О бюджете сельских округов Байзакского района на 2025-2027 годы

Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 2024 жылғы 30 желтоқсандағы № 41-2 шешімі.

      Ескерту. 01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 3 тармағымен.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1 бабына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабына сәйкес, Байзақ аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2025-2027 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті 1, 2, 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1-1. Жалғызтөбе ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 77540 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 20134 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3200 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 54010 мың теңге;

      2)шығындар – 78059 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -519 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 519 мың теңге;

      1-2. Дихан ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 70861 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 24617 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1558 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 44490 мың теңге;

      2)шығындар – 70861 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге;

      1-3. Мырзатай ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 78924 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 26311 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3200 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 49217 мың теңге;

      2)шығындар – 80392 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -1468 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1468 мың теңге;

      1-4. Темірбек ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 56324 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 7294 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 673 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 48161 мың теңге;

      2)шығындар – 56543 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -219 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 219 мың теңге;

      1-5. Түймекент ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 90967 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 49170 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер - 393 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8752 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 32652 мың теңге;

      2)шығындар – 91643 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -676 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 676 мың теңге;

      1-6. Жаңатұрмыс ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 122337 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 29121 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 91520 мың теңге;

      2)шығындар – 122404 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -67 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 67 мың теңге;

      1-7. Көктал ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 69500 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 32731 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 36073 мың теңге;

      2)шығындар – 70088 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -588 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 588 мың теңге;

      1-8. Ынтымақ ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 74839 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 10306 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 600 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 63737 мың теңге;

      2)шығындар – 75126 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -287 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 287 мың теңге;

      1-9. Суханбаев ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 88920 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 11301 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 76923 мың теңге;

      2)шығындар – 89221 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -301 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 301 мың теңге;

      1-10. Қостөбе ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 68777 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 38793 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 457 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 26527 мың теңге;

      2)шығындар – 71273 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -2496 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2496 мың теңге;

      1-11. Бурыл ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 251644 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 129444 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 393 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 25000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 96807 мың теңге;

      2)шығындар – 268234 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -16590 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16590 мың теңге;

      1-12. Көптерек ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 113610 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 16969 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2608 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 93837 мың теңге;

      2)шығындар – 113842 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -232 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 232 мың теңге

      1-13. Үлгілі ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 79510 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 25639 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 13915 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 39760 мың теңге;

      2)шығындар – 82535 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -3025 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3025 мың теңге;

      1-14. Сарыкемер ауылдық округі 2025жылға:

      1)кірістер – 454188 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 382981 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 589 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 70618 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 0 мың теңге;

      2)шығындар – 461575 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -7387 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 7387 мың теңге;

      1-15. Қызыл жұлдыз ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 15651 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3558 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 12093 мың теңге;

      2)шығындар – 15653 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -2 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 мың теңге;

      1-16. Ботамойнақ ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 86871 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 42692 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 393 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5539 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 38247 мың теңге;

      2)шығындар – 90421 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -3550 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3550 мың теңге;

      1-17. Бәйтерек ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 145521 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 25585 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 435 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 7334 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 112167 мың теңге;

      2)шығындар – 145741 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -220 мың теңге;

      6)бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 220 мың теңге;

      1-18. Сазтерек ауылдық округі 2025 жылға:

      1)кірістер – 59629 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 34562 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 196 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 500 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 24371 мың теңге;

      2)шығындар – 59878 мың теңге;

      3)таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;

      4)қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;

      5)бюджет тапшылығы (профициті) – -249 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 249 мың теңге.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. 2025 жылы аудандық бюджеттен аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтерге берілетін субвенция мөлшері 350055 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін, оның ішінде:

      Жалғызтөбе ауылдық округіне – 32497 мың теңге;

      Дихан ауылдық округіне – 26903 мың теңге;

      Мырзатай ауылдық округіне – 15424 мың теңге;

      Темірбек ауылдық округіне – 31863 мың теңге;

      Түймекент ауылдық округіне – 12459 мың теңге;

      Жаңатұрмыс ауылдық округіне – 36379 мың теңге;

      Көктал ауылдық округіне – 18683 мың теңге;

      Ынтымақ ауылдық округіне – 33092 мың теңге;

      Суханбаев ауылдық округіне – 29482 мың теңге;

      Қостөбе ауылдық округіне – 3910 мың теңге;

      Бурыл ауылдық округіне – 0 мың теңге;

      Көптерек ауылдық округіне – 25094 мың теңге;

      Үлгілі ауылдық округіне – 24602 мың теңге;

      Сарыкемер ауылдық округіне – 0 мың теңге;

      Қызыл жұлдыз ауылдық округіне – 12093 мың теңге;

      Ботамойнақ ауылдық округіне – 7289 мың теңге;

      Байтерек ауылдық округіне – 23340 мың теңге;

      Сазтерек ауылдық округіне – 16945 мың теңге.

      3. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат төрағасы Б. Ақбаев

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1 қосымша

      2025 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

2005613

1



Салықтық түсімдер

911208


01


Табыс салығы

456695



2

Жеке табыс салығы

456695


04


Меншiкке салынатын салықтар

451673



1

Мүлiкке салынатын салықтар

9782



3

Жер салығы

2635



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

385928



5

Бірыңғай жер салығы

53328


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2840



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1185



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1655

2



Салықтық емес түсiмдер

4816


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

106



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

106


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4710



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4710

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

148997


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

148997



1

Жерді сату

148997

4



Трансферттердің түсімдері

940592


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

940592



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

940592

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ. ШЫҒЫНДАР

2 043 489

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

974 287


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

974 287



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

951 048



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

23 239

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

930 003


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

930 003



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

278 006



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

290 078



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

15 153



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

346 766

12



Көлiк және коммуникация

133 114


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

133 114



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

50 160



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

82 954

13



Басқалар

6 066


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 066



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

6 066

15



Трансферттер

19


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

19




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-37 876




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

37 876

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

37876


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

37876



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

37876

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-1 қосымша

      2025 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.1-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

77540

1



Салықтық түсімдер

20134


01


Табыс салығы

10575



2

Жеке табыс салығы

10575


04


Меншiкке салынатын салықтар

9559



1

Мүлiкке салынатын салықтар

418



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8000



5

Бірыңғай жер салығы 

1120

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3200



1

Жерді сату

3200

4



Трансферттердің түсімдері

54010


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

54010



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

54010

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

78 059

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 481


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 481



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 842



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

639

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 083


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 083



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

4 075



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 530



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 278

12



Көлiк және коммуникация

494


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

494



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

494

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-519




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

519

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

519


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

519



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

519

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-2 қосымша

      2025 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.2-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 №52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

70861

1



Салықтық түсімдер

24617


01


Табыс салығы

11800



2

Жеке табыс салығы

11800


04


Меншiкке салынатын салықтар

12712



1

Мүлiкке салынатын салықтар

432



3

Жер салығы

69



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9270



5

Бірыңғай жер салығы

2941


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

105



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

105

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1558


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1558



1

Жерді сату

1558

4



Трансферттердің түсімдері

44490


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

44490



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

44490

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

70 861

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 231


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 231



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 571



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

660

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14 726


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 726



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7 818



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 127



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

175



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 606

12



Көлiк және коммуникация

1 404


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 404



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

786



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

618

13



Басқалар

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-3 қосымша

      2025 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.3-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

78924

1



Салықтық түсімдер

26311


01


Табыс салығы

11966



2

Жеке табыс салығы

11966


04


Меншiкке салынатын салықтар

14319



1

Мүлiкке салынатын салықтар

760



3

Жер салығы

82



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9657



5

Бірыңғай жер салығы 

3820


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

26



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

26

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3200



1

Жерді сату

3200

4



Трансферттердің түсімдері

49217


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

49217



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

49217

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

80 392

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 553


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 553



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 803



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

750

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

36 029


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 029



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

12 392



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6 158



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17 279

12



Көлiк және коммуникация

809


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

809



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

809

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-1 468




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

1 468

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1468


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1468



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1468

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-4 қосымша

      2024 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.4-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

56324

1



Салықтық түсімдер

7294


01


Табыс салығы

1409



2

Жеке табыс салығы

1409


04


Меншiкке салынатын салықтар

5772



1

Мүлiкке салынатын салықтар

166



3

Жер салығы

6



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3671



5

Бірыңғай жер салығы

1929


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

113



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

113

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

673


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

673



1

Жерді сату

673

4



Трансферттердің түсімдері

48161


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

48161



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

48161

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

56 543

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 429


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 429



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 099



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

330

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12 587


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 587



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

4 551



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 403



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5 333

12



Көлiк және коммуникация

4 527


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 527



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 752



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1 775

13



Басқалар

1 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

1 000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-219




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

219

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

219


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

219



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

219

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-5 қосымша

      2025 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.5-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

90967

1



Салықтық түсімдер

49170


01


Табыс салығы

24979



2

Жеке табыс салығы

24979


04


Меншiкке салынатын салықтар

24181



1

Мүлiкке салынатын салықтар

858



3

Жер салығы

57



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

21138



5

Бірыңғай жер салығы

2128


05


Тауарларға, жұмыстарғажәнеқызметтергесалынатын iшкi салықтар

10



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10

2



Салықтық емес түсiмдер

393


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

8752


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

8752



1

Жерді сату

8752

4



Трансферттердің түсімдері

32652


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32652



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32652

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

91 643

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 412


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 412



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 044



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 368

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

33 372


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 372



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

21 351



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 510



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 011

12



Көлiк және коммуникация

1 857


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 857



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 857

15



Трансферттер

2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-676




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

676

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

676


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

676



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

676

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-6 қосымша

      2025 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.6-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

122337

1



Салықтық түсімдер

29121


01


Табыс салығы

19064



2

Жеке табыс салығы

19064


04


Меншiкке салынатын салықтар

8632



1

Мүлiкке салынатын салықтар

218



3

Жер салығы

260



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6200



5

Бірыңғай жер салығы

1954


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1425



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1385

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1500



1

Жерді сату

1500

4



Трансферттердің түсімдері

91520


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

91520



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

91520

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

122 404

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

56 606


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 606



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

55 797



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

809

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

50 193


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 193



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

22 125



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

15 648



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 120

12



Көлiк және коммуникация

12 539


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 539



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

12 539

13



Басқалар

3 066


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 066



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

3 066




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-67




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

67

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

67


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

67



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

67

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-7 қосымша

      2024 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.7-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

69500

1



Салықтық түсімдер

32731


01


Табыс салығы

15470



2

Жеке табыс салығы

15470


04


Меншiкке салынатын салықтар

16934



1

Мүлiкке салынатын салықтар

291



3

Жер салығы

145



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

15718



5

Бірыңғай жер салығы 

780


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

327



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

327

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

36073


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36073



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36073

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

70 088

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 737


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 737



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 937



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 850


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 850



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

6 770



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8 619



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 161

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-588




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

588

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

588


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

588



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

588

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-8 қосымша

      2025 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.8-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 №52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

