2025-2027 жылдарға арналған Жарқамыс ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 49 424 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 11 246мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 теңге;
трансферттер түсімі – 38178 мың теңге;
2) шығындар – 53 358 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3934 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3934мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3934 мың теңге.
Ескерту. 1 тармақ жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 01.08.2025 № 295 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2. Қазақстан Республикасының "2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңының 9-бабына сәйкес белгіленгені ескерілсін және басшылыққа алынсын:
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап:
1) Жалақының ең төменгі мөлшері – 85 000 теңге;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салықтар мен басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш – 3 932 теңге;
3) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 46 228 теңге болып белгiленсiн.
3. 2025 жылға аудандық бюджеттен ауылдық округ бюджетіне берілетін субвенция 38 138 мың теңге сомасында көзделді.
4. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
|
Байғанин аудандық мәслихатының төрағасы |
М. Сержан |
| Байғанин аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 234 шешіміне 1 қосымша |
2025 жылға арналған Жарқамыс ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 01.08.2025 № 295 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).| Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | |||
| | Атауы | |||
| | | | І. КІРІСТЕР | 49 424 |
| 1 | | | Салықтық түсімдер | 11246 |
| | 01 | | Табыс салығы | 2 790 |
| | | 2 | Жеке табыс салығы | 2 790 |
| | 04 | | Меншiкке салынатын салықтар | 7 066 |
| | | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 120 |
| | | 3 | Жер салығы | 39 |
| | | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6303 |
| | | 5 | Біріңғай жер салығы | 604 |
| | 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 390 |
| | | 3 | Табиғи және басқа даресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 390 |
| 4 | | | Трансферттердің түсімдері | 38178 |
| | 02 | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 38178 |
| | | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 38178 |
| Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
| | Бағдарлама | ||||
| | Атауы | ||||
| | | | | II. ШЫҒЫНДАР | 53 358 |
| 01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 49514 |
| | 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайты нөкiлдi, атқарушы және басқаоргандар | 49514 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 49514 |
| | | | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 209 |
| | | | 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 305 |
| 07 | | | | Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық | 3844 |
| | 3 | | | Елді мекендерді көркейту | 3844 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 3844 |
| | | | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 266 |
| | | | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 420 |
| | | | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 158 |
| | | | | ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 |
| | | | | IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 |
| | | | | V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -3 934 |
| | | | | VI. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитінпайдалану) | 3 934 |
| Санаты | | ||||
| | Сыныбы | ||||
| | Iшкi сыныбы | ||||
| | | | |||
| 8 | | | | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 3 934 |
| | 01 | | | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 934 |
| | | 1 | | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 934 |
| Байғанин аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 234 шешіміне 2 қосымша |
2026 жылға арналған Жарқамыс ауылдық округінің бюджеті
| Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | |||
| | Атауы | |||
| | | | 1. КІРІСТЕР | 64 707 |
| 1 | | | Салықтық түсімдер | 10 516 |
| | 01 | | Табыс салығы | 2 800 |
| | | 2 | Жеке табыс салығы | 2 800 |
| | 04 | | Меншiкке салынатын салықтар | 6 316 |
| | | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 121 |
| | | 3 | Жер салығы | 40 |
| | | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 5 549 |
| | | 5 | Бірыңғай жер салығы | 606 |
| | 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 400 |
| | | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 400 |
| 4 | | | Трансферттердің түсімдері | 54 191 |
| | 02 | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 54 191 |
| | | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 54 191 |
| Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
| | Бағдарлама | ||||
| | Атауы | ||||
| | | | | ІІ. ШЫҒЫНДАР | 64 707 |
| 01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 60 670 |
| | 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 60 670 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 60 670 |
| | | | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 180 |
| | | | 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 16 490 |
| 07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 037 |
| | 3 | | | Елді-мекендерді көркейту | 4 037 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 037 |
| | | | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 266 |
| | | | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 500 |
| | | | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 271 |
| | | | | ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 |
| | | | | IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 |
| | | | | V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 |
| | | | | VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
| Санаты | | ||||
| | Сыныбы | ||||
| | Iшкi сыныбы | ||||
| | | Атауы | |||
| 8 | | | | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
| | 01 | | | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |
| | | 1 | | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
| Байғанин аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 234 шешіміне 3 қосымша |
2027 жылға арналған Жарқамыс ауылдық округінің бюджеті
| Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | |||
| | Атауы | |||
| | | | 1. КІРІСТЕР | 48 285 |
| 1 | | | Салықтық түсімдер | 11 095 |
| | 01 | | Табыс салығы | 2 810 |
| | | 2 | Жеке табыс салығы | 2 810 |
| | 04 | | Меншiкке салынатын салықтар | 6 875 |
| | | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 122 |
| | | 3 | Жер салығы | 41 |
| | | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 104 |
| | | 5 | Бірыңғай жер салығы | 608 |
| | 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 410 |
| | | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 410 |
| 4 | | | Трансферттердің түсімдері | 37 190 |
| | 02 | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 37 190 |
| | | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 37 190 |
| Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
| | Бағдарлама | ||||
| | Атауы | ||||
| | | | | ІІ. ШЫҒЫНДАР | 48 285 |
| 01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 44 248 |
| | 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 44 248 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 44 248 |
| | | | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 248 |
| 07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 4 037 |
| | 3 | | | Елді-мекендерді көркейту | 4 037 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 037 |
| | | | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 266 |
| | | | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 500 |
| | | | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 271 |
| | | | | ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 |
| | | | | IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 |
| | | | | V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 |
| | | | | VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
| Санаты | | ||||
| | Сыныбы | ||||
| | Iшкi сыныбы | ||||
| | | Атауы | |||
| 8 | | | | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
| | 01 | | | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |
| | | 1 | | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |