2025-2027 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2024 жылғы 25 желтоқсандағы № С-18/3 шешімі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексiнiң 9-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көкшетау қалаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2025–2027 жылдарға арналған қалалық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3–қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 91 356 747,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 65 503 265,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 206 306,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 6 065 160,2 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 19 582 016,0 мың теңге;

      2) шығындар – 89 648 484,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – - 193 298,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 31 456,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 224 754,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 1 901 561,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -1 901 561,2 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 29.09.2025 № С-25/3 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      2. Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 52 бабының 1 тармағына сәйкес кірістерді бөлу нормативтері келесі мөлшерінде белгіленді:

      1) облыстық бюджетке төлем көзінен ұсталатын табыстан жеке табыс салығы бойынша – 100%;

      2) Көкшетау қаласының бюджетіне әлеуметтік салық бойынша – 100%;

      3) Көкшетау қаласының бюджетіне ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы бойынша – 50 %.

      3. Қалалық бюджет шығындарында 31 728 263,0 мың теңге сомасында облыс бюджетіне бюджеттік алымдар алу қарастырылғаны ескерілсін.

      4. 2025 жылға арналған қалалық бюджет шығындарында қарастырылғаны ескерілсін:

      1) 51 972,6 мың теңге сомасында трансферттер, Краснояр ауылдық округіне соның ішінде:

      әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 343,5 мың теңге сомасында;

      абаттандыру мен көгалдандыруға 16 554,7 мың теңге сомасында;

      елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 19 748,9 мың теңге сомасында;

      автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 5 001,1 мың теңге сомасында;

      автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуге 10 324,4 мың теңге сомасында;

      2) 52 559,2 мың теңге сомасында трансферттер, Станционный кентіне соның ішінде:

      әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 242,0 мың теңге сомасында;

      автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 52 317,2 мың теңге сомасында;

      3) 2025 жылға арналған қалалық бюджет шығындарында 838 124,0 мың теңге сомасында кент, ауылдық округ бюджетіне бюджеттік субвенциялар қарастырылғаны ескерілсін, соның ішінде:

      Краснояр ауылдық округіне 613 488,0 мың теңге сомасында;

      Станционный кентіне 224 636,0 мың теңге сомасында;";

      4) Көкшетау қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің "Белсенді ұзақ өмір сүру орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне 2025 жылғы 1 шілдеден бастап лауазымдық жалақысының 50 % мөлшерінде ынталандыру үстемеақылары

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 29.09.2025 № С-25/3 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      5. 2025 жылға арналған қалалық бюджет кірістерінің құрамында республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер 4-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      6. 2025 жылға арналған қалалық бюджет кірістерінің құрамында облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер 5- қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      7. 2025 жылға 1 340 000 мың теңге сомасында қаланың жергілікті атқарушы органның резерві бекітілсін.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 26.06.2025 № С-24/2 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      8. 2025 жылға арналған қалалық бюджет шығындарында 55 970,0 мың теңге сомасында мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін, 4 624 296,0 мың теңге сомасында тұрғын үйдің құрылысына, 168 784,0 мың теңге сомасында жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жаңартуына және құрылысына 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 және 2024 жылдары бөлінген бюджеттік кредиттер бойынша негізгі қарызды өтеуді ескерілсін.

      9. 2025 жылға арналған қалалық бюджет шығындарында 533 574,0 мың теңге сомасында республикалық және облыстық бюджеттерінен кредиттер бойынша сыйақыларды төлеу ескерілсін, оның ішінде:

      63,0 мың теңге сомасында мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін;

      192,0 мың теңге сомасында жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жаңартуына және құрылысына;

      387 665,0 мың теңге сомасында ішкі қарыздар есебінен Жұмыспен қамтудың жол картасы шеңберінде іс-шараларды жүзеге асыруға;

      144 960,0 мың теңге сомасында ішкі қарыздар есебінен несиелік тұрғын үй құрылысына,

      694,0 мың теңге сомасында ішкі қарыздар есебінен тұрғын үй сатып алуға.

      10. Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс істейтін әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт саласындағы мамандарға, қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың айлықақыларымен және тарифтiк мөлшерлемелерімен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар мен тарифтiк мөлшерлемелер қарастырылсын.

      11. 2025 жылға арналған қалалық бюджет шығындарында қалалық бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық жалақысының 50 % мөлшерінде ынталандыру үстемақылары қарастырылғаны ескерілсін.

      12. Осы шешім 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Мәслихат төрағасы Д.Әкімов

  Көкшетау қаласы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-18/3 шешіміне
1- қосымша

2025 жылға арналған қалалық бюджет

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 29.09.2025 № С-25/3 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

91 356 747,3

1



Салықтық түсімдер

65 503 265,1


01


Табыс салығы

15 962 854,0



1

Корпаративтік табыс салығы

7 979 754,0



2

Жеке табыс салығы

7 983 100,0


03


Әлеуметтiк салық

19 685 156,0



1

Әлеуметтік салық

19 685 156,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 668 836,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 827 877,0



3

Жер салығы

103 577,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 737 382,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

22 734 486,0



2

Акциздер

21 707 399,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

90 336,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

936 751,0


07


Басқа да салықтар

578,0



1

Басқа да салықтар

578,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 451 355,1



1

Мемлекеттік баж

3 451 355,1

2



Салықтық емес түсiмдер

206 306,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

78 994,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

385,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

78 609,0


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2 518,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2 518,0


03


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

9 017,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

9 017,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

49 682,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

49 682,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

66 095,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

66 095,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 065 160,2


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 605 160,2



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

5 605 160,2


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

460 000,0



1

Жерді сату

330 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

130 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

19 582 016,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19 582 016,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

19 582 016,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

89 648 484,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

2 530 467,7


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

74 337,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

73 960,7



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

377,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

897 966,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

835 739,3



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

61 642,0



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

585,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 744,6



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

9 744,6


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

82 431,7



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 599,7



005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 832,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

75 231,2



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 231,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

672 874,5



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

568 928,2



113

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

103 946,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

99 414,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

99 414,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

512 878,2



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

512 878,2


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

105 588,5



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

104 053,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 535,3

02



Қорғаныс

6 328 934,2


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

6 328 934,2



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

84 106,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

6 244 828,2

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

441 901,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

441 901,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

441 901,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4 331 589,6


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

777 994,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

777 994,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

472 449,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

472 449,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 766 268,1



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

24 182,1



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

6 200,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

746 623,6



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

10 616,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

159 350,9



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

483 313,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

235763,0



027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

100 219,5


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 314 878,5



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

183 841,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 700,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту

823 809,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

204 528,5



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

100 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

25 423 259,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

105 538,8



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

65 093,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

40 445,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 184 982,9



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

4 268 816,8



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 283 270,6



025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

632 895,5


816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 389 468,5



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

169 135,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 200,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

3 218 133,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 082 151,1



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

309 856,0



027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

3 256,0



048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

4 769 039,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 670 803,3



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 670 803,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 990 315,2



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 212 739,6



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

2 044 804,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

45 950,9



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

4 686 820,7

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 247 786,9


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

675 753,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

675 753,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

42 129,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

42 129,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

44 598,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

22 990,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

21 608,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

575 281,8



008

Спорт обьектілерін дамыту

575 281,8


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

60 650,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

60 650,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

352 972,8



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

267 542,1



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

85 430,7


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

336 545,1



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

194 651,4



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

141 893,7


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

159 857,2



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 512,2



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

106 345,0

9



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

990 313,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

990 313,6



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

990 313,6

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

21 830,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

21 830,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

21 830,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

502 072,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

299 594,8



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

294 074,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 520,8


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

202 477,4



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

202 477,4

12



Көлiк және коммуникация

10 681 900,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 661 338,4



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

3 839 335,8



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 462 831,3



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді - мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

50,0



051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

3 359 121,3


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 020 562,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 020 562,0

13



Басқалар

2 348 475,8


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

41 000,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

41 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 440 110,0



008

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

100 110,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 340 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

867 365,8



077

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

15 754,8



079

"Ауыл -Ел бесігі"жобасы щеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инфрақұрылымдарды дамыту

851 611,0

14



Борышқа қызмет көрсету

533 574,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

533 574,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

533 574,0

15



Трансферттер

33 266 378,9


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

33 266 378,9



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1 479,0



007

Бюджеттік алып қоюлар

31 728 263,0



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

33 655,9



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

664 857,0



038

Субвенциялар

838 124,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу:

- 193 298,0




Бюджеттік кредиттер

31 456,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

31 456,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

31 456,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

31 456,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

224 754,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

224 754,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

224 754,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

-




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

1 901 561,2




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

- 1 901 561,2

 
 
  Көкшетау қаласы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-18/3 шешіміне
2 қосымша

2026 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

60 723 240,0

1



Салықтық түсімдер

50 951 968,0


01


Табыс салығы

12 225 556,0



1

Корпаративтік табыс салығы

5 933 783,0



2

Жеке табыс салығы

6 291 773,0


03


Әлеуметтiк салық

16 921 597,0



1

Әлеуметтік салық

16 921 597,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 950 502,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 608 136,0



3

Жер салығы

108 806,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 233 560,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

17 204 626,0



2

Акциздер

16 343 850,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

97 294,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

763 482,0


07


Басқа да салықтар

524,0



1

Басқа да салықтар

524,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 649 163,0



1

Мемлекеттік баж

1 649 163,0

2



Салықтық емес түсiмдер

317 406,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

107 096,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

385,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

106 711,0


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2 207,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2 207,0


03


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

7 130,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

7 130,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

121 835,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

121 835,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

79 138,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

79 138,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4 250 212,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 790 212,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

3 790 212,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

460 000,0



1

Жерді сату

330 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

130 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

5 203 654,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

5 203 654,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

5 203 654,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

54 453 804,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 261 746,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

72 405,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 405,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

626 673,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

626 673,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 396,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

9 396,0


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

82 347,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 347,0



005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

68 330,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 330,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

100 410,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

100 410,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

98 087,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 087,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

100 000,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

104 098,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

104 098,0

02



Қорғаныс

91 676,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

91 676,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

85 951,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

5 725,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

367 451,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

367 451,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

367 451,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 928 266,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

199 213,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

199 213,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

45 400,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

45 400,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 445 151,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

21 469,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

16 200,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

556 421,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

11 149,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

160 305,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

443 844,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

235763,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

238 502,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

183 662,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 700,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

22 140,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

30 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 886 419,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

26 166,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

26 166,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 700 000,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 200 000,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

500 000,0


816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

181 683,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

181 683,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

570 000,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

570 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 408 570,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 130 333,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

2 188 290,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 500,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 087 447,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 255 813,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

462 459,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

462 459,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

48 366,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

25 246,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

23 120,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 000,0



008

Спорт обьектілерін дамыту

50 000,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

61 200,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

61 200,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

355 587,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

266 981,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

88 606,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

218 227,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

140 597,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

77 630,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

59 974,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 157,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 817,0

9



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

400 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

400 000,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

400 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

24 830,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

24 830,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

24 830,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

151 709,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

94 609,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

94 609,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

57 100,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

57 100,0

12



Көлiк және коммуникация

7 283 878,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 783 878,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

4 070 871,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 023 000,0



051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

690 007,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 500 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

1 500 000,0

13



Басқалар

1 923 783,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

41 000,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

41 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 000 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 000 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

882 783,0



079

"Ауыл -Ел бесігі"жобасы щеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инфрақұрылымдарды дамыту

882 783,0

14



Борышқа қызмет көрсету

533 574,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

533 574,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

533 574,0

15



Трансферттер

32 344 659,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

32 344 659,0



007

Бюджеттік алып қоюлар

31 728 263,0



038

Субвенциялар

616 396,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу:

- 224 754,0




Бюджеттік кредиттер

-




Бюджеттік кредиттерді өтеу


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

224 754,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

224 754,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

224 754,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

-




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

6 494 190,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

- 6 494 190,0

 
  Көкшетау қаласы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-18/3 шешіміне
3 қосымша

2027 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

53 056 103,0

1



Салықтық түсімдер

51 976 914,0


01


Табыс салығы

12 592 308,0



1

Корпаративтік табыс салығы

6 112 084,0



2

Жеке табыс салығы

6 480 224,0


03


Әлеуметтiк салық

17 428 980,0



1

Әлеуметтік салық

17 428 980,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 039 018,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 656 380,0



