные услуги общего характера

605 762,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

56 511,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

53 903,0



003

Капитальные расходы государственного органа

2 608,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

404 272,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

381 601,0



003

Капитальные расходы государственного органа

10 671,0



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 611,7



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 861,7



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

750,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

32 861,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

32 381,9



007

Капитальные расходы государственного органа

480,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

53 075,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

50 710,3



015

Капитальные расходы государственного органа

2 365,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



040

Развитие объектов государственных органов

1,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

56 429,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

51 958,3



003

Капитальные расходы государственного органа

4 471,0

02



Оборона

89 472,4


122


Аппарат акима района (города областного значения)

89 472,4



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

20 406,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

38 026,4



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

31 040,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

100 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

100 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

100 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

531 563,9


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

360 058,0



005

Государственная адресная социальная помощь

226 405, 0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

2 831,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

56 619,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 062,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 768,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

54 934,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

16 439,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 600,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

5 600,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

165 905,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

54 818,9



021

Капитальные расходы государственного органа

582,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

60 577,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

49 928,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 050 065,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

598 247,5



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

591 271,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 976,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

72 025,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

39 148,2



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

32 877,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 700 011,0



005

Развитие коммунального хозяйства

300 011,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 400 000,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 679 781,6



018

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

160 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

418 269,5



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 781 535,8



017

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 033 976,3



030

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

261 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

674 533,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

271 553,3



009

Поддержка культурно-досуговой работы

271 553,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



008

Развитие объектов спорта

1,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

402 978,7



006

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

176 804,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 265,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

23 096,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

71 102,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

20 542,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

74 488,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 279,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

30 402,0

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 012 266,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

912 266,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

897 266,0



036

Развитие газотранспортной системы

15 000,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

100 000,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

100 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

9 830,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 830,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

9 830,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

58 628,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

46 628,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

45 453,0



017

Капитальные расходы государственного органа

1 175,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

12 000,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

12 000,0

12



Транспорт и коммуникации

2 391 658,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 391 658,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

180 002,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

832 000,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

1 265 800,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

29 856,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

84 000,0

13



Прочие

4 664 509,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 831,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

63 831,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 600 678,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

4 600 678,0

14



Обслуживание долга

26 696,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

26 696,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

26 696,0

15



Трансферты

523 668,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

523 668,3



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

194 857,4



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

244 679,0



038

Субвенции

84 131,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,9




III. Чистое бюджетное кредитование

70 776,0




Бюджетные кредиты

70 776,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-438 509,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

438 509,1