2026-2028 жылдарға арналған Станционный кентінің бюджеті туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2025 жылғы 23 желтоқсандағы № С-28/7 шешімі

      Ескерту. 01.01.2026 бастап қолданысқа енгізіледі – осы шешімнің 3-тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 91-бабының 3 тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6- бабы, 2- тармағының 2-7) тармақшасына сәйкес Көкшетау қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2026–2028 жылдарға арналған Станционный кентінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2026 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер –165 243,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 20 360,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 600,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 144 283,0 мың теңге;

      2) шығындар – 165 243,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;

      6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -0,0 мың теңге.

      2. 2026 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті кірістерінің құрамында Көкшетау қаласының бюджетінен 144 283,0 мың теңге көлемінде бюджеттік субвенциялар ескерілсін.

      3. Осы шешім 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкшетау қаласы мәслихатының төрағасы Д.Әкімов

 
  Көкшетау қаласы мәслихатының
2025 жылғы 23 желтоқсандағы
№С-28/7 шешіміне
1- қосымша

2026 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

165243,0

1



Салықтық түсімдер

20360,0


01


Табыс салығы

6000,0



2

Жеке табыс салығы

6000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8360,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

660,0



3

Жер салығы

960,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6740,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

6000,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

6000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

600,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

600,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

600,0

4



Трансферттердің түсімдері

144283,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

144283,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

144283,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

165243,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

74745,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

74745,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

74745,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40335,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40335,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11608,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25500,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3227,0

12



Көлiк және коммуникация

50163,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50163,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

50163,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Көкшетау қаласы мәслихатының
2025 жылғы 23 желтоқсандағы
№С-28/7 шешіміне
2- қосымша

2027 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

164441,0

1



Салықтық түсімдер

21860,0


01


Табыс салығы

6000,0



2

Жеке табыс салығы

6000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8860,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

660,0



3

Жер салығы

960,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7240,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

7000,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

700,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

700,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

700,0

4



Трансферттердің түсімдері

141881,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

141881,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

141881,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

164441,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

60106,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60106,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60106,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40335,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40335,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11608,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25500,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3227,0

12



Көлiк және коммуникация

64000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

64000,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

 
  Көкшетау қаласы мәслихатының
2025 жылғы 23 желтоқсандағы
№С-28/7 шешіміне
3- қосымша

2028 жылға арналған Станционный кентінің бюджеті

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

164441,0

1



Салықтық түсімдер

24940,0


01


Табыс салығы

7000,0



2

Жеке табыс салығы

7000,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

9940,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

700,0



3

Жер салығы

1000,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8240,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

8000,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

8000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

800,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

800,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

800,0

4



Трансферттердің түсімдері

138701,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

138701,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

138701,0

Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

164441,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

60106,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60106,0



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

60106,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

40335,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40335,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11608,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25500,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3227,0

12



Көлiк және коммуникация

64000,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64000,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

64000,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджете поселка Станционный на 2026-2028 годы

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 23 декабря 2025 года № С-28/7

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2026 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.

      В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 2-7) пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат города Кокшетау РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Станционный на 2026–2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

      1) доходы – 165 243,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 20 360,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 600,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 144 283,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 165 243,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -0,0 тысяч тенге.

      2. Учесть, что в составе поступлений бюджета поселка Станционный на 2026 год предусмотрена бюджетная субвенция из бюджета города Кокшетау в сумме в сумме 144 283,0 тысячи тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

      Председатель маслихата города Кокшетау Д. Акимов

  Приложение 1
к решению маслихата города Кокшетау
от 23 декабря 2025 года №С-28/7

Бюджет на 2026 год поселка Станционный

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

165243,0

1



Налоговые поступления

20360,0


01


Подоходный налог

6000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6000,0


04


Hалоги на собственность

8360,0



1

Hалоги на имущество

660,0



3

Земельный налог

960,0



4

Hалог на транспортные средства

6740,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

6000,0

2



Неналоговые поступления

600,0


01


Доходы от государственной собственности

600,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

600,0

4



Поступления трансфертов

144283,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

144283,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

144283,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

165243,0

01



Государственные услуги общего характера

74745,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74745,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

74745,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

40335,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40335,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

11608,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25500,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3227,0

12



Транспорт и коммуникации

50163,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50163,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50163,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




Поступление от продажи финансовых активов государства

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 2
к решению маслихата города Кокшетау
от 23 декабря 2025 года №С-28/7

Бюджет на 2027 год поселка Станционный

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

164441,0

1



Налоговые поступления

21860,0


01


Подоходный налог

6000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6000,0


04


Hалоги на собственность

8860,0



1

Hалоги на имущество

660,0



3

Земельный налог

960,0



4

Hалог на транспортные средства

7240,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7000,0

2



Неналоговые поступления

700,0


01


Доходы от государственной собственности

700,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

700,0

4



Поступления трансфертов

141881,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

141881,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

141881,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

164441,0

01



Государственные услуги общего характера

60106,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60106,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60106,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

40335,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40335,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

11608,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25500,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3227,0

12



Транспорт и коммуникации

64000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

64000,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




Поступление от продажи финансовых активов государства

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

 
  Приложение 3
к решению маслихата города Кокшетау
от 23 декабря 2025 года №С-28/7

Бюджет на 2028 год поселка Станционный

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

164441,0

1



Налоговые поступления

24940,0


01


Подоходный налог

7000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

7000,0


04


Hалоги на собственность

9940,0



1

Hалоги на имущество

700,0



3

Земельный налог

1000,0



4

Hалог на транспортные средства

8240,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

8000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

8000,0

2



Неналоговые поступления

800,0


01


Доходы от государственной собственности

800,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

800,0

4



Поступления трансфертов

138701,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

138701,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

138701,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

164441,0

01



Государственные услуги общего характера

60106,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60106,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60106,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

40335,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40335,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

11608,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25500,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3227,0

12



Транспорт и коммуникации

64000,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64000,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

64000,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




приобретение финансовых активов

0,0




Поступление от продажи финансовых активов государства

0,0




IV. Дефицит (профицит) бюджета

0,0




VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0