74839

1



Салықтық түсімдер

10306


01


Табыс салығы

3643



2

Жеке табыс салығы

3643


04


Меншiкке салынатын салықтар

6663



1

Мүлiкке салынатын салықтар

246



3

Жер салығы

7



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5500



5

Бірыңғай жер салығы 

910

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

600


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

600



1

Жерді сату

600

4



Трансферттердің түсімдері

63737


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

63737



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

63737

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

75 126

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 245


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 245



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 456



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

789

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

31 280


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31 280



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7 158



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 958



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

20 764

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-287




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

287

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

287


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

287



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

287

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-9 қосымша

      2025 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.9-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

88920

1



Салықтық түсімдер

11301


01


Табыс салығы

2800



2

Жеке табыс салығы

2800


04


Меншiкке салынатын салықтар

8501



1

Мүлiкке салынатын салықтар

588



3

Жер салығы

13



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6867



5

Бірыңғай жер салығы

1033

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

76923


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

76923



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

76923

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

89 221

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 970


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 970



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 457



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

513

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

49 648


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 648



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

16 643



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 141



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

28 664

12



Көлiк және коммуникация

602


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

602



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

602

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-301




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

301

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

301


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

301



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

301

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-10 қосымша

      2025 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.10-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

68777

1



Салықтық түсімдер

38793


01


Табыс салығы

20098



2

Жеке табыс салығы

20098


04


Меншiкке салынатын салықтар

18322



1

Мүлiкке салынатын салықтар

80



3

Жер салығы

454



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11460



5

Бірыңғай жер салығы

6328


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

373



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

373

2



Салықтық емес түсiмдер

457


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

64



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

64


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3000



1

Жерді сату

3000

4



Трансферттердің түсімдері

26527


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26527



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26527

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

71 273

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 457


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 457



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 290



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

167

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

15 824


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 824



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

5 593



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 191



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

910



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 130

12



Көлiк және коммуникация

4 991


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 991



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

4 991

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-2 496




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

2 496

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2496


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2496



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2496

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-11 қосымша

      2025 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.11-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

251644

1



Салықтық түсімдер

129444


01


Табыс салығы

41810



2

Жеке табыс салығы

41810


04


Меншiкке салынатын салықтар

87570



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1341



3

Жер салығы

260



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

74882



5

Бірыңғай жер салығы 

11087


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

64



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

14



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

393


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

25000



1

Жерді сату

25000

4



Трансферттердің түсімдері

96807


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

96807



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

96807

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

268 234

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

81 242


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

81 242



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

79 499



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 743

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

172 683


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

172 683



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

42 449



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

73 310



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

55 924

12



Көлiк және коммуникация

14 308


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 308



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 500



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

7 808

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-16 590




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

16 590

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

16590


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

16590



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

16590

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 17-2 шешіміне 1-12 қосымша

      2025 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.12-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

113610

1



Салықтық түсімдер

16969


01


Табыс салығы

5564



2

Жеке табыс салығы

5564


04


Меншiкке салынатын салықтар

11297



1

Мүлiкке салынатын салықтар

421



3

Жер салығы

7



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6700



5

Бірыңғай жер салығы

4169


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

108



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

108

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2608


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2608



1

Жерді сату

2608

4



Трансферттердің түсімдері

93837


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

93837



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

93837

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

113 842

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 425


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 425



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 670



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

755

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

71 670


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 670



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

5 616



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 529



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

61 125

12



Көлiк және коммуникация

745


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

745



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

745

15



Трансферттер

2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-232




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

232

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

232


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

232



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

232

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-13 қосымша

      2025 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.13-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

79510

1



Салықтық түсімдер

25639


01


Табыс салығы

12190



2

Жеке табыс салығы

12190


04


Меншiкке салынатын салықтар

13449



1

Мүлiкке салынатын салықтар

481



3

Жер салығы

365



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

10123



5

Бірыңғай жер салығы 

2480

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

13915


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

13915



1

Жерді сату

13915

4



Трансферттердің түсімдері

39760


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39760



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

39760






Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

82 535

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

59 034


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 034



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 734



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 300

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

23 197


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23 197



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

7 496



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

13 165



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

170



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 366

12



Басқалар

303


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

303



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

303

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-3 025




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

3 025

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3025


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3025



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3025

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-14 қосымша

      2024 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.14-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

454188

1



Салықтық түсімдер

382981


01


Табыс салығы

216545



2

Жеке табыс салығы

216545


04


Меншiкке салынатын салықтар

166182



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2000



3

Жер салығы

448



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

160624



5

Бірыңғай жер салығы

3110


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

254



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

34



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

220

2



Салықтық емес түсiмдер

589


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

589



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

589

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

70618


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

70618



1

Жерді сату

70618

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

461 575

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

139 495


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

139 495



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

137 723



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 772

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

237 034


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

237 034



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

30 630



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

110 971



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

88 433

12



Көлiк және коммуникация

85 045


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85 045



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

14 242



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

70 803

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-7 387




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

7 387

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

7387


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

7387



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

7387

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-15 қосымша

      2025 жылға арналған Қызыл жұлдыз ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.15-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

15651

1



Салықтық түсімдер

3558


01


Табыс салығы

1032



2

Жеке табыс салығы

1032


04


Меншiкке салынатын салықтар

2526



1

Мүлiкке салынатын салықтар

0



3

Жер салығы

0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2526



5

Бірыңғай жер салығы

0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

0

2



Салықтық емес түсiмдер

0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0

4



Трансферттердің түсімдері

12093


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

12093



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

12093

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

15 653

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

14 589


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

14 589



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 589



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

662


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

662



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

662

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400

15



Трансферттер

2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-2




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

2

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-16 қосымша

      2025 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.16-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

86871

1



Салықтық түсімдер

42692


01


Табыс салығы

12606



2

Жеке табыс салығы

12606


04


Меншiкке салынатын салықтар

30051



1

Мүлiкке салынатын салықтар

941



3

Жер салығы

370



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22390



5

Бірыңғай жер салығы

6350


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

35



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

35

2



Салықтық емес түсiмдер

393


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5539


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5539



1

Жерді сату

5539

4



Трансферттердің түсімдері

38247


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

38247



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

38247

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

90 421

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

54 493


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

54 493



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 979



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

514

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

32 464


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32 464



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

15 990



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

9 403



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

461



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 610

12



Көлiк және коммуникация

2 462


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 462



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 062



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

1 400

13



Басқалар

1 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 000



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

1 000

15



Трансферттер

2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-3 550




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

3 550

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3550


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3550



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3550

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-17 қосымша

      2025 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.17-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

145521

1



Салықтық түсімдер

25585


01


Табыс салығы

18572



2

Жеке табыс салығы

18572


04


Меншiкке салынатын салықтар

7013



1

Мүлiкке салынатын салықтар

310



3

Жер салығы

36



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4328



5

Бірыңғай жер салығы

2339

2



Салықтық емес түсiмдер

435


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

42



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

42


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

393

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7334


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

7334



1

Жерді сату

7334

4



Трансферттердің түсімдері

112167


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

112167



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

112167

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

145 741

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

59 972


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 972



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 340



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 632

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

84 298


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

84 298



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

57 107



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 598



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 118



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

21 475

12



Көлiк және коммуникация

970


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

970



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

420



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

550

13



Басқалар

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

500

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-220




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

220

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

220


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

220



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

220

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 1-18 қосымша

      2025 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

      Ескерту. 1.18-қосымша жаңа редакцияда - Жамбыл облысы Байзақ аудандық мәслихатының 12.11.2025 № 52-2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

59629

1



Салықтық түсімдер

34562


01


Табыс салығы

26572



2

Жеке табыс салығы

26572


04


Меншiкке салынатын салықтар

7990



1

Мүлiкке салынатын салықтар

231



3

Жер салығы

35



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6874



5

Бірыңғай жер салығы

850

2



Салықтық емес түсiмдер

196


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

196

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

24371


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24371



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24371

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

59 878

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 916


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 916



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 218



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

698

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

21 403


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 403



014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

10 242



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 155



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 519



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 487

12



Көлiк және коммуникация

558


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

558



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

558

15



Трансферттер

1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

-249




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

249

Санаты



Сыныбы




Кіші сыныбы 



Атауы 



Қарыздар түсімі

0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0



2

Қарыз алу келісім шарттары

0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

249


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

249



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

249



  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2 қосымша

2026 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

1145451

1



Салықтық түсімдер

696 097


01


Табыс салығы

301 550



2

Жеке табыс салығы

301 550


04


Меншiкке салынатын салықтар

394 082



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10 050



3

Жер салығы

2 423



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

345 009



5

Бірыңғай жер салығы

36600


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

465



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

175



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

290

2



Салықтық емес түсiмдер

6 094


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

30



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 064



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 064

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

96 400


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

96 400



1

Жерді сату

96 400

4



Трансферттердің түсімдері

346 860


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

346 860 



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

346 860

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

1 145 451

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

801 127


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

801 127



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

790 834



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 293

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

249 815


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

249 815



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

136 135



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 195



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

91 685

12



Көлiк және коммуникация

94 509


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

94 509



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

22 720



045


71 789




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-1 қосымша

2026 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

49085

1



Салықтық түсімдер

12 989


01


Табыс салығы

3 900



2

Жеке табыс салығы

3 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 089



1

Мүлiкке салынатын салықтар

418



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 200



5


450

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 500



1

Жерді сату

3 500

4



Трансферттердің түсімдері

32 384


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 384



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 384

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

49 085

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 966


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 966



00 1

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 466



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 919


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 919



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 095



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 624

12



Көлiк және коммуникация

1 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 200




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-2 қосымша

2026 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

47766

1



Салықтық түсімдер

18 455


01


Табыс салығы

6 800



2

Жеке табыс салығы

6 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 655



1

Мүлiкке салынатын салықтар

485



3

Жер салығы

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 100



5

Біріңғай жер салығы

2 050

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 600


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 600



1

Жерді сату

2 600

4



Трансферттердің түсімдері

26 499


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 499



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 499

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

47 766

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 642


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 642



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 070



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

572

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 324


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 324



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 491



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 633

12



Көлiк және коммуникация

800


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-3 қосымша

2026 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

44370

1



Салықтық түсімдер

23 310


01


Табыс салығы

11 100



2

Жеке табыс салығы

11 100


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 210



1

Мүлiкке салынатын салықтар

570



3

Жер салығы

90



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 550

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

16 848


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 848



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 848

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

44 370

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 355


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 355



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 855



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 010


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 010



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 975



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

290



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 745

12



Көлiк және коммуникация

1005


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1005



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1005




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-4 қосымша

2026 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

38226

1



Салықтық түсімдер

6 186


01


Табыс салығы

700



2

Жеке табыс салығы

700


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 476



1

Мүлiкке салынатын салықтар

166



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 000



5

Біріңғай жер салығы

1 300


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

10



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

400


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

400



1

Жерді сату

400

4



Трансферттердің түсімдері

31 428


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 428



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 428

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

38 226

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 732


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 732



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 312



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

420

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 966


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 966



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 050



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 516

12



Көлiк және коммуникация

528


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

528



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

528




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-5 қосымша

2026 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

57723

1



Салықтық түсімдер

40 680


01


Табыс салығы

15 600



2

Жеке табыс салығы

15 600


04


Меншiкке салынатын салықтар

25 050



1

Мүлiкке салынатын салықтар

695



3

Жер салығы

55



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22 600



5

Біріңғай жер салығы

1 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

30



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

20

2



Салықтық емес түсiмдер

522


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

14 521


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 521



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

14 521

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

57 723

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

47 704


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 704



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 164



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

540

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 019


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 019



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 994



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

625



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 400

12



Көлiк және коммуникация

2000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-6 қосымша

2026 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

48752

1



Салықтық түсімдер

11 149


01


Табыс салығы

3 600



2

Жеке табыс салығы

3 600


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 509



1

Мүлiкке салынатын салықтар

173



3

Жер салығы

236



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 300



5

Біріңғай жер салығы

2 800


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 600


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 600



1

Жерді сату

1 600

4



Трансферттердің түсімдері

35 791


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35 791



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35 791

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

48 752

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 388


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 388



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 892



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

496

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 864


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 864



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 764



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 700

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-7 қосымша

2026 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

46633

1



Салықтық түсімдер

25 993


01


Табыс салығы

13 900



2

Жеке табыс салығы

13 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 093



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

153



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 660

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

19 428


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 428



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19 428

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

46 633

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

39 005


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 005



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 605



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 346


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 346



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 996



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 000

12



Көлiк және коммуникация

1282


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1282



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1282




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-8 қосымша

2026 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

42259

1



Салықтық түсімдер

8 813


01


Табыс салығы

2 200



2

Жеке табыс салығы

2 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 613



1

Мүлiкке салынатын салықтар

226



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 807



5


550

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

700



1

Жерді сату

700

4



Трансферттердің түсімдері

32 534


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 534



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 534

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

42 259

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 584


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 584



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 184



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 050

12



Көлiк және коммуникация

675


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

675



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

675




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-9 қосымша

2026 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

41917

1



Салықтық түсімдер

11 463


01


Табыс салығы

2 900



2

Жеке табыс салығы

2 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 563



1

Мүлiкке салынатын салықтар

588



3

Жер салығы

15



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 400



5

Біріңғай жер салығы

560

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

600


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

600



1

Жерді сату

600

4



Трансферттердің түсімдері

29 642


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29 642



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29 642

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

41 917

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 105


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 105



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 705



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 138


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 138



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 298



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 640

12



Көлiк және коммуникация

674


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

674



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

674




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-10 қосымша

2026 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

59558

1



Салықтық түсімдер

49 454


01


Табыс салығы

18 500



2

Жеке табыс салығы

18 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

30 914



1

Мүлiкке салынатын салықтар

754



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

23 500



5

Біріңғай жер салығы

6 300


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

532


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

6 000



1

Жерді сату

6 000

4



Трансферттердің түсімдері

3 572


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 572



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

3 572

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

59 558

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 130


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 130



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 540



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

590

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 703


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 703



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 090



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

380



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 233

12



Көлiк және коммуникация

1725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1725



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1725




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-11 қосымша

2026 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

107108

1



Салықтық түсімдер

81 586


01


Табыс салығы

30 500



2

Жеке табыс салығы

30 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

51 021



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 341



3

Жер салығы

260



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

40 920



5


8 500


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65



3


15



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

522


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

25 000



1

Жерді сату

25 000

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

107 108

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

70 705


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70 705



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68 777



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 928

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34 403


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 403



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 781



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 622

12



Көлiк және коммуникация

2000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-12 қосымша

2026 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

40385

1



Салықтық түсімдер

12 758


01


Табыс салығы

4 850



2

Жеке табыс салығы

4 850


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 908



1

Мүлiкке салынатын салықтар

351



3

Жер салығы

7



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 800



5

Біріңғай жер салығы

750

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

23 415


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 415



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 415

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

40 385

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 472


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 472



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 052



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

420

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 163


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 163



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 230



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 633

12



Көлiк және коммуникация

750


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

750



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

750




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-13 қосымша

2026 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

41919

1



Салықтық түсімдер

16 871


01


Табыс салығы

9 000



2

Жеке табыс салығы

9 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 871



1

Мүлiкке салынатын салықтар

481



3

Жер салығы

365



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 325



5


700

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

23 836


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 836



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 836

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

41 919

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 777


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 777



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 377



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 711



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 539

12



Көлiк және коммуникация

642


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

642



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

642




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-14 қосымша

2026 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

286018

1



Салықтық түсімдер

254 918


01


Табыс салығы

119 000



2

Жеке табыс салығы

119 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

135 678



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 630



3

Жер салығы

448



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

130 400



5

Біріңғай жер салығы

3 200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

240



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20

\


4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

220

2



Салықтық емес түсiмдер

600


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

600



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

600

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

30 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

30 500



1

Жерді сату

30 500

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

286 018

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

92 229


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 229



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 559



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

670

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

117 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

117 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

50 000

12



Көлiк және коммуникация

76789


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76789



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

5000



045


71789




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-15 қосымша

2026 жылға арналған Қызыл жұлдыз ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

43991

1



Салықтық түсімдер

28 938


01


Табыс салығы

16 000



2

Жеке табыс салығы

16 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 938



1

Мүлiкке салынатын салықтар

340



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

12 457



5

Біріңғай жер салығы

120

2



Салықтық емес түсiмдер

522


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

10 531


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 531



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10531

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

43 991

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 391


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 391



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 871



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 600



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 450



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 800

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-16 қосымша

2026 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

61619

1



Салықтық түсімдер

50 306


01


Табыс салығы

12 000



2

Жеке табыс салығы

12 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

38 266



1

Мүлiкке салынатын салықтар

922



3

Жер салығы

294



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

30 650



5

Біріңғай жер салығы

6 400


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

522


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

6 791


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 791



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

6 791

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

61 619

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 130


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 130



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48 630



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 550


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 550



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 550



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 500

12



Көлiк және коммуникация

1939


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1939



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1939




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-17 қосымша

2026 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

48123

1



Салықтық түсімдер

23 928


01


Табыс салығы

19 500



2

Жеке табыс салығы

19 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 428



1

Мүлiкке салынатын салықтар

310



3

Жер салығы

28



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 440



5

Біріңғай жер салығы

650

2



Салықтық емес түсiмдер

542


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

20



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

522

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

23 153


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 153



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 153

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

48 123

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 223


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 223



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 586



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

637

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 500

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 2-18 қосымша

2026 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

39999

1



Салықтық түсімдер

18 300


01


Табыс салығы

11 500



2

Жеке табыс салығы

11 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 800



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 900



5

Біріңғай жер салығы

570

2



Салықтық емес түсiмдер

212


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

212

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 000



1

Жерді сату

5 000

4



Трансферттердің түсімдері

16 487


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 487



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 487

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

39 999

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 589


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 589



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 189



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 810


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 810



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 060



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 550

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3 қосымша

2027 жылға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтер бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

1154013

1



Салықтық түсімдер

706 271


01


Табыс салығы

307 450



2

Жеке табыс салығы

307 450


04


Меншiкке салынатын салықтар

398 356



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10 050



3

Жер салығы

2 423



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

348 763



5

Бірыңғай жер салығы

37120


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

465



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

175



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

290

2



Салықтық емес түсiмдер

6 610


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

30



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

30


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 580



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 580

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

97 300


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

97 300



1

Жерді сату

97 300

4



Трансферттердің түсімдері

343 832


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

 343 832



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

343 832

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

1 154 013

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

805 652


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

805 652



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

795 852



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 800

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

250 878


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

250 878



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

136 985



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

13 195



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

91 898

12



Көлiк және коммуникация

97 483


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

97 483



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

22 720




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

74 763




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-1 қосымша

2027 жылға арналған Жалғызтөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

49098

1



Салықтық түсімдер

13 439


01


Табыс салығы

4 000



2

Жеке табыс салығы

4 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

9 439



1

Мүлiкке салынатын салықтар

418



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

8 500



5


500

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 500



1

Жерді сату

3 500

4



Трансферттердің түсімдері

31 919


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 919



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 919

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

49 098

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 979


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 979



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 479



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 919


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 919



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 095



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 624

12



Көлiк және коммуникация

1 200


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 200



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 200




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-2 қосымша

2027 жылға арналған Дихан ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

47856

1



Салықтық түсімдер

18 605


01


Табыс салығы

6 900



2

Жеке табыс салығы

6 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

11 705



1

Мүлiкке салынатын салықтар

485



3

Жер салығы

20



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

9 100



5

Біріңғай жер салығы

2 100

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 700



1

Жерді сату

2 700

4



Трансферттердің түсімдері

26 311


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26 311



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26 311

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

47 856

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

40 732


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

40 732



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

40 160



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

572

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 324


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 324



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 491



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 633

12



Көлiк және коммуникация

800


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

800




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-3 қосымша

2027 жылға арналған Мырзатай ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

44380

1



Салықтық түсімдер

23 610


01


Табыс салығы

11 200



2

Жеке табыс салығы

11 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 410



1

Мүлiкке салынатын салықтар

570



3

Жер салығы

90



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 750

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 200



1

Жерді сату

4 200

4



Трансферттердің түсімдері

16 330


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 330



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 330

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

44 380

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 365


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 365



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 865



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 010


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 010



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 975



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

290



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 745

12



Көлiк және коммуникация

1005


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1005



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1005




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-4 қосымша

2027 жылға арналған Темірбек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

38271

1



Салықтық түсімдер

6 336


01


Табыс салығы

750



2

Жеке табыс салығы

750


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 576



1

Мүлiкке салынатын салықтар

166



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 000



5

Біріңғай жер салығы

1 400


05



10



3


10

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

31 195


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31 195



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31 195

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

38 271

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33 732


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33 732



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 312



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

420

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 011


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 011



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 050



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 561

12



Көлiк және коммуникация

528


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

528



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

528




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-5 қосымша

2027 жылға арналған Түймекент ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

58461

1



Салықтық түсімдер

40 880


01


Табыс салығы

15 700



2

Жеке табыс салығы

15 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

25 150



1

Мүлiкке салынатын салықтар

695



3

Жер салығы

55



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

22 700



5

Біріңғай жер салығы

1 700


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

30



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

10



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

20

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 000



1

Жерді сату

2 000

4



Трансферттердің түсімдері

15 041


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15 041



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

15 041

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

58 461

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48 192


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48 192



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 652



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

540

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8 269


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8 269



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 244



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

625



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 400

12



Көлiк және коммуникация

2000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-6 қосымша

2027 жылға арналған Жаңатұрмыс ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