3

Жер салығы

112 070,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 270 568,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

17 217 415,0



2

Акциздер

16 345 084,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

100 213,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

772 118,0


07


Басқа да салықтар

556,0



1

Басқа да салықтар

556,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 698 637,0



1

Мемлекеттік баж

1 698 637,0

2



Салықтық емес түсiмдер

323 139,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

106 565,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

385,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

106 180,0


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2 273,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен түсетiн түсiмдер

2 273,0


03


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

7 300,0



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден түсетiн ақша түсiмдерi

7 300,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

125 489,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

125 489,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

81 512,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

81 512,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

756 050,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

296 050,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

296 050,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

460 000,0



1

Жерді сату

330 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

130 000,0


Функционалдық топ

Сома
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

53 056 103,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 178 785,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

72 405,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

72 405,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

642 990,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

642 990,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

9 396,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

9 396,0


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

82 347,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 347,0



005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

3 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

68 330,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 330,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

100 410,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

100 410,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

98 809,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 809,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

104 098,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

104 098,0

02



Қорғаныс

92 342,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

92 342,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

86 217,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

6 125,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

367 451,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

367 451,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

367 451,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1 991 156,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

213 157,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

213 157,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

45 400,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

45 400,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 492 262,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

21 469,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

16 200,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

595 370,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

11 149,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

164 018,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

448 293,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

235763,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

240 337,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

185 497,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 700,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

22 140,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

30 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 916 419,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

26 166,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

26 166,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

500 000,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

500 000,0


816


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

181 683,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

181 683,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

700 000,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

700 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 508 570,0



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

1 130 333,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

2 188 290,0



017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

2 500,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 187 447,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 219 195,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

463 814,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

463 814,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

52 749,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

27 010,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

25 739,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

61 200,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

61 200,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

356 551,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

266 981,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

89 570,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

224 431,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

146 801,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

77 630,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

60 450,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 156,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

7 294,0

9



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

500 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

500 000,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

500 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

24 830,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

24 830,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

24 830,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

151 709,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

94 609,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

94 609,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

57 100,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

57 100,0

12



Көлiк және коммуникация

7 697 756,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 197 756,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 848 653,0



051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

4 349 103,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 500 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

1 500 000,0

13



Басқалар

1 041 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

41 000,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

41 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 000 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

1 000 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

533 574,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

533 574,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

533 574,0

15



Трансферттер

32 341 886,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

32 341 886,0



007

Бюджеттік алып қоюлар

31 728 263,0



038

Субвенциялар

613 623,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу:

- 224 754,0




Бюджеттік кредиттер

-




Бюджеттік кредиттерді өтеу


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

224 754,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

224 754,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

224 754,0




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

-




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

224 754,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

- 224 754,0

 
  Көкшетау қаласы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-18/3 шешіміне
4 қосымша

2025 жылға арналған Көкшетау қаласының бюджетiне республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 29.09.2025 № С-25/3 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома
мың теңге

1

2

Барлығы

2 144 959,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

1 293 348,0

Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға

1 350,0

Көкшетау қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

505 224,0

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

285 031,0

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

220 193,0

Көкшетау қаласының тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

786 774,0

Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алуға

786 774,0

Нысаналы даму трансферттерi

851 611,0

оның iшiнде:


Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі

851 611,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға:

851 611,0

Ақмола облысы Көкшетау қаласы Красный Яр ауылында блокты-модульдік қазандық салу

851 611,0

Бюджеттік кредиттер

31 456,0

оның iшiнде:


Көкшетау қаласының экономика және қаржы бөлімі

31 456,0

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін

31 456,0

 
  Көкшетау қаласы мәслихатының
2024 жылғы 25 желтоқсандағы
№ С-18/3 шешіміне
5-қосымша

2025 жылға арналған Көкшетау қаласының бюджетiне облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 29.09.2025 № С-25/3 (01.01.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

Атауы

Сома
мың теңге

1

2

Барлығы

17 437 057,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

5 800 464,8

оның iшiнде:


Көкшетау қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 362 923,2

Көкшетау қаласында "Белсенді ұзақ өмір сүру" орталығын ашылуға

68 900,0

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

157 867,5

Мүгедектерді әлеуметтік қамсыздандыруға

603 616,0

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

306 783,0

Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмекке

17 203,0

Басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге

15 236,0

Чернобыль атом электр станцияндағы апаттың зардаптарын жоюға қатысқан адамдарға біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге

11 010,0

Басқа мемлекеттердің аумағында соғыс қимылдары ардагерлеріне санаториялық-курорттық емделуге жұмсалған шығындарды өтеу үшін

12 976,0

Зейнеткерлерді санаториялық-курорттық емдеуге жұмсалған шығындарды өтеу үшін

166 618,6

Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына бюджет қаражаты есебінен коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге және отын сатып алуға

2 713,1

Көкшетау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

4 292 541,6

Көкшетау қаласының жолдарын орташа және ағымдағы жөндеу

1 419 022,5

Сүлейменов, Бигелдинов, Серкебаев, Гагарин, Жүнісов, Осипенко көшелеріндегі жолдарды орташа жөндеу

740 000,0

Көкшетау қаласындағы аула аумақтарын күрделі жөндеу (1-кезең)

313 307,1

Көкшетау қаласының Жайлау шағын ауданының аула аумақтарын күрделі жөндеу (екінші кезек)

144 064,0

Тасымалдаушылардың шығындарын субсидиялау

520 562,0

Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге

50 572,0

Зейнеткерлердің жеңілдікпен жол жүруіне

376 477,0

Коммуналдық меншік объектілерін жөндеу

316 537,0

Тұрғын үйлердің қасбеттерін жөндеу

300 000,0

Көкшетау қаласындағы жолдарды орташа жөндеу, №4 лот, Иконникова көшесі, Папанина көшесі, К.Цеткин көшесі, Кошевого көшесі. Чернышевского көшесі

112 000,0

Көкшетау қаласы әкімінің аппараты

25 000,0

"Көкшетау Су Арнасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның материалдық-техникалық базасын нығайтуға

25 000,0

Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі

120 000,0

Көкшетау қаласы, Сарыара" шағын ауданындағы инженерлік желілерді алу

120 000,0

Дамытуға трансферттер

11 636 592,2

оның iшiнде:


Көкшетау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 475 723,7

Көкшетау қаласында Сарыарқа шағын ауданында жолдар салу

600 000,0

Көкшетау қаласында Сарыарқа шағын ауданында жолдар салу (7- көшесі, 8- көшесі, 9- көшесі)

707 150,0

Көкшетау қаласында Сарыарқа шағын ауданында 10- көш. жолдар салу

240 128,0

Сарыарқа шағын ауданындағы 1500 орынға арналған мектепке (бұрынғы №10 мектеп) №1 кіреберіс және №2 кіреберіс жолын реконструкциялау

700 000,0

Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы Ақан сері көшесінен Уәлиханов көшесіне дейінгі М. Ғабдуллин көшесінің жолын қайта жаңарту. Түзету

510 715,0

Ақмола облысы Көкшетау қаласында М. Ғабдуллин көшесіне шығумен, 1500 оқушыға арналған жалпы орта білім беру мектебіне кірме жолмен N.Nazarbaev даңғылы жолын салу

717 730,7

Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі

8 160 868,5

Ақмола облысы Көкшетау қаласы Көктем шағын ауданының солтүстігіне қарай бес қабатты көппәтерлі тұрғын үй салу (1-позиция)

508 638,0

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Сарыарқа шағын ауданы, уч.18 мекен-жайы бойынша оранласқан: көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы (сыртқы инженерлік желілері, абаттандыру және сметалық құжаттамасы бар) (I позиция-4 кіреберісті үй)

552 886,0

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Сарыарқа шағын ауданы, уч.21Г және уч.24В мекен-жайы бойынша оранласқан: көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы (сыртқы инженерлік желілері, абаттандыру және сметалық құжаттамасы бар)

1 335 176,3

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Сарыарқа шағын ауданы, уч.18 мекен-жайы бойынша оранласқан: көппәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы (сыртқы инженерлік желілерсіз, абаттандырусыз) (II позиция-5 кіреберісті үй)

229 027,0

Ақмола облысы Көкшетау қаласы Көктем ықшам ауданының солтүстігіне қарай ауданы 38,6 га учаскеде көп пәтерлі бес тұрғын үй салу (А позициясы) (сыртқы инженерлік желілерсіз)

463 334,3

Ақмола облысы Көкшетау қаласы Көктем ықшам ауданының солтүстігіне қарай ауданы 38,6 га учаскеде көп пәтерлі бес тұрғын үй салу (Б позициясы) (сыртқы инженерлік желілерсіз)

82 719,9

Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы Көктем шығын ауданының солтүстігіне қарай үш 5 қабатты тұрғын үйге (1,2,3 кез.) аббатандыру, сыртқы жарықтандыру және телефондыру желілерін салу

16 090,6

Ақмола облысы Көкшетау қаласы Көктем шағын ауданның солтүстігіне қарай ауданы 38,6 га учаскедегі сегіз көп пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілер салу (Абаттандыру, электрмен жарықтандыру, телефондандыру)

102 773,3

Көкшетау каласының Красный Яр ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешенін салу

215 234,0

Көкшетау каласында көпфункционалды кешен салу

292 572,6

Көкшетау қ. су тазарту имараттарын қайта жаңарту және кеңейту,"Көкшетау қ. су тазарту имараттарын қайта жаңарту және кеңейту" 2-ші іске қосу кешені (СТҒ) Түзету

1 236 608,1

Көкшетау қ. Станционный кентінде сумен жабдықтау желілерін салу және реконструкциялау

286 986,2

Көкшетау қаласындағы күл үйіндісі тостағанының қойыртпақ өткізгіштерінің тарату жүйесін қайта жаңартуға және күл үйіндісі тостағанының бөгетінің денесін ұлғайту

255 665,0

Ақмола облысы Көкшетау қаласындағы Ж. Саин көшесі (ОблМАИ-дан ТК-8-5-ке дейін) бойынша 2Ду 500 мм-ден 2Ду 500 мм-ге дейін және одан әрі Домбыралы көшесі бойынша 2Ду 400 мм-ге (Ж. Саин көшесінен Шевченко көшесіне дейін) ТМ-1 жылу магистралін салу және реконструкциялау

128 257,5

Көкшетау қаласының жеке тұрғын үй құрылыстары массиві үшін электрмен жабдықтаудың сыртқы инженерлік желілерін салу Станционный кенті

122 013,0

АҚ-2 "Көкшетау Жылу" ШЖҚ МКК көзінде эмиссиялар мониторингінің автоматтандырылған жүйесін салу

344 994,0

Ақмола облысы бойынша "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамалары орталығы" республикалық қазыналық кәсіпорны филиалының мекен-жайы: Көкшетау қ. Шоқан Уәлиханов к-сі, 200 үй әкімшілік ғимаратын қайта жаңарту, жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу

14 305,6

Ақмола облысы Көкшетау қаласының Сарыарқа шағын ауданында 1500 орындық № 23 мектепке инженерлік желілер салу" (кадастрлық нөмірі: 01-174-014-2052

229 994,6

Ақмола облысы Көкшетау қаласының Сарыарқа шағын ауданында 1200 орындық балабақша мен мектепке 10кВ кабель желісін салу

7 854,1

Ақмола облысы Көкшетау қаласының Сарыарқа шағын ауданында 1500 орындық № 20 мектепке инженерлік желілер салу" жобасын іске асыру басталды (кадастрлық нөмірі: 01-174-014-2087)

393 477,6

Ақмола облыстық сотының фронт-офис ғимаратының құрылысы

50 000,0

Көкшетау қаласында Потанин көшесі – Байтұрсынов көшесі бойындағы (Жүнісов к. бұрышы ТК-24-тен Янко к. дейін) 500 мм 2Ду-ден 700 мм 2Ду-ға жалғастырғыш жылу магистралін салу және реконструкциялау"

46 391,2

Көкшетау қ., "Көкшетау Жылу" ШЖҚ МКК үшін "КВТК 100-150 су жылытатын тозаң көмір қазандығының БӨАжА дала деңгейі мен ТП АБЖ реконструкциялау

153 543,8

Уәлиханов және Быковский көшелерінің қиылысында көппәтерлі тұрғын үй кешенін салуға арналған электрмен жабдықтау желілері

992 325,8

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы №9 РК-2 ст. қазандық агрегатынан кейін орнатылған электр сүзгісін ауыстыруға

100 000,0

Бюджеттік кредиттер

1 914 694,9

оның iшiнде:


Көкшетау қаласының тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 914 694,9

Облыстың жергiлiктi атқарушы органдарының тұрғын үй құрылысын және (немесе) тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу объектілерінде тұрғын үй және (немесе) пәтер, сатып алуды қаржыландыру үшін iшкi нарықта айналысқа енгізу үшiн шығарылатын мемлекеттiк құнды қағаздардың шығарылымынан түсетін түсімдер

1 914 694,9


О городском бюджете на 2025-2027 годы

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 25 декабря 2024 года № С-18/3.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Кокшетау РЕШИЛ:

      1. Утвердить городской бюджет на 2025–2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 91 356 747,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 65 503 265,1 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 206 306,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 6 065 160,2 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 19 582 016,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 89 648 484,1 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 193 298,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 31 456,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 224 754,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 1 901 561,2 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 1 901 561,2 тысяча тенге.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 29.09.2025 № С-25/3 (вводится в действие с 01.01.2025)).

      2. Согласно пункту 1 статьи 52 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, установлены нормативы распределения доходов в следующих размерах:

      1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты в областной бюджет – 100%;

      2) по социальному налогу в бюджет города Кокшетау – 100%;

      3) по корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора в бюджет города Кокшетау – 50 %.

      3. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 31 728 263,0 тысячи тенге.

      4. Учесть, что в затратах городского бюджета на 2025 год предусмотрены:
1) трансферты в сумме 51 972,6 тысячи тенге Красноярскому сельскому округу, в том числе:

      на услуги по обеспечению деятельности акима в сумме 343,5 тысячи тенге;

      на благоустройство и озеленение в сумме 16 554,7 тысяч тенге;

      на обеспечение санитарии населенных пунктов в сумме 19 748,9 тысяч тенге;

      на обеспечение функционирования автомобильных дорог в сумме 5 001,1 тысяча тенге;

      на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в сумме 10 324,4 тысячи тенге;

      2) трансферты в сумме 52 559,2 тысяч тенге поселку Станционный, в том числе:

      на услуги по обеспечению деятельности акима в сумме 242,0 тысячи тенге;

      на обеспечение функционирования автомобильных дорог в сумме 52 317,2 тысяч тенге;

      3) бюджетные субвенции в бюджет поселка, сельского округа в сумме 838 124,0 тысячи тенге, в том числе:

      Красноярскому сельскому округу в сумме 613 488,0 тысяч тенге;

      поселку Станционный в сумме 224 636,0 тысяч тенге.";

      4) стимулирующие надбавки в размере 50% от должностного оклада работникам коммунального государственного учреждения "Центр активного долголетия" отдела занятости и социальных программ города Кокшетау" с 1 июля 2025 года.

      Сноска. Пункт 4 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 29.09.2025 № С-25/3 (вводится в действие с 01.01.2025).

      5. Учесть в составе поступлений городского бюджета на 2025 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.

      6. Учесть в составе поступлений городского бюджета на 2025 год целевые трансферты из областного бюджета согласно приложению 5.

      7. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2025 год в сумме 1 340 000 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 26.06.2025 № С-24/2 (вводится в действие с 01.01.2025).

      8. Учесть в затратах городского бюджета на 2025 год погашение основного долга по бюджетным кредитам, выделенных в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годах для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 55 970,0 тысяч тенге, на строительство жилья в сумме 4 624 296,0 тысяч тенге и на реконструкцию и строительство систем тепло- водоснабжения и водоотведения в сумме 168 784,0 тысячи тенге.

      9. Учесть в затратах городского бюджета на 2025 год выплату вознаграждений по кредитам из республиканского и областного бюджетов в сумме 533 574,0 тысячи тенге, в том числе:

      на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме 63,0 тысячи тенге;

      на реконструкцию и строительство систем тепло - водоснабжения и водоотведения в сумме 192,0 тысячи тенге;

      на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости за счет внутренних займов в сумме 387 665,0 тысяч тенге;

      на строительство кредитного жилья за счет внутренних займов в сумме 144 960,0 тысяч тенге;

      на приобретение жилья за счет внутренних займов в сумме 694,0 тысячи тенге.

      10. Предусмотреть специалистам в области социального обеспечения, культуры и спорта, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки, по сравнению с окладами и тарифными ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

      11. Учесть, что в затратах городского бюджета на 2025 год предусмотрены стимулирующие надбавки к должностным окладам работников организаций, финансируемых из городского бюджета, в размере 50% от должностного оклада.

      12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель маслихата Д.Акимов

  Приложение 1 к решению
маслихата города Кокшетау
от 25 декабря 2024 года
№ С-18/3

Городской бюджет на 2025 год

      Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 29.09.2025 № С-25/3 (вводится в действие с 01.01.2025).

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

91 356 747,3

1



Налоговые поступления

65 503 265,1


01


Подоходный налог

15 962 854,0



1

Корпоративный подоходный налог

7 979 754,0



2

Индивидуальный подоходный налог

7 983 100,0


03


Социальный налог

19 685 156,0



1

Социальный налог

19 685 156,0


04


Hалоги на собственность

3 668 836,0



1

Hалоги на имущество

1 827 877,0



3

Земельный налог

103 577,0



4

Hалог на транспортные средства

1 737 382,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22 734 486,0



2

Акцизы

21 707 399,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

90 336,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

936 751,0


07


Прочие налоги

578,0



1

Прочие налоги

578,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 451 355,1



1

Государственная пошлина

3 451 355,1

2



Неналоговые поступления

206 306,0


01


Доходы от государственной собственности

78 994,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

385,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

78 609,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 518,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 518,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9 017,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

9 017,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

49 682,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

49 682,0


06


Прочие неналоговые поступления

66 095,0



1

Прочие неналоговые поступления

66 095,0

3



Поступления от продажи основного капитала

6 065 160,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 605 160,2



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 605 160,2


03


Продажа земли и нематериальных активов

460 000,0



1

Продажа земли

330 000,0



2

Продажа нематериальных активов

130 000,0

4



Поступления трансфертов

19 582 016,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19 582 016,0



2

Трансферты из областного бюджета

19 582 016,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

89 648 484,1

01



Государственные услуги общего характера

2 530 467,7


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

74 337,7



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

73 960,7



003

Капитальные расходы государственного органа

377,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

897 966,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

835 739,3



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

61 642,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

585,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 744,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 744,6


