Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.
Талас аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес:
1. 2025-2027 жылдарға арналған қала және ауылдық округ бюджеттері 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 851 442 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 345 845 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1 192 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
трансферттер түсiмі – 1 504 405 мың теңге;
2) шығындар – 1 896 757 мың теңге;
3) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер – 0 теңге;
4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 45 315 мың теңге;
5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 45 315 мың теңге.
бюджет қаражатының пайдаланылатын бос қалдықтары – 45 315 мың теңге.
Ескерту. 1- тармаққа өзгерістер енгізілді - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.2. 2025 жылы аудандық бюджеттен Қаратау қаласына және ауылдық округ бюджеттеріне берілетін субвенция мөлшері 676 676,0 мың теңге, оның ішінде:
Қаратау қаласына – 166 893,0 мың теңге;
Үшарал ауылдық округіне – 38 530,0 мың теңге;
Ақкөл ауылдық округіне – 38 108,0 мың теңге;
Берікқара ауылдық округіне – 52 405,0 мың теңге;
Бостандық ауылдық округіне – 40 781,0 мың теңге;
Қызыләуіт ауылдық округіне – 37 661,0 мың теңге;
Ойық ауылдық округіне – 58 091,0 мың теңге;
С.Шәкіров ауылдық округіне – 39 715,0 мың теңге;
Аққұм ауылдық округіне – 35 840,0 мың теңге;
Көктал ауылдық округіне – 31 862,0 мың теңге;
Кеңес ауылдық округіне – 33 662,0 мың теңге;
Тамды ауылдық округіне – 36 563,0 мың теңге;
Қаратау ауылдық округіне – 34 101,0 мың теңге;
Қасқабұлақ ауылдық округіне – 32 464,0 мың теңге.
3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
| Мәслихат төрағасы | К. Садубаев |
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне 1-қосымша |
2025 жылға арналған Қаратау қаласының бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Атауы | ||||||||||
1.КІРІСТЕР | 682 411 | |||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 240 285 | ||||||||
01 | Табыс салығы | 140 970 | ||||||||
2 | Жеке табыс салығы | 140 970 | ||||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 98 170 | ||||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 593 | ||||||||
3 | Жер салығы | 7 500 | ||||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 89 037 | ||||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 40 | ||||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 145 | ||||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 145 | ||||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 415 | ||||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 310 | ||||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 310 | ||||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 105 | ||||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 105 | ||||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 441 711 | ||||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 441 711 | ||||||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 441 711 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||||
Кіші бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
2. Шығындар | 710 155 | |||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 189 912 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 189 912 | ||||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 176 912 | ||||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 13 000 | ||||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 511 243 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 511 243 | ||||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 98 200 | ||||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 413 043 | ||||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 9 000 | ||||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 000 | ||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 9 000 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 27 744 | |||||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 27 744 | |||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||
Атауы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 27 744 | ||||||||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы | |
| №34-2шешіміне 2-қосымша |
2025 жылға арналған Ақкөл ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1.КІРІСТЕР | 106 770 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 305 | ||||||
01 | Табыс салығы | 4 843 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 843 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 438 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 156 | ||||||
3 | Жер салығы | 12 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 766 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 504 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 24 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 24 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 369 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 369 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 369 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 95 096 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 95 096 | ||||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 95 096 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Кіші бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 107 091 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 53 832 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 53 832 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 072 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 760 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 39 375 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 344 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 20 344 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 031 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 531 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13 500 | ||||||
13 | Басқалар | 13 884 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 884 | ||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 13 884 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | |||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың тенге | |||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -321 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 321 | |||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың тенге | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың тенге | |||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың тенге | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 321 | ||||||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне 3-қосымша |
2025 жылға арналған Берікқара ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 92 995 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 493 | |||||
01 | Табыс салығы | 2 311 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 311 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 9 024 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 110 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8 391 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 523 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 158 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 158 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 81 502 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 81 502 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 81 502 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 94 374 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 67 651 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 67 651 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 64 960 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 691 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 833 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000 | |||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 5 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 19 833 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 933 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 12 900 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 890 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 890 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 890 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 379 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 379 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 379 | |||||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне 4-қосымша |
2025 жылға арналған Бостандық ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 109 785 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 8 044 | |||||
01 | Табыс салығы | 1 996 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 996 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 004 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 175 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 479 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 350 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 44 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 44 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 101 741 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 101 741 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 101 741 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 110 803 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 56 010 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 010 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 492 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 518 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 617 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 985 | |||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 10 985 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 632 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 7 722 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 910 | |||||
13 | Басқалар | 30 176 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 176 | |||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 30 176 | |||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 018 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 018 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 018 | |||||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне 5-қосымша |
2025 жылға арналған Қызыләуіт ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1.КІРІСТЕР | 71 416 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 949 | |||
01 | Табыс салығы | 1 072 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1 072 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 821 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 76 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 613 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 132 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 56 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 56 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 65 467 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 65 467 | |||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 65 467 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Кіші бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Шығындар | 72 230 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 51 548 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 51 548 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 49 978 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 570 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 20 682 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 5 000 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 682 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 630 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 052 | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | ||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
Санаты | |||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | ||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -814 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 814 | ||||
Санаты | |||||
Сыныбы | Сомасы, мың теңге | ||||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | ||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||
Санаты | |||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 814 | |||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне 6-қосымша |
2025 жылға арналған Ойық ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 125 827 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 12 536 | |||||
01 | Табыс салығы | 4 894 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 4 894 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 7 129 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 167 | |||||
2 | Жер салығы | 30 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 619 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1 313 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 513 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 513 | |||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 139 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 139 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 139 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 113 152 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 113 152 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 113 152 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 133 899 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 72 599 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 72 599 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 71 009 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 590 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 40 320 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 378 | |||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 15 378 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 24 942 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 11 076 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 13 866 | |||||