48697

1



Салықтық түсімдер

11 449


01


Табыс салығы

3 700



2

Жеке табыс салығы

3 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 709



1

Мүлiкке салынатын салықтар

173



3

Жер салығы

236



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 400



5

Біріңғай жер салығы

2 900


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 700



1

Жерді сату

1 700

4



Трансферттердің түсімдері

35 308


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35 308



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35 308

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

48 697

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

43 333


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43 333



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

42 837



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

496

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 864


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 864



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 764



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 700

12



Көлiк және коммуникация

500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-7 қосымша

2027 жылға арналған Көктал ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

46606

1



Салықтық түсімдер

26 193


01


Табыс салығы

14 000



2

Жеке табыс салығы

14 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

12 193



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280



3

Жер салығы

153



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

11 760

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 200


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 200



1

Жерді сату

1 200

4



Трансферттердің түсімдері

18 973


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18 973



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

18 973

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

46 606

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38 628


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 628



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38 228



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 696


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 696



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 296



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 050

12



Көлiк және коммуникация

1282


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1282



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1282




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-8 қосымша

      2027 жылға арналған Ынтымақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

42446

1



Салықтық түсімдер

8 953


01


Табыс салығы

2 300



2

Жеке табыс салығы

2 300


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 653



1

Мүлiкке салынатын салықтар

226



3

Жер салығы

30



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5 827



5


570

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

800


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

800



1

Жерді сату

800

4



Трансферттердің түсімдері

32 453


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 453



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32 453

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

42 446

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 771


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 771



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36 371



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 600



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 050

12



Көлiк және коммуникация

675


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

675



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

675




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-9 қосымша

2027 жылға арналған Суханбаев ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

42139

1



Салықтық түсімдер

11 673


01


Табыс салығы

3 000



2

Жеке табыс салығы

3 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 673



1

Мүлiкке салынатын салықтар

588



3

Жер салығы

15



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 500



5

Біріңғай жер салығы

570

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

700


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

700



1

Жерді сату

700

4



Трансферттердің түсімдері

29 526


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29 526



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29 526

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

42 139

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 327


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 327



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 927



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 138


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6 138



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 298



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 640

12



Көлiк және коммуникация

674


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

674



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

674




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-10 қосымша

2027 жылға арналған Қостөбе ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

60276

1



Салықтық түсімдер

50 034


01


Табыс салығы

18 800



2

Жеке табыс салығы

18 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

31 194



1

Мүлiкке салынатын салықтар

754



3

Жер салығы

360



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

23 700



5

Біріңғай жер салығы

6 380


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

40

2



Салықтық емес түсiмдер

550


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

6 000



1

Жерді сату

6 000

4



Трансферттердің түсімдері

3 692


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 692



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

3 692

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

60 276

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

50 748


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

50 748



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 158



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

590

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 803


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 803



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 190



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

380



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 233

12



Көлiк және коммуникация

1725


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1725



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1725




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-11 қосымша

2027 жылға арналған Бурыл ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

107934

1



Салықтық түсімдер

82 394


01


Табыс салығы

31 000



2

Жеке табыс салығы

31 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

51 329



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 341



3

Жер салығы

260



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

41 128



5


8 600


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

65



3


15



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

50

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

25 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

25 000



1

Жерді сату

25 000

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

107 934

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

71 331


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

71 331



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

69 896



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 435

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34 603


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 603



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 981



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 622

12



Көлiк және коммуникация

2000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-12 қосымша

2027 жылға арналған Көптерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

40635

1



Салықтық түсімдер

12 808


01


Табыс салығы

4 900



2

Жеке табыс салығы

4 900


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 908



1

Мүлiкке салынатын салықтар

351



3

Жер салығы

7



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 800



5

Біріңғай жер салығы

750

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

23 587


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 587



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 587

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

40 635

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34 722


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34 722



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 302



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

420

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 163


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 163



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 230



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

300



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 633

12



Көлiк және коммуникация

750


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

750



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

750




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-13 қосымша

2027 жылға арналған Үлгілі ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

42175

1



Салықтық түсімдер

17 376


01


Табыс салығы

9 200



2

Жеке табыс салығы

9 200


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 176



1

Мүлiкке салынатын салықтар

481



3

Жер салығы

365



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 630



5


700

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 000



1

Жерді сату

1 000

4



Трансферттердің түсімдері

23 559


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 559



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 559

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

42 175

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36 033


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36 033



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 633



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 711



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

250



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 539

12



Көлiк және коммуникация

642


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

642



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

642




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-14 қосымша

2027 жылға арналған Сарыкемер ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

289218

1



Салықтық түсімдер

258 018


01


Табыс салығы

121 000



2

Жеке табыс салығы

121 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

136 778



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 630



3

Жер салығы

448



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

131 500



5

Біріңғай жер салығы

3 200


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

240



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

20



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

220

2



Салықтық емес түсiмдер

700


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

700

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

30 500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

30 500



1

Жерді сату

30 500

4



Трансферттердің түсімдері

0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

0

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

289 218

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

92 455


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

92 455



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

91 785



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

670

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

117 000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

117 000



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 000



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

7 000



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

50 000

12



Көлiк және коммуникация

79763


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

79763



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

5000



045


74763




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-15 қосымша

2026 жылға арналған Қызыл жұлдыз ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

44402

1



Салықтық түсімдер

30 349


01


Табыс салығы

17 000



2

Жеке табыс салығы

17 000


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 349



1

Мүлiкке салынатын салықтар

340



3

Жер салығы

21



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

12 868



5

Біріңғай жер салығы

120

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3




4 000


03



4 000



1


4 000

4



Трансферттердің түсімдері

9 513


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9 513



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

9 513

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

44 402

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37 734


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37 734



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 214



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

520

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 668


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 668



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 450



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 868

12



Көлiк және коммуникация

1000


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-16 қосымша

2027 жылға арналған Ботамойнақ ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

62446

1



Салықтық түсімдер

51 306


01


Табыс салығы

12 500



2

Жеке табыс салығы

12 500


04


Меншiкке салынатын салықтар

38 766



1

Мүлiкке салынатын салықтар

922



3

Жер салығы

294



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

31 150



5

Біріңғай жер салығы

6 400


05



40



3


40

2



Салықтық емес түсiмдер

540


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

4 000



1

Жерді сату

4 000

4



Трансферттердің түсімдері

6 600


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 600



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

6 600

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

62 446

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49 957


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49 957



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 457



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 550


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 550



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

7 550



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 500

12



Көлiк және коммуникация

1939


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1939



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1939




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-17 қосымша

2027 жылға арналған Бәйтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

48488

1



Салықтық түсімдер

24 238


01


Табыс салығы

19 800



2

Жеке табыс салығы

19 800


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 438



1

Мүлiкке салынатын салықтар

310



3

Жер салығы

28



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 450



5

Біріңғай жер салығы

650

2



Салықтық емес түсiмдер

560


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

20



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

540

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

500


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

500



1

Жерді сату

500

4



Трансферттердің түсімдері

23 190


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23 190



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23 190

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

48 488

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42 588


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 588



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 951



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

637

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 500


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 500



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 800



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 500

12



Көлiк және коммуникация

400


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

400




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

  Байзақ аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 30 желтоқсандағы
  № 41-2 шешіміне 3-18 қосымша

2027 жылға арналған Сазтерек ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы


Ішкі сыныбы




I. КІРІСТЕР

40485

1



Салықтық түсімдер

18 610


01


Табыс салығы

11 700



2

Жеке табыс салығы

11 700


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 910



1

Мүлiкке салынатын салықтар

320



3

Жер салығы

10



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

6 000



5

Біріңғай жер салығы

580

2



Салықтық емес түсiмдер

240


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

240

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

5 000


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

5 000



1

Жерді сату

5 000

4



Трансферттердің түсімдері

16 635


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 635



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

16 635

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




ІІ.ШЫҒЫНДАР

40 485

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35 025


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35 025



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 625



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 860


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 860



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 060



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 600

12



Көлiк және коммуникация

600


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

600



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

600




ІІІ. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0




ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (профициті)

0




VІ. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (профицитін пайдалану)

0

     

2025-2027 жылдарға арналған Байзақ ауданы ауылдық округтерінің бюджеттері туралы

Решение Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 30 декабря 2024 года № 41-2.

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.

      В соответствии со статьей 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" районный маслихат РЕШИЛ:

      Утвердить бюджет сельских округов на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1-1. Жалгызтюбинский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 77540 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 20134 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3200 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 54010 тысячи тенге;

      2) затраты – 78059 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -519 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 519 тысячи тенге.

      1-2. Диханский сельский округ на 2025 год:

      1)доходы – 70861 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 24617 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1558 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 44490 тысячи тенге;

      2) затраты – 70861 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 0 тысячи тенге

      1-3. Мырзатайский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 78924 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 26311 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3200 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 49217 тысячи тенге;

      2) затраты – 80392 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -1468 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 1468 тысячи тенге

      1-4. Темирбекский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 56324 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 7294 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 673 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 48161 тысячи тенге;

      2) затраты – 56543 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -219 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 219 тысячи тенге

      1-5. Туймекентский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 90967 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 49170 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 393 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 8752 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 32652 тысячи тенге;

      2) затраты – 91643 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -676 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 676 тысячи тенге

      1-6. Жанатурмысский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 122337 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 29121 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 91520 тысячи тенге;

      2) затраты – 122404 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -67 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 67 тысячи тенге

      1-7. Кокталский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 69500 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 32731 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 36073 тысячи тенге;

      2) затраты – 70088 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -588 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицит) – 588 тысячи тенге

      1-8. Ынтымакский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 74839 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 10306 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 600 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 63737 тысячи тенге;

      2) затраты – 75126 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -287 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 287 тысячи тенге

      1-9. Суханбаевский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 88920 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 11301 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 76923 тысячи тенге;

      2) затраты – 89221 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты –0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -301 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 301 тысячи тенге

      1-10. Костюбинский сельский округ на 2025год:

      1) доходы – 68777 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 38793 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 457 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 3000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 26527 тысячи тенге;

      2) затраты – 71273 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -2496 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 2496 тысячи тенге

      1-11. Бурылский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 251644 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 129444 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 393 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 25000 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 96807 тысячи тенге;

      2) затраты – 268234 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -16590 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 16590 тысячи тенге

      1-12. Коптерекский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 113610 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 16969 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 2608 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 93837 тысячи тенге;

      2) затраты – 113842 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -232 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 232 тысячи тенге

      1-13. Улгулинский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 79510 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 25639 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 13915 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 39760 тысячи тенге;

      2) затраты – 82535 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -3025 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 3025 тысячи тенге

      1-14. Сарыкемерский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 454188 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 382981 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 589 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 70618 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 0 тысячи тенге;

      2) затраты – 461575 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -7387 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 7387 тысячи тенге

      1-15. Кызыл жулдызский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 15651 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3558 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 12093 тысячи тенге;

      2) затраты – 15653 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -2 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 2 тысячи тенге

      1-16. Ботамойнакский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 86871 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 42692 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 393 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 5539 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 38247 тысячи тенге;

      2) затраты – 90421 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -3550 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицит) – 3550 тысячи тенге

      1-17. Байтерекский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 145521 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 25585 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 435 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 7334 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 112167 тысячи тенге;

      2) затраты – 145741 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -220 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 220 тысячи тенге

      1-18. Сазтерекский сельский округ на 2025 год:

      1) доходы – 59629 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 34562 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 196 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 500 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 24371 тысячи тенге;

      2) затраты – 59878 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0 тысячи тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысячи тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысячи тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысячи тенге;

      5) дефицит бюджета (профицит) – -249 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита бюджета (профицита) – 249 тысячи тенге.
      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

      2. Объем субвенции передаваемых из районного бюджета в бюджет сельских округов на 2025 год установить в размере 350055 тысяч тенге, в том числе:

      Жалгызтюбинский сельский округ – 32 497 тысячи тенге;

      Диханский сельский округ – 26 903 тысячи тенге;

      Мырзатайский сельский округ – 15 424 тысячи тенге;

      Темирбекский сельский округ – 31 863 тысячи тенге;

      Туймекентский сельский округ – 12 459 тысячи тенге;

      Жанатурмысский сельский округ – 36 379 тысячи тенге;

      Кокталский сельский округ – 18 683 тысячи тенге;

      Ынтымакский сельский округ – 33 092 тысячи тенге;

      Суханбаевский сельский округ – 29 482 тысячи тенге;

      Костюбинский сельский округ – 3 910 тысячи тенге;

      Бурылский сельский округ – 0 тысячи тенге;

      Коптерекский сельский округ – 25 094 тысячи тенге;

      Улгулинский сельский округ – 24 602 тысячи тенге;

      Сарыкемерский сельский округ – 0 тысячи тенге;

      Кызылжулдызский сельский округ – 12 093 тысячи тенге;

      Ботамойнакский сельский округ – 7 289 тысячи тенге;

      Байтерекский сельский округ – 23 340 тысячи тенге.

      Сазтерекский сельский округ – 16 945 тысячи тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Байзакского районного маслихата Б. Акбаев

  Приложение 1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

      Бюджет сельских округов Байзакского района на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

2005613

1



Налоговые поступления

911208


01


Подоходный налог

456695



2

Индивидуальный подоходный налог

456695


04


Hалоги на собственность

451673



1

Hалоги на имущество

9782



3

Земельный налог

2635



4

Hалог на транспортные средства

385928



5

Единый земельный налог

53328


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2840



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1185



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1655

2



Неналоговые поступления

4816


01


Доходы от государственной собственности

106



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

106


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4710



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4710

3



Поступления от продажи основного капитала

148997


03


Продажа земли и нематериальных активов

148997



1

Продажа земли

148997

4



Поступления трансфертов

940592


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

940592



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

940592



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

2 043 489

01



Государственные услуги общего характера

974 287


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

974 287



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

951 048



022

Капитальные расходы государственного органа

23 239

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

930 003


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

930 003



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

278 006



008

Освещение улиц в населенных пунктах

290 078



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

15 153



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

346 766

12



Транспорт и коммуникация

133 114


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

133 114



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

50 160



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

82 954

13



Прочие

6 066


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 066



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

6 066

15



Трансферты

19


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

19




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-37 876




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

37 876

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

37 876


01


Остатки бюджетных средств

37 876



1

Остатки бюджетных средств

37 876

  Приложение 1-1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.1 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

77540

1



Налоговые поступления

20134


01


Подоходный налог

10575



2

Индивидуальный подоходный налог

10575


04


Hалоги на собственность

9559



1

Hалоги на имущество

418



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

8000



5

Единый земельный налог

1120

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

3200


03


Продажа земли и нематериальных активов

3200



1

Продажа земли

3200

4



Поступления трансфертов

54010


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

54010



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

54010



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

78 059

01



Государственные услуги общего характера

56 481


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 481



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 842



022

Капитальные расходы государственного органа

639

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 083


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 083



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

4 075



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 530



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 278

12



Транспорт и коммуникация

494


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

494



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

494

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-519




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

519

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

519


01


Остатки бюджетных средств

519



1

Остатки бюджетных средств

519

  Приложение 1-2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.2 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

70861

1



Налоговые поступления

24617


01


Подоходный налог

11800



2

Индивидуальный подоходный налог

11800


04


Hалоги на собственность

12712



1

Hалоги на имущество

432



3

Земельный налог

69



4

Hалог на транспортные средства

9270



5

Единный земельный налог

2941


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

105



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

105

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

1558


03


Продажа земли и нематериальных активов

1558



1

Продажа земли

1558

4



Поступления трансфертов

44490


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

44490



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

44490



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

70 861

01



Государственные услуги общего характера

54 231


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 231



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 571



022

Капитальные расходы государственного органа

660

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

14 726


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 726



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

7 818



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 127



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

175



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 606

12



Транспорт и коммуникация

1 404


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 404



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

786



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

618

13



Прочие

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 1-3 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.3 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

78924

1



Налоговые поступления

26311


01


Подоходный налог

11966



2

Индивидуальный подоходный налог

11966


04


Hалоги на собственность

14319



1

Hалоги на имущество

760



3

Земельный налог

82



4

Hалог на транспортные средства

9657



5

Единый земельный налог

3820


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

26



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

26

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

3200


03


Продажа земли и нематериальных активов

3200



1

Продажа земли

3200

4



Поступления трансфертов

49217


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

49217



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

49217



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

80 392

01



Государственные услуги общего характера

43 553


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 553



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 803



022

Капитальные расходы государственного органа

750

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

36 029


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 029



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

12 392



008

Освещение улиц в населенных пунктах

6 158



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17 279

12



Транспорт и коммуникация

809


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

809



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

809

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-1 468




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

1 468

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 468


01


Остатки бюджетных средств

1 468



1

Остатки бюджетных средств

1 468

  Приложение 1-4 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.4 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

56324

1



Налоговые поступления

7294


01


Подоходный налог

1409



2

Индивидуальный подоходный налог

1409


04


Hалоги на собственность

5772



1

Hалоги на имущество

166



3

Земельный налог

6



4

Hалог на транспортные средства

3671



5

Единный земельный налог

1929


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

113



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

113

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

673


03


Продажа земли и нематериальных активов

673



1

Продажа земли

673

4



Поступления трансфертов

48161


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

48161



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

48161



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

56 543

01



Государственные услуги общего характера

38 429


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 429



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 099



022

Капитальные расходы государственного органа

330

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 587


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 587



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

4 551



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 403



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

5 333

12



Транспорт и коммуникация

4 527


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 527



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2 752



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 775

13



Прочие

1 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

1 000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-219




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

219

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

219


01


Остатки бюджетных средств

219



1

Остатки бюджетных средств

219

  Приложение 1-5 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.5 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 №52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

90967

1



Налоговые поступления

49170


01


Подоходный налог

24979



2

Индивидуальный подоходный налог

24979


04


Hалоги на собственность

24181



1

Hалоги на имущество

858



3

Земельный налог

57



4

Hалог на транспортные средства

21138



5

Единный земельный налог

2128


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10

2



Неналоговые поступления

393


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

8752


03


Продажа земли и нематериальных активов

8752



1

Продажа земли

8752

4



Поступления трансфертов

32652


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32652



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

32652



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

91 643

01



Государственные услуги общего характера

56 412


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 412



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 044



022

Капитальные расходы государственного органа

1 368

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

33 372


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 372



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

21 351



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 510



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 011

12



Транспорт и коммуникация

1 857


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 857



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 857

15



Трансферты

2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-676




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

676

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

676


01


Остатки бюджетных средств

676



1

Остатки бюджетных средств

676

  Приложение 1-6 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2054 год

      Сноска. Приложение 1.6 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

122337

1



Налоговые поступления

29121


01


Подоходный налог

19064



2

Индивидуальный подоходный налог

19064


04


Hалоги на собственность

8632



1

Hалоги на имущество

218



3

Земельный налог

260



4

Hалог на транспортные средства

6200



5

Единный земельный налог

1954


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1425



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1385

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

1500


03


Продажа земли и нематериальных активов

1500



1

Продажа земли

1500

4



Поступления трансфертов

91520


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

91520



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

91520



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

122 404

01



Государственные услуги общего характера

56 606


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 606



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 797



022

Капитальные расходы государственного органа

809

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

50 193


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 193



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

22 125



008

Освещение улиц в населенных пунктах

15 648



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 120

12



Транспорт и коммуникация

12 539


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

12 539



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

12 539

13



Прочие

3 066


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 066



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

3 066




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-67




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

67

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

67


01


Остатки бюджетных средств

67



1

Остатки бюджетных средств

67

  Приложение 1-7 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.7 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 №52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

69500

1



Налоговые поступления

32731


01


Подоходный налог

15470



2

Индивидуальный подоходный налог

15470


04


Hалоги на собственность

16934



1

Hалоги на имущество

291



3

Земельный налог

145



4

Hалог на транспортные средства

15718



5

Единый земельный налог

780


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

327



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

327

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

36073


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36073



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

36073



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

70 088

01



Государственные услуги общего характера

47 737


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 737



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 937



022

Капитальные расходы государственного органа

800

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 850


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 850



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

6 770



008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 619



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 161

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-588




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

588

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

588


01


Остатки бюджетных средств

588



1

Остатки бюджетных средств

588

  Приложение 1-8 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.8 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

74839

1



Налоговые поступления

10306


01


Подоходный налог

3643



2

Индивидуальный подоходный налог

3643


04


Hалоги на собственность

6663



1

Hалоги на имущество

246



3

Земельный налог

7



4

Hалог на транспортные средства

5500



5

Единый земельный налог

910

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

600


03


Продажа земли и нематериальных активов

600



1

Продажа земли

600

4



Поступления трансфертов

63737


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63737



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

63737



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

75 126

01



Государственные услуги общего характера

43 245


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 245



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 456



022

Капитальные расходы государственного органа

789

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

31 280


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31 280



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

7 158



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 958



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

20 764

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-287




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

287

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

287


01


Остатки бюджетных средств

287



1

Остатки бюджетных средств

287

  Приложение 1-9 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.9 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

88920

1



Налоговые поступления

11301


01


Подоходный налог

2800



2

Индивидуальный подоходный налог

2800


04


Hалоги на собственность

8501



1

Hалоги на имущество

588



3

Земельный налог

13



4

Hалог на транспортные средства

6867



5

Единный земельный налог

1033

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

76923


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

76923



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

76923



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

89 221

01



Государственные услуги общего характера

38 970


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 970



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 457



022

Капитальные расходы государственного органа

513

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

49 648


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 648



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

16 643



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 141



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

28 664

12



Транспорт и коммуникация

602


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

602



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

602

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-301




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

301

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

301


01


Остатки бюджетных средств

301



1

Остатки бюджетных средств

301

  Приложение 1-10 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.10 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 №52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

68777

1



Налоговые поступления

38793


01


Подоходный налог

20098



2

Индивидуальный подоходный налог

20098


04


Hалоги на собственность

18322



1

Hалоги на имущество

80



3

Земельный налог

454



4

Hалог на транспортные средства

11460



5

Единный земельный налог

6328


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

373



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

373

2



Неналоговые поступления

457


01


Доходы от государственной собственности

64



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

64


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

3000


03


Продажа земли и нематериальных активов

3000



1

Продажа земли

3000

4



Поступления трансфертов

26527


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26527



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

26527



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

71 273

01



Государственные услуги общего характера

50 457


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 457



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 290



022

Капитальные расходы государственного органа

167

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

15 824


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

15 824



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

5 593



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 191



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

910



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 130

12



Транспорт и коммуникация

4 991


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 991



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

4 991

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 496




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 496

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2 496


01


Остатки бюджетных средств

2 496



1

Остатки бюджетных средств

2 496

  Приложение 1-11 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.11 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

251644

1



Налоговые поступления

129444


01


Подоходный налог

41810



2

Индивидуальный подоходный налог

41810


04


Hалоги на собственность

87570



1

Hалоги на имущество

1341



3

Земельный налог

260



4

Hалог на транспортные средства

74882



5

Единый земельный налог

11087


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

64



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

14



4

Сборы за ведение предпринимательск о й и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

393


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

25000


03


Продажа земли и нематериальных активов

25000



1

Продажа земли

25000

4



Поступления трансфертов

96807


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

96807



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

96807



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

268 234

01



Государственные услуги общего характера

81 242


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

81 242



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79 499



022

Капитальные расходы государственного органа

1 743

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

172 683


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

172 683



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

42 449



008

Освещение улиц в населенных пунктах

73 310



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

55 924

12



Транспорт и коммуникация

14 308


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 308



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

6 500



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

7 808

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-16 590




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

16 590

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

16 590


01


Остатки бюджетных средств

16 590



1

Остатки бюджетных средств

16 590

  Приложение 1-12 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.12 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

113610

1



Налоговые поступления

16969


01


Подоходный налог

5564



2

Индивидуальный подоходный налог

5564


04


Hалоги на собственность

11297



1

Hалоги на имущество

421



3

Земельный налог

7



4

Hалог на транспортные средства

6700



5

Единный земельный налог

4169


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

108



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

108

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

2608


03


Продажа земли и нематериальных активов

2608



1

Продажа земли

2608

4



Поступления трансфертов

93837


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

93837



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

93837



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

113 842

01



Государственные услуги общего характера

41 425


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 425



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 670



022

Капитальные расходы государственного органа

755

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

71 670


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 670



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

5 616



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 529



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

61 125

12



Транспорт и коммуникация

745


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

745



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

745

15



Трансферты

2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-232




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

232

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

232


01


Остатки бюджетных средств

232



1

Остатки бюджетных средств

232

  Приложение 1-13 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.13 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

79510

1



Налоговые поступления

25639


01


Подоходный налог

12190



2

Индивидуальный подоходный налог

12190


04


Hалоги на собственность

13449



1

Hалоги на имущество

481



3

Земельный налог

365



4

Hалог на транспортные средства

10123



5

Единый земельный налог

2480

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

13915


03


Продажа земли и нематериальных активов

13915



1

Продажа земли

13915

4



Поступления трансфертов

39760


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

39760



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

39760



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

82 535

01



Государственные услуги общего характера

59 034


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 034



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 734



022

Капитальные расходы государственного органа

1 300

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

23 197


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23 197



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

7 496



008

Освещение улиц в населенных пунктах

13 165



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

170



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 366

12



Транспорт и коммуникация

303


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

303



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

303

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3 025




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3 025

Категория

Класс


Подкласс



Наименование




Поступления займов

0

01


Внутренние государственные займы

0


2

Договора по займам

0



Используемые остатки бюджетных средств

3 025

01


Остатки бюджетных средств

3 025


1

Остатки бюджетных средств

3 025

  Приложение 1-14 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.14 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 №52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

454188

1



Налоговые поступления

382981


01


Подоходный налог

216545



2

Индивидуальный подоходный налог

216545


04


Hалоги на собственность

166182



1

Hалоги на имущество

2000



3

Земельный налог

448



4

Hалог на транспортные средства

160624



5

Единный земельный налог

3110


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

254



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

34



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

220

2



Неналоговые поступления

589


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

589



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

589

3



Поступления от продажи основного капитала

70618


03


Продажа земли и нематериальных активов

70618



1

Продажа земли

70618

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

461 575

01



Государственные услуги общего характера

139 495


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 495



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 723



022

Капитальные расходы государственного органа

1 772

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

237 034


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

237 034



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

30 630



008

Освещение улиц в населенных пунктах

110 971



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

88 433

12



Транспорт и коммуникация

85 045


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85 045



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

14 242



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

70 803

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-7 387




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

7 387

Категория

Класс


Подкласс



Наименование




Поступления займов

0

01


Внутренние государственные займы

0


2

Договора по займам

0



Используемые остатки бюджетных средств

7 387

01


Остатки бюджетных средств

7 387


1

Остатки бюджетных средств

7 387

  Приложение 1-15 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Кызыл жулдызского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.15 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

15651

1



Налоговые поступления

3558


01


Подоходный налог

1032



2

Индивидуальный подоходный налог

1032


04


Hалоги на собственность

2526



1

Hалоги на имущество

0



3

Земельный налог

0



4

Hалог на транспортные средства

2526



5

Единый земельный налог

0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

0

2



Неналоговые поступления

0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0

4



Поступления трансфертов

12093


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

12093



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

12093



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

15 653

01



Государственные услуги общего характера

14 589


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 589



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

14 589



022

Капитальные расходы государственного органа

0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

662


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

662



008

Освещение улиц в населенных пунктах

662



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400

15



Трансферты

2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

2


01


Остатки бюджетных средств

2



1

Остатки бюджетных средств

2

  Приложение 1-16 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.16 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

86871

1



Налоговые поступления

42692


01


Подоходный налог

12606



2

Индивидуальный подоходный налог

12606


04


Hалоги на собственность

30051



1

Hалоги на имущество

941



3

Земельный налог

370



4

Hалог на транспортные средства

22390



5

Единный земельный налог

6350


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

35



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

35

2



Неналоговые поступления

393


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

5539


03


Продажа земли и нематериальных активов

5539



1

Продажа земли

5539

4



Поступления трансфертов

38247


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

38247



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

38247



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

90 421

01



Государственные услуги общего характера

54 493


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 493



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

53 979



022

Капитальные расходы государственного органа

514

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

32 464


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32 464



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

15 990



008

Освещение улиц в населенных пунктах

9 403



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

461



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 610

12



Транспорт и коммуникация

2 462


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 462



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 062



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 400

13



Прочие

1 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 000



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

1 000

15



Трансферты

2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-3 550




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

3 550

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 550


01


Остатки бюджетных средств

3 550



1

Остатки бюджетных средств

3 550

  Приложение 1-17 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 202 год

      Сноска. Приложение 1.17 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

145521

1



Налоговые поступления

25585


01


Подоходный налог

18572



2

Индивидуальный подоходный налог

18572


04


Hалоги на собственность

7013



1

Hалоги на имущество

310



3

Земельный налог

36



4

Hалог на транспортные средства

4328



5

Единный земельный налог

2339

2



Неналоговые поступления

435


01


Доходы от государственной собственности

42



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

42


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

393

3



Поступления от продажи основного капитала

7334


03


Продажа земли и нематериальных активов

7334



1

Продажа земли

7334

4



Поступления трансфертов

112167


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

112167



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

112167



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

145 741

01



Государственные услуги общего характера

59 972


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 972



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 340



022

Капитальные расходы государственного органа

9 632

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

84 298


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

84 298



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

57 107



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 598



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 118



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 475

12



Транспорт и коммуникация

970


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

970



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

420



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

550

13



Прочие

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта" Ауыл-Ел бесігі

500

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-220




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

220

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

220


01


Остатки бюджетных средств

220



1

Остатки бюджетных средств

220

  Приложение 1-18 к решению
  Байзакского районного маслихата
  30 декабря 2024 года №41-2

      Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2025 год

      Сноска. Приложение 1.18 в редакции решения Байзакского районного маслихата Жамбылской области от 12.11.2025 № 52-2 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Cумма(тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

59629

1



Налоговые поступления

34562


01


Подоходный налог

26572



2

Индивидуальный подоходный налог

26572


04


Hалоги на собственность

7990



1

Hалоги на имущество

231



3

Земельный налог

35



4

Hалог на транспортные средства

6874



5

Единный земельный налог

850

2



Неналоговые поступления

196


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

196

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

24371


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24371



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

24371



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

59 878

01



Государственные услуги общего характера

37 916


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 916



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 218



022

Капитальные расходы государственного органа

698

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

21 403


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 403



014

Организация водоснабжения населенных пунктов

10 242



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 155



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 519



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 487

12



Транспорт и коммуникация

558


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

558



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

558

15



Трансферты

1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-249




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

249

Категория


Класс



Подкласс




Наименование


7



Поступления займов

0


01


Внутренние государственные займы

0



2

Договора по займам

0

8



Используемые остатки бюджетных средств

249


01


Остатки бюджетных средств

249



1

Остатки бюджетных средств

249


  Приложение 2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет сельских округов Байзакского района на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

1145451

1



Налоговые поступления

696 097


01


Подоходный налог

301 550



2

Индивидуальный подоходный налог

301 550


04


Hалоги на собственность

394 082



1

Hалоги на имущество

10 050



3

Земельный налог

2 423



4

Hалог на транспортные средства

345 009



5

Единый земельный налог

36600


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

465



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

175



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

290

2



Неналоговые поступления

6 094


01


Доходы от государственной собственности

30



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 064



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 064

3



Поступления от продажи основного капитала

96 400


03


Продажа земли и нематериальных активов

96 400



1

Продажа земли

96 400

4



Поступления трансфертов

346 860


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

346 860 



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

346 860



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

1 145 451

01



Государственные услуги общего характера

801 127


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

801 127



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

790 834



022

Капитальные расходы государственного органа

10 293

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

249 815


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

249 815



008

Освещение улиц в населенных пунктах

136 135



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 195



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

91 685

12



Транспорт и коммуникация

94 509


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

94 509



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 720



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

71 789




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

49085

1



Налоговые поступления

12 989


01


Подоходный налог

3 900



2

Индивидуальный подоходный налог

3 900


04


Hалоги на собственность

9 089



1

Hалоги на имущество

418



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

8 200



5

Единый земельный налог

450

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

3 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 500



1

Продажа земли

3 500

4



Поступления трансфертов

32 384


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 384



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

32 384



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

49 085

01



Государственные услуги общего характера

41 966


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 966



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 466



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 919


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 919



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 095



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 624

12



Транспорт и коммуникация

1 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 200




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

47766

1



Налоговые поступления

18 455


01


Подоходный налог

6 800



2

Индивидуальный подоходный налог

6 800


04


Hалоги на собственность

11 655



1

Hалоги на имущество

485



3

Земельный налог

20



4

Hалог на транспортные средства

9 100



5

Единный земельный налог

2 050

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

2 600


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 600



1

Продажа земли

2 600

4



Поступления трансфертов

26 499


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 499



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

26 499



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

47 766

01



Государственные услуги общего характера

40 642


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 642



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 070



022

Капитальные расходы государственного органа

572

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 324


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 324



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 491



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 633

12



Транспорт и коммуникация

800


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-3 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

44370

1



Налоговые поступления

23 310


01


Подоходный налог

11 100



2

Индивидуальный подоходный налог

11 100


04


Hалоги на собственность

12 210



1

Hалоги на имущество

570



3

Земельный налог

90



4

Hалог на транспортные средства

11 550

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

16 848


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 848



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

16 848



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

44 370

01



Государственные услуги общего характера

36 355


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 355



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 855



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 010


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 010



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 975



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

290



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 745

12



Транспорт и коммуникация

1005


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1005



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1005




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-4 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