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

82 431,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

79 599,7



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 832,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

75 231,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

75 231,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

672 874,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

568 928,2



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

103 946,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

99 414,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

99 414,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

512 878,2



040

Развитие объектов государственных органов

512 878,2


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

105 588,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

104 053,2



003

Капитальные расходы государственного органа

1 535,3

02



Оборона

6 328 934,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

6328934,2



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

84 106,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

6 244 828,2

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

441 901,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

441 901,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

441 901,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 331 589,6


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

777 994,0



005

Государственная адресная социальная помощь

777 994,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

472 449,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

472 449,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 766 268,1



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

24 182,1



006

Оказание жилищной помощи

6 200,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

746 623,6



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

10 616,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

159 350,9



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

483 313,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

235 763,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

100 219,5


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 314 878,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

183 841,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 700,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

823 809,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

204 528,5



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

100 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

25 423 259,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

105 538,8



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

65 093,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

40 445,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 184 982,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 268 816,8



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 283 270,6



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

632 895,5


816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 389 468,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

169 135,3



003

Капитальные расходы государственного органа

2 200,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

3 218 133,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 082 151,1



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

309 856,0



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

3 256,0



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

4 769 039,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 670 803,3



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 670 803,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 990 315,2



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 212 739,6



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 044 804,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

45 950,9



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 686 820,7

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 247 786,9


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

675 753,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

675 753,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

42 129,0



011

Развитие объектов культуры

42 129,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

44 598,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

22 990,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 608,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

575 281,8



008

Развитие обьектов спорта

575 281,8


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

60 650,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

60 650,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

352 972,8



006

Функционирование районных (городских) библиотек

267 542,1



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

85 430,7


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

336 545,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

194 651,4



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

141 893,7


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

159 857,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

53 512,2



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

106 345,0

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

990 313,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

990 313,6



009

Развитие теплоэнергетической системы

990 313,6

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

21 830,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

21 830,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

21 830,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

502 072,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

299 594,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

294 074,0



017

Капитальные расходы государственного органа

5 520,8


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

202 477,4



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

202 477,4

12



Транспорт и коммуникации

10 681 900,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8661338,4



022

Развитие транспортной инфраструктуры

3 839 335,8



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 462 831,3



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

50,0



051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

3 359 121,3


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 020 562,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 020 562,0

13



Прочие

2 348 475,8


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

41 000,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

41 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 440 110,0



008

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

100 110,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 340 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

867 365,8



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

15 754,8



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл -Ел бесігі"

851 611,0

14



Обслуживание долга

533 574,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

533 574,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

533 574,0

15



Трансферты

33 266 378,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

33 266 378,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1 479,0



007

Бюджетные изъятия

31 728 263,0



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

33 655,9



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

664 857,0



038

Субвенции

838 124,0




III. Чистое бюджетное кредитование:

- 193 298,0




Бюджетные кредиты

31 456,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 456,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

31 456,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

31 456,0




Погашение бюджетных кредитов


5



Погашение бюджетных кредитов

224 754,0


01


Погашение бюджетных кредитов

224 754,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

224 754,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-




V. Дефицит (профицит) бюджета

1 901 561,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

- 1 901 561,2

 
  Приложение 2 к решению
маслихата города Кокшетау
от 25 декабря 2024 года
№ С-18/3

Городской бюджет на 2026 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

60 723 240,0

1



Налоговые поступления

50 951 968,0


01


Подоходный налог

12 225 556,0



1

Корпоративный подоходный налог

5 933 783,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 291 773,0


03


Социальный налог

16 921 597,0



1

Социальный налог

16 921 597,0


04


Hалоги на собственность

2 950 502,0



1

Hалоги на имущество

1 608 136,0



3

Земельный налог

108 806,0



4

Hалог на транспортные средства

1 233 560,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 204 626,0



2

Акцизы

16 343 850,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

97 294,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

763 482,0


07


Прочие налоги

524,0



1

Прочие налоги

524,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 649 163,0



1

Государственная пошлина

1 649 163,0

2



Неналоговые поступления

317 406,0


01


Доходы от государственной собственности

107 096,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

385,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

106 711,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 207,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 207,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

7 130,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

7 130,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

121 835,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

121 835,0


06


Прочие неналоговые поступления

79 138,0



1

Прочие неналоговые поступления

79 138,0

3



Поступления от продажи основного капитала

4 250 212,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 790 212,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

3 790 212,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

460 000,0



1

Продажа земли

330 000,0



2

Продажа нематериальных активов

130 000,0

4



Поступления трансфертов

5 203 654,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 203 654,0



2

Трансферты из областного бюджета

5 203 654,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

54 453 804,0

01



Государственные услуги общего характера

1 261 746,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

72 405,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

72 405,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

626 673,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

626 673,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 396,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 396,0


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

82 347,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

79 347,0



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

68 330,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

68 330,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

100 410,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

100 410,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

98 087,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

98 087,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

100 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

100 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

104 098,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

104 098,0

02



Оборона

91 676,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

91676,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

85 951,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

5 725,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

367 451,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

367 451,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

367 451,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 928 266,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

199 213,0



005

Государственная адресная социальная помощь

199 213,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

45 400,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

45 400,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 445 151,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

21 469,0



006

Оказание жилищной помощи

16 200,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

556 421,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

11 149,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

160 305,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

443 844,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

235 763,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

238 502,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

183 662,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 700,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

22 140,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

30 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 886 419,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

26 166,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

26 166,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 700 000,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 200 000,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

500 000,0


816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

181 683,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

181 683,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

570 000,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

570 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 408 570,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 130 333,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 188 290,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2 500,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 087 447,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 255 813,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

462 459,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

462 459,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

48 366,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

25 246,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

23 120,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 000,0



008

Развитие обьектов спорта

50 000,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

61 200,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

61 200,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

355 587,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

266 981,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

88 606,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

218 227,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

140 597,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

77 630,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

59 974,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

53 157,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 817,0

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

400 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

400 000,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

400 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

24 830,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

24 830,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

24 830,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

151 709,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

94 609,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

94 609,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

57 100,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

57 100,0

12



Транспорт и коммуникации

7 283 878,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5783878,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

