1. 2025 – 2027 жылдарға арналған Жаңажол ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 46 014,7 мың теңге:
салықтық түсімдер – 14 964,0теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
трансферттер түсімі – 31 050,7 мың теңге;
2) шығындар – 47 244,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 230 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –- 1 230 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 230 мың теңге.
Ескерту. 1 тармақ жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 18.12.2025 № 327 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).
2. Қазақстан Республикасының "2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Заңының 9 бабына сәйкес белгіленген еске және басшылыққа алынсын:
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап:
1) жалақының ең төмен мөлшері – 85 000 теңге;
2) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есептік көрсеткіш - 3 932 теңге;
3) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерлерін есептеу үшін ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасы – 46 228 теңге болып белгіленгені ескерілсін.
3. 2025 жылға арналған Жаңажол ауылдық округінің бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 29 784 мың теңге сомасында бекітілсін.
4. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
|
Байғанин аудандық мәслихатының төрағасы |
М. Сержан |
| Байғанин аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 233 шешіміне 1 қосымша |
2025 жылға арналған Жаңажол ауылдық округінің бюджеті
Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда - Ақтөбе облысы Байғанин аудандық мәслихатының 18.12.2025 № 327 шешімімен (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі).| Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | |||
| | Атауы | |||
| | | | І. КІРІСТЕР | 46 014,7 |
| 1 | | | Салықтық түсімдер | 14 964 |
| | 01 | | Табыс салығы | 686 |
| | | 2 | Жеке табыс салығы | 686 |
| | 04 | | Меншiкке салынатын салықтар | 2 810 |
| | | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 30 |
| | | 3 | Жер салығы | 4 |
| | | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 620 |
| | | 5 | Бірыңғай жер салығы | 156 |
| | 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 11 468 |
| | | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 11 468 |
| 4 | | | Трансферттердің түсімдері | 31 050,7 |
| | 02 | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 31 050,7 |
| | | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 31 050,7 |
| Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
| | Бағдарлама | ||||
| | Атауы | ||||
| | | | | II. ШЫҒЫНДАР | 47 244,7 |
| 01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 42 543,7 |
| | 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы жәнеб асқаоргандар | 42 543,7 |
| | | 124 | | Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 42 543,7 |
| | | | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 143,7 |
| | | 022 | | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 400 |
| 07 | | | | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 4 701 |
| | 3 | | | Елді-мекендерді көркейту | 4 701 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 4 701 |
| | | | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 302 |
| | | | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 |
| | | | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 399 |
| | | | | ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 |
| | | | | IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 |
| | | | | V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -1 230 |
| | | | | VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 1 230 |
| Санаты | | ||||
| | Сыныбы | ||||
| | Iшкi сыныбы | ||||
| | | | |||
| 8 | | | | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 1 230 |
| | 01 | | | Бюджет қаражаты қалдықтары | 1 230 |
| | | 1 | | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 1 230 |
| Байғанин аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсан № 233 шешіміне 2 қосымша |
2026 жылға арналған Жаңажол ауылдық округінің бюджеті
| Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | |||
| | Атауы | |||
| | | | І. КІРІСТЕР | 47 436 |
| 1 | | | Салықтық түсімдер | 18 259 |
| | 01 | | Табыс салығы | 250 |
| | | 2 | Жеке табыс салығы | 250 |
| | 04 | | Меншiкке салынатын салықтар | 1 534 |
| | | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 30 |
| | | 3 | Жер салығы | 4 |
| | | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 500 |
| | 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 16 475 |
| | | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 16 475 |
| 4 | | | Трансферттердің түсімдері | 29 177 |
| | 02 | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 177 |
| | | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 29 177 |
| Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
| | Бағдарлама | ||||
| | Атауы | ||||
| | | | | II. ШЫҒЫНДАР | 47 436 |
| 01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 318 |
| | 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушыжәнебасқаоргандар | 41 318 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 318 |
| | | | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 41 318 |
| 07 | | | | Тұрғынүй-коммуналды қшаруашылық | 6 118 |
| | 3 | | | Елді-мекендердікөркейту | 6 118 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 118 |
| | | | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 902 |
| | | | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 |
| | | | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 216 |
| | | | | ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 |
| | | | | IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 |
| | | | | V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 |
| | | | | VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
| Санаты | Сомасы (мың теңге) | ||||
| | Сыныбы | ||||
| | Iшкi сыныбы | ||||
| | | Атауы | |||
| 8 | | | | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
| | 01 | | | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |
| | | 1 | | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |
| Байғанин аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсан № 233 шешіміне 3 қосымша |
2027 жылға арналған Жаңажол ауылдық округінің бюджеті
| Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
| | Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | |||
| | Атауы | |||
| | | | І. КІРІСТЕР | 47 824 |
| 1 | | | Салықтық түсімдер | 19 263 |
| | 01 | | Табыс салығы | 250 |
| | | 2 | Жеке табыс салығы | 250 |
| | 04 | | Меншiкке салынатын салықтар | 1 534 |
| | | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 30 |
| | | 3 | Жер салығы | 4 |
| | | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 500 |
| | 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 17 479 |
| | | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 17 479 |
| 4 | | | Трансферттердің түсімдері | 28 561 |
| | 02 | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 28 561 |
| | | 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 28 561 |
| Функционалдық топ | Сомасы (мың теңге) | ||||
| | Кіші функция | ||||
| | Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
| | Бағдарлама | ||||
| | Атауы | ||||
| | | | | II. ШЫҒЫНДАР | 47 824 |
| 01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 41 706 |
| | 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 41 706 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 41 706 |
| | | | 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз етужөніндегіқызметтер | 41 706 |
| 07 | | | | Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық | 6 118 |
| | 3 | | | Елді-мекендерді көркейту | 6 118 |
| | | 124 | | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 6 118 |
| | | | 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 3 902 |
| | | | 009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 2 000 |
| | | | 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 216 |
| | | | | ІII. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 0 |
| | | | | IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 0 |
| | | | | V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0 |
| | | | | VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 0 |
| Санаты | | ||||
| | Сыныбы | ||||
| | Iшкi сыныбы | ||||
| | | | |||
| 8 | | | | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 |
| | 01 | | | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 |
| | | 1 | | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 |