13 | Басқалар | 20 980 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 980 | |||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 20 980 | |||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | ||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | ||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -8 072 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 8 072 | ||||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | ||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 8 072 | |||||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне 7-қосымша |
2025 жылға арналған Үшарал ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 131 965 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 987 | |||||
01 | Табыс салығы | 1 710 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 710 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 239 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 89 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 559 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 591 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 38 | |||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 38 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 124 978 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 124 978 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 124 978 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 132 826 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 61 696 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 61 696 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 59 886 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 810 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 55 430 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 17 800 | |||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 17 800 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 630 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 277 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 29 353 | |||||
13 | Басқалар | 15 700 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 15 700 | |||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 15 700 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -861 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 861 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 861 | |||||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне 8-қосымша |
2025 жылға арналған С.Шәкіров ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 8-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1.КІРІСТЕР | 121 977 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 721 | ||||||
01 | Табыс салығы | 866 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 866 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 848 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 74 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 023 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 751 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 7 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 7 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 269 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 269 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 269 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 115 987 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 115 987 | ||||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 115 987 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Кіші бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 123 677 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 78 677 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 78 677 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 197 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 23 480 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 26 570 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 170 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 18 170 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 400 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 300 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 100 | ||||||
13 | Басқалар | 18 430 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 18 430 | ||||||
057 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 18 430 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 700 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 700 | |||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 700 | ||||||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2023 жылғы 27 желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне 9-қосымша |
2025 жылға арналған Аққұм ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 69 751 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 7 955 | |||||
01 | Табыс салығы | 1 653 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 653 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 302 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 162 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 255 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 885 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 61 796 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 61 796 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 61 796 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 70 982 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 50 419 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50 419 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 48 648 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 771 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 20 563 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 000 | |||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 6 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 563 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 663 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 10 900 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 231 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 231 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 231 | |||||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2023 жылғы 27 желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне 10-қосымша |
2025 жылға арналған Қаратау ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1.КІРІСТЕР | 78 280 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 9 877 | ||||||
01 | Табыс салығы | 5 580 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 5 580 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 260 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 81 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 533 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 646 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 37 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 37 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 68 403 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 68 403 | ||||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 68 403 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Кіші бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 78 574 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 808 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 808 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 268 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 540 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 34 231 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 350 | ||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 13 350 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 20 881 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 560 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 18 321 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 535 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 535 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 535 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -294 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 294 | |||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 294 | ||||||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне 11-қосымша |
2025 жылға арналған Кеңес ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 11-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 66 011 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 960 | |||||
01 | Табыс салығы | 1 126 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 1 126 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 834 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 61 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 535 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 238 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 62 051 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 62 051 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 62 051 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 66 356 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 55 730 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 730 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 845 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 885 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 626 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000 | |||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 5 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 626 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 226 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 400 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -345 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 345 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 345 | |||||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне 12-қосымша |
2025 жылға арналған Көктал ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 12-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 №46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1.КІРІСТЕР | 71 464 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 11 812 | ||||||
01 | Табыс салығы | 227 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 227 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 690 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 46 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 644 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 9 895 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 9 895 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 59 652 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 59 652 | ||||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 59 652 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Кіші бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 71 962 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 597 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 597 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 210 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 387 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 30 117 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 30 117 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 190 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 25 927 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 2 248 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 248 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 248 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 498 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 498 | |||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 498 | ||||||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне 13-қосымша |
2025 жылға арналған Қасқабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 48 532 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 731 | |||||
01 | Табыс салығы | 792 | |||||
2 | Жеке табыс салығы | 792 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 939 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 32 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 626 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 281 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 44 801 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 44 801 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 44 801 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 48 841 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 416 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 416 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 174 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 242 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 8 799 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 000 | |||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 5 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3 799 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 800 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 1 999 | |||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 626 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 626 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 626 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -309 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 309 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 309 | |||||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне 14-қосымша |