4 070 871,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 023 000,0



051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

690 007,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 500 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

1 500 000,0

13



Прочие

1 923 783,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

41 000,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

41 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 000 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 000 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

882 783,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл -Ел бесігі"

882 783,0

14



Обслуживание долга

533 574,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

533 574,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

533 574,0

15



Трансферты

32 344 659,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

32 344 659,0



007

Бюджетные изъятия

31 728 263,0



038

Субвенции

616 396,0




III. Чистое бюджетное кредитование:

- 224 754,0




Бюджетные кредиты

-




Погашение бюджетных кредитов


5



Погашение бюджетных кредитов

224 754,0


01


Погашение бюджетных кредитов

224 754,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

224 754,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-




V. Дефицит (профицит) бюджета

6 494 190,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

- 6 494 190,0

 
  Приложение 3 к решению
маслихата города Кокшетау
от 25 декабря 2024 года
№ С-18/3

Городской бюджет на 2027 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

53 056 103,0

1



Налоговые поступления

51 976 914,0


01


Подоходный налог

12 592 308,0



1

Корпоративный подоходный налог

6 112 084,0



2

Индивидуальный подоходный налог

6 480 224,0


03


Социальный налог

17 428 980,0



1

Социальный налог

17 428 980,0


04


Hалоги на собственность

3 039 018,0



1

Hалоги на имущество

1 656 380,0



3

Земельный налог

112 070,0



4

Hалог на транспортные средства

1 270 568,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

17 217 415,0



2

Акцизы

16 345 084,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

100 213,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

772 118,0


07


Прочие налоги

556,0



1

Прочие налоги

556,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 698 637,0



1

Государственная пошлина

1 698 637,0

2



Неналоговые поступления

323 139,0


01


Доходы от государственной собственности

106 565,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

385,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

106 180,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 273,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 273,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

7 300,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

7 300,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

125 489,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

125 489,0


06


Прочие неналоговые поступления

81 512,0



1

Прочие неналоговые поступления

81 512,0

3



Поступления от продажи основного капитала

756 050,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

296 050,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

296 050,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

460 000,0



1

Продажа земли

330 000,0



2

Продажа нематериальных активов

130 000,0


Функциональная группа

Сумма тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

53 056 103,0

01



Государственные услуги общего характера

1 178 785,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

72 405,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

72 405,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

642 990,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

642 990,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 396,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

9 396,0


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

82 347,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

79 347,0



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

3 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

68 330,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

68 330,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

100 410,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

100 410,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

98 809,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

98 809,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

104 098,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

104 098,0

02



Оборона

92 342,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

92342,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

86 217,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

6 125,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

367 451,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

367 451,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

367 451,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 991 156,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

213 157,0



005

Государственная адресная социальная помощь

213 157,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

45 400,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

45 400,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 492 262,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

21 469,0



006

Оказание жилищной помощи

16 200,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

595 370,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

11 149,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

164 018,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

448 293,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

235 763,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

240 337,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

185 497,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 700,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

22 140,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

30 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 916 419,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

26 166,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

26 166,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

500 000,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

500 000,0


816


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения)

181 683,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

181 683,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

700 000,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

700 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 508 570,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 130 333,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 188 290,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2 500,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 187 447,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 219 195,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

463 814,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

463 814,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

52 749,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

27 010,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

25 739,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

61 200,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

61 200,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

356 551,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

266 981,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

89 570,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

224 431,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

146 801,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

77 630,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

60 450,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

53 156,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

7 294,0

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

500 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

500 000,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

500 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

24 830,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

24 830,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

24 830,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

151 709,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

94 609,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

94 609,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

57 100,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

57 100,0

12



Транспорт и коммуникации

7 697 756,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6197756,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 848 653,0



051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

4 349 103,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 500 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

1 500 000,0

13



Прочие

1 041 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

41 000,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

41 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 000 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

1 000 000,0

14



Обслуживание долга

533 574,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

533 574,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

533 574,0

15



Трансферты

32 341 886,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

32 341 886,0



007

Бюджетные изъятия

31 728 263,0



038

Субвенции

613 623,0




III. Чистое бюджетное кредитование:

- 224 754,0




Бюджетные кредиты

-




Погашение бюджетных кредитов


5



Погашение бюджетных кредитов

224 754,0


01


Погашение бюджетных кредитов

224 754,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

224 754,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

-




V. Дефицит (профицит) бюджета

224 754,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

- 224 754,0

 
  Приложение 4 к решению
маслихата города Кокшетау
от 25 декабря 2024 года
№С-18/3

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджету города Кокшетау на 2025 год

      Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 29.09.2025 № С-25/3 (вводится в действие с 01.01.2025).

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

2 144 959,0

Целевые текущие трансферты

1 293 348,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

1 350,0

Отдел занятости и социальных программ города Кокшетау

505 224,0

На выплату государственной адресной социальной помощи

285 031,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

220 193,0

Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции города Кокшетау

786 774,0

На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения

786 774,0

Целевые трансферты на развитие

851 611,0

в том числе:


Отдел строительства города Кокшетау

851 611,0

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі":

851 611,0

Строительство блочно-модульной котельной в с.Красный Яр, г.Кокшетау Акмолинской области

851 611,0

Бюджетные кредиты

31 456,0

в том числе:


Отдел экономики и финансов города Кокшетау

31 456,0

Для реализации мер социальной поддержки специалистов

31 456,0

 
  Приложение 5 к решению
маслихата города Кокшетау
от 25 декабря 2024 года
№ С-18/3

Целевые трансферты из областного бюджета бюджету города Кокшетау на 2025 год

      Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 29.09.2025 № С-25/3 (вводится в действие с 01.01.2025).

Наименование

Сумма тысяч тенге

1

2

Всего

17 437 057,0

Целевые текущие трансферты

5 800 464,8

в том числе:


Отдел занятости и социальных программ города Кокшетау

1 362 923,2

На открытие центра долголетия в г.Кокшетау

68 900,0

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

157 867,5

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

603 616,0

На выплату государственной адресной социальной помощи

306 783,0

На единовременную социальную помощь ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана

17 203,0

На выплату единовременной социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств

15 236,0

На выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции

11 010,0

На возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств

12 976,0

На возмещение затрат на санаторно-курортное лечение пенсионеров

166 618,6

На оплату коммунальных услуг и приобретение топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах

2 713,1

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау

4 292 541,6

Средний и текущий ремонт дорог в городе Кокшетау

1 419 022,5

Средний ремонт дорог улиц Сулейменова, Бигельдинова, Серкебаева, Гагарина, Жунусова, Осипенко

740 000,0

Капитальный ремонт дворовых территорий г.Кокшетау (1 очередь).

313 307,1

Капитальный ремонт дворовых территорий микрорайона Жайляу (вторая очередь) г. Кокшетау

144 064,0

Субсидирование убытков перевозчиков

520 562,0

На обеспечение льготного проезда

50 572,0

На льготный проезд пенсионеров

376 477,0

Ремонт объектов коммунальной собственности

316 537,0

Ремонт фасадов жилых домов

300 000,0

Средний ремонт автомобильных дорог в г. Кокшетау лот №4 ул. Иконникова, ул.Папанина, ул.К.Цеткин, ул.Кошевого, ул.Чернышевского

112 000,0

Аппарат акима города Кокшетау

25 000,0

На укрепление материально-технической базы предприятия ГКП на ПХВ "Кокшетау Су Арнасы"

25 000,0

Отдел строительства города Кокшетау

120 000,0

Приобретение инженерных сетей мкр Сарыарка, г.Кокшетау

120 000,0

Трансферты на развитие

11 636 592,2

в том числе:


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау

3 475 723,7

Строительство дорог в микрорайоне Сарыарка в городе Кокшетау

600 000,0

Строительство дорог в микрорайоне Сарыарка в городе Кокшетау (улица 7, улица 8, улица 9)

707 150,0

Строительство дорог ул. 10 в мкр. Сарыарка в г.Кокшетау

240 128,0

Реконструкция дороги подъезд №1 и подъезд №2 к школе на 1500 мест обучающихся в микрорайоне Сары Арка (ранее школа №10) с устройством парковки в г. Кокшетау Акмолинской области

700 000,0

Реконструкция дороги ул. М.Габдуллина от ул. Акана Серэ до ул. Уалиханова в г. Кокшетау Акмолинской области. Корректировка

510 715,0

Строительство дороги проспекта N.Nazarbaeva с выходом на ул.М.Габдуллина, с подъездом к средней общеобразовательной школе на 1500 обучающихся в г.Кокшетау Акмолинской области

717 730,7

Отдел строительства города Кокшетау

8 160 868,5

Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома (позиция 1) сев. мкр. Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области

508 638,0

Строительство многоквартирных жилых домов с наружными инженерными сетями, благоустройством и сметной документацией, по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Сарыарка уч. №18 (I позиция-4х подъездный дом)

552 886,0

Строительство многоквартирных жилых домов с наружными инженерными сетями, благоустройством и сметной документацией, по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр.Сарыарка уч.21Г, уч. 24В (7 МЖД, сетями)

1 335 176,3

Строительство многоквартирных жилых домов, по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Сарыарка уч. №18 (II позиция-5ти подъездный дом, без наружных инженерных сетей и благоустройства)

229 027,0

Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (позиция А) (без наружных инженерных сетей)

463 334,3

Строительство пяти многоквартирных жилых домов на участке площадью 38,6 га севернее микрорайона Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (позиция Б) (без наружных инженерных сетей)

82 719,9

Строительство благоустройства, наружные сети освещения и телефонизации к трем 5-ти этажным жилым домам (поз. 1,2,3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области

16 090,6

Строительство наружных инженерных сетей к восьми многоквартирным жилым домам на участке площадью 38,6 га севернее мкр. Коктем г. Кокшетау Акмолинской области (Благоустройство, электроосвещение, телефонизация)

102 773,3

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Красный Яр г. Кокшетау Акмолинской области

215 234,0

Строительство многофункционального комплекса в г. Кокшетау

292 572,6

Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау" (ВОС) Корректировка.

1 236 608,1

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в п. Станционный г. Кокшетау Акмолинской области

286 986,2

Реконструкция разводящий системы пульпопроводов чаши золоотвала и увеличение тела дамбы чаши золоотвала в г. Кокшетау

255 665,0

Строительство и реконструкция тепломагистрали ТМ-1 с 2ДУ 500 мм на 2ДУ 500 мм по ул. Ж.Саина (от ОблГАИ до ТК-8-5) и далее по ул. Домбыралы на 2ДУ 400 мм (от ул. Ж.Саина до ул. Шевченко) в г.Кокшетау Акмолинской области

128 257,5

Строительство наружных инженерных сетей электроснабжения для массива индивидуальных жилых строений г. Кокшетау п. Станционный

122 013,0

Строительство автоматизированной системы мониторинга эмиссий на источнике РК-2" ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу"

344 994,0

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию административного здания филиала Республиканского казенного предприятия "Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан" Институт судебных экспертиз по Акмолинской области, по адресу: г.Кокшетау ул.Шокана Уалиханова дом 200

14 305,6

Строительство инженерных сетей к школе № 23 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области (кадастровый номер: 01-174-014-2052)

229 994,6

Строительство кабельной линии 10кВ на детский сад и школу 1200 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области

7 854,1

Строительство инженерных сетей к школе № 20 на 1500 мест в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области (кадастровый номер: 01-174-014-2087

393 477,6

Строительство здания фронт- офиса Акмолинского областного суда

50 000,0

Строительство и реконструкция соединительной тепломагистрали по ул. Потанина - ул. Байтурсынова с 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм (от ТК-24 угол ул. Жунусова до ул. Янко)

46 391,2

Реконструкция АСУ ТП и полевого уровня КИПиА водогрейного пылеугольного котла КВТК 100-150" для ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу", г. Кокшетау

153 543,8

Сети электроснабжения для строительства МЖК на пересечении ул. Уалиханова и ул. Быковского

992 325,8

Замена электрофильтра установленного после котлоагрегата ст.№9 РК-2 Акмолинская область, г. Кокшетау

100 000,0

Бюджетные кредиты

1 914 694,9

в том числе:


Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции города Кокшетау

1 914 694,9

Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства жилья и (или) приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве

1 914 694,9