38226

1



Налоговые поступления

6 186


01


Подоходный налог

700



2

Индивидуальный подоходный налог

700


04


Hалоги на собственность

5 476



1

Hалоги на имущество

166



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

4 000



5

Единный земельный налог

1 300


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

400


03


Продажа земли и нематериальных активов

400



1

Продажа земли

400

4



Поступления трансфертов

31 428


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 428



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

31 428



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

38 226

01



Государственные услуги общего характера

33 732


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 732



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 312



022

Капитальные расходы государственного органа

420

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 966


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 966



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 050



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 516

12



Транспорт и коммуникация

528


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

528



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

528




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-5 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

57723

1



Налоговые поступления

40 680


01


Подоходный налог

15 600



2

Индивидуальный подоходный налог

15 600


04


Hалоги на собственность

25 050



1

Hалоги на имущество

695



3

Земельный налог

55



4

Hалог на транспортные средства

22 600



5

Единный земельный налог

1 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

20

2



Неналоговые поступления

522


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

14 521


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 521



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

14 521



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

57 723

01



Государственные услуги общего характера

47 704


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 704



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 164



022

Капитальные расходы государственного органа

540

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 019


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 019



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 994



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

625



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 400

12



Транспорт и коммуникация

2000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-6 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

48752

1



Налоговые поступления

11 149


01


Подоходный налог

3 600



2

Индивидуальный подоходный налог

3 600


04


Hалоги на собственность

7 509



1

Hалоги на имущество

173



3

Земельный налог

236



4

Hалог на транспортные средства

4 300



5

Единный земельный налог

2 800


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

1 600


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 600



1

Продажа земли

1 600

4



Поступления трансфертов

35 791


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 791



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

35 791



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

48 752

01



Государственные услуги общего характера

43 388


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 388



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 892



022

Капитальные расходы государственного органа

496

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 864


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 864



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 764



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 700

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-7 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

46633

1



Налоговые поступления

25 993


01


Подоходный налог

13 900



2

Индивидуальный подоходный налог

13 900


04


Hалоги на собственность

12 093



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

153



4

Hалог на транспортные средства

11 660

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

19 428


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 428



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

19 428



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

46 633

01



Государственные услуги общего характера

39 005


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 005



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 605



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 346


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 346



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 996



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 000

12



Транспорт и коммуникация

1282


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1282



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1282




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-8 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

42259

1



Налоговые поступления

8 813


01


Подоходный налог

2 200



2

Индивидуальный подоходный налог

2 200


04


Hалоги на собственность

6 613



1

Hалоги на имущество

226



3

Земельный налог

30



4

Hалог на транспортные средства

5 807



5

Единный земельный налог

550

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

700


03


Продажа земли и нематериальных активов

700



1

Продажа земли

700

4



Поступления трансфертов

32 534


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 534



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

32 534



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

42 259

01



Государственные услуги общего характера

36 584


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 584



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 184



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 050

12



Транспорт и коммуникация

675


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

675



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

675




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-9 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

41917

1



Налоговые поступления

11 463


01


Подоходный налог

2 900



2

Индивидуальный подоходный налог

2 900


04


Hалоги на собственность

8 563



1

Hалоги на имущество

588



3

Земельный налог

15



4

Hалог на транспортные средства

7 400



5

Единный земельный налог

560

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

600


03


Продажа земли и нематериальных активов

600



1

Продажа земли

600

4



Поступления трансфертов

29 642


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 642



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

29 642



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

41 917

01



Государственные услуги общего характера

35 105


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 105



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 705



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 138


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 138



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 298



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 640

12



Транспорт и коммуникация

674


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

674



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

674




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-10 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

59558

1



Налоговые поступления

49 454


01


Подоходный налог

18 500



2

Индивидуальный подоходный налог

18 500


04


Hалоги на собственность

30 914



1

Hалоги на имущество

754



3

Земельный налог

360



4

Hалог на транспортные средства

23 500



5

Единный земельный налог

6 300


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

532


01


Доходы от государственной собственности

10



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

6 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 000



1

Продажа земли

6 000

4



Поступления трансфертов

3 572


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 572



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

3 572



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

59 558

01



Государственные услуги общего характера

50 130


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 130



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 540



022

Капитальные расходы государственного органа

590

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 703


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 703



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 090



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

380



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 233

12



Транспорт и коммуникация

1725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1725



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1725




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-11 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

107108

1



Налоговые поступления

81 586


01


Подоходный налог

30 500



2

Индивидуальный подоходный налог

30 500


04


Hалоги на собственность

51 021



1

Hалоги на имущество

1 341



3

Земельный налог

260



4

Hалог на транспортные средства

40 920



5

Единный земельный налог

8 500


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

522


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

25 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

25 000



1

Продажа земли

25 000

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

107 108

01



Государственные услуги общего характера

70 705


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70 705



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68 777



022

Капитальные расходы государственного органа

1 928

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

34 403


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 403



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 781



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 622

12



Транспорт и коммуникация

2000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-12 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

40385

1



Налоговые поступления

12 758


01


Подоходный налог

4 850



2

Индивидуальный подоходный налог

4 850


04


Hалоги на собственность

7 908



1

Hалоги на имущество

351



3

Земельный налог

7



4

Hалог на транспортные средства

6 800



5

Единный земельный налог

750

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

23 415


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 415



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 415



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

40 385

01



Государственные услуги общего характера

34 472


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 472



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 052



022

Капитальные расходы государственного органа

420

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 163


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 163



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 230



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 633

12



Транспорт и коммуникация

750


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

750




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-13 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

41919

1



Налоговые поступления

16 871


01


Подоходный налог

9 000



2

Индивидуальный подоходный налог

9 000


04


Hалоги на собственность

7 871



1

Hалоги на имущество

481



3

Земельный налог

365



4

Hалог на транспортные средства

6 325



5

Единный земельный налог

700

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

23 836


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 836



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 836



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

41 919

01



Государственные услуги общего характера

35 777


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 777



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 377



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 711



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 539

12



Транспорт и коммуникация

642


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

642



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

642




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-14 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2025 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

286018

1



Налоговые поступления

254 918


01


Подоходный налог

119 000



2

Индивидуальный подоходный налог

119 000


04


Hалоги на собственность

135 678



1

Hалоги на имущество

1 630



3

Земельный налог

448



4

Hалог на транспортные средства

130 400



5

Единный земельный налог

3 200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

240



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

220

2



Неналоговые поступления

600


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

600



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

600

3



Поступления от продажи основного капитала

30 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

30 500



1

Продажа земли

30 500

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

286 018

01



Государственные услуги общего характера

92 229


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 229



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 559



022

Капитальные расходы государственного органа

670

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

117 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 000

12



Транспорт и коммуникация

76789


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76789



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5000



045


71789




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-15 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Кызыл жулдызского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

43991

1



Налоговые поступления

28 938


01


Подоходный налог

16 000



2

Индивидуальный подоходный налог

16 000


04


Hалоги на собственность

12 938



1

Hалоги на имущество

340



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

12 457



5

Единный земельный налог

120

2



Неналоговые поступления

522


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

10 531


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 531



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

10531



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

43 991

01



Государственные услуги общего характера

37 391


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 391



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 871



022

Капитальные расходы государственного органа

520

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 600



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 450



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 800

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-16 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

61619

1



Налоговые поступления

50 306


01


Подоходный налог

12 000



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000


04


Hалоги на собственность

38 266



1

Hалоги на имущество

922



3

Земельный налог

294



4

Hалог на транспортные средства

30 650



5

Единный земельный налог

6 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

522


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

6 791


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 791



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

6 791



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

61 619

01



Государственные услуги общего характера

49 130


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 130



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 630



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 550


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 550



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 550



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 500

12



Транспорт и коммуникация

1939


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1939



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1939




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-17 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

48123

1



Налоговые поступления

23 928


01


Подоходный налог

19 500



2

Индивидуальный подоходный налог

19 500


04


Hалоги на собственность

4 428



1

Hалоги на имущество

310



3

Земельный налог

28



4

Hалог на транспортные средства

3 440



5

Единный земельный налог

650

2



Неналоговые поступления

542


01


Доходы от государственной собственности

20



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

522

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

23 153


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 153



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 153



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

48 123

01



Государственные услуги общего характера

42 223


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 223



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 586



022

Капитальные расходы государственного органа

637

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 2-18 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2026 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

39999

1



Налоговые поступления

18 300


01


Подоходный налог

11 500



2

Индивидуальный подоходный налог

11 500


04


Hалоги на собственность

6 800



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

5 900



5

Единный земельный налог

570

2



Неналоговые поступления

212


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

212

3



Поступления от продажи основного капитала

5 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 000



1

Продажа земли

5 000

4



Поступления трансфертов

16 487


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 487



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

16 487



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

39 999

01



Государственные услуги общего характера

34 589


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 589



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 189



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 810


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 810



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 060



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 550

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет сельских округов Байзакского района на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

1154013

1



Налоговые поступления

706 271


01


Подоходный налог

307 450



2

Индивидуальный подоходный налог

307 450


04


Hалоги на собственность

398 356



1

Hалоги на имущество

10 050



3

Земельный налог

2 423



4

Hалог на транспортные средства

348 763



5

Единый земельный налог

37120


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

465



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

175



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

290

2



Неналоговые поступления

6 610


01


Доходы от государственной собственности

30



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

30


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 580



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 580

3



Поступления от продажи основного капитала

97 300


03


Продажа земли и нематериальных активов

97 300



1

Продажа земли

97 300

4



Поступления трансфертов

343 832


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления




3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

343 832



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

1 154 013

01



Государственные услуги общего характера

805 652


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

805 652



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

795 852



022

Капитальные расходы государственного органа

9 800

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

250 878


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

250 878



008

Освещение улиц в населенных пунктах

136 985



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

13 195



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

91 898

12



Транспорт и коммуникация

97 483


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 483



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

22 720



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

74 763




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-1 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Жалгызтюбинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

49098

1



Налоговые поступления

13 439


01


Подоходный налог

4 000



2

Индивидуальный подоходный налог

4 000


04


Hалоги на собственность

9 439



1

Hалоги на имущество

418



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

8 500



5

Единый земельный налог

500

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

3 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 500



1

Продажа земли

3 500

4



Поступления трансфертов

31 919


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 919



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

31 919



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

49 098

01



Государственные услуги общего характера

41 979


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 979



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 479



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 919


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 919



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 095



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 624

12



Транспорт и коммуникация

1 200


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 200



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 200




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-2 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Диханского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

47856

1



Налоговые поступления

18 605


01


Подоходный налог

6 900



2

Индивидуальный подоходный налог

6 900


04


Hалоги на собственность

11 705



1

Hалоги на имущество

485



3

Земельный налог

20



4

Hалог на транспортные средства

9 100



5

Единный земельный налог

2 100

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

2 700


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 700



1

Продажа земли

2 700

4



Поступления трансфертов

26 311


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26 311



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

26 311



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

47 856

01



Государственные услуги общего характера

40 732


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 732



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

40 160



022

Капитальные расходы государственного органа

572

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 324


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 324



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 491



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 633

12



Транспорт и коммуникация

800


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

800




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-3 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Мырзатайского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