2025 жылға арналған Тамды ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 14-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 07.11.2025 № 46-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1.КІРІСТЕР | 74 258 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 6 190 | ||||||
01 | Табыс салығы | 2 058 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 2 058 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 951 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 65 | ||||||
3 | Жер салығы | 70 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 528 | ||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 288 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 181 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 181 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 68 068 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 68 068 | ||||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 68 068 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Кіші бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 74 987 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 69 209 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 69 209 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 63 231 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 978 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 250 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 250 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 650 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 600 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 1 528 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 528 | ||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 528 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | -729 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 729 | |||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | Атауы | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 729 | ||||||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне 15-қосымша |
2026 жылға арналған Қаратау қаласының бюджеті
Сомасы, мың теңге | ||||||
Атауы | ||||||
1.КІРІСТЕР | 403 209 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 90 000 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 90 000 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 128 | ||||
3 | Жер салығы | 7 500 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 81 372 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 313 227 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 313 227 | ||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 313 227 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
2. Шығындар | 403 209 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 177 894 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 177 894 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 162 894 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 15 000 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 225 315 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 225 315 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 90 000 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 135 315 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||
2026 жылға арналған Ақкөл ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1.КІРІСТЕР | 58 415 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 100 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 100 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 81 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 019 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 315 | ||||||
02 | Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер | 54 315 | ||||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 54 315 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Кіші бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 58 415 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 515 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 515 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 715 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 900 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 000 | ||||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 6 000 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 900 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 200 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 700 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | Соммасы, мың тенге | |||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың тенге | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың тенге | |||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың тенге | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың тенге | |||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың тенге | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||
2026 жылға арналған Берікқара ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 73 570 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 700 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 700 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 84 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 616 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 68 870 | |||||
02 | Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер | 68 870 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 68 870 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 73 570 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 56 070 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 56 070 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 55 070 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 500 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 000 | |||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 6 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 500 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 800 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 700 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Жеке тұлғаларға республикалық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі |
Сомасы, | ||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты |
Сомасы, | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі |
Сомасы, | ||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
Санаты |
Сомасы, | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі |
Сомасы, | ||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты |
Сомасы, | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
2026 жылға арналған Бостандық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы,мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1.КІРІСТЕР | 60 501 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 600 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 600 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 175 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 425 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 56 901 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 56 901 | ||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 56 901 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
2. Шығындар | 60 501 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 901 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 901 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 901 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 17 600 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 000 | ||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 6 000 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 600 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 900 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 700 | ||||
Санаты | ||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
Функционалдық топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | |||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||
Санаты | ||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||
Функционалдық топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | |||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||
2026 жылға арналған Қызыләуіт ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 54 674 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 000 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 000 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 76 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 924 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 50 674 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 50 674 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 50 674 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 54 674 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 674 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 674 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 674 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 15 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 000 | |||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 6 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 000 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 900 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 6 100 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | ||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | ||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | ||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
2026 жылға арналған Ойық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1.КІРІСТЕР | 84 297 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 000 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 000 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 167 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 833 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 79 297 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 79 297 | ||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 79 297 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
2. Шығындар | 84 297 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 59 897 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 59 897 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 58 897 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 400 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 000 | ||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 10 000 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 14 400 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5 000 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 400 | ||||
Санаты | ||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | |||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||
Санаты | ||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | |||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||
Санаты | ||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | |||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||
Санаты | ||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||
2026 жылға арналған Үшарал ауылдық округінің бюджеті
Соммасы, мың теңге | |||||
Атауы | |||||
1.КІРІСТЕР | 55 079 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 500 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 500 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 78 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 422 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 51 579 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 51 579 | |||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 51 579 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Кіші бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Шығындар | 55 079 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 579 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 579 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 579 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 500 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 000 | |||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 6 000 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 8 500 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 800 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 700 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | Атауы | ||||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | Атауы | ||||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | Атауы | ||||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | Атауы | ||||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
2026 жылға арналған С.Шәкіров ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 60 316 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 500 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 500 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 74 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 426 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 56 816 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 56 816 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 56 816 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 60 316 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 016 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 016 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 40 816 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 300 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 000 | |||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 6 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 300 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 600 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 700 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
2026 жылға арналған Аққұм ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 48 741 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 100 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 100 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 162 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 938 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 45 641 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 641 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 45 641 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 48 741 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 141 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 141 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 641 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 600 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 000 | |||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 6 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 600 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 400 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 200 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
2026 жылға арналған Қаратау ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 53 508 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 500 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 500 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 81 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 419 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 50 008 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 50 008 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 50 008 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 53 508 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 45 808 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 45 808 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 008 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10 800 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 700 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 1 000 | |||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 1 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 700 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 000 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 700 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
2026 жылға арналған Кеңес ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 47 946 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 200 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 200 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 61 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 139 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 45 746 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 45 746 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 45 746 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 47 946 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 36 746 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 36 746 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 35 746 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 200 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 000 | |||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 6 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 200 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 200 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 000 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
2026 жылға арналған Көктал ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1.КІРІСТЕР | 44 802 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 800 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 800 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 46 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 754 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 43 002 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 43 002 | ||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 43 002 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
2. Шығындар | 44 802 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 002 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 002 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 002 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10 800 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 800 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 800 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9 000 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||
2026 жылға арналған Қасқабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 45 689 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 000 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 000 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 22 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 978 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 43 689 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 43 689 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 43 689 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 45 689 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 189 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 189 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 33 689 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 500 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 000 | |||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 6 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 500 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 000 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 500 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
2026 жылға арналған Тамды ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1.КІРІСТЕР | 49 253 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 000 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 000 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 65 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 935 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 46 253 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 46 253 | |||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 46 253 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Кіші бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Шығындар | 49 253 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 253 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 253 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 253 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 000 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 000 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 300 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 700 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | Атауы | ||||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | Атауы | ||||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | Атауы | ||||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | Атауы | ||||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
| Талас аудандық мәслихатының | |
| 2024 жылғы 27 желтоқсандағы №34-2 | |
| шешіміне16-қосымша |
2027 жылға арналған Қаратау қаласының бюджеті
Сомасы, мың теңге | ||||||
Атауы | ||||||
1.КІРІСТЕР | 411 795 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 94 000 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 94 000 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1 208 | ||||
3 | Жер салығы | 8 000 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 84 792 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 317 795 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 317 795 | ||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 317 795 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
2. Шығындар | 411 795 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 177 795 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 177 795 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 166 000 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 11 795 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 234 000 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 234 000 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 94 000 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 140 000 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
Функционалдық топ | Соммасы, мың теңге | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||
2027 жылға арналған Ақкөл ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1.КІРІСТЕР | 59 678 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 500 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 500 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 83 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 417 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 55 178 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 55 178 | ||||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 55 178 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Кіші бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 59 678 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 40 478 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 40 478 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 578 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 900 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 19 200 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000 | ||||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 7 000 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 200 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 9 400 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 800 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | |||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
Функционалдық топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | |||||||
Бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||
2027 жылға арналған Берікқара ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1.КІРІСТЕР | 74 489 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 000 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 000 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 89 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 911 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 69 489 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 69 489 | ||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 69 489 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
2. Шығындар | 74 489 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 55 489 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 55 489 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 54 489 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 19 000 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000 | ||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 7 000 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 000 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 200 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 800 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
Жеке тұлғаларға республикалық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | |||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | |||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | |||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||
2027 жылға арналған Бостандық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1.КІРІСТЕР | 61 728 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 000 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 000 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 132 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 868 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 57 728 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 57 728 | ||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 57 728 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
2. Шығындар | 61 728 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 43 528 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 43 528 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 42 728 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 200 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 200 | ||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 7 200 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 000 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 200 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 800 | ||||
Санаты | ||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
Функционалдық топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | |||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||
Санаты | ||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||
Функционалдық топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Сомасы, мың теңге | |||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||
2027 жылға арналған Қызыләуіт ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||||
Сыныбы | ||||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
Атауы | ||||||||
1.КІРІСТЕР | 55 998 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 300 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 300 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 88 | ||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 4 212 | ||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 51 698 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 51 698 | ||||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 51 698 | ||||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||||
Функционалдық кіші топ | ||||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||||
Кіші бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Шығындар | 55 998 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 998 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 998 | ||||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 39 698 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 16 000 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000 | ||||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 7 000 | ||||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 9 000 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 200 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 800 | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | |||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | |||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Сомасы, мың теңге | |||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | |||||||
Атауы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||||
Санаты | ||||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||||
2027 жылға арналған Ойық ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 86 600 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 5 400 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 400 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 184 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 216 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 81 200 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 81 200 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 81 200 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 86 600 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 62 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 62 000 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 60 800 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 200 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 24 600 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 10 800 | |||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 10 800 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 13 800 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 6 600 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 200 | |||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | ||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | ||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | Сомасы, мың теңге | ||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | |||||||
Сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | |||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
2027 жылға арналған Үшарал ауылдық округінің бюджеті
Сомасы, мың теңге | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 57 330 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 900 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 900 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 90 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 810 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 53 430 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 53 430 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 53 430 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 57 330 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 430 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 430 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 430 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 14 900 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000 | |||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 7 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 900 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 100 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 800 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
2027 жылға арналған С.Шәкіров ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 61 693 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 800 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 800 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 88 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 712 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 57 893 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 57 893 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 57 893 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 61 693 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 893 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 893 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 893 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 800 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000 | |||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 7 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 800 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 000 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 800 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
2027 жылға арналған Аққұм ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 50 478 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 400 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 400 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 160 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 240 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 47 078 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 47 078 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 47 078 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 50 478 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 078 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 078 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 578 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 500 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 400 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000 | |||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 7 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 400 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 600 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 800 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
2027 жылға арналған Қаратау ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 55 125 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 000 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 4 000 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 90 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 910 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 51 125 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 51 125 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 51 125 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 55 125 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 37 025 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 37 025 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 36 125 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 900 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 18 100 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000 | |||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 7 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 100 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 300 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 8 800 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
2027 жылға арналған Кеңес ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 50 256 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 300 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 300 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 72 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 228 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 47 956 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 47 956 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 47 956 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 50 256 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 38 756 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 38 756 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 37 956 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 500 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000 | |||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 7 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 500 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 300 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 200 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
2027 жылға арналған Көктал ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Атауы | |||||
1.КІРІСТЕР | 46 014 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 1 900 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 1 900 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 39 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 861 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 44 114 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 44 114 | |||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 44 114 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Функционалдық кіші топ | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Кіші бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Шығындар | 46 014 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 34 914 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 34 914 | |||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 114 | |||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 800 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 11 100 | |||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 11 100 | |||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 4 100 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 7 000 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | Атауы | ||||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | Атауы | ||||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | Атауы | ||||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | Атауы | ||||
Ішкі сыныбы | |||||
1 | 2 | 3 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||
2027 жылға арналған Қасқабұлақ ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | |||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
Атауы | |||||||
1.КІРІСТЕР | 56 856 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 2 200 | |||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 200 | |||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 25 | |||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 175 | |||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 54 656 | |||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 656 | |||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 54 656 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Кіші бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
2. Шығындар | 56 856 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 656 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 656 | |||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 34 656 | |||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 10 000 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 200 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 000 | |||||
014 | Елдімекендердісуменжабдықтаудыұйымдастыру | 7 000 | |||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 5 200 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 200 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 000 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бюджеттік бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | ||||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | ||||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | |||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | Атауы | ||||||
Ішкі сыныбы | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | |||||
2027 жылға арналған Тамды ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||
Атауы | ||||||
1.КІРІСТЕР | 51 960 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 3 300 | ||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 300 | ||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 75 | ||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 3 225 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 48 660 | ||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 48 660 | ||||
3 | Аудандық бюджеттен түсетiн трансферттер | 48 660 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Функционалдық кіші топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
2. Шығындар | 51 960 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 39 560 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 39 560 | ||||
001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 38 660 | ||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 900 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12 400 | ||||
124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 12 400 | ||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 8 600 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 800 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 | |||||
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 | |||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | ||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | ||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0 | ||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0 | ||||
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||||
Сыныбы | Атауы | |||||
Ішкі сыныбы | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||||