Егіндікөл аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 8С25-2 "2025 – 2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Егіндікөл аудандық мәслихатының 2025 жылғы 26 маусымдағы № 8С30-2 шешімі

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Егіндікөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1.Егіндікөл аудандық мәслихатының "2025 - 2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 8С25-2 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2025 – 2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2, 3- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 2 488 197,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 500 631,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 9 380,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 13 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 1 965 186,2 мың теңге;

      2) шығындар – 2 497 103,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 34 130,5 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 45 218,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 11 087,5 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -43 036,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 43 036,5 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 45 218,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 11 087,5 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 8 906,0 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 5, 6 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Егіндікөл аудандық мәслихатының төрағасы Қ.Шынтеміров

 
  Егіндікөл аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 26 маусымдағы
№ 8С30-2 шешіміне
1 қосымша
  Егіндікөл аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 8С25-2 шешіміне
1 қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы


Атауы




I. Кірістер

2 488 197,2

1



Салықтық түсімдер

500 631,0


01


Табыс салығы

83 526,0



1

Корпоративтік табыс салығы

82 000,0



2

Жеке табыс салығы

1 526,0


03


Әлеуметтiк салық

311 619,0



1

Әлеуметтік салық

311 619,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

37 000,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

37 000,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

62 868,0



2

Акциздер

469,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

58 298,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

4 101,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

5 618,0



1

Мемлекеттік баж

5 618,0

2



Салықтық емес түсiмдер

9 380,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 662,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 647,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

15,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

182,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алу өткізуден түсетін ақша түсімдері

182,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 536,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 536,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

13 000,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

13 000,0



1

Жерді сату

13 000,0

4



Трансферттер түсімі

1 965 186,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

1 965 186,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1 965 186,2


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

2 497 103,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

891 782,1

01

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

47 228,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 228,0

01

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

216 525,6

01

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

210 766,6

01

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 759,0

01

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

66 494,6

13


001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 680,0

01

459

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

270,8

01

459

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

146,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

18 397,8

13

495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

561 533,9

13


001

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 109,1

13


003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

646,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

172 332,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

340 446,8

02



Қорғаныс

4 179,2

02

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

4 179,2

02

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2 030,1

02

122

006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 994,1

02

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

155,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

600,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

600,0



019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

600,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

139 567,9


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

139 567,9

06

451

001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 485,9

06

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

8 611,0

06

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

12 800,0

06

451

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

120,0

06

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

22 445,5

06

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

531,0

06

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

28,0

06

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

1 437,0

06

451

015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

41 623,0

06

451

017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

14 408,5

06

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

255,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

4 823,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

783 121,6


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

783 121,6



007

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

124 222,5



008

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

1 485,7



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

141 299,3



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

72 032,1



029

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

10 500,0



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

49 582,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

384 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

279 959,6

08

495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 362,0

08


021

Cпорт объектілерін дамыту

9 000,0



075

Байланыс желілерін салу

4 362,0

08

819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

266 597,6

08

478

001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 324,0

08

478

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

416,0

08

478

004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

14 662,9

08

478

005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

17 201,0

08

478

007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

40 591,0

08

478

008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

12 047,2

08

478

009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

119 106,0



014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

6 207,0



015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

9 042,5

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

45 836,1

10

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 682,0

10

459

099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

5 682,0


806


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі

40 154,1



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығын, жер қатынастарын реттеу және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 784,0



021

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

370,1

12



Көлiк және коммуникация

89 041,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

89 041,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

82 363,0



039

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

6 678,0

13



Басқалар

2 000,0

13

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 000,0

13

459

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

2 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

12 181,0

14

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

12 181,0

14

459

021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

12 181,0

15



Трансферттер

248 834,7

15

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

248 834,7

15

459

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 407,7



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

110 065,0



038

Субвенциялар

137 362,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

34 130,5




Бюджеттік кредиттер

45 218,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

45 218,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

45 218,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

45 218,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

11 087,5


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

11 087,5



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

11 087,5




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-43 036,5




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

43 036,5

7



Қарыздар түсімі

45 218,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

45 218,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

45 218,0

16



Қарыздарды өтеу

11 087,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

11 087,5



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

11 087,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

8 906,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

8 906,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

8 906,0

 
  Егіндікөл аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 26 маусымдағы
№ 8С30-2 шешіміне
2 қосымша
  Егіндікөл аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 8С25-2 шешіміне
4 қосымша

2025 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

305 138,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

259 920,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

1 191,0

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

7 848,0

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

3 943,0

Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алуға

246 938,0

Бюджеттік несиелер

45 218,0

оның iшiнде:


Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін

45 218,0

 
  Егіндікөл аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 26 маусымдағы
№ 8С30-2 шешіміне
3 қосымша
  Егіндікөл аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 8С25-2 шешіміне
5 қосымша

2025 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

994 990,2

Ағымдағы нысаналы трансферттер

853 863,4

оның iшiнде:


Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

4 823,0

Мүгедектерді әлеуметтік қамсыздандыруға

5 375,0

Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерді төлеуге

8 611,0

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

3 200,0

Жекелеген санаттарға әлеуметтік көмекке

1 710,0

Қарт адамдарға әлеуметтік қолдау көрсету үшін

9 400,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы материалдық-техникалық базаны нығайтуға

168 944,0

Автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеуге

70 826,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

252 081,0

Cумен жабдықтау объектілерін ағымдағы жөндеуге

141 299,3

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа

50 532,1

Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алуға

137 062,0

Нысаналы даму трансферттерi

141 126,8

оның iшiнде:


Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға

102 068,8

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және жайластыру

39 058,0

 
  Егіндікөл аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 26 маусымдағы
№ 8С30-2 шешіміне
4 қосымша
  Егіндікөл аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 8С25-2 шешіміне
6 қосымша

Аудандық бюджеттен ауылдық округтер мен ауылдардың бюджеттеріне 2025 жылдарға арналған нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

106 175,6

Ағымдағы нысаналы трансферттер

106 175,6

оның iшiнде:


Қосымша ақшалай төлемдерге

9 383,3

Ауыл әкімінің қызметін қамтамасыз етуге

8 426,5

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа

83 227,7

Көлiк және коммуникацияға

5 138,1


О внесении изменений в решение Егиндыкольского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 8С25-2"О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Решение Егиндыкольского районного маслихата Акмолинской области от 26 июня 2025 года № 8С30-2

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Егиндыкольский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Егиндыкольского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 24 декабря 2024 года № 8С25-2 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 2 488 197,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 500 631,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 9 380, тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 13 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1 965 186,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 2 497 103,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 34 130,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 45 218,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 11 087,5 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -43 036,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 43 036,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 45 218,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 11 087,5 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 8 906,0 тысяч тенге.";

      приложение 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложения 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Егиндыкольского
районного маслихата
К.Шинтемиров

 
  Приложение 1 к решению
Егиндыкольского районного
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С30-2
  Приложение 1 к решению
Егиндыкольского районного
маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С25-2

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

2 488 197,2

1



Налоговые поступления

500 631,0


01


Подоходный налог

83 526,0



1

Корпоративный подоходный налог

82 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

1 526,0


03


Социальный налог

311 619,0



1

Социальный налог

311 619,0


04


Hалоги на собственность

37 000,0



1

Hалоги на имущество

37 000,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

62 868,0



2

Акцизы

469,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

58 298,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 101,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

5 618,0



1

Государственная пошлина

5 618,0

2



Неналоговые поступления

9 380,0


01


Доходы от государственной собственности

6 662,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 647,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

15,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

182,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

182,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 536,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 536,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

1 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

13 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

13 000,0



1

Продажа земли

13 000,0

4



Поступления трансфертов

1 965 186,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 965 186,2



2

Трансферты из областного бюджета

1 965 186,2


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

2 497 103,2

01



Государственные услуги общего характера

891 782,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

47 228,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 228,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

216 525,6



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

210 766,6



003

Капитальные расходы государственного органа

5 759,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

66 494,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

47 680,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

270,8



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

146,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

18 397,8


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

561 533,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

48 109,1



003

Капитальные расходы государственного органа

646,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

172 332,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

340 446,8

02



Оборона

4 179,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

4 179,2



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 030,1



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 994,1



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

155,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

600,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

600,0



019

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

600,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

139 567,9


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

139 567,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

32 485,9



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

8 611,0



005

Государственная адресная социальная помощь

12 800,0



006

Оказание жилищной помощи

120,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

22 445,5



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

531,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

28,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 437,0



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

41 623,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

14 408,5



021

Капитальные расходы государственного органа

255,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

4 823,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

783 121,6


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

783 121,6



007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

124 222,5



008

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 485,7



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

141 299,3



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

72 032,1



029

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 500,0



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

49 582,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

384 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

279 959,6


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 362,0



021

Развитие объектов спорта

9 000,0



075

Строительство сетей связи

4 362,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

266 597,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

47 324,0



003

Капитальные расходы государственного органа

416,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

14 662,9



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

17 201,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

40 591,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

12 047,2



009

Поддержка культурно-досуговой работы

119 106,0



014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

6 207,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9 042,5

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

45 836,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 682,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 682,0


806


Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)

40 154,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства

39 784,0



021

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

370,1

12



Транспорт и коммуникации

89 041,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

89 041,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

82 363,0



039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

6 678,0

13



Прочие

2 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

2 000,0

14



Обслуживание долга

12 181,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

12 181,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

12 181,0

15



Трансферты

248 834,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

248 834,7



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 407,7



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

110 065,0



038

Субвенции

137 362,0




III. Чистое бюджетное кредитование

34 130,5




Бюджетные кредиты

45 218,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

45 218,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

45 218,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

45 218,0

5



Погашение бюджетных кредитов

11 087,5


01


Погашение бюджетных кредитов

11 087,5



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

11 087,5




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-43 036,5




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

43 036,5

7



Поступления займов

45 218,0


01


Внутренние государственные займы

45 218,0



2

Договоры займа

45 218,0

16



Погашение займов

11 087,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

11 087,5



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

11 087,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

8 906,0


01


Остатки бюджетных средств

8 906,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

8 906,0

 
  Приложение 2 к решению
Егиндыкольского районного
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С30-2
  Приложение 4 к решению
Егиндыкольского районного
маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С25-2

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма,
тысяч тенге

Всего

305 138,0

Целевые текущие трансферты

259 920,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

1 191,0

На выплату государственной адресной социальной помощи

7 848,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

3 943,0

На приобретение жилищ коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения

246 938,0

Бюджетные кредиты

45 218,0

в том числе:


Для реализации мер социальной поддержки специалистов

45 218,0

 
  Приложение 3 к решению
Егиндыкольского районного
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С30-2
  Приложение 5 к решению
Егиндыкольского районного
маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С25-2

Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма,
тысяч тенге

Всего

994 990,2

Целевые текущие трансферты

853 863,4

в том числе:


На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

4 823,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

5 375,0

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

8 611,0

На выплату государственной адресной социальной помощи

3 200,0

На социальную помощь отдельным категориям граждан

1 710,0

На социальную поддержку пожилых людей

9 400,0

На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

168 944,0

На текущий ремонт автомобильных дорог

70 826,0

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

252 081,0

На текущий ремонт объектов водоснабжения

141 299,3

На жилищно-коммунального хозяйство

50 532,1

На приобретение жилищ коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения

137 062,0

Целевые трансферты на развитие

141 126,8

в том числе:


На строительство жилья коммунального жилищного фонда

102 068,8

На развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

39 058,0

 
  Приложение 4 к решению
Егиндыкольского районного
маслихата
от 26 июня 2025 года
№ 8С30-2
  Приложение 6 к решению
Егиндыкольского районного
маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С25-2

Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам сельских округов и сел на 2025 год

Наименование

Сумма,
тысяч тенге

Всего

106 175,6

Целевые текущие трансферты

106 175,6

в том числе:


На дополнительные денежные выплаты

9 383,3

На обеспечение деятельности акима села

8 426,5

На жилищно-коммунальное хозяйство

83 227,7

На транспорт и коммуникации

5 138,1