44380

1



Налоговые поступления

23 610


01


Подоходный налог

11 200



2

Индивидуальный подоходный налог

11 200


04


Hалоги на собственность

12 410



1

Hалоги на имущество

570



3

Земельный налог

90



4

Hалог на транспортные средства

11 750

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

4 200


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 200



1

Продажа земли

4 200

4



Поступления трансфертов

16 330


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 330



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

16 330



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

44 380

01



Государственные услуги общего характера

36 365


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 365



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 865



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 010


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 010



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 975



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

290



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 745

12



Транспорт и коммуникация

1005


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1005



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1005




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-4 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Темирбекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

38271

1



Налоговые поступления

6 336


01


Подоходный налог

750



2

Индивидуальный подоходный налог

750


04


Hалоги на собственность

5 576



1

Hалоги на имущество

166



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

4 000



5

Единный земельный налог

1 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

10



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

31 195


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

31 195



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

31 195



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

38 271

01



Государственные услуги общего характера

33 732


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 732



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33 312



022

Капитальные расходы государственного органа

420

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 011


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 011



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 050



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 561

12



Транспорт и коммуникация

528


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

528



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

528




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-5 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Туймекентского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

58461

1



Налоговые поступления

40 880


01


Подоходный налог

15 700



2

Индивидуальный подоходный налог

15 700


04


Hалоги на собственность

25 150



1

Hалоги на имущество

695



3

Земельный налог

55



4

Hалог на транспортные средства

22 700



5

Единный земельный налог

1 700


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

30



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

10



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

20

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

2 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 000



1

Продажа земли

2 000

4



Поступления трансфертов

15 041


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 041



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

15 041



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

58 461

01



Государственные услуги общего характера

48 192


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48 192



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 652



022

Капитальные расходы государственного органа

540

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 269


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8 269



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 244



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

625



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 400

12



Транспорт и коммуникация

2000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-6 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Жанатурмысского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

48697

1



Налоговые поступления

11 449


01


Подоходный налог

3 700



2

Индивидуальный подоходный налог

3 700


04


Hалоги на собственность

7 709



1

Hалоги на имущество

173



3

Земельный налог

236



4

Hалог на транспортные средства

4 400



5

Единный земельный налог

2 900


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 700


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 700



1

Продажа земли

1 700

4



Поступления трансфертов

35 308


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 308



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

35 308



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

48 697

01



Государственные услуги общего характера

43 333


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 333



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 837



022

Капитальные расходы государственного органа

496

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 864


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 864



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 764



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

400



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 700

12



Транспорт и коммуникация

500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-7 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Кокталского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

46606

1



Налоговые поступления

26 193


01


Подоходный налог

14 000



2

Индивидуальный подоходный налог

14 000


04


Hалоги на собственность

12 193



1

Hалоги на имущество

280



3

Земельный налог

153



4

Hалог на транспортные средства

11 760

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 200


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 200



1

Продажа земли

1 200

4



Поступления трансфертов

18 973


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 973



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

18 973



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

46 606

01



Государственные услуги общего характера

38 628


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 628



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 228



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 696


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 696



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 296



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 050

12



Транспорт и коммуникация

1282


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1282



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1282




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-8 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Ынтымакского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

42446

1



Налоговые поступления

8 953


01


Подоходный налог

2 300



2

Индивидуальный подоходный налог

2 300


04


Hалоги на собственность

6 653



1

Hалоги на имущество

226



3

Земельный налог

30



4

Hалог на транспортные средства

5 827



5

Единый земельный налог

570

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

800


03


Продажа земли и нематериальных активов

800



1

Продажа земли

800

4



Поступления трансфертов

32 453


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 453



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

32 453



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

42 446

01



Государственные услуги общего характера

36 771


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 771



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 371



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 600



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 050

12



Транспорт и коммуникация

675


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

675



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

675




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-9 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Суханбаевского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

42139

1



Налоговые поступления

11 673


01


Подоходный налог

3 000



2

Индивидуальный подоходный налог

3 000


04


Hалоги на собственность

8 673



1

Hалоги на имущество

588



3

Земельный налог

15



4

Hалог на транспортные средства

7 500



5

Единный земельный налог

570

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

700


03


Продажа земли и нематериальных активов

700



1

Продажа земли

700

4



Поступления трансфертов

29 526


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29 526



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

29 526



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

42 139

01



Государственные услуги общего характера

35 327


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 327



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 927



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 138


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6 138



008

Освещение улиц в населенных пунктах

4 298



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 640

12



Транспорт и коммуникация

674


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

674



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

674




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-10 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Костюбинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

60276

1



Налоговые поступления

50 034


01


Подоходный налог

18 800



2

Индивидуальный подоходный налог

18 800


04


Hалоги на собственность

31 194



1

Hалоги на имущество

754



3

Земельный налог

360



4

Hалог на транспортные средства

23 700



5

Единный земельный налог

6 380


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

550


01


Доходы от государственной собственности

10



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

6 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

6 000



1

Продажа земли

6 000

4



Поступления трансфертов

3 692


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 692



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

3 692



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

60 276

01



Государственные услуги общего характера

50 748


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 748



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 158



022

Капитальные расходы государственного органа

590

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 803


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 803



008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 190



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

380



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 233

12



Транспорт и коммуникация

1725


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1725



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1725




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-11 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Бурылского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

107934

1



Налоговые поступления

82 394


01


Подоходный налог

31 000



2

Индивидуальный подоходный налог

31 000


04


Hалоги на собственность

51 329



1

Hалоги на имущество

1 341



3

Земельный налог

260



4

Hалог на транспортные средства

41 128



5

Единый земельный налог

8 600


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

50

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

25 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

25 000



1

Продажа земли

25 000

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

107 934

01



Государственные услуги общего характера

71 331


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

71 331



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69 896



022

Капитальные расходы государственного органа

1 435

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

34 603


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 603



008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 981



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 622

12



Транспорт и коммуникация

2000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-12 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Коптерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

40635

1



Налоговые поступления

12 808


01


Подоходный налог

4 900



2

Индивидуальный подоходный налог

4 900


04


Hалоги на собственность

7 908



1

Hалоги на имущество

351



3

Земельный налог

7



4

Hалог на транспортные средства

6 800



5

Единный земельный налог

750

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

23 587


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 587



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 587



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

40 635

01



Государственные услуги общего характера

34 722


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 722



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 302



022

Капитальные расходы государственного органа

420

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 163


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 163



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 230



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

300



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 633

12



Транспорт и коммуникация

750


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

750



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

750




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-13 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Улгулинского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

42175

1



Налоговые поступления

17 376


01


Подоходный налог

9 200



2

Индивидуальный подоходный налог

9 200


04


Hалоги на собственность

8 176



1

Hалоги на имущество

481



3

Земельный налог

365



4

Hалог на транспортные средства

6 630



5

Единый земельный налог

700

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

1 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 000



1

Продажа земли

1 000

4



Поступления трансфертов

23 559


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 559



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 559



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

42 175

01



Государственные услуги общего характера

36 033


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36 033



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 633



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 711



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

250



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 539

12



Транспорт и коммуникация

642


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

642



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

642




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-14 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Сарыкемерского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

289218

1



Налоговые поступления

258 018


01


Подоходный налог

121 000



2

Индивидуальный подоходный налог

121 000


04


Hалоги на собственность

136 778



1

Hалоги на имущество

1 630



3

Земельный налог

448



4

Hалог на транспортные средства

131 500



5

Единный земельный налог

3 200


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

240



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

20



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

220

2



Неналоговые поступления

700


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

700

3



Поступления от продажи основного капитала

30 500


03


Продажа земли и нематериальных активов

30 500



1

Продажа земли

30 500

4



Поступления трансфертов

0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

0



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

0



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

289 218

01



Государственные услуги общего характера

92 455


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

92 455



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

91 785



022

Капитальные расходы государственного органа

670

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

117 000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

117 000



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 000



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 000



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 000

12



Транспорт и коммуникация

79763


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

79763



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5000



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

74763




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-15 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Кызыл жулдызского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

44402

1



Налоговые поступления

30 349


01


Подоходный налог

17 000



2

Индивидуальный подоходный налог

17 000


04


Hалоги на собственность

13 349



1

Hалоги на имущество

340



3

Земельный налог

21



4

Hалог на транспортные средства

12 868



5

Единный земельный налог

120

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

9 513


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 513



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

9 513



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

44 402

01



Государственные услуги общего характера

37 734


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 734



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 214



022

Капитальные расходы государственного органа

520

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 668


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 668



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 450



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 868

12



Транспорт и коммуникация

1000


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-16 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Ботамойнакского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

62446

1



Налоговые поступления

51 306


01


Подоходный налог

12 500



2

Индивидуальный подоходный налог

12 500


04


Hалоги на собственность

38 766



1

Hалоги на имущество

922



3

Земельный налог

294



4

Hалог на транспортные средства

31 150



5

Единный земельный налог

6 400


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

40

2



Неналоговые поступления

540


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

4 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

4 000



1

Продажа земли

4 000

4



Поступления трансфертов

6 600


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 600



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

6 600



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

62 446

01



Государственные услуги общего характера

49 957


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 957



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 457



022

Капитальные расходы государственного органа

500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 550


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 550



008

Освещение улиц в населенных пунктах

7 550



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 500

12



Транспорт и коммуникация

1939


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1939



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1939




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-17 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Байтерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

48488

1



Налоговые поступления

24 238


01


Подоходный налог

19 800



2

Индивидуальный подоходный налог

19 800


04


Hалоги на собственность

4 438



1

Hалоги на имущество

310



3

Земельный налог

28



4

Hалог на транспортные средства

3 450



5

Единный земельный налог

650

2



Неналоговые поступления

560


01


Доходы от государственной собственности

20



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

20


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

540

3



Поступления от продажи основного капитала

500


03


Продажа земли и нематериальных активов

500



1

Продажа земли

500

4



Поступления трансфертов

23 190


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23 190



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

23 190



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

48 488

01



Государственные услуги общего характера

42 588


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 588



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 951



022

Капитальные расходы государственного органа

637

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 500


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 500



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 800



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500

12



Транспорт и коммуникация

400


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

400



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

400




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

  Приложение 3-18 к решению
  Байзакского районного маслихата
  от 30 декабря 2024 года № 41-2

Бюджет аппарата акима Сазтерекского сельского округа на 2027 год

Категория

Cумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




І. ДОХОДЫ

40485

1



Налоговые поступления

18 610


01


Подоходный налог

11 700



2

Индивидуальный подоходный налог

11 700


04


Hалоги на собственность

6 910



1

Hалоги на имущество

320



3

Земельный налог

10



4

Hалог на транспортные средства

6 000



5

Единный земельный налог

580

2



Неналоговые поступления

240


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

240

3



Поступления от продажи основного капитала

5 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

5 000



1

Продажа земли

5 000

4



Поступления трансфертов

16 635


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 635



3

Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов

16 635



Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Программа




ІІ.РАСХОДЫ

40 485

01



Государственные услуги общего характера

35 025


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35 025



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34 625



022

Капитальные расходы государственного органа

400

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 860


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 860



008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 060



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

200



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 600

12



Транспорт и коммуникация

600


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

600



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

600




ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0

      Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде