Бұланды аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 8С-25/1 "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2025 жылғы 22 қазандағы № 8С-33/1 шешімі

      Бұланды аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Бұланды аудандық мәслихатының "2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 8С-25/1 шешіміне өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5616839,4 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2855260,2 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 29864,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 133121,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 2598594,2 мың теңге;

      2) шығындар – 6109029,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 7423,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 15728,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 8304,5 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 499613,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 499613,3 мың теңге.";

      4 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "4. 2025 жылға арналған аудандық бюджетте ауылдық округтердің бюджеттеріне аудандық бюджеттен берiлетiн 288264,0 мың теңге сомасындағы субвенциялар көлемдерi көзделгені ескерілсін, соның iшiнде:

Алтынды ауылдық округіне

27401,0 мың теңге;

Амангелді ауылдық округіне

22996,0 мың теңге;

Вознесенка ауылдық округіне

27284,0 мың теңге;

Ерголка ауылдық округіне

25578,0 мың теңге;

Журавлевка ауылдық округіне

40618,0 мың теңге;

Капитоновка ауылдық округіне

20844,0 мың теңге;

Карамышевка ауылдық округіне

31603,0 мың теңге;

Қараөзек ауылдық округіне

21059,0 мың теңге;

Никольск ауылдық округіне

38353,0 мың теңге;

Новобратск ауылдық округіне

32528,0 мың теңге.".

      5 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "5. 2025 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 32073,0 мың теңге сомасында бекітілсін.".

      жоғарыда көрсетілген шешімнің 1, 5, 6 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешiм 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Аудандық мәслихат төрағасының міндетін атқарушы А.Кенжегалиев

 
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 22 қазандағы
№ 8С-33/1 шешіміне
1 қосымша
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 8С-25/1 шешіміне
1 қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

5 616 839,4

1



Салықтық түсімдер

2 855 260,2


01


Табыс салығы

394 426,0



1

Корпоративтік табыс салығы

342 729,0



2

Жеке табыс салығы

51 697,0


03


Әлеуметтiк салық

1 598 800,2



1

Әлеуметтік салық

1 598 800,2


04


Меншiкке салынатын салықтар

711 968,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

702 236,0



3

Жер салығы

4 667,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 065,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

115 066,0



2

Акциздер

4 568,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

92 194,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

18 304,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

35 000,0



1

Мемлекеттік баж

35 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

29 864,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10 646,0



1

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

174,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10 452,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

13,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

7,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

807,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

807,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

30,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

30,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

18 381,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

18 381,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

133 121,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

12 103,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

12 103,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

121 018,0



1

Жерді сату

90 824,0



2

Материалдық емес активтерді сату

30 194,0

4



Трансферттер түсімі

2 598 594,2


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

53 872,4



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

53 872,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2 544 721,8



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

2 544 721,8


Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

6 109 029,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 046 956,2


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

62 478,1



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 445,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 033,1


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

245 626,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

217 637,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

27 988,6


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

60 064,1



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 608,4



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 455,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

71 235,9



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 455,7



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 281,8



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

16 498,4


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

35 712,2



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 659,5



005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

52,7


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

571 839,9



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 890,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

349 061,8



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

160 888,1

02



Қорғаныс

56 150,3


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

56 150,3



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

18 594,5



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

37 311,8



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

244,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

14 000,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

14 000,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

14 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

519 524,5


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

514 565,5



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 982,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

29 018,2



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

25 478,4



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

120 282,3



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

955,5



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

300,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

82 146,2



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

141 097,9



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

16 300,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

41 855,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

3 150,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4 959,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

4 959,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 697 235,4


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 048 466,1



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

236 009,4



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

794 266,7



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

18 190,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

648 769,3



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

17 500,0



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

192 058,8



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 445,1



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

312 125,7



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

121 639,7

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

719 613,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

82 838,1



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 719,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

14 599,4



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

26 519,7


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

636 774,9



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 678,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

345 690,7



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

138 766,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

21 994,1



008

Ұлттық және бұқаралық спортты дамыту

44 743,1



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

28 013,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

16 000,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 890,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

36 890,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 818,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

7 818,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

29 072,6



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 072,6

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

61 387,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

31 238,4



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 238,4


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

30 149,2



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 196,4



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

13 952,8

12



Көлiк және коммуникация

178 275,6


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

178 275,6



020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

10 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

110 315,6



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

38 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

19 960,0

13



Басқалар

778 596,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

32 073,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

32 073,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

708 468,7



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

708 468,7


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

38 055,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

38 055,0

14



Борышқа қызмет көрсету

7 770,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 770,4



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

7 770,4

15



Трансферттер

992 628,9


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

992 628,9



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

53 501,9



007

Бюджеттік алып қоюлар

399 182,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

251 340,0



038

Субвенциялар

288 264,0



053

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

0,1



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

340,9




III. Таза бюджеттік кредиттеу

7 423,5




Бюджеттік кредиттер

15 728,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

15 728,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

15 728,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

15 728,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

8 304,5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

8 304,5


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

8 304,5



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

8 304,5




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-499 613,3




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

499 613,3

 
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 22 қазандағы
№ 8С-33/1 шешіміне
2 қосымша
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 8С-25/1 шешіміне
5 қосымша

2025 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

2 041 196,8

Ағымдағы нысаналы трансферттер

840 935,1

cоның iшiнде:


Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

170 835,7

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

3 150,0

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қамсыздандыруға

97 164,9

Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерді төлеуге

27 779,6

Жекелеген санаттарға әлеуметтік көмекке

9 063,7

Қарттарды әлеуметтік қолдауға

7 077,5

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

10 300,0

Отбасыларды қолдау жөніндегі орталықтарды құруға және ұстауға

16 300,0

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

667 128,2

Вокзал маңындағы аумақтарды жөндеуге

54 192,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытуға

411 380,4

Табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыруға

23 696,8

Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге

4 959,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы материалдық-техникалық базаны нығайтуға

112 900,0

Жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеуге және автомобиль жолдарын жөндеуге

60 000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

2 971,2

Даму және құрылыс жүргізу схемаларын әзірлеуге, инженерлік тораптарды түгендеуге

2 971,2

Нысаналы даму трансферттерi

1 200 261,7

соның iшiнде:


Ауданның құрылыс бөлімі

1 152 206,7

Қалаларда сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

215 796,2

Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

595 524,8

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға

340 885,7

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

48 055,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға

38 055,0

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

10 000,0

 
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2025 жылғы 22 қазандағы
№ 8С-33/1 шешіміне
3 қосымша
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 8С-25/1 шешіміне
6 қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджеттен Макинск қаласының және ауылдық округтердің бюджеттеріне нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

162 629,5

Нысаналы даму трансферттерi

162 629,5

соның iшiнде:


Ауданның экономика және қаржы бөлімі

16 498,4

Мемлекеттік органның күрделі шығыстарына

16 498,4

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

146 131,1

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге

41 794,8

Елді мекендерді абаттандыруға мен көгалдандыруға

97 336,3

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 000,0


О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 8С-25/1 "О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 22 октября 2025 года № 8С-33/1

      Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О районном бюджете на 2025-2027 годы" от 24 декабря 2024 года № 8С-25/1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5616839,4 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2855260,2 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 29864,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 133121,0 тысяча тенге;

      поступления трансфертов – 2598594,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 6109029,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 7423,5 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 15728,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 8304,5 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -499613,3 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 499613,3 тысячи тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам сельских округов в сумме 288264,0 тысячи тенге, в том числе:

Алтындынскому сельскому округу

27401,0 тысяча тенге;

Амангельдинскому сельскому округу

22996,0 тысяч тенге;
 

Вознесенскому сельскому округу

27284,0 тысячи тенге;

Ергольскому сельскому округу

25578,0 тысяч тенге;

Журавлевскому сельскому округу

40618,0 тысяч тенге;

Капитоновскому сельскому округу

20844,0 тысячи тенге;

Карамышевскому сельскому округу

31603,0 тысячи тенге;

Караозекскому сельскому округу

21059,0 тысяч тенге;

Никольскому сельскому округу

38353,0 тысячи тенге;

Новобратскому сельскому округу

32528,0 тысяч тенге.".

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2025 год в сумме 32073,0 тысячи тенге";

      приложения 1, 5, 6 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Исполняющий обязанности
председателя районного маслихата
А. Кенжегалиев

  Приложение 1
к решению Буландынского
районного маслихата
от 22 октября 2025 года
№ 8С-33/1
  Приложение 1
к решению Буландынского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С-25/1

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

4

5




I. Доходы

5 616 839,4

1



Налоговые поступления

2 855 260,2


01


Подоходный налог

394 426,0



1

Корпоративный подоходный налог

342 729,0



2

Индивидуальный подоходный налог

51 697,0


03


Социальный налог

1 598 800,2



1

Социальный налог

1 598 800,2


04


Hалоги на собственность

711 968,0



1

Hалоги на имущество

702 236,0



3

Земельный налог

4 667,0



4

Hалог на транспортные средства

5 065,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

115 066,0



2

Акцизы

4 568,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

92 194,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

18 304,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

35 000,0



1

Государственная пошлина

35 000,0

2



Неналоговые поступления

29 864,0


01


Доходы от государственной собственности

10 646,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

174,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10 452,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

13,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

7,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

807,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

807,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

30,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

30,0


06


Прочие неналоговые поступления

18 381,0



1

Прочие неналоговые поступления

18 381,0

3



Поступления от продажи основного капитала

133 121,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12 103,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12 103,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

121 018,0



1

Продажа земли

90 824,0



2

Продажа нематериальных активов

30 194,0

4



Поступления трансфертов

2 598 594,2


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

53 872,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

53 872,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 544 721,8



2

Трансферты из областного бюджета

2 544 721,8

Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование


1

2

3

4

5




II. Затраты

6 109 029,2

01



Государственные услуги общего характера

1 046 956,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

62 478,1



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

45 445,0



003

Капитальные расходы государственного органа

17 033,1


122


Аппарат акима района (города областного значения)

245 626,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

217 637,4



003

Капитальные расходы государственного органа

27 988,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

60 064,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

48 608,4



007

Капитальные расходы государственного органа

11 455,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

71 235,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

53 455,7



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 281,8



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

16 498,4


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

35 712,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

35 659,5



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

52,7


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

571 839,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

61 890,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

349 061,8



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

160 888,1

02



Оборона

56 150,3


122


Аппарат акима района (города областного значения)

56 150,3



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

18 594,5



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

37 311,8



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

244,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

14 000,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

14 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

14 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

519 524,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

514 565,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

53 982,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

29 018,2



005

Государственная адресная социальная помощь

25 478,4



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

120 282,3



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

955,5



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

300,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

82 146,2



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

141 097,9



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

16 300,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

41 855,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 150,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 959,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

4 959,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 697 235,4


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 048 466,1



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

236 009,4



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

794 266,7



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

18 190,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

648 769,3



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

17 500,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

192 058,8



015

Освещение улиц в населенных пунктах

5 445,1



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

312 125,7



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

121 639,7

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

719 613,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

82 838,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

41 719,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

14 599,4



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

26 519,7


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

636 774,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

23 678,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

345 690,7



006

Функционирование районных (городских) библиотек

138 766,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

21 994,1



008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

44 743,1



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

28 013,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

16 000,0



014

Капитальные расходы государственного органа

17 890,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

36 890,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 818,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

7 818,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

29 072,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

29 072,6

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

61 387,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

31 238,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

31 238,4


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

30 149,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

16 196,4



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

13 952,8

12



Транспорт и коммуникации

178 275,6


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

178 275,6



020

Развитие транспортной инфраструктуры

10 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

110 315,6



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

38 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

19 960,0

13



Прочие

778 596,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

32 073,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

32 073,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

708 468,7



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

708 468,7


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

38 055,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

38 055,0

14



Обслуживание долга

7 770,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 770,4



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

7 770,4

15



Трансферты

992 628,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

992 628,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

53 501,9



007

Бюджетные изъятия

399 182,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

251 340,0



038

Субвенции

288 264,0



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

0,1



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

340,9




III. Чистое бюджетное кредитование

7 423,5




Бюджетные кредиты

15 728,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

15 728,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

15 728,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

15 728,0




Погашение бюджетных кредитов

8 304,5

5



Погашение бюджетных кредитов

8 304,5


01


Погашение бюджетных кредитов

8 304,5



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

8 304,5




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-499 613,3




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

499 613,3

 
  Приложение 2
к решению Буландынского
районного маслихата
от 22 октября 2025 года
№ 8С-33/1
  Приложение 5
к решению Буландынского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С-25/1

Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

2 041 196,8

Целевые текущие трансферты

840 935,1

в том числе:


Отдел занятости и социальных программ района

170 835,7

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

3 150,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

97 164,9

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

27 779,6

На социальную помощь отдельным категориям граждан

9 063,7

На социальную поддержку пожилых людей

7 077,5

На выплату государственной адресной социальной помощи

10 300,0

На создание и содержание центров по поддержке семей

16 300,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

667 128,2

На ремонт привокзальных территорий

54 192,0

На развитие жилищно-коммунального хозяйства

411 380,4

На реализацию природоохранных мероприятий

23 696,8

На обеспечение льготного проезда

4 959,0

На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

112 900,0

На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог

60 000,0

Отдел архитектуры и градостроительства района

2 971,2

На разработку схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей

2 971,2

Целевые трансферты на развитие

1 200 261,7

в том числе:


Отдел строительства района

1 152 206,7

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах

215 796,2

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

595 524,8

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

340 885,7

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

48 055,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

38 055,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

10 000,0

 
  Приложение 3
к решению Буландынского
районного маслихата
от 22 октября 2025 года
№ 8С-33/1
  Приложение 6
к решению Буландынского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 8С-25/1

Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города Макинск и сельских округов на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

162 629,5

Целевые трансферты на развитие

162 629,5

в том числе:


Отдел экономики и финансов района

16 498,4

На капитальные расходы государственного органа

16 498,4

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

146 131,1

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

41 794,8

На благоустройство и озеленение населенных пунктов

97 336,3

Освещение улиц в населенных пунктах

7 000,0